Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1213 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы жағдайға талдау» деген 2-бөлімде:
«Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі» деген 3) кіші бөлімдегі бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы № 1184 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қарашадағы № 1894 қаулысына сәйкес медициналық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 267 702 мың теңге көзделген.»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К.Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 30 қаңтардағы
№ 49 қаулысына
қосымша
8.Бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Министрлік пен оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін және кәсіби біліктілік құзыреттілігіне аттестаттау жүйесін жетілдіру; лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Министрліктің веб-ресурстарының ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және пайдалану, денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, ДСҰ-ның Еуропа өңірлік бюросымен және басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпарат алмасуды қолдау |
||||||
1. Стратегиялық жоспарлау, мониторинг, үйлестіру, адам ресурстарын дамыту және халықаралық ынтымақтастық (СДД, ҒАРДД) |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
|||||||
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымын дамыту |
|||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау |
||||||
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану |
|||||||
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
|||||||
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
|||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1 Әйелдердің денсаулығы нығайту |
||||||
1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1 Жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу |
|||||||
1.2.3 Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
1.3.1. Жарақаттану кезінде уақтылы көмек көрсету |
|||||||
1.5.1 Мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таралуын төмендету |
|||||||
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
|||||||
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
|||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан кейінгі білім және біліктілікті арттыру) |
|||||||
3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Министрліктің әзірлеген және енгізген НҚА-ның болжамды саны |
дана |
70 |
80 |
85 |
31 |
21 |
Жүргізілген талдау зерттеулері мен орындалған жұмыстардың болжамды саны |
дана |
8 |
11 |
19 |
16 |
12 |
|
Бағдарламалық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны |
дана |
80 |
86 |
86 |
84 |
62 |
|
Дайындалған жинақтардың, шолулардың болжамды саны |
дана |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
Мониторинг, талдау және сараптама жүргізілуіне ҒТБ болжамды саны |
дана |
56 |
45 |
42 |
43 |
38 |
|
Ауруларды диагностикалау мен емдеудің әзірленген болжамды саны |
дана |
200 |
100 |
200 |
250 |
300 |
|
Орта медициналық, қосымша кәсіптік білімнен кейінгі, резидентураның, магистратураның және докторантураның, РHD әзірленген стандарттарының болжамды саны |
дана |
184 |
4 |
3 |
|||
Денсаулық сақтау министрлігімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен жасалған халықаралық шарттардың (келісімдердің) болжамды саны |
дана |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкі нәтижелерге жетуге бағытталған стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту. |
||||||
2. Министрлік аппаратының (ЭҚЦ, ӘҚЖД) қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
|||||||
2.3. Дәрілік көмектің сапасы мен оған қол жеткізуді арттыру |
|||||||
Міндеттері |
2.1.1 Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің озық стандарттарына кезең-кезеңмен қол жеткізу |
||||||
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру |
|||||||
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
|||||||
2.3.1. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу |
|||||||
2.3.2. Дәрілік заттардың сапасын арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны |
адам |
80 |
55 |
46 |
46 |
46 |
Мемлекеттік тілге оқыған мамандардың болжамды саны |
адам |
180 |
105 |
135 |
154 |
155 |
|
Ағылшын тіліне оқыған мамандардың болжамды саны |
адам |
38 |
51 |
65 |
75 |
85 |
|
Ақпараттандыру бойынша әзірленген техникалық құжаттардың болжамды саны |
дана |
48 |
55 |
60 |
65 |
65 |
|
Медициналық қызметтерге ақы төлеудің енгізілген жаңа және жетілдірілген модельдерінің болжамды саны |
бірлік |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Қаржылық, жедел қызмет туралы есептердің болжамды саны |
дана |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
||||||
3. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту |
||||||
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықта қамтамасыз ету |
|||||||
Міндеттері |
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
||||||
1.4.1 Аса қауіпті жұқпалармен және басқа да жұқпалы аурулармен сырқаттанудың алдын алу және оны төмендету |
|||||||
1.4.2 Вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың алдын алу |
|||||||
1.4.3 Қауіпсіз ауыз судың мониторингі |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Санитарлық нормалар мен ережелердің болжамды саны |
дана |
6 |
48 |
8 |
10 |
10 |
Берілген санэпидқорытындылардың болжамды саны |
дана |
107 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
Өткізу пункттерінде кіру кезінде тексерілген адамдардың болжамды саны |
млн. адам |
2,9 |
3,5 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
|
Біліктілік санаттарын беруге қаралған өтініштердің болжамды саны |
адам |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Заттар мен өнімдерді тіркеуге, қайта тіркеуге қаралған өтініштердің болжамды саны |
дана |
900 |
910 |
915 |
920 |
930 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
||||||
4. Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды және медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
2.3. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
||||||
2.3.1 Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу |
|||||||
2.3.2 Дәрілік заттардың сапасын арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жүргізілген тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
1 116 |
1 912 |
2 500 |
4 100 |
4 000 |
Берілген лицензиялардың болжамды саны |
дана |
631 |
620 |
600 |
600 |
600 |
|
Бағдарламалардың мониторингі бойынша есептердің болжамды саны |
дана |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Тіркелген дәрілік заттар атауының болжамды саны |
бірлік |
2 258 |
2 300 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|
Біліктілік емтихандарын тапсырғандардың, аттестаттаудан өткендердің болжамды саны |
адам |
4 693 |
4 620 |
4 800 |
5 120 |
5 350 |
|
Дәрілік заттардың жарнамасына берілген рұқсаттарды болжамды саны |
дана |
540 |
600 |
600 |
600 |
650 |
|
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
1 310 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген жекеменшік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
255 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны |
бірлік |
- |
1 |
1 260 |
2 |
2 |
|
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны |
бірлік |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Аттестаттаудан өткен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының болжамды саны |
дана |
10 |
13 |
15 |
15 |
15 |
|
Кәсіби құзыреттілігіне аттестаттаудан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны |
адам |
153 |
80 |
80 |
150 |
80 |
|
Біліктілік емтихандарынан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны |
адам |
17 938 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
Берілген мемлекеттік лицензиялар мен оларға қосымшалардың болжамды саны |
дана |
347 |
126 |
100 |
100 |
100 |
|
Медициналық қызметтердің жарнамасына, сондай-ақ дәрілік заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын денсаулық сақтау практикасына қолдануға берілген рұқсаттардың болжамды саны |
дана |
394 |
138 |
250 |
250 |
250 |
|
Тәуелсіз сарапшылар жүргізген сараптамалардың болжамды саны |
бірлік |
80 |
434 |
700 |
700 |
||
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны |
бірлік |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Халыққа дәрілік көмектің қол жетімділігі мен сапасын және көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
||||||
5. Тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсетілген кезде медициналық қызметтерді сатып алуды және оларға төлеуді жүзеге асыру (МҚТК) |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіштері |
Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелерін ұйымдастыру |
бірлік |
16 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 604 836 |
1 647 747 |
7 442 616 |
9 118 756 |
11 347 168 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» |
||||||
Сипаттама |
Медицина колледждері оқушыларың техникалық және кәсіптік білім алу кезеңінде Жеке категорияларға мемлекеттік стипендиялар төлеу ережелеріне сәйкес мемлекеттік стипендия төлеу арқылы әлеуметтік қолдау. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
729 |
894 |
964 |
1 048 |
1 080 |
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі |
% |
73 |
73 |
74 |
75 |
75 |
|
Медицина колледждерінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
61 765 |
67 633 |
96 510 |
129 341 |
171 540 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында жоғарғы және оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету, медициналық мамандық бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орны студенттерінің әскери дайындығын қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті |
адам |
13 453 |
15 916 |
18 558 |
22 905 |
27 012 |
Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті |
адам |
1 449 |
1 442 |
1 451 |
1 454 |
1 452 |
|
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, PhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті |
адам |
579,0 |
606,0 |
625,0 |
542,0 |
546,0 |
|
Жоғарғы кәсіптік білімі бар дайындалған мамандардың саны, кемінде |
мың адам |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,7 |
|
Сапа көрсеткіштері |
ЖОО үздік бітірген, жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің барлық түлектерден алынған үлесі |
% |
19,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа баллы |
балл |
91,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Нәтиже көрсеткіші |
ЖОО түлектерінің жалпы санынан қиын орналасқан түлектер үлесі, кемінде |
% |
87,1 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 763 088 |
4 599 620 |
6 579 555 |
9 553 669 |
13 717 782 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» |
||||||
Сипаттама |
Студенттер мен ЖОО-ның интерндерін, денсаулық сақтау докторанттарын, PhD докторанттарын, аспиранттарды, клиникалық ординаторларды, резидентура тыңдаушыларын және магистранттарды жоғарғы және ЖОО кейінгі білім алуы кезінде әлеуметтік қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті |
адам |
11 602 |
12 872 |
13 547 |
20 208 |
23 810 |
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
579 |
606 |
625 |
542 |
546 |
|
1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
жалғастырушы курстардың студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету |
% |
83 |
79 |
73 |
87 |
87 |
|
ЖОО кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алушы мамандардың стипендиямен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Медицина ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 177 488 |
1 337 303 |
2 094 386 |
3 431 194 |
5 146 281 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жөндеуді жүргізу үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымдықпен дамитын денсаулық сақтау торабын үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Салынған объектілер саны |
бірлік |
17 |
18 |
18 |
||
Сейсмикалық күшейтілген объектілер саны |
бірлік |
6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
23 695 624 |
45 153 013 |
64 612 883 |
94 182 642 |
66 185 825 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттама |
Халықтың ауруларының пайда болу, таралу және инфекциялық, паразиттік және кәсіби төмендеуінің, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен ауырудың алдын алу, шекараны инфекциялық және аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуынан қорғау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
1.4.1. Аса қауіпті инфекциялардың және басқа инфекия аурулардың алдын алуы мен аурулардың төмендеуі |
||||||
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ошақтарға шығу саны және басқа да эндемиялық өңірлер |
шыққаны |
53 |
65 |
68 |
71 |
74 |
Сатып алынатын дезпрепараттар атауы |
теңге |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Жұмыс орнында даярланған санитарлық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы мамандарының саны |
адам |
393 |
400 |
405 |
415 |
425 |
|
Орындалған зертханалық зерттеулер саны |
мың |
86,3 |
86,4 |
86,5 |
86,6 |
86,7 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Расталған арбитраждық зертханалық зерттеулердің үлес салмағы |
% |
75,0 |
77,0 |
79,0 |
80,0 |
80,5 |
Тиімділік көрсеткіші |
Оба мен сырқаттанудың деңгейі |
100 мың адамнан аспайтын көрсеткіш |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Бақылау объектілерін зертханалық зерттеулермен қамту |
% |
90,0 |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Оба бойынша қолайсыз аумақтарды (энзотиялық) зерттеумен қамту |
% |
62 |
63 |
65 |
67 |
70 |
Аймақтарды карантиндік инфекциялар бойынша жоспарланған энзотиялық алдын алушылық дезинсекциямен қамту |
Жоспардан % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 742 257 |
1 894 764 |
7 035 897 |
8 483 519 |
10 437 757 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Арнайы медицина резервін сақтау» |
||||||
Сипаттама |
Жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
|||||||
Міндеттері |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
16 269 |
18 846 |
22 984 |
27 538 |
34 050 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттар шеңберінде жаңа тәсілдер мен алдын алу, диагностика, емдеу, оңалту құралдарын әзірлеу. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру |
||||||
Мақсаты |
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер сапасын арттыру |
||||||
Міндеттері |
3.2.1. Медицина ғылымын басқару және оны құру мен практикалық денсаулық сақтаумен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Орындалатын ғылыми зерттеулердің (бұдан әрі - ҒТБ) жалпы саны |
бірлік |
56 |
46 |
31 |
27 |
26 |
Алынған патенттер мен кіші патенттердің көлемі |
бірлік |
43 |
50 |
53 |
55 |
57 |
|
Жарияланымдар саны |
бірлік |
1 076 |
1 081 |
1 080 |
1 086 |
1 091 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Халықаралық патенттердің үлес салмағы |
% |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
Халықаралық басылымдардағы жарияланымдардың үлес салмағы |
% |
5 |
5,1 |
6 |
6,4 |
7 |
|
Медициналық ЖОО-да орындалған ҒТБ үлес салмағы |
% |
7,2 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Практикалық денсаулық сақтау саласына енгізілген ғылыми әзірлемелердің саны |
бірлік |
- |
220 |
207 |
207 |
207 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
917 025 |
973 993 |
1 069 716 |
1 069 716 |
1 069 716 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесіне енбеген және қаржымен қамтамасыз етілмеген медициналық қызметтер көрсетуге ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау |
||||||
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалықтың төмендету |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмек пен дәрілік заттарға қол жетімділікті қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу |
|||||||
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Коронографиялық зерттеу |
зерттеу |
0 |
0 |
11 040 |
15 541 |
17 540 |
Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
0 |
0 |
1 140 |
1 100 |
1 200 |
|
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету (В гемофилиясын қосқанда) |
адам |
0 |
0 |
280 |
280 |
280 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Жүректің ишемиялық ауруларынан болған өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың адамға шаққанда |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
Емдеуге жатқызылған сырқаттардың үлес салмағын азайту |
% |
100% |
900% |
80% |
70% |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
% |
20 |
20 |
60 |
80 |
90 |
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету |
- |
80 |
90 |
100 |
|||
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық терапиямен қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
15 510 319 |
25 698 954 |
27 997 379 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу» |
||||||
Сипаттама |
Министрліктің аумақтық органдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді және қайта жөндеуді жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2010 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған ғимарат саны* |
бірлік |
3 |
- |
0 |
13 |
6 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Аумақтық органдардың әкімшілік ғимараттарының пайдалану мерзімін ұзарту күрделі жөндеуден өткен сәтінен бастап кемінде 5 жылға беріледі. |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
32 491 |
3 900 |
0 |
329 144 |
63 035 |
* болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» |
||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, практикалық денсаулық сақтау ісінің талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйелерін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіби білім берудің тиімді жүйесін құру (ЖОО-нан кейінгі және біліктілікті арттыру) |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шет елде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны |
адам |
425 |
313 |
209 |
196 |
155 |
Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны |
адам |
14 592 |
14 592 |
14 242 |
14 592 |
14 592 |
|
Шет елден қатыстырылған мамандар саны |
адам |
9 |
10 |
42 |
44 |
35 |
|
Шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған медициналық және фармацевтикалық кадрлар саны |
адам |
131 |
150 |
260 |
300 |
260 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білімі бар мамандарының үлес салмағы |
% (адам) |
1,75 (835) |
2,69 (1 282) |
3,95 (1 877) |
4,48 (2 128) |
6,90 (3 284) |
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта медициналық білімі бар мамандарының үлес салмағы |
% (адам) |
0,06 (64) |
0,07 (80) |
0,09 (100) |
0,11 (120) |
0,13 (140) |
|
Ел ішінде оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білім бар мамандарының үлес салмағы (оқытудан өткендердің саны х 100/ дәрігерлердің жалпы саны) |
% (адам) |
24,1 (11 445) |
25,8 (12 275) |
25,9 (12 300) |
26,0 (12 350) |
26,1 (12 400) |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 113 173 |
1 016 051 |
1 109 683 |
1 226 414 |
1 316 526 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ақпараттық жүйенің қызметін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісі инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны* |
бірлік |
49 |
27 |
16 |
10 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Орталық атқарушы органды, оның ведомостволарын және аумақтық органдарын компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен кемінде 90% қамтамасыз ету. Моральды және нақты ескірген компьютер жабдығын әрбір 4 жылда, кеңсе техникасын әрбір 10 жылда ауыстыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
50 789 |
50 276 |
119 686 |
263 017 |
260 183 |
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығындар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды құру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны |
бірлік |
2 |
1 |
2 |
6 |
1 |
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 539 736 |
8 464 499 |
8 282 472 |
29 895 890 |
6 709 080 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сот медициналық сараптама саны |
бірлік |
2 247 38 |
226 400 |
228 400 |
230 400 |
232 400 |
Сапа көрсеткіштері |
Комиссиялық сараптама мөлшері |
бірлік |
1 201 |
1 160 |
1 120 |
1 080 |
1 040 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта комиссиялық сараптама жасау мөлшерін төмендету |
% |
9,7 |
9,3 |
8,9 |
8,4 |
8 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 024 911 |
1 059 379 |
1 410 354 |
1 799 199 |
2 267 375 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыратын отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарымен танысуға мүдделі адамдардың қолжетімін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру) |
|||||||
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты оның интеграциясын құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сақтауға жататын жәдігерлердің болжанған саны |
бірлік |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
Мұражайға барудың болжанған саны |
бірлік |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
|
Өткізілетін көрмелердің болжанған саны |
бірлік |
65 |
66 |
62 |
66 |
70 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 609 |
8 272 |
7 276 |
8 682 |
10 680 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің ақпараттық құрылымын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақпарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. Қан қызметі жұмысының барлық технологиялық кезеңдерінің бизнес-процесстерін, өндірістік цикльдің барлық кезеңдеріндегі қан қозғалысының және оның компоненттерінің мониторингін, өңірлерден алынатын мәліметтер жиынтығын, статистикалық және талдау есеп берудің мониторингін және құрастыруды автоматтандыруды қамтамасыз ететін қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында Қазақстан Республикасы донорларының Ұлттық тізілімін құру. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сатып алынған сервер жабдықтарының саны |
бірлік |
23 |
3 |
28 |
||
Сатып алынған компьютерлік техниканың саны |
бірлік |
439 |
2 187 |
700 |
|||
Сатып алынған принтердің саны |
бірлік |
233 |
1 111 |
435 |
|||
Қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында қан донорларының Ұлттық тізілімін құру жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны |
бірлік |
700 |
|||||
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттың жүйесін құру» жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны» |
адам |
2 153 |
4 454 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Үш жылдың кезеңге жоспарланғаннан ақпараттың жүйелердің денсаулық сақтау ұйымдарында еңгізуінің пайызы |
% |
56 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
455 824 |
1 373 418 |
602 398 |
162 078 |
0 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту жолымен халықтың жан-жақтылық деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттың-библиографиялық қызмет көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету |
||||||
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру |
|||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру |
|||||||
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім-беру арқылы және нақты денсаулық сақтау ісімен оның интеграциясын құру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған кітапханалық қор |
бірлік |
345 434 |
346 934 |
348 444 |
349 964 |
351 494 |
Кітапханаға барудың болжанған саны |
бірлік |
45 055 |
45 000 |
45 500 |
46 000 |
46 500 |
|
Кітап қорының толтырылуын болжау |
бірлік |
1 500 |
1 510 |
1 520 |
1 530 |
1 900 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
6 700 |
7 341 |
9 184 |
11 702 |
14 164 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу» |
||||||
Сипаттама |
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Болжанған ғимарат саны* |
бірлік |
23 |
25 |
9 |
16 |
16 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
994 433 |
998 466 |
523 226 |
970 130 |
638 188 |
* болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттары қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттама |
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны* |
бірлік |
80 |
79 |
69 |
88 |
71 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
5 917 851 |
6 680 970 |
2 500 000 |
6 736 971 |
4 593 332 |
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың сан-эпидемиологиялық сараптама орталықтар қосылған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарлама)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту» |
||||||
Сипаттама |
ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызмет көрсетіліміне қол жетімділігін қамтамасыз ету; Қазақстан облыстары аудандарының аудандық орталық ауруханалар базасында телемедициналық кабинеттерді өрістету, телемедициналық кеңес беруді ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедициналық орталықтарды өрістету; телемедициналық кеңес жүргізу; телемедицинаны ұлттық деңгейде өрістету; мобильді телемедицинаны дамыту. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Телемедициналық орталықтар саны |
77 |
99 |
142 |
156 |
162 |
|
Жүргізілген телекеңес саны |
1 530 |
2 130 |
2 730 |
3 330 |
3 930 |
||
Телемедицина технологиясына оқытылған мамандар саны |
75 |
141 |
270 |
312 |
330 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Облыстық орталыққа кеңеске жіберілген науқастардың санын төмендету |
% |
3% |
5% |
7% |
10% |
15% |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
518 050 |
629 277 |
1 583 078 |
1 212 669 |
1 137 774 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыс)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттама |
оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттарды санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Қоғам қажеттілігіне дауа беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандыратын ұйымдардың саны |
бірлік |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
576 080 |
500 000 |
0 |
232 390 |
250 000 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Капиталды шығындар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу» |
||||||
Сипаттама |
сабақ беру сапасын көтеру үшін жағдай жасау мақсатында, оқу-клиникалық орталықтарды қазіргі күнгі зертханалық және медициналық құрал-жабдықпен жабдықтау үшін күрделі трансферттерді аудару арқылы медициналық жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғам талабына сәйкес білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік даярлықтың нәтижелі жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жөндеуден өткен ғимараттар саны |
бірлік |
11 |
7 |
5 |
2 |
3 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
383 565 |
382 927 |
376 774 |
111 424 |
175 750 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Күрделі шығыстар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық саласында мамандарды дайындау үшін жағдай жасап және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және жөндеуден өткізу арқылы инфрақұрылым құру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың нәтижелігін көтеру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК дамытумен денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Салынған және қайта жөнделген медициналық білім беру объектілерінің саны |
бірлік |
1 |
2 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
191 138 |
1 026 440 |
187 151 |
0 |
0 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласында жаңадан іске қосылған объектілерді қамтамасыз етуге Астана және Алматы қалалары бюджетіне, облыс бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен бала денсаулығын қорғау |
||||||
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыр ауруларында медициналық көмек және дәрі-дәрмектің қол жетімдігін қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі |
объектілер |
9 |
2 |
23 |
46 |
101 |
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
585 435 |
84 036 |
2 097 744 |
7 464 675 |
23 244 814 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты вакцинамен және басқа медициналық иммуно-биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және химиялық препараттармен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттерді бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту |
||||||
1.4 Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету және қоғамдық денсаулық деңгейін көтеру |
|||||||
Міндеттері |
1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақытында емдеу |
||||||
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Вакцина алушылардың саны |
бірлік |
4 500 000 |
4 759 552 |
6 384 647 |
4 845 775 |
4 858 184 |
Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
39 964 |
37 118 |
37 320 |
37 506 |
||
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
32 725 |
32 568 |
37 165 |
41 123 |
45 756 |
|
Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
17 466 |
18 367 |
19 770 |
21 174 |
22 577 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
18 жасқа дейінгі балаларды егумен қамту |
% |
95,2 |
95,5 |
95,7 |
95,9 |
96 |
Негізгі/резервтегі қатарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету (* емделуге жататындар санының %-ы) |
% |
100/35* |
100/45* |
100/55* |
100/65* |
100/75* |
|
Химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
|
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
6 499 190 |
10 308 949 |
11 383 031 |
12 868 005 |
14 833 907 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарламалар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Денсаулық сақтау жүйесін реформалау» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтауды қаржыландыру және басқару жүйесін жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының, ақпараттық жүйесін дамыту, дәрілік заттардың сапасын арттыру және қолжеткізуін қамтамасыз ету, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жобаны іске асыру және ТЭН жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 198 846 |
3 337 750 |
4 162 849 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету» |
||||||
Сипаттама |
Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санаториялық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалаудың, емдеудің, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу; республика азаматтарын елден шеткері жерлерге емдеуге жіберу; өкпе аурулармен ауыратын адамдарға организм функцияларын бұзулуын қалпына келтіруіне қамтамасыз ететін емдеу-сауықтыру шараларын жүргізу, денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандар үшін оқу семинарларын өткізу және оларға анықтамалықтар тарату, халықты сапалы қан препараттарымен қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
||||||
Мақсаты |
1.1. Ана мен баланың денсаулығын қорғау |
||||||
1.2. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын азайту |
|||||||
1.3. Жарақаттануды төмендету |
|||||||
Міндеттері |
1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту |
||||||
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту |
|||||||
1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмектің және дәрі-дәрмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
|||||||
1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақытында емдеу |
|||||||
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру |
|||||||
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл |
|||||||
1.3.1. Жарақаттануда уақтылы медициналық көмек көрсету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша емделген сырқаттар саны |
адам |
36 005 |
48 651 |
49 193 |
50 448 |
52 878 |
Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны |
қызмет |
0 |
31 580 |
179 811 |
180 000 |
180 827 |
|
келулер |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
||
Сауықтыру және санаториялық көмекті қоса алғанда, республикалық ұйымдарда азаматтардың жекелеген санаттарына көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны |
адам |
23 404 |
22 852 |
22 757 |
23 567 |
23 772 |
|
Республикалық соматика бейініндегі сауықтыру орталықтарында және санаторийлерде көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны |
адам |
3 030 |
5 030 |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
|
Дайындалатын қанның орташа жылдық саны |
литр |
17 360 |
18 000 |
19 000 |
20 700 |
20 700 |
|
Донацияның жалпы саны |
бірлік |
22 100 |
23 000 |
25 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейін арттыру (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес. |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы |
адам |
82 |
100 |
80 |
75 |
70 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Ана өлімінің көрсеткіші |
100 мың тірі туғандарға шаққанда |
4,8 |
45 |
42,5 |
40 |
38 |
Бала өлімінің көрсеткіші |
1 мың тірі туғандарға шаққанда |
14,57 |
29 |
28 |
27 |
24 |
|
Жүректің ишемиялық ауруларынан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың халыққа шаққанда |
237,3 |
233,2 |
228,6 |
224 |
219,5 |
|
Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың халыққа шаққанда |
128,2 |
126,2 |
123,7 |
121,2 |
118,2 |
|
Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың үлес салмағы (орташа республикалық көрсеткіш) |
% |
46,6 |
46,9 |
47,2 |
47,5 |
47,8 |
|
Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың халыққа шаққанда |
18,1 |
17,6 |
17,1 |
16,6 |
15,6 |
|
Ақысыз донацияның өзіндік салмағы |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
Тәуекелдің мінез-құлық факторларының таралуын азайту |
|||||||
- темекі шегуді азайту |
% |
22,8 |
22,1 |
21,4 |
19,3 |
18,6 |
|
- алкогольді теріс пайдалануды азайту |
% |
18,1 |
17,5 |
16,9 |
14,6 |
14 |
|
- дене шынықтыру белсендігін көбейту |
% |
13,3 |
14,5 |
15,7 |
16,1 |
17,4 |
|
- артық дене салмағының таралуын азайту |
% |
36,9 |
36,1 |
35,3 |
34,4 |
33,7 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 701 987 |
13 667 013 |
23 161 479 |
26 582 931 |
33 023 796 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу» |
||||||
Сипаттама |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1 БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Аурухананың ақпараттық жүйесі |
аурухана |
2 |
1 |
|||
РЖМКҒО базасында медициналық көліктің қазіргі заманғы жүйесі. |
абс. сан |
1 |
|||||
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған дәрігерлердің үлесі. |
% |
15% РЖМКҒО |
15%РЖМКҒО |
20% РЖМКҒО |
|||
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған орта медицина қызметкерлерінің үлесі |
15% РЖМКҒО |
20% РЖМКҒО |
25% РЖМКҒО |
||||
Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА дәрежесін алған мамандардың саны |
адам |
10 |
|||||
Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА бағдарламасы бойынша оқытылған мамандар саны |
адам |
10 |
50 |
40 |
|||
Клиникалық фармакологтың дәрігер тағайындауының верификациясы (тағайыңдаудың жалпы санының %) |
% |
30% |
60% |
100% |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жүргізілген емнен кейін қанағаттанарлық деңгейін арттыру |
% |
60 |
75 |
80 |
||
Пациенттердің көрсетілген қызметтермен қанағаттанарлығы деңгейін арттыру |
% |
60 |
80 |
85 |
|||
Біріккен халықаралық комиссияны аккредиттеу |
% |
1 АБҰҒО |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
730 965 |
1 126 390 |
1 047 316 |
РЖМЖКҒО - Республикалық жедел медициналық көмек ғылыми орталығы
РНҒО - Республикалық нейрохирургия ғылыми орталық
РБОО - Республикалық балаларды оңалту орталық
РДО - Республикалық диагностикалық орталығы
АБҰҒО - Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.2. Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жарақтандырылған ұйымдардың саны |
бірлік |
1 609 |
1 585 |
311 |
522 |
426 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Көрсетілген медициналық қызметтер сапасының жақсаруы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
17 609 846 |
17 689 506 |
9 272 618 |
15 507 931 |
17 457 610 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамның қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледжде білім алушылардың жылдық орташа контингенті |
адам |
1 023 |
1 162 |
1 261 |
1 397 |
1 440 |
Колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша студенттерді оқуға қабылдау |
адам |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Орта медициналық білім бойынша дайындалған мамандар саны |
адам |
297 |
320 |
374 |
425 |
490 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Медициналық колледждерді үздік бітірген орта кәсіптік білімі бар бітірушілердің жалпы бітірушілердің санынан үлесі |
% |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Медициналық колледж бітіргендердің жұмысқа орналасқандарының үлесі |
% |
83 |
85 |
88 |
90 |
93 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
163 542 |
213 368 |
271 873 |
355 407 |
451 249 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Инвестициялық бағдарламалар)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
062 «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттама |
Денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында акцияларының мемлекеттік пакеттері «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның орналастырылатын ақцияларын төлеуге берілетін заңды тұлғаларды тиімді басқару |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Медициналық көмекке тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Медициналық орталықтардың саны |
бірлік |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
Тұрғын үймен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны |
бірлік |
194 |
195 |
195 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, инфрақұрылымын жетілдіру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
270 620 |
4 186 296 |
2 812 280 |
2 473 289 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
063 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушы студенттерге стипендия көлемін көтеру жолымен әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.1 Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Колледждерде білім алушы степендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
7 783 |
8 174 |
8 904 |
9 271 |
|
Колледждерде білім алушы степендиаттардың степендиямен қамтамасыз етілуі |
% |
81 |
80 |
81 |
81 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
32 439 |
235 172 |
460 258 |
798 547 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
078 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
2009 жылы өңірлік еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде медициналық кадрларды қайта даярлау («Жол картасы») |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және қосымша білім) тиімді жүйесін құру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ел ішінде қайта даярлауға жіберілген медициналық білімі бар мамандардың саны* |
адам |
1 481 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
267 702 |
* - облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісімдердің шеңберіндегі мамандар санының көрсеткіші
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(қызметтер көрсетуге бағытталған)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
116 «Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының жаһандық Интернет желісінің қазақстандық сегментінде орналастырылатын медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамсыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қазақстандағы денсаулық сақтау мен медицинаның міндеттерін көпшілікке тарату |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау құрылымының тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ақпараттық-танымдық веб-портал тасымалдағыштарының саны |
келушілер |
500 |
2 500 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдары электрондық түрде көрсететін қызметтерінің саны |
қызмет |
2 |
2 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Порталдың тіркелген пайдаланушыларының үлес салмағы, келушілер санының %-ы |
% |
3 |
5 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Порталды пайдаланушылардың қанағаттану дәрежесі, сұралғандардың %-ы |
% |
30 |
40 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
88 382 |
18 382 |
2 500 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
118 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта-даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері» |
||||||
Сипаттама |
Жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру және еңбекпен қамту, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін жағдай жасау мақсатында 2009 жылы денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеу, оның ішінде жылыту өңірлік еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде (Жол картасы). |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
||||||
Мақсаты |
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жөнделген ғимараттардың саны* |
бірлік |
380 |
||||
Жаңа ашылып жатқан жұмыс орындарының саны |
адам |
26 104 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
10 068 200 |
* - облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісім шеңберінде денсаулық сақтау объектілері қосылды
Бюджеттік шығыстар жиыны
мың теңге
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 ж. |
2009 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде: |
86 451 004 |
120 258 448 |
158 481 699,5 |
238 536 922 |
222 892 267 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
53 050 632 |
63 341 181 |
76 828 575,5 |
106 742 013 |
141 323 450 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 653 124,0 |
131 794 909 |
81 568 817 |
2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде: |
26 577 186 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
26 577 186 |
26 825 344 |
29 044 695 |
||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
|||||
Шығындардың барлығы, соның ішінде: |
86 451 004 |
120 258 448 |
185 058 885,5 |
265 362 266 |
251 936 962 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
53 050 632 |
63 341 181 |
103 405 761,5 |
133 567 357 |
170 368 145 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
33 400 372 |
56 917 267 |
81 653 124,0 |
131 794 909 |
81 568 817 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары
бойынша шығыстарды бөлу
мың теңге
Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
||||
1 |
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту |
35 154 984,0 |
43 663 114,0 |
68 484 072,0 |
96 633 553,0 |
127 029 313,0 |
||
Қызметтер |
Жиыны |
10 460 513,0 |
15 580 623,0 |
30 220 360,0 |
35 093 988,0 |
43 495 603,0 |
||
006 |
Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
1 742 257,0 |
1 894 764,0 |
7 035 897,0 |
8 483 519,0 |
10 437 757,0 |
||
008 |
Арнайы медицина резервін сақтау |
16 269,0 |
18 846,0 |
22 984,0 |
27 538,0 |
34 050,0 |
||
030 |
Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету |
8 701 987,0 |
13 667 013,0 |
23 161 479,0 |
26 582 931,0 |
33 023 796,0 |
||
Трансферттер |
Жиыны |
24 694 471,0 |
28 082 491,0 |
38 263 712,0 |
61 539 565,0 |
83 533 710,0 |
||
010 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
15 510 319,0 |
25 698 954,0 |
27 997 379,0 |
||||
027 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
585 435,0 |
84 036,0 |
2 097 744,0 |
7 464 675,0 |
23 244 814,0 |
||
028 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
6 499 190,0 |
10 308 949,0 |
11 383 031,0 |
12 868 005,0 |
14 833 907,0 |
||
038 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
17 609 846,0 |
17 689 506,0 |
9 272 618 |
15 507 931,0 |
17 457 610,0 |
||
2 |
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру |
44 084 630,0 |
68 339 314,0 |
104 833 756,5 |
152 482 330,0 |
102 211 164,0 |
||
Қызметтер |
Жиыны |
2 718 129,0 |
2 805 508,0 |
9 592 746,5 |
12 044 345,0 |
14 661 859,0 |
||
001 |
Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер |
1 604 836,0 |
1 647 747,0 |
7 442 616,0 |
9 118 756,0 |
11 347 168,0 |
||
017 |
Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер |
1 024 911,0 |
1 059 379,0 |
1 410 354,0 |
1 799 199,0 |
2 267 375,0 |
||
031 |
Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу |
730 965,0 |
1 126 390,0 |
1 047 316,0 |
||||
064 |
Денсаулық сақтау саласындағы өзекті проблемаларды зерделеу |
80 000,0 |
||||||
101 |
Өкілдік шығындарының есебінен іс-шараларды өткізу |
56 501,0 |
3 404,0 |
|||||
109 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл қажеттілікке арналған резервінің есебінен іс-шараларды өткізу |
58 400,0 |
2 907,5 |
|||||
116 |
Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер |
88 382,0 |
18 382,0 |
2 500,0 |
||||
Күрделі шығындар |
Жиыны |
7 955 209,0 |
8 616 539,0 |
3 519 686,0 |
8 643 076,0 |
5 980 488,0 |
||
013 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
32 491,0 |
3 900,0 |
0,0 |
329 144,0 |
63 035,0 |
||
015 |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
50 789,0 |
50 276,0 |
119 686,0 |
263 017,0 |
260 183,0 |
||
021 |
Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
994 433,0 |
998 466,0 |
523 226,0 |
970 130,0 |
638 188,0 |
||
022 |
Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
5 917 851,0 |
6 680 970,0 |
2 500 000,0 |
6 736 971,0 |
4 593 332,0 |
||
024 |
Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
576 080,0 |
500 000,0 |
0,0 |
232 390,0 |
250 000,0 |
||
025 |
Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
383 565,0 |
382 927,0 |
376 774,0 |
111 424,0 |
175 750,0 |
||
Трансферттер |
Жиыны |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
74 681 083,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
005 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері |
23 695 624,0 |
45 153 013,0 |
64 612 883,0 |
94 182 642,0 |
66 185 825,0 |
||
118 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері |
10 068 200,0 |
||||||
Инвестициялар |
Жиыны |
9 715 668,0 |
11 764 254,0 |
17 040 241,0 |
37 612 267,0 |
15 382 992,0 |
||
016 |
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау |
8 539 736,0 |
8 464 499,0 |
8 282 472,0 |
29 895 890,0 |
6 709 080,0 |
||
019 |
Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру |
455 824,0 |
1 373 418,0 |
602 398,0 |
162 078,0 |
|||
023 |
Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту |
518 050,0 |
629 277,0 |
1 583 078,0 |
1 212 669,0 |
1 137 774,0 |
||
025 |
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу |
10 920,0 |
||||||
026 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
191 138,0 |
1 026 440,0 |
187 151,0 |
0 |
0 |
||
029 |
Денсаулық сақтау жүйесін реформалау |
2 198 846,0 |
3 337 750,0 |
4 162 849,0 |
||||
062 |
Ұлттық медициналық холдинг» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
270 620,0 |
4 186 296,0 |
2 812 280,0 |
2 473 289,0 |
|||
3 |
3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту |
7 211 390,0 |
8 256 020,0 |
11 741 057,0 |
16 246 383,0 |
22 696 485,0 |
||
Қызметтер |
Жиыны |
7 211 390,0 |
8 223 581,0 |
11 238 183,0 |
15 786 125,0 |
21 897 938,0 |
||
002 |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету |
61 765,0 |
67 633,0 |
96 510,0 |
129 341,0 |
171 540,0 |
||
003 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау |
3 763 088,0 |
4 599 620,0 |
6 579 555,0 |
9 553 669,0 |
13 717 782,0 |
||
004 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету |
1 177 488,0 |
1 337 303,0 |
2 094 386,0 |
3 431 194,0 |
5 146 281,0 |
||
009 |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
917 025,0 |
973 993,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
1 069 716,0 |
||
014 |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау |
1 113 173,0 |
1 016 051,0 |
1 109 683,0 |
1 226 414,0 |
1 316 526,0 |
||
018 |
Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер |
8 609,0 |
8 272,0 |
7 276,0 |
8 682,0 |
10 680,0 |
||
020 |
Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
6 700,0 |
7 341,0 |
9 184,0 |
11 702,0 |
14 164,0 |
||
043 |
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау |
163 542,0 |
213 368,0 |
271 873,0 |
355 407,0 |
451 249,0 |
||
Трансферттер |
Жиыны |
32 439,0 |
502 874,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
|||
063 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
32 439,0 |
235 172,0 |
460 258,0 |
798 547,0 |
|||
078 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
267 702,0 |
||||||
БАРЛЫҒЫ |
86 451 004,0 |
120 258 448,0 |
185 058 885,5 |
265 362 266,0 |
251 936 962,0 |