В соответствии с подпунктом 1) пункта 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1199 "Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности Министерства финансов Республики Казахстан":
в стратегическом направлении 1. "Улучшение качества исполнения бюджета":
в задаче 1.1.1. "Совершенствование информационной системы казначейства":
графу "Наименование" после слов "(Казначейство - клиент)" дополнить словами ", имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе";
в Цели 1.3. "Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета":
в строке "Целевой индикатор" слова "государственного бюджета" заменить словами "государственных учреждений";
в задаче 1.3.2. "Повышение эффективности контроля путем перехода к аудиту управления рисками" слово "аудиту" заменить словом "системе";
графу "2009 год" строки "Внедрение системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков" после слова "рисков" дополнить словами "и подготовка аналитической и методической основы для автоматизации системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков";
в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы":
в задаче 2.1.1. "Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем":
графу "Наименование" строки "Увеличение удельного веса результативных проверок" после слова "результативных" дополнить словом "плановых";
в графе "2009 год" строки "Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки по результатам налоговых проверок, инициированных правоохранительными органами по налогоплательщикам, не имеющих активов (недоимка - 2)" цифры "0,7" заменить цифрой "2";
в подразделе "3.1.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования и роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы" раздела "3.1. Межсекторальное взаимодействие (на основе соглашений между государственными органами)":
абзац первый графы "Мероприятия, реализуемые МФ" исключить;
в разделе "6. Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа":
в Бюджетной программе (подпрограмме) "001 Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета":
в подразделе "1. Услуги по обеспечению исполнения государственного бюджета":
в "Показателях количества":
строку "Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс и рейтинговых агентств" изложить в следующей редакции:
"Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс, рейтинговым агентствам, АФН";
в подразделе "5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет":
в графе "Наименование" строки "Показатели качества" после слов "Увеличение удельного веса результативных" дополнить словом "плановых";
в графе "2009 год" строки "Показатели эффективности" цифры "0,7" заменить цифрой "2";
в подразделе "6. Услуги по повышению информированности общества по налоговым вопросам":
в графе "2009 год" строки "Показатели количества" цифры "9 006 974", "446 340" исключить;
в подразделе "9. Услуги по контролю за эффективным использованием государственных финансовых ресурсов, осуществлением процедур государственных закупок":
в строке "Задача" слово "аудиту" заменить словом "системе";
в графе "2009 год" строки "Показатели качества" после слова "рисков" дополнить словами "и подготовка аналитической и методической основы для автоматизации системы отбора и мониторинга объектов контроля по группам рисков";
в графе "Наименование" строки "Показатели результата" слова "государственного бюджета" заменить словами "государственных учреждений";
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "33 333 732" заменить цифрами "33 015 442";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями":
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "26 000" заменить цифрами "16 305";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "003 Проведение процедур ликвидации и банкротства":
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "131 938" заменить цифрами "128 713";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "006 Приобретение акций международных финансовых организаций":
в графе "2009 год":
в строке "Показатели результата" цифры "4 223 995" заменить цифрами "649 529";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "4 223 995" заменить цифрами "649 529";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "010 Резерв Правительства Республики Казахстан":
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "115 003 126" заменить цифрами "63 097 126";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "013 Обслуживание правительственного долга":
"Подпрограмму" после подпрограммы "100 Выплата вознаграждений (интересов) по займам" дополнить строкой следующего содержания:
"101 Выплата комиссионных за размещение займов";
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "81 024 423" заменить цифрами "69 842 424";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "014 Модернизация таможенной службы":
дополнить подпрограммой "004 За счет внешних займов";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "021 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан":
в "Показателях количества":
строку
"
Проведение капитального ремонта в |
зданий |
44 |
50 |
18 |
10 |
";
изложить в следующей редакции:
"
Проведение капитального ремонта в |
зданий |
44 |
50 |
2 |
18 |
10 |
";
дополнить строкой следующего содержания:
"
Разработка проектно-сметной |
2 |
";
в "Показателях качества":
строку
"
Своевременное завершение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
";
изложить в следующей редакции:
"
Своевременное завершение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
";
графу "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" дополнить цифрами "14 750";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "022 Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан":
в "Показателях количества":
в графе "2009 год":
в строке "Приобретение электронных запорно-пломбировочных устройств для систем пломбирования для таможенного оформления внутри Республики Казахстан" цифры "2 000" исключить;
строку "Приобретение основного оборудования для территориальных налоговых органов и Центрального аппарата" дополнить цифрами "13";
дополнить строкой следующего содержания:
"
Приобретение основных средств для |
шт. |
10 |
";
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "563 212" заменить цифрами "763 998";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "024 Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения":
в графе "2009 год":
в строке "Показатели количества" цифры "1 022 507" заменить цифрами "1 010 157";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 022 507" заменить цифрами "1 010 157";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "029 Создание информационной системы казначейства":
в графе "Наименование":
предложение "Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент)" изложить в следующей редакции:
"Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство - клиент), имеющими необходимый уровень технического оснащения для подключения к системе";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "031 Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня"":
в графе "2009 год":
в "Показателях количества":
в строке "Развитие и внедрение системы АСКУЭ (газа)" цифру "3" исключить;
в строке "Развитие и внедрение ППО "ТАИС" цифру "1" исключить;
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "733 758" заменить цифрами "616 976";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства":
в графе "2009 год":
в строке "Показатели количества" цифры "55" заменить цифрами "59", цифру "9" заменить цифрами "117";
в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "2 770 435" заменить цифрами "2 839 893";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "037 Увеличение уставного капитала "АО Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" для строительства офисного помещения":
предложение "037 Увеличение уставного капитала "АО Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы" для строительства офисного помещения" изложить в следующей редакции:
"037 Увеличение уставного капитала АО "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы";
в Бюджетной программе (подпрограмме) "040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов":
в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "613 171" заменить цифрами "611 095";
дополнить Бюджетной программой (подпрограммой) "067 Финансирование политических партий" следующего содержания:
"
Администратор |
Министерство финансов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
067 Финансирование политических партий |
||||||
Описание |
Финансирование политических партий |
||||||
Стратегическое |
|||||||
Цель |
|||||||
Задача |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Партия выигравшая |
Партия |
1 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Средства из |
тыс. |
719 830 |
||||
Расходы на |
тыс. |
719 830 |
";
таблицу "Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
таблицу "Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2009 года № 2062
Свод бюджетных расходов
Министерства финансов Республики Казахстан
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Действующие программы |
268 688 466 |
879 193 922 |
728 471 232 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Текущие бюджетные |
262 636 850 |
776 437 396 |
718 419 362 |
804 016 409 |
899 352 484 |
001 Обеспечение |
27 227 192 |
27 738 863 |
33 015 442 |
38 940 412 |
46 775 632 |
002 Осуществление аудита |
0 |
16 500 |
16 305 |
26 000 |
26 000 |
003 Проведение процедур |
112 352 |
130 738 |
128 713 |
131 938 |
131 938 |
009 Услуги |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
010 Резерв Правительства |
0 |
227 376 965 |
63 097 126 |
29 100 024 |
29 100 026 |
подпрограмма 100 |
0 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
подпрограмма 101 |
0 |
223 926 965 |
58 997 126 |
25 000 024 |
25 000 026 |
подпрограмма 102 |
0 |
450 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
011 Выполнение обяза- |
3 454 366 |
3 083 486 |
1 982 054 |
1 370 154 |
1 255 740 |
012 Резерв Правительства |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
013 Обслуживание |
33 735 323 |
57 710 577 |
69 842 424 |
82 949 164 |
101 863 989 |
подпрограмма 100 |
33 735 323 |
57 710 577 |
69 602 424 |
82 949 164 |
101 863 989 |
подпрограмма 101 |
240 000 |
||||
016 Приватизация, |
271 944 |
421 240 |
431 262 |
438 358 |
426 928 |
017 Содержание и |
292 492 |
913 456 |
361 704 |
484 591 |
525 383 |
019 Выплата курсовой |
54 933 |
25 290 |
12 017 |
29 775 |
12 158 |
021 Капитальный ремонт |
785 509 |
1 132 394 |
14 750 |
369 567 |
153 168 |
022 Материально- |
3 043 715 |
2 999 454 |
763 998 |
1 706 752 |
1 624 252 |
023 Проведение |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
024 Выплата премий по |
346 700 |
656 007 |
1 010 157 |
2 073 320 |
3 003 850 |
025 Услуги учебно- |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
027 Проведение монито- |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
028 Совершенствование |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
054 Целевые текущие |
0 |
4 149 655 |
0 |
0 |
0 |
056 Предоставление |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
057 Целевые текущие |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
400 Субвенции областным |
192 790 980 |
449 066 155 |
526 926 835 |
645 354 441 |
713 388 107 |
Бюджетные программы |
6 051 616 |
102 756 526 |
10 051 870 |
9 040 080 |
5 921 356 |
006 Приобретение акций |
360 359 |
12 040 356 |
649 529 |
3 976 590 |
3 945 542 |
014 Модернизация |
0 |
0 |
590 318 |
423 109 |
423 404 |
подпрограмма 016 |
0 |
0 |
328 665 |
423 109 |
423 404 |
подпрограмма 004 |
261 653 |
||||
026 Строительство |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
029 Создание |
1 728 058 |
256 031 |
1 407 640 |
313 978 |
0 |
030 Создание и развитие |
65 533 |
308 355 |
183 772 |
6 000 |
6 500 |
031 Создание |
353 555 |
1 260 756 |
616 976 |
500 000 |
500 000 |
032 Развитие |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
033 Развитие |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
035 Строительство и |
0 |
0 |
80 755 |
0 |
0 |
036 Модернизация |
0 |
0 |
2 839 893 |
607 392 |
205 301 |
037 Увеличение уставного |
0 |
0 |
151 000 |
776 950 |
0 |
039 Формирование |
0 |
451 235,0 |
0 |
0 |
0 |
040 Строительство |
0 |
821 978 |
611 095 |
491 511 |
0 |
041 Формирование и |
0 |
52 040 168 |
0 |
0 |
0 |
052 Кредитование АО |
0 |
23 560 000 |
0 |
0 |
0 |
053 Институциональное |
0 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
055 Создание и развитие |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
915 Развитие |
1 889 250 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
916 Развитие |
0 |
196 832 |
0 |
0 |
0 |
2. Программы, |
0 |
0 |
719 830 |
0 |
0 |
Текущие бюджетные |
0 |
0 |
719 830 |
0 |
0 |
067 Финансирование |
719 830 |
||||
Бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ВСЕГО расходов, из них: |
268 688 466 |
879 193 922 |
729 191 062 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Текущие бюджетные |
262 636 850 |
776 437 396 |
719 139 192 |
804 016 409 |
899 352 484 |
Бюджетные программы |
6 051 616 |
102 756 526 |
10 051 870 |
9 040 080 |
5 921 356 |
3. Платные услуги: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО |
268 688 469 |
879 193 922 |
729 191 062 |
813 056 489 |
905 273 840 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2009 года № 2062
Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим
направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
на 2009-2011 годы
Стратегические |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого по Министерству |
32 359 069 |
34 813 386 |
39 494 866 |
42 126 880 |
47 448 053 |
Стратегическое |
8 080 378 |
6 442 502 |
7 846 039 |
8 862 341 |
10 165 426 |
Цель 1.1. Повышение |
6 685 799 |
5 162 325 |
5 949 720 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Задача 1.1.1. |
6 685 799 |
5 162 325 |
5 949 720 |
6 998 147 |
8 008 199 |
Бюджетная программа: 001 |
4 957 741 |
4 906 294 |
5 689 080 |
6 684 169 |
8 008 199 |
Бюджетная программа: 029 |
1 728 058 |
256 031 |
260 640 |
313 978 |
0 |
Цель 1.2. Оптимизация и |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Задача 1.2.1. |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Задача 1.2.2. Внедрение |
|||||
Бюджетная программа: 033 |
92 924 |
0 |
391 841 |
70 070 |
0 |
Цель 1.3. Предупреждение |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Задача 1.3.1. Пресечение |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Задача 1.3.2. Повышение |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
1 301 655 |
1 280 177 |
1 504 478 |
1 794 124 |
2 157 227 |
Стратегическое |
14 441 493 |
16 782 510 |
18 940 638 |
19 704 205 |
22 536 305 |
Цель 2.1. Обеспечение |
8 564 963 |
7 528 503 |
15 644 916 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Задача 2.1.1. |
8 564 963 |
7 528 503 |
15 644 916 |
12 940 798 |
15 556 461 |
Бюджетная программа: 001 |
8 564 963 |
7 528 503 |
14 224 969 |
12 637 102 |
15 453 810 |
Бюджетная программа: 036 |
0 |
0 |
1 419 947 |
303 696 |
102 651 |
Цель 2.2. Обеспечение |
5 876 530 |
9 254 007 |
3 295 722 |
6 763 407 |
6 979 844 |
Задача 2.2.1. Повышение |
5 869 987 |
8 990 623 |
3 228 904 |
6 470 734 |
6 679 493 |
Бюджетная программа: 001 |
3 980 736 |
5 200 534 |
1 197 863 |
5 675 527 |
6 576 842 |
Бюджетная программа: 036 |
0 |
0 |
1 419 946 |
303 696 |
102 651 |
Бюджетная программа: 040 |
821 978 |
611 095 |
491 511 |
||
Бюджетная программа: 915 |
1 889 251 |
2 968 111 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2.2.2. Повышение |
6 543 |
263 384 |
66 818 |
292 673 |
300 351 |
Бюджетная программа: 001 |
6 543 |
263 384 |
66 818 |
292 673 |
300 351 |
Стратегическое |
8 936 347 |
10 459 033 |
10 030 212 |
11 157 995 |
12 601 618 |
Цель 3.1. Формирование |
8 854 658 |
10 354 004 |
10 925 183 |
11 052 966 |
12 496 589 |
Задача 3.1.1. Сокращение |
7 340 057 |
8 121 300 |
8 985 927 |
10 209 493 |
12 284 887 |
Бюджетная программа: 001 |
6 862 610 |
6 737 788 |
7 937 217 |
9 339 863 |
11 391 710 |
Бюджетная программа: 009 |
70 752 |
68 762 |
77 099 |
89 123 |
104 746 |
Бюджетная программа: 014 |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджетная программа: 023 |
17 378 |
17 378 |
16 986 |
17 960 |
17 960 |
Бюджетная программа: 025 |
35 762 |
36 616 |
42 490 |
50 992 |
58 769 |
Бюджетная программа: 031 |
353 555 |
1 260 756 |
616 976 |
500 000 |
500 000 |
Задача 3.1.2. |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 939 256 |
843 474 |
211 702 |
Бюджетная программа: 014 |
0 |
0 |
295 159 |
211 555 |
211 702 |
Бюджетная программа: 026 |
1 514 601 |
2 232 704 |
1 644 097 |
631 919 |
0 |
Цель 3.2. Формирование |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Задача 3.2.1. |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Задача 3.2.2. Повышение |
|||||
Задача 3.2.3. Борьба с |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
81 689 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
105 029 |
Стратегическое |
220 |
134 904 |
59 340 |
20 823 |
12 659 |
Цель 4.1. |
220 |
134 904 |
59 340 |
20 823 |
12 659 |
Задача 4.1.1. Улучшение |
0 |
133 284 |
17 550 |
18 294 |
9 879 |
Задача 4.1.2. |
|||||
Задача 4.1.3. Выявление |
|||||
Задача 4.1.4. |
|||||
Бюджетная программа: 001 |
0 |
133 284 |
17 550 |
18 294 |
9 879 |
Задача 4.1.5. Создание |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа: 028 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
Задача 4.1.6. |
220 |
1 620 |
1 790 |
2 529 |
2 780 |
Бюджетная программа: 001 |
220 |
1 620 |
1 790 |
2 529 |
2 780 |
Стратегическое |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
Цель 5.1. Увеличение |
444 790 |
313 860 |
25 000 |
283 838 |
283 838 |
Задача 5.1.1. Развитие |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Бюджетная программа: 032 |
47 337 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
Задача 5.1.2. Развитие |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Бюджетная программа: 027 |
397 453 |
293 860 |
0 |
283 838 |
283 838 |
Стратегическое |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
Цель 6.1. Финансово- |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
Задача 6.1.1. |
455 842 |
479 886 |
544 614 |
625 756 |
727 736 |
Бюджетная программа: 001 |
343 490 |
349 148 |
415 901 |
493 818 |
595 798 |
Бюджетная программа: 003 |
112 352 |
130 738 |
128 713 |
131 938 |
131 938 |
Стратегическое |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
Цель 7.1. |
0 |
200 691 |
1 049 023 |
1 471 922 |
1 120 471 |
Задача 7.1.1. |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Бюджетная программа: 001 |
0 |
200 691 |
189 069 |
229 361 |
279 862 |
Задача 7.1.2. Создание и |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |
Бюджетная программа: 055 |
0 |
0 |
859 954 |
1 242 561 |
840 609 |