Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 81 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 ақпандағы № 70 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 81 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 11-12, 123-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 8-бөлімде:
      8.1-кестеде:
      001 «Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны» деген жолдағы «46» деген сандар «9» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «8 819 749» деген сандар «8 826 794» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.3-кестеде:
      003 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «22 266» деген сандар «22 146» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «1440» деген сандар «1403» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, РhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «757» деген сандар «751» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «8 981 990» деген сандар «8 924 090» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.4-кестеде:
      004 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «ЖОО-да грантпен білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «17 684» деген сандар «17 142» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «757» деген сандар «751» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «3 148 028» деген сандар «2 975 028» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.5-кестеде:
      005 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Қаржыландыратын денсаулық сақтау жобаларының саны, оның ішінде сейсмикалық күшейтілген» деген жолдағы «71» деген сандар «81» деген сандармен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны, оның ішінде сейсмикалық күшейтілген» деген жолдағы «66» деген сандар «61» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «94 499 726» деген сандар «90 887 799» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.6-кестеде:
      006 «Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «8 249 141» деген сандар «8 252 633» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.9-кестеде:
      010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «13 910 746» деген сандар «13 882 136» деген сандармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес 8.9-1 және 8.9-2-кестелермен толықтырылсын;
      8.13-кестеде:
      016 «Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «14 185 068» деген сандар «17 478 458» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.16-кестеде:
      019 «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесі енгізілген денсаулық сақтау ұйымдарының саны» деген жолдағы «50» деген сандар «94» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «633 813» деген сандар «592 154» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.18-кестеде:
      021 «Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Қаржыландыратын ұйымдар саны» деген жолдағы «20» деген сандар «19» деген сандармен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеулердің саны» деген жолдағы «22» деген сандар «25» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «653 828» деген сандар «599 641» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.20-кестеде:
      023 «Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Алынған базалық телемедицина жабдықтар комплектілерінің саны» деген жолдағы «14» деген сандар «9» деген санмен ауыстырылсын;
      «Алынған аудио және видео өңдеу комплектілерінің саны» деген жолдағы «30» деген сандар «31» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Алынған бейне конференция байланыс комплектілерінің саны» деген жолдағы «73» деген сандар «60» деген сандармен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Құрылған аудандық телемедициналық орталықтардың саны» деген жолдағы «7» деген сан «9» деген санмен ауыстырылсын;
      «Құрылған республикалық телемедициналық орталықтардың саны» деген жолдағы «18» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «747 739» деген сандар «744 713» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.24-кестеде:
      027 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі» деген жолдағы «28» деген сандар «32» деген сандармен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Денсаулық сақтау объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» деген жолдағы «28» деген сандар «32» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «3 297 750» деген сандар «2 590 269» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.25-кестеде:
      028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «15 108 249» деген сандар «14 700 984» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.26-кестеде:
      029 «Денсаулық сақтау жүйесін реформалау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «5 398 839» деген сандар «4 081 380» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.27-кестеде:
      030 «Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде көрсетілген медициналық көмектің саны» деген жолдағы «78 900» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны» деген жолдағы «180 000» және «39 870» деген сандар тиісінше «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Дайындалатын қанның орташа жылдық саны» деген жолдағы «16 500» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Донацияның жалпы саны» деген жолдағы «22 000» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Экстракорпоралдық ұрықтандыру циклдардың саны» деген жолдағы «100» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      сапа көрсеткіштерінде:
      «Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейінің көтерілуі (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес» деген жолдағы «40» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы» деген жолдағы «75» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Бала өлімінің көрсеткіші» деген жолдағы «18,5» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)» деген жолдағы «121,2» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың үлес салмағы (орташа республикалық көрсеткіш)» деген жолдағы «48,6» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)» деген жолдағы «14,5» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Ақысыз донацияның үлес салмағы» деген жолдағы «70» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «СӨС қалыптастыру мәселелері бойынша БМСК медициналық қызметкерлерді даярлау мен қайта даярлау» деген жолдағы «25» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «26 806 215» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      8.28-кестеде:
      031 «Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Ауруханалық ақпараттық жүйе» деген жолдағы «1» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Холдинг клиникаларын шетел компанияларына басқаруға беру» деген жолдағы «1 (РЖМКО)» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Республикалық жедел медициналық жәрдем көрсету орталығының қабылдау бөлімшесін және жедел жәрдем бөлімшесін басқаруға беру» деген жолдағы «1» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Фельдшерлерге арналған тренингтік бағдарламалар аясында біліктіліктерін арттырған орташа медициналық білімдері бар мамандар саны» деген жолдағы «60» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Орташа медициналық білімдері бар мамандар үшін тренингтік кластар құру» деген жолдағы «1» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Ауруханалық басқару саласында МВА дәрежесін алған мамандар саны» деген жолдағы «10» деген сандар «20» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Ауруханалық басқару саласында МВА бағдарламасы бойынша оқыған мамандар саны» деген жолдағы «40» деген сандар «35» деген сандармен ауыстырылсын;
      мына:
«

Сан көрсеткіштері

Ауруханалық басқару саласында МВА бағдарламасы бойынша оқыған мамандар саны

адам


20

20

20


                                                             »
      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Сан көрсеткіштері

Медициналық техниканы жеткізу лизингінің тетігін әзірлеу

бірл.



1



                                                           »;

      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «1 215 820» деген сандар «1 159 961» деген сандармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес 8.28-1-кестемен толықтырылсын;
      8.29-кестеде:
      038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Сатып алынған жабдықтардың саны» деген жолдағы «1 280» деген сандар «1 475» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «13 067 034» деген сандар «14 873 103» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.30-кестеде:
      043 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Колледжде білім алушылардың жылдық орташа мөлшерлі контингенті» деген жолдағы «1 356» деген сандар «1 325» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «327 978» деген сандар «318 978» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.31-кестеде:
      062 «Ұлттық медицина холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Медициналық орталықтардың саны» деген жолдағы «6» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Пәтермен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны» деген жолдағы «100» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Госпиталдық ақпараттық жүйе мен ресурстарды басқару жүйесі енгізілген «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ еншілес ұйымдарының саны» деген жолдағы «2» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «1 800 000» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      8.32-кестеде:
      063 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Колледждерде білім алушы стипендиаттардың орташа жылдық контингенті» деген жолдағы «8 772» деген сандар «8 490» деген сандармен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Колледждерде білім алушы стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі» деген жолдағы «81» деген сандар «80» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «403 198» деген сандар «390 321» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.33-кестеде:
      066 «Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Деректерді беру каналдарымен қамтамасыз етілген телемедицина желісі тораптарының саны» деген жолдағы «128» деген сандар «183» деген сандармен ауыстырылсын;
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Жұмыс істейтін телемедицина желілерінің тораптар саны» деген жолдағы «128» деген сандар «183» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ДСБАЖ-нің шеңберінде жұмыс істейтін жұмыс орындарының саны» деген жолдағы «2 499» деген сандар «3 142» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «526 338» деген сандар «495 147» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.34-кестеде:
      067 «Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Азаматтардың денсаулығын нығайту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      сан көрсеткіштерінде:
      «Коронографиялық зерттеу» деген жолдағы «15 541» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Аурулар төсектерімен қамтамасыз етілуі» деген жолдағы «76» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Стационардан БМСК-е қаржылық назарын ығыстыру (стационар/БМСК-ті қаржыландырудың ара қатынасы)» деген жолдағы «64/36» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдағы «138 061 691» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      8.38 және 8.39-кестелер осы қаулыға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 ақпандағы
№ 70 қаулысына   
1-қосымша      

8.9-1-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бюджеттік бағдарламасы
(инвестициялық бағдарламалар) 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Медициналық техниканы лизинг шарттарымен жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру»

Сипаттама

Денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру жүйесін жетілдіру, жабдықтарға техникалық қызмет көрсету стандарттарын дамыту, мамандарды сервистік жөндеуге оқыту, сондай-ақ кадрларды даярлау, медициналық техниканы жеткізудің лизингтік схемаларын пайдалану жүйесін енгізу.

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсат

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Нәтиже көрсеткіші

Медициналық техниканы лизинг шарттарымен жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру

бірлік



1



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



3 600 000



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 ақпандағы
№ 70 қаулысына  
2-қосымша     

8.9-2-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бюджеттік бағдарламасы
(инвестициялық бағдарламалар) 

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттама

Инфрақұрылымды дамыту мен денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдарды тиімді басқару

Стратегиялық бағыты

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту

Мақсат

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру

Міндеттері

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Нәтиже көрсеткіші

Ғимараттарда және үй-жайлар мен құрылыстарда жүргізілген күрделі жөндеу саны

бірлік



1



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



53 097



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 ақпандағы
№ 70 қаулысына   
3-қосымша     

      8.28-1-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бюджеттік бағдарламасы
(қызмет көрсетуге арналған)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

036 «Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санаториялық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалаудың, емдеудің, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу; республика азаматтарын елден шеткері жерлерге емдеуге жіберу; пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауға конституциялық құқығын іске асыру, медициналық қызмет көрсету тарифтерінің теңдігі, денсаулық сақтау саласында нарықтық қарым-қатынас енгізілген, медициналық қызмет көрсетудің анықтығы, денсаулық сақтау саласында сыбайлас жемқорлықтың туындауына арналған алғышарттарды жою; денсаулық сақтау ісінің негізгі көрсеткіштерін жақсаруы

Стратегиялық бағыты

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

Мақсат

1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау

1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту

1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту

2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру

Міндеттері

1.1.1 Әйелдердің денсаулығын нығайту

1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту

1.2.1 Жүрек-қан тамыры жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу

1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру

1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1.3.1 Жарақаттану кезінде уақтылы медициналық көмек көрсету

2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сан көрсеткіштері

Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде көрсетілген медициналық көмектің саны

адам



78 900



Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны

қызмет



180 000



келулер



39 870



Дайындалатын қанның орташа жылдық саны

литр



175 000



Донацияның жалпы саны

бірлік



22 000



Экстракорпоралдық ұрықтандыру циклдардың саны

цикл



100



Коронографиялық зерттеу

зерттеу



15 541



Нәтиже көрсеткіштері

Ана өлімінің көрсеткіші

100 шаққанда тірі туғандар



34,4



Бала өлімінің көрсеткіші

тірі туған 1 мыңға



17,2



Ақысыз донацияның үлес салмағы

%



70



Стационардан БМСК-е қаржылық назарын ығыстыру (стационар/БМСК-ті қаржыландырудың ара қатынасы)

%



64/36



Тиімділік көрсеткіштері

Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейінің көтерілуі (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес

%



40



Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы

адам



75



Аурулар төсектерімен қамтамасыз етілуі

10 мың халыққа шаққанда



76



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



164 782 206,0



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 ақпандағы
№ 70 қаулысына  
4-қосымша    

8.38-кесте

Бюджеттік шығындар жиыны

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджеттік даму бағдарламалары

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:






Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар






Бюджеттік даму бағдарламалары






Шығыстардың барлығы, соның ішінде:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджеттік даму бағдарламалары

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 2 ақпандағы
№ 70 қаулысына   
5-қосымша     

8.39-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары бойынша шығыстарды бөлу

мың теңге

Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1.

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

43 573 976,0

67 973 732,0

219 118 439,0

253 380 922,0

285 671 332,0

Жиыны

15 519 951,0

30 176 442,0

173 071 947,0

199 605 543,0

221 100 060,0


 
 
 

Қ
ы
з
м
е
т
т
е
р

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

1 897 451,0

7 035 897,0

8 252 633,0

9 654 591,0

10 636 623,0

008

Арнайы медицина резервін сақтау

18 814,0

22 984,0

37 108,0

28 865,0

32 161,0

030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

13 603 686,0

23 117 583,0


30 207 027,0

33 247 817,0

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету



164 782 206,0



067

Жұқпалы, туберкулез, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер




159 715 060,0

180 183 459,0


Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
т
е
р

Жиыны

28 054 025,0

38 797 290,0

46 046 492,0

53 775 379,0

61 571 272,0

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

15 440 313,0

13 882 136,0

14 833 447,0

15 251 627, 0

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

62 511,0

1 776 207,0

2 590 269,0

6 511 615,0

8 368 273,0

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 306 437,0

11 356 092,0

14 700 984,0

19 961 502,0

23 553 979,0

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 685 077,0

9 224 678,0

14 873 103,0

12 468 815,0

14 397 393,0

2.

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

66 909 819,0

92 376 515,0

134 424 704,0

73 825 969,0

86 040 207,0


 
 
 
 

Қ
ы
з
м
е
т
т
е
р

Жиыны

2 747 629,0

9 585 109,0

12 189 820,0

14 314 205,0

14 467 374,0

001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 589 474,0

7 441 419,0

8 826 794,0

10 159 864,0

11 343 617,0

017

Сот-медицина сараптамасы

1 059 773,0

1 410 335,0

1 627 092,0

1 924 387,0

2 143 255,0

031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу


730 965,0

1 159 961,0

1 333 169,0


064

Денсаулық сақтау саласындағы өзекті проблемаларды зерттеу

80 000,0





066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер



495 147,0

763 541,0

857 344,0

099

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер



74 826,0

124 244,0

123 158,0

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес



6 000,0

9 000,0


116

Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер

18 382,0

2 390,0





 
 
 

К
ү
р
д
е
л
і

ш
ы
ғ
ы
н
д
а
р

Жиыны

8 652 562,0

3 511 639,0

4 404 571,0

2 990 225,0

3 020 147,0

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

3 900,0


46 995,0

13 326,0

27 702,0

015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

66 595,0

112 655,0

144 930,0

130 072,0

131 392,0

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

994 478,0

523 136,0

599 641,0

314 423,0

293 736,0

022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

6 706 049,0

2 499 086,0

3 039 356,0

2 296 666,0

2 319 633,0

024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

499 957,0

0,0

116 195,0

125 000,0

126 250,0

025

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

381 583,0

376 774,0

457 454,0

110 738,0

121 434,0


 
 
 
 
 

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
т
е
р

Жиыны

45 079 498,0

63 382 291,0

91 249 113,0

39 270 368,0

39 566 210,0

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

45 079 498,0

63 382 291,0

90 887 799,0

39 270 368,0

39 566 210,0

007

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер



361 314,0




 
 
 

И
н
в
е
с
т
и
ц
и
я
л
а
р

Жиыны

10 430 130,0

15 897 476,0

26 581 200,0

17 251 171,0

28 986 476,0

011

Медициналық техниканы лизинг шарттарымен жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру



3 600 000,0



012

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталдарын ұлғайту



53 097,0



016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

7 327 590,0

8 041 345,0

17 478 458,0

3 378 649,0

12 461 193,0

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 302 541,0

594 938,0

592 154,0

2 337 448,0

1 571 579,0

023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

629 277,0

1 579 308,0

744 713,0

475 176,0


026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

900 102,0

154 634,0

31 398,0



029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау


1 340 955,0

4 081 380,0

8 586 609,0

12 292 878,0

062

«Ұлттық медицина холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

270 620,0

4 186 296,0


2 473 289,0

2 660 826,0

3.

3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту

8 039 386,0

11 389 797,0

14 995 462,0

20 394 573,0

25 282 837,0



Қ
ы
з
м
е
т
т
е
р

Жиыны

8 006 947,0

11 158 660,0

14 605 141,0

19 761 474,0

24 475 726,0

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

67 554,0

95 109,0

123 562,0

167 868,0

205 847,0

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

4 423 067,0

6 516 756,0

8 924 090,0

12 344 029,0

15 324 665,0

004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

1 332 338,0

2 093 503,0

2 975 028,0

4 524 331,0

6 036 328,0

009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

973 991,0

1 069 716,0

1 059 029,0

1 026 445,0

1 114 278,0

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

988 012,0

1 098 872,0

1 184 872,0

1 275 433,0

1 321 810,0

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

8 272,0

7 250,0

7 756,0

9 988,0

10 132,0

020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 341,0

9 183,0

11 826,0

13 706,0

15 010,0

043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

206 372,0

268 271,0

318 978,0

399 674,0

447 656,0


Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
т
е
р

Жиыны

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

ЖИЫНЫ

118 523 181,0

171 740 044,0

368 538 605,0

347 601 464,0

396 994 376,0

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 11-12, ст. 123) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 8. "Бюджетные программы":
      в таблице 8.1:
      в бюджетной программе 001 "Услуги по координации политики и государственному регулированию предоставления услуг в области здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Ориентировочное количество государственных служащих МЗ, обученных за рубежом" цифры "46" заменить цифрой "9";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 819 749" заменить цифрами "8 826 794";
      в таблице 8.3:
      в бюджетной программе 003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент обучающихся по гранту в ВУЗах" цифры "22 266" заменить цифрами "22 146";
      в строке "Среднегодовой контингент офицеров запаса на военных кафедрах медицинских вузов" цифры "1440" заменить цифрами "1403";
      в строке "Среднегодовой контингент специалистов, получающих послевузовское профессиональное образование (докторантов, докторантов PhD, аспирантов, магистрантов, клинических ординаторов и слушателей резидентуры)" цифры "757" заменить цифрами "751";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 981 990" заменить цифрами "8 924 090";
      в таблице 8.4:
      в бюджетной программе 004 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в ВУЗах" цифры "17 684" заменить цифрами "17 142";
      в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по послевузовскому образованию" цифры "757" заменить цифрами "751";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 148 028" заменить цифрами "2 975 028";
      в таблице 8.5:
      в бюджетной программе 005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "71" заменить цифрами "81";
      в показателях результата:
      "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "66" заменить цифрами "61";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "94 499 726" заменить цифрами "90 887 799";
      в таблице 8.6:
      в бюджетной программе 006 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 249 141" заменить цифрами "8 252 633";
      в таблице 8.9:
      в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 910 746" заменить цифрами "13 882 136";
      дополнить таблицами 8.9-1 и 8.9-2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
      в таблице 8.13:
      в бюджетной программе 016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "14 185 068" заменить цифрами "17 478 458";
      в таблице 8.16:
      в бюджетной программе 019 "Создание информационных систем здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях результата:
      в строке "Количество организаций здравоохранения, в которых внедрена Единая информационная система здравоохранения" цифры "50" заменить цифрами "94";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "633 813" заменить цифрами "592 154";
      в таблице 8.18:
      в бюджетной программе 021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организации здравоохранения на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество финансируемых организаций" цифры "20" заменить цифрами "19";
      в показателях результата:
      в строке "Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях, помещениях и сооружениях" цифры "22" заменить цифрами "25";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "653 828" заменить цифрами "599 641";
      в таблице 8.20:
      в бюджетной программе 023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество приобретенных комплектов базового телемедицинского оборудования" цифры "14" заменить цифрой "9";
      в строке "Количество приобретенных комплектов по обработке аудио и видеоинформации" цифры "30" заменить цифрами "31";
      в строке "Количество приобретенных комплектов видеоконференцсвязи" цифры "73" заменить цифрами "60";
      в показателях результата:
      в строке "Количество созданных районных телемедицинских центров" цифру "7" заменить цифрой "9";
      в строке "Количество созданных республиканских телемедицинских центров" цифры "18" заменить цифрами "16";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "747 739" заменить цифрами "744 713";
      в таблице 8.24:
      в бюджетной программе 027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Ввод и функционирование объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
      в показателях результата:
      в строке "Обеспечение функционирования объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 297 750" заменить цифрами "2 590 269";
      в таблице 8.25:
      в бюджетной программе 028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "15 108 249" заменить цифрами "14 700 984";
      в таблице 8.26:
      в бюджетной программе 029 "Реформирование системы здравоохранения":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "5 398 839" заменить цифрами "4 081 380";
      в таблице 8.27:
      в бюджетной программе 030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне":
      в стратегическом направлении 1. Укрепление здоровья граждан:
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество оказанной медицинской помощи в рамках ГОБМП в республиканских организациях здравоохранения" цифры "78 900" заменить цифрой "0";
      в строке "Количество оказанной высокоспециализированной консультативной помощи" цифры "180 000" и "39 870" заменить соответственно цифрой "0";
      в строке "Среднегодовое количество заготавливаемой крови" цифры "16 500" заменить цифрой "0";
      в строке "Общее число донаций" цифры "22 000" заменить цифрой "0";
      в строке "Число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)" цифры "100" заменить цифрой "0";
      в показателях качества:
      в строке "Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием своего здоровья после лечения (по данным соц. опроса) не менее" цифры "40" заменить цифрой "0";
      в строке "Уменьшение количества направленных граждан на лечение за рубеж" цифры "75" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Показателя младенческой смертности" цифры "18,5" заменить цифрой "0";
      в строке "Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (среднереспубликанский показатель)" цифры "121,2" заменить цифрой "0";
      в строке "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 и более лет после проведенного противоопухолевого лечения (среднереспубликанский показатель)" цифры "48,6" заменить цифрой "0";
      в строке "Смертность от туберкулеза (среднереспубликанский показатель)" цифры "14,5" заменить цифрой "0";
      в строке "Удельный вес безвозмездных дотаций" цифры "70" заменить цифрой "0";
      в строке "Подготовка и переподготовка медработников ПМСП по вопросам формирования ЗОЖ" цифры "25" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "26 806 215" заменить цифрой "0";
      в таблице 8.28:
      в бюджетной программе 031 "Внедрение международных стандартов в области больничного управления":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Больничная информационная система" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Передача в управление иностранной компании клиник Холдинга" цифру "1 (РЦНМП)" заменить цифрой "0";
      в строке "Передача в управление отделения скорой помощи и приемного отделения Республиканского центра неотложной медицинской помощи" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Число специалистов со средним медицинским образованием, повысивших квалификацию в рамках тренинговой программы для фельдшеров" цифры "60" заменить цифрой "0";
      в строке "Создание тренингового класса для специалистов со средним медицинским образованием" цифру "1" заменить цифрой "0";
      в строке "Число специалистов, получивших степень МВА в области больничного администрирования" цифры "10" заменить цифрами "20";
      в строке "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" цифры "40" заменить цифрами "35";
      после строки:
"

Показатели
количества

Число специалистов, обучающихся по
программе МВА в области
больничного администрирования

чел.


20

40

20


                                                                 "
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Показатели
количества

Разработка механизма лизинга
поставок медицинской техники

ед.



1



                                                                ";

      в графе "2010 год":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1215 820" заменить цифрами "1 159 961";
      дополнить таблицей 8.28-1, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
      в таблице 8.29:
      в бюджетной программе 038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Кол-во приобретаемого оборудования" цифры "1280" заменить цифрами "1 475";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 067 034" заменить цифрами "14 873 103";
      в таблице 8.30:
      в бюджетной программе 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент учащихся" цифры "1 356" заменить цифрами "1 325";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "327 978" заменить цифрами "318 978";
      в таблице 8.31:
      в бюджетной программе 062 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг":
      в стратегическом направлении 2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения:
      в показателях количества:
      в строке "Количество медицинских центров" цифру "6" заменить цифрой "0";
      в строке "Количество работников обеспеченных жильем" цифры "100" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Количество дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", в которых внедрена госпитальная информационная система и система управления ресурсами" цифры "2" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 800 000" заменить цифрой "0";
      в таблице 8.32:
      в бюджетной программе 063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов":
      в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Среднегодовой контингент учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "8 772" заменить цифрами "8 490";
      в показателях результата:
      в строке "Обеспеченность стипендией учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "81" заменить цифрами "80";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "403 198" заменить цифрами "390 321";
      в таблице 8.33:
      в бюджетной программе 066 "Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области информатизации здравоохранения и развития телемедицины":
      в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Количество узлов сети телемедицины, обеспеченных каналами передачи данных" цифры "128" заменить цифрами "183";
      в показателях эффективности:
      в строке "Количество функционирующих узлов сети телемедицины" цифры "128" заменить цифрами "183";
      в строке "Количество функционирующих в рамках ЕИСЗ рабочих мест" цифры "2499" заменить цифрами "3 142";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "526 338" заменить цифрами "495 147";
      в таблице 8.34:
      в бюджетной программе 067 "Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний":
      в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан":
      в графе "2010 год":
      в показателях количества:
      в строке "Коронографические исследования" цифры "15 541" заменить цифрой "0";
      в показателях эффективности:
      в строке "Обеспеченность больничными койками (все ведомства)" цифры "76" заменить цифрой "0";
      в показателях результата:
      в строке "Смещение финансового акцента со стационара на ПМСП (соотношение финансирования стационар/ПМСП)" цифры "64/36" заменить цифрой "0";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "138061691" заменить цифрой "0";
      таблицы 8.38 и 8.39 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.9-1

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
                    (инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Формирование уставного капитала организации, осуществляющей
поставку медицинской техники на условиях лизинга"

Описание

Совершенствование системы материально-технического оснащения
организаций здравоохранения, развитие стандартов технического
обслуживания оборудования, обучение специалистов сервисному
ремонту, а также подготовка кадров, внедрение системы
использования лизинговых схем поставок медицинской техники.

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
результата

Формирование уставного
капитала организации,
осуществляющей поставку
медицинской техники на
условиях лизинга

ед.



1



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



3600 000



Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.9-2

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
                    (инвестиционные программы)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Увеличение уставных капиталов акционерных обществ
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Описание

Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в
ведении Министерства здравоохранения, в целях обеспечения
устойчивого развития системы здравоохранения, совершенствования

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения

3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

Цель

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

3.2. Повышение качества научных исследований в области
здравоохранения

Задачи

2.1.2. Совершенствование системы управления

3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой
и ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
результата

Количество капитальных
ремонтов, проведенных в
зданиях и помещениях и
сооружениях

ед.



1



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



53 097



Приложение 3      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.28-1

        Бюджетная программа Министерства здравоохранении
                       Республики Казахстан
               (направлениа на предоставление услуг)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

036 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном
уровне"

Описание

Оказание высокоспециализированной,
консультативно-диагностической, организационно-методической
помощи в республиканских организациях; оказание санаторной,
реабилитационной и оздоровительной помощи взрослым и детям;
внедрение эффективных методов диагностики, лечения,
реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление
граждан республики на лечение за пределами страны; реализация
конституционного права на свободный выбор пациентом врача и
медицинской организации, равенство тарифов на оказание
медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере
здравоохранения, обеспечение прозрачности оказания медицинских
услуг, исключение основных предпосылок для возникновения
коррупции в отрасли здравоохранения; улучшение основных
показателей здравоохранения.

Стратегическое
направление

1. Укрепление здоровья граждан


2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения

Цель

1.1. Охрана здоровья матери и ребенка

1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний

1.3. Снижение бремени травматизма

2.1. Совершенствование системы управления и финансирования

Задачи

1.1.1. Укрепление здоровья женщин

1.1.2. Укрепление здоровья детей

1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и
лекарственных средств при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы

1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических
заболеваний

1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи

1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД

1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах

2.1.2. Совершенствование системы управления

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количество оказанной
медицинской помощи в
рамках ГОБМП в
республиканских
организациях
здравоохранения

чел.



78 900



Количество оказанной
высокоспециализированной
консультативной помощи

услуги



180 000




посещения



39 870



Среднее количество
заготавливаемой крови

литры



175 000



Общее число донаций

ед.



22 000



Число циклов
экстракорпорального
оплодотворения

цикл



100



Коронарографические
исследования

исслед.



15 541



Показатели
результата

Снижение показателя
материнской смертности

на 100 тыс.
живорожденных



34,4



Снижение показателя
младенческой смертности

на 1000
родившихся
живыми



17,2



Удельный вес
безвозмездных донаций

%



70



Смешение финансового
акцента со стационара на
ПМСП (соотношение
финансирования
стационар/ПМСП)

%



64/36



Показатели
эффективности

Повышение уровня
удовлетворенности
населения состоянием
своего здоровья после
лечения (по данным
соцопроса) не менее

%



40



Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.



75



Обеспеченность
больничными койками
(все ведомства)

на 10 тыс.
населения



76



Расходы на реализацию программы

тыс.тенге



164 782 206,0



Приложение 4      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.38

                      Свод бюджетных расходов

                                                       тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы,
из них:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные программы

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы развития

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:






Текущие бюджетные программы






Бюджетные программы развития






ВСЕГО расходов, из них:

118 523 181

171 740 044

368 538 605,0

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные программы

63 013 553

92 460 277

251 069 606,0

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы развития

55 509 628

79 279 767

117 468 999,0

56 521 539

68 552 686

Приложение 5      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 2 февраля 2011 года № 70

Таблица 8.39

             Распределение расходов по стратегическим
                направлениям и бюджетным программам
         Министерства здравоохранения Республики Казахстан

                                                        тыс. тенге

Стратегические направления
и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период


2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1.

1. Укрепление здоровья граждан

43 573 976,0

67 973 732,0

219 118 439,0

253 380 922,0

285 671 332,0

У
с
л
у
г
и

Итого

15 519 951,0

30 176 442,0

173 071 947,0

199 605 543,0

221 100 060,0

006

Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1 897 451,0

7 035 875,0

8 252 633,0

9 654 591,0

10 636 623,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

18 814,0

22 984,0

37 108,0

28 865,0

32 161,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи на республиканском
уровне

13 603 686,0

23 117 583,0


30 207 027,0

33 247 817,0

036

Обеспечение гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи, за исключением
направлений, финансируемых на
местном уровне



164 782 206,0



067

Услуги по оказанию стационарной
и стационарозамещающей
медицинской помощи, за
исключением инфекционных,
туберкулезных и психических
заболеваний




159 715 060,0

180 183 459,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

28 054 025,0

37 797 290,0

46 046 492,0

53 775 379,0

61 571 272,0

010

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение и расширение
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи

0,0

15 440 313,0

13 882 136,0

14 833 447,0

15 251 627,0

027

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов здравоохранения

62 511,0

1 776 207,0

2 590 269,0

6 511 615,0

8 368 273,0

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
закуп лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических препаратов

10 306 437,0

11 356 092,0

14 700 984, 0

19 961 502,0

23 553 979,0

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое
оснащение медицинских
организаций здравоохранения на
местном уровне

17 685 077,0

9 224 678,0

14 873 103, 0

12 468 815,0

14 397 393,0

2.

2. Повышение эффективности управления
системы здравоохрвнения

66 909 819,0

92 376 515,0

134 424 704,0

73 825 969,0

86 040 207,0

У
с
л
у
г
и

Итого

2 747 629,0

9 585 109,0

12 189 820,0

14 314 205,0

14 467 374,0

001

Услуги по координации политики
и государственному
регулированию предоставления
услуг в области здравоохранения

1 589 474,0

7 441 419,0

8 826 794,0

10 159 864,0

11 343 617,0

017

Услуги по судебно-медицинской
экспертизе

1 059 773,0

1 410 335,0

1 627 092,0

1 924 387,0

2 143 255,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК


730 965,0

1 159 961,0

1 333 169,0


064

Изучение актуальных проблем в
области здравоохранения

80000,0





066

Услуги по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в области
информатизации здравоохранения
и развития телемедицины



495 147,0

763 541,0

857 344,0

090

Исследования в области
совершенствования системы
здравоохранения



74 826,0

124 244,0

123 158,0

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом



6 000,0

9 000,0


116

Информационно-аналитические
услуги населению

18 382,0

2 390,0





К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы

Итого

8 652 562,0

3 511 639,0

4 404 571,0

2 990 225,0

3 020 147,0

013

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

3 900,0

0,0

46 995,0

13 326,0

27 702,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан

66 595,0

112 655,0

144 930,0

130 072,0

131 392,0

021

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
здравоохранения на
республиканском уровне

994 478,0

523 136,0

599 641,0

314 423,0

293 736,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохранения на
республиканском уровне

6 706 049,0

2 499 086,0

3 039 356,0

2 296 666,0

2 319 633,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

499 957,0

0,0

116 195,0

125 000,0

126250,0

025

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
образования системы
здравоохранения

381 583,0

376 762,0

457 454,0

110 738,0

121 434,0


Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

45 079 498,0

63 382 291,0

91 249 113, 0

39 270 368,0

39 566 210,0

005

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения и
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы
для сейсмоусиления объектов
здравоохранения

45 079 498,0

63 382 291,0

90 887 799, 0

39 270 368,0

39 566 210,0

007

Целевые текущие трансферты
бюджету города Алматы на
капитальный ремонт
сейсмоусиляемых объектов



361 314,0




И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и

Итого

10 430 130,0

15 897 476,0

26 581 200, 0

17 251 171,0

28 986 476,0

011

Формирование уставного капитала
организации, осуществляющей
поставку медицинской техники на
условиях лизинга



3 600 000,0



012

Увеличение уставных капиталов
акционерных обществ
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан



53 097,0



016

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

7 327 590,0

8 041 345,0

17 478 458, 0

3 378 649,0

12 461 193,0

019

Создание информационных систем
здравоохранения

1 302 541,0

594 938,0

592 154,0

2 337 448,0

1 571 579,0

023

Развитие мобильной и
телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности

629 277,0

1 579 308,0

744 713,0

475 176,0


026

Строительство и реконструкция
объектов образования

900 102,0

154 634,0

31 398,0



029

Реформирование системы
здравоохранения


1 340 955,0

4 081 380,0

8 586 609,0

12 292 878,0

062

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный медицинский
холдинг"

270 620,0

4 186 296,0


2 473 289,0

2 660 826,0

3.

3. Развитие кадровых ресурсов и
медицинской науки

8 039 386,0

11 389 797,0

14 995 462,0

20 394 573,0

25 282 837,0


У
с
л
у
г
и

Итого

8 006 947,0

11 158 660,0

14 605 141,0

19 761 474,0

24 475 726,0

002

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
технического и
профессионального,
послесреднего образования

67 554,0

95 109,0

123 562,0

167 868,0

205 847,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным образованием

4 423 067,0

6 516 756,0

8 924 090,0

12 344 029,0

15 324 665,0



004

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
высшего и послевузовского
образования

1 332 338,0

2 093 503,0

2 975 028,0

4 524 331,0

6 036 328,0

009

Прикладные научные исследования
в области здравоохранения

973 991,0

1069 716,0

1 059 029,0

1 026 445,0

1 114 278,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
здравоохранения

988 012,0

1 098 872,0

1 184 872,0

1 275 433,0

1 321 810,0

018

Услуги по хранению и ценностей
исторического наследия в
области здравоохранения

8 272,0

7 250,0

7 756,0

9 988,0

10 132,0

020

Услуги по обеспечению доступа к
информации в библиотеках
республиканского значения

7 341,0

9 183,0

11 826,0

13 706,0

15 010,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования

206 372,0

268 271,0

318 978,0

399 674,0

447 656,0

т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы

Итого

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

063

Целевые текущие трансферты
бюджетам областей, городов
Астаны и Алматы на выплату
стипендий обучающимся в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования на
основании государственного
заказа местных исполнительных
органов

32 439,0

231 137,0

390 321,0

633 099,0

807 111,0

ВСЕГО

118 523 181,0

171 740 044,0

368 538 60 5,0

347 601 464,0

396 994 376,0