Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1199 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері" деген бөлімде:
"Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру" деген 1.1.1-міндетте:
"Атауы" деген баған "ақпараттық жүйесін" деген сөздерден кейін "жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар" деген сөздермен толықтырылсын;
"Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу" деген 1.3-мақсатта:
"Нысаналы индикатор" деген жолдағы "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
"Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру" деген 1.3.2-міндетте "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
"Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін енгізу" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
"Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру" деген 2-стратегиялық бағытта:
"Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру" деген 2.1.1-міндетте:
"Нәтижелі тексерулердің үлес салмағын ұлғайту" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
"Активтері жоқ салық төлеушілерге қатысты құқық қорғау органдарының бастамасымен қарастырылған салықтық тексерістердің нәтижелері бойынша анықталған бересілерді қоспағанда, салық түсімдері бойынша бересінің біріктірілген бюджет кірістерінің жалпы көлеміндегі үлесі" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
"3.1. Сектораралық өзара іс-әрекет (мемлекеттік органдар арасындағы келісімдер негізінде)" деген бөлімнің "3.1.1. Салықтық әкімшілендіруді жақсарту және қоғамның салық қызметі органдарының жұмысына қанағаттану деңгейін өсіру жолымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету" деген кіші бөлімінде:
"ҚМ іске асыратын іс-шаралар" деген бағанның бірінші абзацы алынып тасталсын;
"6. Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
"001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"1. Мемлекеттік бюджетті атқаруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
"Көлем көрсеткіштерінде":
"Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ және рейтинг агенттіктеріне ақпаратты дайындау және беру" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"Техникалық меморандум шеңберінде және ай сайынғы (IFS) және жылдық (GFS) жинақтарда орналастыру үшін ХВҚ арналған есепті деректерді дайындау, сондай-ақ ЕурАзЭҚ-қа, рейтинг агенттіктеріне, ҚҚА-ға ақпарат дайындау және беру";
"5. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
"Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Нәтижелі" деген сөзден кейін "жоспарлы" деген сөзбен толықтырылсын;
"Тиімділік көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "0,7" деген сандар "2" деген санмен ауыстырылсын;
"6. Қоғамның салық мәселелері бойынша хабардарлық деңгейін арттыру бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "9 006 974", "446 340" деген сандар алынып тасталсын;
"9. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асырумен мемлекеттік қаржы ресурстарының тиімді пайдаланылуын бақылау бойынша қызметтер" деген кіші бөлімде:
"Міндеттері" деген жолда "аудитіне" деген сөз "жүйесіне" деген сөзбен ауыстырылсын;
"Сапа көрсеткіштері" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "әзірлеу" деген сөзден кейін "және тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін автоматтандыру үшін талдамалы және әдістемелік негізді дайындау" деген сөздермен толықтырылсын;
"Нәтиже көрсеткіштерінде" деген жолдың "Атауы" деген бағанында "Мемлекеттік бюджет" деген сөздер "Мемлекеттік мекемелер" деген сөздермен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "33 333 732" деген сандар "33 015 442" деген сандармен ауыстырылсын;
"002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "26 000" деген сандар "16 305" деген сандармен ауыстырылсын;
"003 Банкроттық және тарату рәсімдерді жүргізу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "131 938" деген сандар "128 713" деген сандармен ауыстырылсын;
"006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Нәтиже көрсеткіштері" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "4 223 995" деген сандар "649 529" деген сандармен ауыстырылсын;
"010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "115 003 126" деген сандар "63 097 126" деген сандармен ауыстырылсын;
"013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу" кіші бағдарламасынан кейінгі "Кіші бағдарлама" мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу";
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "81 024 423" деген сандар "69 842 424" деген сандармен ауыстырылсын;
"014 Кеден қызметін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"004 Сыртқы қарыздардың есебінен" кіші бағдарламасымен толықтырылсын;
"021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Көлем көрсеткіштерінде":
мына:
"
Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу |
ғимараттар |
44 |
50 |
18 |
10 |
";
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу |
ғимараттар |
44 |
50 |
2 |
18 |
10 |
";
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"
Қазынашылық органдарының әкімшілік ғимараттарын және үй-жайларын күрделі жөндеу жөніндегі жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасын және сараптамасын әзірлеу |
2 |
";
"Сапа көрсеткіштерінде":
мына:
"
Қостанай облысы және Алматы қаласы бойынша қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
";
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі, жөндеу жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
";
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағаны "14 750" деген сандармен толықтырылсын;
"022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Көлем көрсеткіштерінде":
"2009 жыл" деген бағанда:
"Қазақстан Республикасының ішінде кедендік ресімдеуге арналған пломбалау жүйесі үшін электрондық тығындау-пломбалау құрылғысын сатып алу" деген жолда "2 000" деген сандар алынып тасталсын;
"Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу" деген жол "13" деген сандармен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"
Кедендік бақылау комитеті және оның аумақтық бөлімшелері үшін негізгі құралдарды сатып алу |
дана |
10 |
";
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "563 212" деген сандар "763 998" деген сандармен ауыстырылсын;
"024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "1 022 507" деген сандар "1 010 157" деген сандармен ауыстырылсын;
"029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Атауы" деген бағанда:
"Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық — клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін мемлекеттік мекемелермен біріктіру" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
"Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық - клиент) үшін жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелермен қазынашылықтың ақпараттық жүйесін біріктіру пайызы";
"031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламада):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштерінде":
"АСКУЭ (газ) жүйесін дамыту және енгізу" деген жолда "3" деген сан алынып тасталсын;
"КААЖ" БҚҚ дамыту және енгізу" деген жолда "1" деген сан алынып тасталсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "733 758" деген сандар "616 976" деген сандармен ауыстырылсын;
"036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"2009 жыл" деген бағанда:
"Көлем көрсеткіштері" деген жолда "55" деген сандар "59" деген сандармен ауыстырылсын, "9" деген сан "117" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолда "2 770 435" деген сандар "2 839 893" деген сандармен ауыстырылсын;
"037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"037 Офис ғимаратын салу үшін "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" деген сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
"037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту";
"040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу" бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
"Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар" деген жолдың "2009 жыл" деген бағанында "613 171" деген сандар "611 095" деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы "067 Саяси партияларды қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасымен (кіші бағдарламасымен) толықтырылсын:
"
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
067 Саяси партияларды қаржыландыру |
||||||
Сипаттамасы |
Саяси партияларды қаржыландыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
|||||||
Мақсаты |
|||||||
Міндеті |
|||||||
Көрсеткіштері |
|||||||
Көрсеткіштері |
Көрсеткіштердің атауы |
Өлш. бірл. |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Көлем көрсеткіштері |
Сайлауда жеңіске жеткен партия |
Партия |
1 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Саяси партияның жарғылық мақсаттарын, міндеттерін және құқықтарын іске асыруға республикалық бюджеттен қаражат |
мың теңге |
719 830 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
719 830 |
";
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы" кестесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу" кестесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
268 688 466 |
879 193 922 |
728 471 232 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
262 636 850 |
776 437 396 |
718 419 362 |
804 016 409 |
899 352 484 |
001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
27 227 192 |
27 738 863 |
33 015 442 |
38 940 412 |
46 775 632 |
002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру |
0 |
16 500 |
16 305 |
26 000 |
26 000 |
003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу |
112 352 |
130 738 |
128 713 |
131 938 |
131 938 |
009 Кинологиялық орталықтың қызметтері |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві |
0 |
227 376 965 |
63 097 126 |
29 100 024 |
29 100 026 |
Кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві |
0 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві |
0 |
223 926 965 |
58 997 126 |
25 000 024 |
25 000 026 |
Кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві |
0 |
450 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау |
3 454 366 |
3 083 486 |
1 982 054 |
1 370 154 |
1 255 740 |
012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
013 Үкіметтік қарызға қызмет көрсету |
33 735 323 |
57 710 577 |
69 842 424 |
82 949 164 |
101 863 989 |
Кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу |
33 735 323 |
57 710 577 |
69 602 424 |
82 949 164 |
101 863 989 |
Кіші бағдарлама 101 Қарыздарды орналастыру үшін комиссиялық төлемдер төлеу |
240 000 |
||||
016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру қызметі және осымен байланысты туындаған дауларды реттеу |
271 944 |
421 240 |
431 262 |
438 358 |
426 928 |
017 "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру |
292 492 |
913 456 |
361 704 |
484 591 |
525 383 |
019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу |
54 933 |
25 290 |
12 017 |
29 775 |
12 158 |
021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
785 509 |
1 132 394 |
14 750 |
369 567 |
153 168 |
022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
3 043 715 |
2 999 454 |
763 998 |
1 706 752 |
1 624 252 |
023 Кедендік сараптаманы жүргізу |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлық ақылар төлеу |
346 700 |
656 007 |
1 010 157 |
2 073 320 |
3 003 850 |
025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
028 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
054 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері |
0 |
4 149 655 |
0 |
0 |
0 |
056 Әлемдік қаржы дағдарысының зардаптарын еңсеру үшін "ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының жарнасын беру |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге Астана қаласына берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
400 Облыстық бюджеттерге берілетін субвенциялар |
192 790 980 |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
6 051 616 |
102 756 526 |
10 051 870 |
9 040 080 |
5 921 356 |
006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу |
360 359 |
12 040 356 |
649 529 |
3 976 590 |
3 945 542 |
014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
Кіші бағдарлама 016 Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
0 |
0 |
328 665 |
423 109 |
423 404 |
Кіші бағдарлама 004 Сыртқы қарыздар есебінен |
261 653 |
||||
026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту |
65 533 |
308 355 |
183 772 |
6 000 |
6 500 |
031 КААЖ және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру |
353 555 |
1 260 756 |
616 976 |
500 000 |
500 000 |
032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау |
0 |
0 |
80 755 |
0 |
0 |
036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
2 839 893 |
607 392 |
205 301 |
037 "Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы" АҚ жарғылық капиталын арттыру |
0 |
0 |
151 000 |
776 950 |
0 |
039 "Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
0 |
451 235,0 |
0 |
0 |
0 |
040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
0 |
821 978 |
611 095 |
491 511 |
0 |
041 "Стрессті активтер қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыру |
0 |
52 040 168 |
0 |
0 |
0 |
052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасын іске асыру шеңберінде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-га кредит беру |
0 |
23 560 000 |
0 |
0 |
0 |
053 Тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету |
0 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
915 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту "ҚР БСАЖ" |
1 889 250 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
916 "СТжСО" Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
0 |
196 832 |
0 |
0 |
0 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
719 830 |
0 |
0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
719 830 |
0 |
0 |
067 Саяси партияларды қаржыландыру |
719 830 |
||||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде: |
268 688 466 |
879 193 922 |
729 191 062 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
262 636 850 |
776 437 396 |
719 139 192 |
804 016 409 |
899 352 484 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
6 051 616 |
102 756 526 |
10 051 870 |
9 040 080 |
5 921 356 |
3. Ақылы қызмет көрсетулер: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығыстар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ЖИЫНЫ |
268 688 469 |
879 193 922 |
729 191 062 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 10 желтоқсандағы
N 2062 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2009 — 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (ағымдағы жылғы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Қаржы министрлігі бойынша жиыны |
32 359 069 |
34 813 386 |
39 494 866 |
42 126 880 |
47 448 053 |
1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту |
8 080 378 |
6 442 502 |
7 846 039 |
8 862 341 |
10 165 426 |
1.1-мақсат Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру |
6 685 799 |
5 162 325 |
5 949 720 |
6 998 147 |
8 008 199 |
1.1.1-міндет Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру |
6 685 799 |
5 162 325 |
5 949 720 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
4 957 741 |
4 906 294 |
5 689 080 |
6 684 169 |
8 008 199 |
Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
1 728 058 |
256 031 |
260 640 |
313 978 |
0 |
1.2-мақсат Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.2.1-міндет Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.2.2-міндет Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 033 "Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
1.3-мақсат Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
1.3.1-міндет Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
1.3.2-міндет Тәуекелдерді басқару аудитіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру |
14 441 493 |
16 782 510 |
18 940 638 |
19 704 205 |
22 536 305 |
2.1-мақсат Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету |
8 564 963 |
7 528 503 |
15 644 916 |
12 940 798 |
15 556 461 |
2.1.1-міндет Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру |
8 564 963 |
7 528 503 |
15 644 916 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
8 564 963 |
7 528 503 |
14 224 969 |
12 637 102 |
15 453 810 |
Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
1 419 947 |
303 696 |
102 651 |
2.2-мақсат Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету |
5 876 530 |
9 254 007 |
3 295 722 |
6 763 407 |
6 979 844 |
2.2.1-міндет Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру |
5 869 987 |
8 990 623 |
3 228 904 |
6 470 734 |
6 679 493 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
3 980 736 |
5 200 534 |
1 197 863 |
5 675 527 |
6 576 842 |
Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту |
0 |
0 |
1 419 946 |
303 696 |
102 651 |
Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
821 978 |
611 095 |
491 511 |
||
Бюджеттік бағдарлама: 915 "ҚР БСАЖ" біріктірілген салық ақпараттық жүйесін дамыту |
1 889 251 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2-міндет Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру |
6 543 |
263 384 |
66 818 |
292 673 |
300 351 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
6 543 |
263 384 |
66 818 |
292 673 |
300 351 |
3-стратегиялық бағыт. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру |
8 936 347 |
10 459 033 |
10 030 212 |
11 157 995 |
12 601 618 |
3.1-мақсат Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру |
8 854 658 |
10 354 004 |
10 925 183 |
11 052 966 |
12 496 589 |
3.1.1-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту |
7 340 057 |
8 121 300 |
8 985 927 |
10 209 493 |
12 284 887 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
6 862 610 |
6 737 788 |
7 937 217 |
9 339 863 |
11 391 710 |
Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинологиялық орталықтың қызметтері |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптаманы жүргізу |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталықтың қызмет көрсетуі |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
Бюджеттік бағдарлама: 031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру |
353 555 |
1 260 756 |
616 976 |
500 000 |
500 000 |
3.1.2-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 939 256 |
843 474 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
3.2-мақсат Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
3.2.1-міндет Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
3.2.2-міндет Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру |
|||||
3.2.3-міндет Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
4-стратегиялық бағыт, Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру |
220 |
134 904 |
59 340 |
20 823 |
12 659 |
4.1-мақсат Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету |
220 |
134 904 |
59 340 |
20 823 |
12 659 |
4.1.1-міндет Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету |
0 |
133 284 |
17 550 |
18 294 |
9 879 |
4.1.2-міндет Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету |
|||||
4.1.3-міндет Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау |
|||||
4.1.4-міндет ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету |
|||||
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
0 |
133 284 |
17 550 |
18 294 |
9 879 |
4.1.5-міндет Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
4.1.6-міндет Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету |
220 |
1 620 |
1 790 |
2 529 |
2 780 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
220 |
1 620 |
1 790 |
2 529 |
2 780 |
5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
5.1-мақсат Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
5.1.1-міндет Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама: 032 "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
5.1.2-міндет Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншік мониторингін өткізу және оның қорытындысын пайдалану |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
6.1-мақсат Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
6.1.1-міндет Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілерді оңалту және жою |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
343 490 |
349 148 |
415 901 |
493 818 |
595 798 |
Бюджеттік бағдарлама: 003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу |
112 352 |
130 738 |
128 713 |
131 938 |
131 938 |
7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру (бірінші кезең) |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
7.1-мақсат Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
7.1.1-міндет Қаржы мониторингі қызметінің нормативтік құқықтық негізін қалыптастыру |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
7.1.2-міндет Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржы мониторингінің ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |