Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1213 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"Ағымдағы жағдайға талдау" деген 2-бөлімде:
"Денсаулық сақтауды басқару тиімділігінің жеткіліксіздігі" деген 2) кіші бөлім мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
"Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде ауруханаларды жөндеу жоспарланған. "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 10 068 200 мың теңге көзделген.";
"Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі" деген 3) кіші бөлім мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын:
"Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауының басым бағыттарының бірі кадрларды қайта даярлау болып табылады. Дағдарыс жағдайында медициналық кадрлардың тапшылығымен қатар денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс орындарына деген сұраныс пайда болады деп тұспалданады. Медициналық кадрлардың күтіліп отырған ағыны 1601 дәрігерді және 2 378 орта медицина қызметкерлерін құрайды.
"2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес медициналық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 691 513 мың теңге көзделген.";
"Нормативтік құқықтық актілер және Мемлекет басшысының тапсырмалары" деген 7-бөлім мынадай мазмұндағы 12-1 және 20-1 тармақтармен толықтырылсын:
"12-1. Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы";
"20-1. "2009 — 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысы ";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 5 маусымдағы
N 829 қаулысына
қосымша
8. Бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, біліктілік құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; көлікте бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесін сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, |
||||||
1. Стратегиялық жоспарлау, мониторинг, үйлестіру, адам ресурстарын дамыту және халықаралық ынтымақтастық (СДД, ҒАРДД) |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
|||||||
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымын дамыту |
|||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау |
||||||
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану |
|||||||
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
|||||||
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
|||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1 Әйелдердің денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1 Жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу |
|||||||
1.2.3 Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
1.3.1. Жарақаттану кезінде уақтылы көмек көрсету |
|||||||
1.5.1 Мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таралуын төмендету |
|||||||
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
|||||||
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
|||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру) |
|||||||
3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Министрліктің әзірлеген және енгізген НҚА-ның болжамды саны |
дана |
70 |
80 |
85 |
31 |
21 |
Жүргізілген талдау зерттеулері мен орындалған жұмыстардың болжамды саны |
дана |
8 |
11 |
19 |
16 |
12 |
|
Бағдарламалық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны |
дана |
80 |
86 |
86 |
84 |
62 |
|
Дайындалған жинақтардың, шолулардың болжамды саны |
дана |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
Мониторинг, талдау және сараптама жүргізілуіне ҒТБ болжамды саны |
дана |
56 |
45 |
42 |
43 |
38 |
|
Ауруларды диагностикалау мен емдеудің әзірленген болжамды саны |
дана |
200 |
100 |
200 |
250 |
300 |
|
Орта медициналық, қосымша кәсіптік білімнен кейінгі, резидентураның, магистратураның және докторантураның, PhD әзірленген стандарттарының болжамды саны |
дана |
184 |
4 |
3 |
|||
Денсаулық сақтау министрлігімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен жасалған халықаралық шарттардың (келісімдердің) болжамды саны |
дана |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкі нәтижелерге жетуге бағытталған стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту. |
||||||
2. Министрлік аппаратының (ЭҚД, ӘҚЖД) қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
|||||||
2.3. Дәрілік көмектің сапасы мен оған қол жеткізуді арттыру |
|||||||
Міндеттері |
2.1.1 Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің озық стандарттарына кезең-кезеңмен қол жеткізу |
||||||
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
|||||||
2.3.1. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу |
|||||||
2.3.2. Дәрілік заттардың сапасын арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны |
адам |
80 |
55 |
46 |
46 |
46 |
Мемлекеттік тілге оқыған мамандардың болжамды саны |
адам |
180 |
105 |
135 |
145 |
155 |
|
Ағылшын тіліне оқыған мамандардың болжамды саны |
адам |
38 |
51 |
65 |
75 |
85 |
|
Ақпараттандыру бойынша әзірленген техникалық құжаттардың болжамды саны |
дана |
48 |
55 |
60 |
65 |
65 |
|
Медициналық қызметтерге ақы төлеудің енгізілген жаңа және жетілдірілген модельдерінің болжамды саны |
бірлік |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Қаржылық, жедел қызмет туралы есептердің болжамды саны |
дана |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бюджеттік бағдарламалардың тиімді және сапалы орындалуы |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
||||||
3. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту |
||||||
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету |
|||||||
Міндеттері |
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
||||||
1.4.1 Аса қауіпті жұқпалармен және баска да жұқпалы аурулармен сырқаттанудың алдын алу және оны төмендету |
|||||||
1.4.2 Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу |
|||||||
1.4.3 Қауіпсіз ауызсудың мониторингі |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Санитарлық нормалар мен ережелердің болжамды саны |
дана |
6 |
48 |
8 |
10 |
10 |
Берілген санэпидқорытындылардың болжамды саны |
дана |
107 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
Өткізу пункттерінде кіру кезінде тексерілген адамдардың болжамды саны |
млн. адам |
2,9 |
3,5 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
|
Біліктілік санаттарын беруге қаралған өтініштердің болжамды саны |
адам |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Заттар мен өнімдерді тіркеуге, қайта тіркеуге қаралған өтініштердің болжамды саны |
дана |
900 |
910 |
915 |
920 |
930 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділігінің көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
||||||
4. Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.3. Дәрілік көмекке кол жетімділік пен оның сапасын арттыру |
||||||
Міндеттері |
2.3.1 Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу |
||||||
2.3.2 Дәрілік заттардың сапасын арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жүргізілген тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
1116 |
1912 |
2500 |
4100 |
4000 |
Берілген лицензиялардың болжамды саны |
дана |
631 |
620 |
600 |
600 |
600 |
|
Бағдарламалардың мониторингі бойынша есептердің болжамды саны |
дана |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Тіркелген дәрілік заттар атауының болжамды саны |
бірлік |
2258 |
2300 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
Біліктілік емтихандарын тапсырғандардың, аттестаттаудан өткендердің болжамды саны |
адам |
4693 |
4620 |
4800 |
5120 |
5350 |
|
Дәрілік заттардың жарнамасына берілген рұқсаттарды болжамды саны |
дана |
540 |
600 |
600 |
600 |
650 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділігінің көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Халыққа дәрілік көмектің қол жетімділігі мен сапасын арттыру |
||||||
5. Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
1310 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген жекеменшік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
255 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны |
бірлік |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Аттестаттаудан өткен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының болжамды саны |
дана |
10 |
13 |
15 |
15 |
15 |
|
Кәсіби құзыреттілігіне аттестаттаудан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны |
адам |
153 |
80 |
80 |
150 |
80 |
|
Біліктілік емтихандарынан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны |
адам |
17 938 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
Берілген мемлекеттік лицензиялар мен оларға қосымшалардың болжамды саны |
дана |
347 |
126 |
100 |
100 |
100 |
|
Медициналық қызметтердің жарнамасына, сондай-ақ дәрілік заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын денсаулық сақтау практикасына қолдануға берілген рұқсаттардың болжамды саны |
дана |
394 |
138 |
250 |
250 |
250 |
|
Тәуелсіз сарапшылар жүргізген сараптамалардың болжамды саны |
бірлік |
80 |
434 |
700 |
700 |
||
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны |
бірлік |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділігінің көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 604 836 |
1 647 747 |
7 442 616 |
9 118 756 |
11 347 168 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету" |
||||||
Сипаттама |
Медицина колледждері оқушыларың техникалық және кәсіптік білім алу кезеңінде Жеке категорияларға мемлекеттік стипендиялар төлеу ережелеріне сәйкес мемлекеттік стипендия төлеу арқылы әлеуметтік қолдау. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
729 |
894 |
964 |
1 048 |
1 080 |
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі |
% |
73 |
73 |
74 |
75 |
75 |
|
Медицина колледждерінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
61 765 |
67 633 |
96 510 |
129 341 |
171 540 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында жоғарғы және оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету, медициналық мамандық бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орны студенттерінің әскери дайындығын қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштері |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті |
адам |
13 453 |
15 916 |
18 579 |
22 905 |
27 012 |
Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті |
адам |
1 449 |
1 442 |
1 451 |
1 454 |
1 452 |
|
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, РhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті |
адам |
579,0 |
606,0 |
625,0 |
542,0 |
546,0 |
|
Жоғарғы кәсіптік білімі бар дайындалған мамандардың саны, кемінде |
мың адам |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,7 |
|
Сапа көрсеткіштері |
ЖОО үздік бітірген, жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің барлық түлектерден алынған үлесі |
% |
19,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа баллы |
балл |
91,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Нәтиже көрсеткіші |
ЖОО түлектерінің жалпы санынан қиын орналасқан түлектер үлесі, кемінде |
% |
87,1 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 763 088 |
4 599 620 |
6 579 555 |
9 553 669 |
13 717 782 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитыңдарға әлеуметтік қолдау көрсету" |
||||||
Сипаттама |
Студенттер мен ЖОО-ның интерндерін, денсаулық сақтау докторанттарын, РҺD) докторанттарын, аспиранттарды, клиникалық ординаторларды, резидентура тыңдаушыларын және магистранттарды жоғарғы және ЖОО кейінгі білім алуы кезінде әлеуметтік қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштері |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті |
адам |
11 602 |
12 872 |
15 286 |
20 208 |
23 810 |
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
579 |
606 |
625 |
542 |
546 |
|
1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
жалғастырушы курстардың студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету |
% |
83 |
79 |
80,5 |
87 |
87 |
|
ЖОО кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алушы мамандардың стипендиямен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Медицина ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 177 488 |
1 337 303 |
2 244 386 |
3 431 194 |
5 146 281 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері" |
||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жөндеуді жүргізу үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Медициналық қызметтерге тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымдықпен дамитын денсаулық сақтау торабын үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштері |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері* |
Салынған объектілер саны |
бірлік |
17 |
18 |
28 |
||
Сейсмикалық күшейтілінген объектілер саны |
бірлік |
6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
23 695 624 |
45 153 013 |
59 398 304 |
94 182 642 |
66 185 825 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 "Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттама |
Халықтың ауруларының пайда болу, таралу және инфекциялық, паразиттік және кәсіби төмендеуінің, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен аурудың алдын алу, шекараны инфекциялық және аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуынан қорғау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
1.4.1. Аса қауіпті инфекциялардың және басқа инфекция аурулардың алдын алуы мен аурулардың төмендеуі |
||||||
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ошақтарға шығу саны және басқа да эпидемиялық өңірлер |
шыққаны |
53 |
65 |
68 |
71 |
74 |
Сатып алынатын дезпрепараттар атауы |
теңге |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Жұмыс орнында даярланған санитарлық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы мамандарының саны |
адам |
393 |
400 |
405 |
415 |
425 |
|
Орындалған зертханалық зерттеулер саны |
мың |
86,3 |
86,4 |
86,5 |
86,6 |
86,7 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Расталған арбитраждық зертханалық зерттеулердің үлес салмағы |
% |
75,0 |
77,0 |
79,0 |
80,0 |
80,5 |
Тиімділік көрсеткіші |
Обамен сырқаттанудың деңгейі |
100 мың адамнан аспайтын көрсеткіш |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Бақылау объектілерін зертханалық зерттеулермен қамту |
% |
90,0 |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Оба бойынша қолайсыз аумақтарды (энзотиялық) зерттеумен қамту |
% |
62 |
63 |
65 |
67 |
70 |
Аймақтарды карантиндік инфекциялар бойынша жоспарланған энзотиялық алдын алушылық дезинсекциямен қамту |
Жоспардан % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 742 257 |
1 894 764 |
7 010 738 |
8 483 519 |
10 437 757 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 "Арнайы медицина резервін сақтау" |
||||||
Сипаттама |
Жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру |
||||||
Стратегиялық бағыттама |
1.Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
|||||||
Міндеттері |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
16 269 |
18 846 |
22 984 |
27 538 |
34 050 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 "Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттар шеңберінде жаңа тәсілдер мен алдын алу, диагностика, емдеу, оңалту құралдарын әзірлеу. |
||||||
Стратегиялық бағыттама |
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру |
||||||
Мақсаты |
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер сапасын арттыру |
||||||
Міндеттері |
3.2.1. Медицина ғылымын басқару және оны құру мен практикалық денсаулық сақтаумен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Орындалатын ғылыми зерттеулердің (бұдан әрі - ҒТБ) жалпы саны |
бірлік |
56 |
46 |
43 |
44 |
38 |
Алынған патенттер мен кіші патенттердің көлемі |
бірлік |
43 |
50 |
53 |
55 |
57 |
|
Жарияланымдар саны |
бірлік |
1 076 |
1 081 |
1 080 |
1 086 |
1 091 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Халықаралық патенттердің үлес салмағы |
% |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
Халықаралық басылымдардағы жарияланымдардың үлес салмағы |
% |
5 |
5,1 |
6 |
6,4 |
7 |
|
Медициналық ЖОО-да орындалған ҒТБ үлес салмағы |
% |
7,2 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Практикалық денсаулық сақтау саласына енгізілген ғылыми әзірлемелердің саны |
бірлік |
- |
220 |
207 |
207 |
207 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
917 025 |
973 993 |
1 069 716 |
1 069 716 |
1 069 716 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесіне енбеген және қаржымен қамтамасыз етілмеген медициналық қызметтер көрсетуге ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау |
||||||
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалықтың төмендету |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмек пен дәрілік заттарға қол жетімділікті қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу |
|||||||
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлш. бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Коронографиялық зерттеу |
зерттеу |
0 |
0 |
12 676 |
15 541 |
17 540 |
Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
0 |
0 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
|
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету (В гемофилиясын қосқанда) |
адам |
0 |
0 |
280 |
280 |
280 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Жүректің ишемиялық ауруларынан болған өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың адамға шаққанда |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
Емдеуге жатқызылған сырқаттардың үлес салмағын азайту |
% |
100% |
90% |
80% |
70% |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
% |
20 |
20 |
60 |
80 |
90 |
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету |
- |
80 |
90 |
100 |
|||
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық терапиямен қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
15 657 874 |
25 698 954 |
27 997 379 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" |
||||||
Сипаттама |
Министрліктің аумақтық органдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді және қайта жөндеуді жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлш. бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған ғимарат саны** |
бірлік |
3 |
- |
0 |
13 |
6 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіші |
Аумақтық органдардың әкімшілік ғимараттарының пайдалану мерзімін ұзарту күрделі жөндеуден өткен сәтінен бастап кемінде 5 жылға беріледі. |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
32 491 |
3 900 |
0 |
329 144 |
63 035 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
** болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау" |
||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, практикалық денсаулық сақтау ісінің талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйелерін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіби білім берудің тиімді жүйесін құру (ЖОО-нан кейінгі және біліктілікті арттыру) |
||||||
Көрсеткіш |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шет елде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны |
адам |
425 |
313 |
209 |
196 |
155 |
Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны |
адам |
14 592 |
14 592 |
14 242 |
14 592 |
14 592 |
|
Шет елден қатыстырылған мамандар саны |
адам |
9 |
10 |
42 |
44 |
35 |
|
Шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған медициналық және фармацевтикалық кадрлар саны |
адам |
131 |
150 |
260 |
300 |
260 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білімі бар мамандарының үлес салмағы |
% (адам) |
1,75 (835) |
2,69 (1282) |
3,95 (1877) |
4,48 (2128) |
6,90 (3284) |
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта медициналық білімі бар мамандарының үлес салмағы |
% (адам) |
0,06 (64) |
0,07 (80) |
0,09 (100) |
0,11 (120) |
0,13 (140) |
|
Ел ішінде оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білім бар мамандарының үлес салмағы (оқытудан өткендердің саны х 100/ дәрігерлердің жалпы саны) |
% (адам) |
24,1 (11445) |
25,8 (12275) |
25,9 (12300) |
26,0 (12350) |
26,1 (12400) |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 113 173 |
1 016 051 |
1 109 683 |
1 226 414 |
1 316 526 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ақпараттық жүйенің қызметін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісі инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны* |
бірлік |
49 |
0 |
16 |
10 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіші |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Орталық атқарушы органды, оның ведомостволарын және аумақтық органдарын компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен кемінде 90% қамтамасыз ету. Моральды және нақты ескірген компьютер жабдығын әрбір 4 жылда, кеңсе техникасын әрбір 10 жылда ауыстыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
50 789 |
50 276 |
0 |
263 017 |
260 183 |
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығындар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау" |
||||||
Сипаттама |
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды құру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Медициналық қызметке тең қол жетімділікті қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері* |
Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны |
бірлік |
2 |
1 |
3 |
6 |
1 |
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 539 736 |
8 464 499 |
10 634 566 |
29 895 890 |
6 709 080 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 "Сот-медицина сараптамасы" |
||||||
Сипаттама |
Қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сот медициналық сараптама саны |
бірлік |
224 738 |
226 400 |
228 400 |
230 400 |
232 400 |
Сапа көрсеткіштері |
Комиссиялық сараптама мөлшері |
бірлік |
1 201 |
1 160 |
1 120 |
1 080 |
1 040 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта комиссиялық сарапта жасау мөлшерін төмендету |
% |
9,7 |
9,3 |
8,9 |
8,4 |
8 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 024 911 |
1 059 379 |
1 453 101 |
1 799 199 |
2 267 375 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттама |
Мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыратын отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарымен танысуға мүдделі адамдардың қолжетімін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру) |
|||||||
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты оның интеграциясын құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сақтауға жататын жәдігерлердің болжанған саны |
бірлік |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
Мұражайға барудың болжанған саны |
бірлік |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
|
Өткізілетін көрмелердің болжанған саны |
бірлік |
65 |
66 |
62 |
66 |
70 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 609 |
8 272 |
7 276 |
8 682 |
10 680 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру" |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің ақпараттық құрылмын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақапарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. Қан қызметі жұмысының барлық технологиялық кезеңдерінің бизнес-процесстерін, өндірістік цикльдің барлық кезеңдеріндегі қан қозғалысының және оның компоненттерінің мониторингін, өңірлерден алынатын мәліметтер жиынтығын, статистикалық және талдау есеп берудің мониторингін және құрастыруды автоматтандыруды қамтамасыз ететін қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында Қазақстан Республикасы донорларының Ұлттық тізілімін құру. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сатып алынған сервер жабдықтарының саны |
бірлік |
23 |
3 |
28 |
||
Сатып алынған компьютерлік техниканың саны |
бірлік |
439 |
2 187 |
700 |
|||
Сатып алынған принтердің саны |
бірлік |
233 |
1 111 |
435 |
|||
Қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында қан донорларының Ұлттық тізілімін құру жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны |
бірлік |
700 |
|||||
"Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру" жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны" |
адам |
2 153 |
4 454 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Үш жылдық кезеңге жоспарланғаннан ақпараттық жүйелердің денсаулық сақтау ұйымдарында енгізуінің пайызы |
% |
56 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
455 824 |
1 373 418 |
602 398 |
162 078 |
0 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту жолымен халықтың жан-жақтылық деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету |
||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру |
|||||||
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты денсаулық сақтау ісімен оның интеграциясын құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған кітапханалық қор |
бірлік |
345 434 |
346 934 |
348 444 |
349 964 |
351 494 |
Кітапханаға барудың болжанған саны |
бірлік |
45 055 |
45 000 |
45 500 |
46 000 |
46 500 |
|
Кітап қорының толтырылуын болжау |
бірлік |
1 500 |
1 510 |
1 520 |
1 530 |
1 900 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
6 700 |
7 341 |
9 184 |
11 702 |
14 164 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" |
||||||
Сипаттама |
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған ғимарат саны** |
бірлік |
23 |
25 |
9 |
16 |
16 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
994 433 |
998 466 |
523 226 |
970 130 |
638 188 |
*сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
*болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттама |
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны* |
бірлік |
80 |
79 |
69 |
88 |
71 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
5 917 851 |
6 680 970 |
2 500 000 |
6 736 971 |
4 593 332 |
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың сан-эпидемиологиялық сараптама орталықтар қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту" |
||||||
Сипаттама |
ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызмет көрсетіліміне қол жетімділігін қамтамасыз ету; Қазақстан облыстары аударының аудандық орталық ауруханалар базасында телемедициналық кабинеттерді өрістету, телемедицналық кеңес беруді ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедицналық орталықтарды өрістету; телемедициналық кеңес жүргізу; телемедицинаны ұлттық деңгейде өрістету; мобильді телемедицинаны дамыту. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Медициналық қызметке халықтың тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін инфрақұрылымды жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Телемедициналық орталықтар саны |
77 |
99 |
142 |
156 |
162 |
|
Жүргізілген телекеңес саны |
1 530 |
2 130 |
2 730 |
3 330 |
3 930 |
||
Телемедицина технологиясына оқытылған мамандар саны |
75 |
141 |
270 |
312 |
330 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Облыстық орталыққа кеңеске жіберілген науқастардың санын төмендету |
% |
3% |
5% |
7% |
10% |
15% |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
518 050 |
629 277 |
1 601 830 |
1 212 669 |
1 137 774 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыс)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттама |
оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттелігіне дауа беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
576 080 |
500 000 |
0 |
232 390 |
250 000 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Капиталды шығындар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" |
||||||
Сипаттама |
сабақ беру сапасын көтеру үшін жағдай жасау мақсатында, оқу-клиникалық орталықтарды қазіргі күнгі зертханалық және медициналық құрал-жабдықпен жабдықтау үшін күрделі трансферттерді аудару арқылы медициналық жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сәйкес білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік даярлықтың нәтижелі жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері* |
Жөндеуден өткен ғимараттар саны |
бірлік |
11 |
7 |
5 |
2 |
3 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
383 565 |
382 927 |
376 774 |
111 424 |
175 750 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджет бағдарламасының әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық саласында мамандарды дайындау үшін жағдай жасап және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және жөндеуден өткізу арқылы инфрақұрылым құру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың нәтижелігін көтеру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК дамытумен денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері* |
Салынған және қайта жөнделген медициналық білім беру объектілерінің саны |
бірлік |
1 |
2 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
191 138 |
1 026 440 |
187 151 |
191 600 |
900 000 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында жаңадан іске қосылған объектілерді қамтамасыз етуге Астана және Алматы қалалары бюджетіне, облыс бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын қорғау |
||||||
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыр ауруларында медициналық көмек және дәрі-дәрмектің қол жетімдігін қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері * |
Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі |
объектілер |
9 |
2 |
23 |
46 |
101 |
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
585 435 |
84 036 |
2 563 862 |
7 464 675 |
23 244 814 |
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Астана және Алматы қалаларының, облыс бюджеттеріне халықты вакцинамен және басқа медициналық иммундық биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және химиялық препараттармен қамтамасыз етуге республика бюджетінен ағымдағы трансферттер |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту |
||||||
1.4 Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету және қоғамдық денсаулық деңгейін көтеру |
|||||||
Міндеттері |
1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу |
||||||
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Вакцина алушылардың саны |
бірлік |
4 500 000 |
4 759 552 |
6 373 967 |
4 845 775 |
4 858 184 |
Сырқаттарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
39 964 |
37 118 |
37 320 |
37 506 |
||
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
32 725 |
32 568 |
37 165 |
41 123 |
45 756 |
|
Ісік ауруларына шалдыққандарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
17 466 |
18 367 |
19 770 |
21 174 |
22 577 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
18 жасқа дейінгі балаларды егумен қамту |
% |
95,2 |
95,5 |
95,7 |
95,9 |
96 |
Негізгі/резервтегі қатарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету (* емделуге жататындар санынан %) |
% |
100/35* |
100/45* |
100/55* |
100/65* |
100/75* |
|
Химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
|
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
6 499 190 |
10 308 949 |
11 383 031 |
12 868 005 |
14 833 907 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын көтеру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, Денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін нәтижелі басқаруды жақсарту |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жобаны іске асыру және ТЭН жобасын бойынша шаралар жоспарына сәйкес |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
4 735 651 |
3 337 750 |
4 162 849 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
030 "Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету" |
||||||
Сипаттама |
Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санитарлық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностика емдеу сауықтыру-оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, Республика азаматтарын шетелге емдеуге жіберу, өкпе аурулармен ауыратын адамдарға организм функцияларын бұзулуын қалпына келтіруіне қамтамасыз ететін емдеу-сауықтыру шараларын жүргізу, Денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардын айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандар үшін оқу семинарларын өткізу және оларға анықтамалықтар тарату, халықты сапалы қан препараттарымен қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен баланың денсаулығын қорғау |
||||||
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.3. Жарақаттануды төмендету |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларында медициналық көмектің және дәрі-дәрмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу |
|||||||
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
1.3.1. Жарақаттануда уақтылы медициналық көмек көрсету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша емделген сырқаттар саны |
адам |
36 005 |
48 651 |
49 193 |
50 448 |
52 878 |
Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны |
қызмет |
0 |
31580 |
179811 |
180000 |
180827 |
|
келулер |
39870 |
39870 |
39870 |
39870 |
39870 |
||
Республикалық ұйымдарда азаматтардың кейбір санаттарына көрсетілген, сауықтыру және санаторлық көмекті қосқанда, мамандандырылған медициналық көмектің саны |
адам |
23404 |
22852 |
22757 |
23567 |
23772 |
|
Республикалық соматика бейініндегі сауықтыру орталықтарында және санаторийлерде көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны |
адам |
3030 |
5030 |
5630 |
5630 |
5630 |
|
Дайындалатын қанның орташа жылдық саны |
литр |
17360 |
18000 |
19000 |
20700 |
20700 |
|
Донацияның жалпы саны |
бірлік |
22100 |
23000 |
25000 |
27000 |
27000 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейінің көтерілуі (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы |
адам |
82 |
100 |
80 |
75 |
70 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Ана өлімінің көрсеткіші |
100 шаққанда тірі туғандар |
46,8 |
45 |
42,5 |
40 |
38 |
Бала өлімінің көрсеткіші |
тірі туған 1 мыңға |
14,57 |
29 |
28 |
27 |
24 |
|
Жүректің ишемиялың ауруларынан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш) |
халықты 100 мыңға шаққанда |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
|
Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш) |
халықты 100 шаққанда |
128,2 |
126,2 |
123,7 |
121,2 |
118,2 |
|
Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың өзіндік салмағы (орташа республикалық көрсеткіш) |
% |
46,6 |
46,9 |
47,2 |
47,5 |
47,8 |
|
Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш) |
халықты 100 000 шаққанда |
18,1 |
17,6 |
17,1 |
16,6 |
15,6 |
|
Ақысыз донацияның өзіндік салмағы |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
Тәуекелдің мінез-құлық факторларының таралуын азайту |
|||||||
- темекі шегуді азайту |
% |
22,8 |
22,1 |
21,4 |
19,3 |
18,6 |
|
- алкогольді теріс пайдалануды азайту |
% |
18,1 |
17,5 |
16,9 |
14,6 |
14 |
|
- денешынықтыру белсендігін көбейту |
% |
13,3 |
14,5 |
15,7 |
16,1 |
17,4 |
|
- дене салмағының ауырлығын азайту |
% |
36,9 |
36,1 |
35,3 |
34,4 |
33,7 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 701 987 |
13 667 013 |
23 161 479 |
26 582 931 |
33 023 796 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 "Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу" |
||||||
Сипаттамасы |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қолжетімділігін қамтамасыз ететін Денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1 БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіші |
Аурухананың ақпараттық жүйесі |
аурухана |
2 |
1 |
|||
РЖМКҒО базасында медициналық көліктің қазіргі заманғы жүйесі |
абс. сан |
1 |
|||||
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған дәрігерлердің үлесі |
% |
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО |
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО |
20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО |
|||
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған орта медицина қызметкерлерінің үлесі |
% |
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО |
20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО |
25% РЖМКҒО 25% РНҒО 25% РБОО 25% РДО |
|||
Ауруханаға әкімішілік ету саласында МВА дәрежесін алған мамандардың саны |
адам |
10 |
|||||
Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА бағдарламасы бойынша оқытылған мамандар саны |
адам |
10 |
50 |
40 |
|||
Клиникалық фармакологтың дәрігер тағайындауының верификациясы (тағайындаудың жалпы санының %) |
% |
30% |
60% |
100% |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жүргізілген емнен кейін қанағаттанарлық денгейін арттыру |
% |
60 |
75 |
80 |
||
Пациенттердің көрсетілген қызметтермен қанағаттанарлығы деңгейін арттыру |
% |
60 |
80 |
85 |
|||
Біріккен халықаралық комиссиясын аккредиттеу |
аурухана |
1 АБҰҒО |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар |
мың теңге |
897 345 |
1 126 390 |
1 047 316 |
РЖМЖКҒО - Республикалық жедел медициналық жәрдем көмек ғылыми
орталығы
РНҒО - Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы
РБОО - Республикалық балаларды оңалту орталығы
РДО - Республикалық диагностикалық орталығы
АБҰҒО - Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Жеке деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру үшін облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1.Денсаулық сақтау жүйесін ПСМП жоғары дамуымен рационализациялау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандырылған мекемелердің саны |
бірлік |
1609 |
1585 |
307 |
522 |
426 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Медициналық қызмет көрсету сапасының жетілуі |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
17 609 846 |
17 689 506 |
9 153 018 |
15 507 931 |
17 457 610 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге арналған бағыт)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандандырылған кадрларын даярлауды қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамдық қажеттіліктерге жауап беретін мамандандырылған кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіби даярлаудың тиімді жүйесін құру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледжде білім алушылардың жылдық орташа мөлшерлі контингенті |
адам |
1 023 |
1 162 |
1 261 |
1 397 |
1 440 |
Колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырыстары бойынша студенттерді қабылдау. |
адам |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Орта медициналық білім бойынша дайындалған мамандар саны |
адам |
297 |
320 |
374 |
425 |
490 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Медициналық колледждерді үздік бітірген орта кәсіптік білімі бар бітірушілердің жалпы бітірушілердің санынан үлесі. |
% |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Медициналық колледж бітіргендердің жұмысқа орналасқандарының үлесі |
% |
83 |
85 |
88 |
90 |
93 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
163 542 |
213 368 |
271 873 |
355 407 |
451 249 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
062 "Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеру мақсатында "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның таратылған акциясын төлеуге берілетін мемлекеттік акция пакеттерін заңды тұлғалардың тиімді басқаруы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Медициналық көмекке тең кол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.1 Денсаулық сақтау желісін БМСК-ның басымдықпен дамуымен үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Медициналық орталықтардың саны |
бірлік |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
Пәтермен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны |
бірлік |
194 |
195 |
195 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеруді қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
270 620 |
4 186 296 |
2 812 280 |
2 473 289 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге арналған бағыт)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
063 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Жергілікті басқару ұйымдарының мемлекеттік тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушы студенттерге стипендия көлемін көтеру жолымен әлеуметтік қолдау көрсету. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1 Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледждерде білім алушы-степендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
7 783 |
8 383 |
8 904 |
9 271 |
|
Колледждерде білім алушы-степендиаттардың степендиямен қамтамасыз етілуі |
% |
81 |
81 |
81 |
81 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
32 439 |
241 076 |
460 258 |
798 547 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
078 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Жол картасы бағытын жүзеге асырудағы медициналық кадрларды қайта даярлау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2 Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және қосымша білім) тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ел ішіне қайта даярлауға жіберілген медициналық білімі бар мамандардың саны* |
адам |
3979 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
691 513 |
* - Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісімдердің шеңберіндегі мамандар санының көрсеткіші
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
116 "Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер" |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының жаһандық Интернет желісінің қазақстандық сегментінде орналастырылатын медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қазақстандағы денсаулық сақтау мен медициналық міндеттерін көпшілікке тарату |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау құрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ақпараттық-танымдық веб-портал тасымалдағыштарының саны |
келушілер |
500 |
2 500 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдары электрондық түрде көрсететін қызметтерінің саны |
қызмет |
2 |
2 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Порталдың тіркелген пайдаланушыларының үлес салмағы, келушілер санының %-ы |
% |
3 |
5 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Порталды пайдаланушылардың қанағаттану дәрежесі, сұралғандардың %-ы |
% |
30 |
40 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
88 382 |
18 382 |
2 500 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
118 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері" |
||||||
Сипаттама |
Күрделі және ағымдағы жөндеу, оның ішінде 2009 жылы денсаулық сақтау объектілерін жылыту Аймақтық еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде (Жол картасы) жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру және еңбекпен қамту, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін жағдай жасау мақсатында. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1 Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері* |
Жөндеу жасалған ғимараттар саны** |
бірлік |
380 |
||||
Жаңа ашылып жатқан жұмыс орындарының саны |
адам |
26 104 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
10 068 200 |
* - сандық көрсеткіштер "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын іске асыру
** - Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау Министрінің арасындағы келісім шеңберінде денсаулық сақтау объектілері қосылды
Бюджеттік шығындар жиыны
Мың теңгемен
Атауы |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде: |
86 451 004 |
120 258 448 |
158 568 784 |
238 536 922 |
222 892 267 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
53 050 632 |
63 341 181 |
77 222 588 |
106 742 013 |
141 323 450 |
Даму бюджеттік бағдарламалары |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 346 196 |
131 794 909 |
81 568 817 |
2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде: |
27 314 932 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
27 314 932 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Даму бюджеттік бағдарламалары |
|||||
Шығындардың барлығы, соның ішінде: |
86 451 004 |
120 258 448 |
185 883 716 |
265 362 266 |
251 936 962 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
53 050 632 |
63 341 181 |
104 537 520 |
133 567 357 |
170 368 145 |
Даму бюджеттік бағдарламалары |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 346 196 |
131 794 909 |
81 568 817 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары бойынша
шығындарды бөлу
мың теңгемен
Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар |
Есеп беру кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
||||
1 |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
35 154 984,0 |
43 663 114,0 |
68 952 986,0 |
96 633 553,0 |
127 029 313,0 |
||
Қызметтер |
Барлығы |
10 460 513,0 |
15 580 623,0 |
30 195 201,0 |
35 093 988,0 |
43 495 603,0 |
||
006 |
Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
1 742 257,0 |
1 894 764,0 |
7 010 738,0 |
8 483 519,0 |
10 437 757,0 |
||
008 |
Арнайы медицина резервін сақтау |
16 269,0 |
18 846,0 |
22 984,0 |
27 538,0 |
34 050,0 |
||
030 |
Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету |
8 701 987,0 |
13 667 013,0 |
23 161 479,0 |
26 582 931,0 |
33 023 796,0 |
||
Трансферттер |
Барлығы |
24 694 471,0 |
28 082 491,0 |
38 757 785,0 |
61 539 565,0 |
83 533 710,0 |
||
010 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
15 657 874,0 |
25 698 954,0 |
27 997 379,0 |
||||
027 |
Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
585 435,0 |
84 036,0 |
2 563 862,0 |
7 464 675,0 |
23 244 814,0 |
||
028 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
6 499 190,0 |
10 308 949,0 |
11 383 031,0 |
12 868 005,0 |
14 833 907,0 |
||
038 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
17 609 846,0 |
17 689 506,0 |
9 153 018,0 |
15 507 931,0 |
17 457 610,0 |
||
2 |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
44 084 630,0 |
68 339 314,0 |
104 609 958,0 |
152 482 330,0 |
102 211 164,0 |
||
Қызметтер |
Барлығы |
2 718 129,0 |
2 805 508,0 |
9 795 562,0 |
12 044 345,0 |
14 661 859,0 |
||
001 |
Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер |
1 604 836,0 |
1 647 747,0 |
7 442 616,0 |
9 118 756,0 |
11 347 168,0 |
||
017 |
Сот-медицина сараптамасы |
1 024 911,0 |
1 059 379,0 |
1 453 101,0 |
1 799 199,0 |
2 267 375,0 |
||
031 |
Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу |
897 345,0 |
1 126 390,0 |
1 047 316,0 |
||||
064 |
Денсаулық сақтау саласының маңызды проблемаларын зерттеу |
80 000,0 |
||||||
116 |
Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер |
88 382,0 |
18 382,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|||
Күрделі шығындар |
Барлығы |
7 955 209,0 |
8 616 539,0 |
3 400 000,0 |
8 643 076,0 |
5 980 488,0 |
||
013 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
32 491,0 |
3 900,0 |
0,0 |
329 144,0 |
63 035,0 |
||
015 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
50 789,0 |
50 276,0 |
0,0 |
263 017,0 |
260 183,0 |
||
021 |
Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
994 433,0 |
998 466,0 |
523 226,0 |
970 130,0 |
638 188,0 |
||
022 |
Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
5 917 851,0 |
6 680 970,0 |
2 500 000,0 |
6 736 971,0 |
4 593 332,0 |
||
024 |
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
576 080,0 |
500 000,0 |
0,0 |
232 390,0 |
250 000,0 |
||
025 |
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын ,үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
383 565,0 |
382 927,0 |
376 774,0 |
111 424,0 |
175 750,0 |
||
Трансферттер |
Барлығы |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
69 466 504,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
005 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
59 398 304,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
118 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері |
10 068 200,0 |
||||||
Инвестициялар |
Барлығы |
9 715 668,0 |
11 764 254,0 |
21 947 892,0 |
37 612 267,0 |
15 382 992,0 |
||
016 |
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау |
8 539 736,0 |
8 464 499,0 |
10 634 566,0 |
29 895 890,0 |
6 709 080,0 |
||
019 |
Денсаулық сақтаудың ақпараттың жүйелерін құру |
455 824,0 |
1 373 418,0 |
602 398,0 |
162 078,0 |
|||
023 |
Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту |
518 050,0 |
629 277,0 |
1 601 830,0 |
1 212 669,0 |
1 137 774,0 |
||
025 |
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттары үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
10 920,0 |
||||||
026 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
191 138,0 |
1 026 440,0 |
187 151,0 |
191 600,0 |
900 000,0 |
||
029 |
Денсаулық сақтау жүйесін реформалау |
4 735 651,0 |
3 337 750,0 |
4 162 849,0 |
||||
062 |
Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
270 620,0 |
4 186 296,0 |
2 812 280,0 |
2 473 289,0 |
|||
3 |
3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту |
7 211 390,0 |
8 256 020,0 |
12 320 772,0 |
16 246 383,0 |
22 696 485,0 |
||
Қызметтер |
Барлығы |
7 211 390,0 |
8 223 581,0 |
11 388 183,0 |
15 786 125,0 |
21 897 938,0 |
||
002 |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету |
61 765,0 |
67 633,0 |
96 510,0 |
129 341,0 |
171 540,0 |
||
003 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау |
3 763 088,0 |
4 599 620,0 |
6 579 555,0 |
9 553 669,0 |
13 717 782,0 |
||
004 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету |
1 177 488,0 |
1 337 303,0 |
2 244 386,0 |
3 431 194,0 |
5 146 281,0 |
||
009 |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
917 025,0 |
973 993,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
||
014 |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау |
1 113 173,0 |
1 016 051,0 |
1 109 683,0 |
1 226 414,0 |
1 316 526,0 |
||
018 |
Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер |
8 609,0 |
8 272,0 |
7 276,0 |
8 682,0 |
10 680,0 |
||
020 |
Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері |
6 700,0 |
7 341,0 |
9 184,0 |
11 702,0 |
14 164,0 |
||
043 |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау |
163 542,0 |
213 368,0 |
271 873,0 |
355 407,0 |
451 249,0 |
||
Барлығы |
32 439,0 |
932 589,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
||||
Трансферттер |
063 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
32 439,0 |
241 076,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
||
078 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер |
691 513 |
||||||
Жиыны |
86 451 004,0 |
120 258 448,0 |
185 883 716,0 |
265 362 266,0 |
251 936 962,0 |