"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1735 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Миссиясы мен пайымдауы» деген 1-бөлімде:
      миссиядағы «балық шаруашылығын» деген сөздер «балық шаруашылығы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мәтінде «, ауылдық аумақтар», «және ауылдық аумақтарды», «және ауылдық аумақтар әлеуетiнiң өсуiн қамтамасыз ету» деген сөздер алынып тасталсын;
      «Тиiстi салалар (аялар) қызметiнiң ағымдағы жағдайын және даму үрдiстерiн талдау» деген 2-бөлімде:
      «1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру және елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету» деген 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. 1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру және елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету».
      Реттелетiн саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлерi
      Агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту.
      Бүгiнгi таңда республиканың агроөнеркәсiптiк кешенiндегi (бұдан әрi – АӨК) жағдай өндiрiс тиiмдiлiгiнiң өсуiмен, ауылдағы қаржы қызметi нарығының дамуымен, ауыл халқының тұрмыс сапасының жақсаруымен сипатталады.
      2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнiм көлемi 1 640,1 млрд. теңгенi құрады, бұл ретте өндiрiстiң өсуi 2008 жылмен салыстырғанда 13,9 %-ды құрады, бұл соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткiш болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң елдiң ЖIӨ көлемiндегi үлесi 6,2 %-ды құрады.
      2009 жылы ауылдық жерлердегi жұмыссыздықтың деңгейi 5,9 % деңгейiнде қалыптасты.
      Жыл сайын ауыл шаруашылығының негiзгi капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 15,9 млрд. теңгенi құраса, ал 2009 жылы – 77,5 млрд. теңгені құрады немесе 4,5 есеге артық болды.
      Өсiмдiк шаруашылығы саласында азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экспортқа бағдарланған бәсекеге қабiлеттi өнiмдердiң өндiрiсiн ұлғайту үшін құрылымдық және технологиялық әртараптандыруды, басымды ауыл шаруашылығы дақылдарының (бұдан әрi – ауыл шаруашылығы дақылдары) егiстiк алаңдарын кеңейтуді жүзеге асыру бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Жалпы республика бойынша 2009 жылы астық дақылдарының егiстiк алаңдары 2008 жылмен салыстырғанда 1 018,5 мың га-ға (6,3 %), оның iшiнде бидай – 1 265,4 мың га-ға (9,4%), астыққа арналған жүгерi 3,1 мың га-ға (3,1 %), күрiш 10,9 мың га-ға (14,4%), астық-бұршақ дақылдары 21,2 мың га-ға (47,5 %) өсті.
      Ылғал қорын сақтау технологиясын өндiру алаңдары кеңеюде. 2009 жылы көрсетiлген технологияны қолдана отырып 10,3 млн. га алаңда астық дақылдары өсірілді, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 2,7 млн. га-ға немесе 35 %-ға артық.
      Ауа райы жағдайының қолайсыздығына қарамастан, 2009 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық түрлерi бойынша жоғары өнім алынды. Сонымен, өңдеуден кейiнгi салмақта жалпы астық жинау 20,8 млн. тоннаны құрады, бұл 2008 жылғы деңгейден 33,7 %-ға артық.
      2009 жылы астық эквивалентiнде 6,8 млн. тонна (2008 жылы - 8,2 млн. тонна) астық және ұн, оның iшiнде 3,6 млн. тонна астық, 3,2 млн. тонна астық эквивалентiндегі ұн экспортқа жөнелтiлдi. Жоғары қосылған құны бар өнiм ретiнде ұн экспортының үлесi астық экспортының жалпы көлемiнде жыл сайын артуда және 2009 жылы 47 %-ды құрады. 2009 жылы Қазақстан сыртқы нарықтарға 2,2 млн. тонна ұн жеткiзiп, ұн экспортерлерiнiң халықаралық рейтингiсiнде үшiншi рет бiрiншi позицияға ие болды.
      Бұдан басқа, 83,2 млн. АҚШ доллары сомасына 69,0 мың тонна мақта талшығы және 24,1 млн. АҚШ доллары сомасына 74,6 мың тонна майлы дақыл экспортталды.
      2009 жылы республикалық бюджеттен бөлiнген 1 911,1 млн. теңге 9,9 мың тонна бiрегей тұқым өндiрiсiн қолдауға, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер (бұдан әрi – АШТӨ) сатып алған 60,6 мың тонна көлемiндегi элиталық тұқымның және 1 784,1 мың дана жемiс-жидек дақылдары мен жүзiм екпелерiнiң құнын iшiнара арзандатуға, сондай-ақ, 5,9 га алаңда жемiс-жидек дақылдарының, жүзiмнiң көп жылдық екпелерiнiң аналықтарын отырғызуға және 44,5 га алаңдағы отырғызылған аналықтардың аяқталмаған өндiрiсiне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толығымен өтеуге мүмкiндiк бердi.
      2009 жылы облыстардың ауыл шаруашылығы басқармалардың деректерi бойынша АШТӨ-лер 117,6 мың тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштар сатып алды, барлығы 240 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыш сатып алынды. Алайда, енгiзiлген минералды тыңайтқыштардың осы көлемi қажеттiлiктiң тек 8 %-ын жабады.
      Егiншiлiктi тиiмдi жүргiзу, топырақ құнарлылығын сақтау және молайту үшiн тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдануды одан әрi ынталандыру қажет.
      Республика аумағында фитосанитариялық жағдайға тұрақты бақылау жүзеге асырылуда және жыл сайын шамамен 3 млн. га алаңда аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдерге қарсы күрес бойынша iс-шаралар жүргiзiледі.
      Мал шаруашылығы республикада экономиканың аграрлық секторының негiзгi салаларының бiрi болып табылады.
      Мал шаруашылығында малдардың барлық түрлерi санының жыл сайынғы тұрақты өсімі орташа есеппен 4 %-ды құрайды.
      2009 жылы iрi қара мал саны 1,7 %-ға өстi және 6 095,2 мың басты құрады; тиiсiнше: қой және ешкi – 3,6 %-ға өсті немесе 17 369,7 мың басты құрады, жылқы – 5 %-ға өсті немесе 1 438,7 мың басты құрады, түйе – 4,8 %-ға өсті немесе 155,5 мың басты құрады, құс – 8,4 %-ға өсті немесе 32 686,5 басты құрады.
      Жалпы мал басынан ірi қара мал санының үлестiк салмағы үй шаруашылықтарында 82 %-ды, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарында - 5,2 %-ды, шаруа (фермерлiк) қожалықтарында - 12,8 %-ды құрады; қой саны бойынша тиiсiнше - 66,7 %; 6,2 %; 27,1 %; ешкi - 82,5 %; 0,3 % және 17,2 %; жылқы - 69,6 %; 6,0 % және 24,4 %; шошқа - 77,6 %; 15,9 % және 6,5 %, түйе - 66,9 %; 9,6 % және 23,5 %, құс - 44,0 %, 55,1 % және 0,9 %.
      Аталған саланы қолдау бойынша қабылданған шаралар нәтижесiнде мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерiнiң өндiрiсi ұлғаяды.
      2009 жылы сойылған салмақтағы ет өндiрiсi 896,3 мың тоннаны құрады және 2008 жылмен салыстырғанда 2,5 %-ға артты, тиісінше сүт - 5 303,9 мың тоннаны құрады немесе 2 %-ға артты, жұмыртқа - 3 306,4 млн. дананы құрады немесе 10,6 %-ға артты, жүн - 36,4 мың тоннаны құрады немесе 3,3 %-ға артты.
      Республиканың ауыл шаруашылығы құрылымдарында мал мен құстың барлық түрлерiн союға өткізу сойылған салмақта 13,9 %-ға артты және 184,9 мың тоннаны құрады, тиісінше сүт - 4,8 %-ға немесе 542,5 мың тоннаға артты және жұмыртқа - 18,8 %-ға немесе 1 950,4 млн. данаға артты.
      Бұл ретте, мал мен құстың өнiмдiлiгi артуда. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 1 сиырға келетiн сүттiң орташа сауылымы ауыл шаруашылығы кәсiпорындарда 266 кг-ға артты және 3 117 кг-ны құрады, 1 жұмыртқалағыш тауыққа келетін жұмыртқаның орташа шығысы 18 данаға артты және 268 дананы құрады, 1 қойға келетін орташа жүн қырқымы 2,5 кг-ны құрады және 2008 жылдың деңгейiнде қалды.
      Мал шаруашылығы саласындағы оң жетiстiктерге мал шаруашылығындағы жүргiзiлетiн селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстар анық әсерiн тигiзедi. Мал шаруашылығындағы тұқымдық база тұқымдық шаруашылықтар санының тұрақты өсуiмен сипатталады, жыл сайын олардың саны 40-50 бiрлiкке өсуде. Алайда, жалпы мал басындағы асыл тұқымды малдардың үлесi төмен деңгейде қалып отыр.
      Ветеринария саласында тұрақты негiзде республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргiзiлуде.
      Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар 2009 жылы өнеркәсiптiк өндiрiстiң республикалық көлемiнiң 8 %-ын және өңдеушi өнеркәсiптiң 25,5 %-ын өндiрдi.
      Бұл ретте, тамақ өнеркәсiбiнiң өндiрiс көлемi 2009 жылы 750,5 млрд. теңгеге жеттi.
      Саланың орташа жылдық өсу қарқыны соңғы бес жылдың iшiнде 106,2 %-ды құрады.
      2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда ұн өндiрiсi 10,4 %-ға, ет және ет-өсiмдiк консервiлерінің өндірісі - 68,1 %-ға, өсiмдiк майларының өндірісі - 8,7 %-ға, маргарин - 28,8 %-ға, шырындар - 11,7 %-ға, жемiс консервiлерi - 34,6 %-ға, қызанақ консервiлерi - 47,2 %-ға өстi.
      Есептi кезеңде 2008 жылмен салыстырғанда республикада қант өндiрiсiнiң көлемi 24,3 %-ға, өңделген сүт өндірісі - 10,3 %-ға, сары май – 11 %-ға, сыр және iрiмшiк - 12,3 %-ға, көкөнiс консервiлерi – 44 %-ға, жемiс консервiлерi - 7,8 %-ға және шұжық өнiмдерiнiң өндiрiсi 1,3 %-ға қысқарды.
      Жетілдіру және халықаралық талаптармен үйлестiру мақсатында тамақ қауiпсiздiгi саласында ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар бойынша 7 техникалық регламент әзiрлендi және бекiтiлдi.
      Шығарылатын өнiмдердiң сапасын жақсарту және кәсiпорындарды халықаралық стандарттарға көшiру бойынша жұмыстар жалғасуда, қазiргi уақытта, ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарда негiзделген сапа менеджмент жүйесiн саланың 323 кәсiпорны енгiздi, 84 кәсiпорын өндiрiсiн сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге әзiрлеу және дайындау сатысында.
      Аграрлық ғылымның әлеуетiн одан әрi жүйелi түрде дамыту үшiн АӨК-нi дамытуды тиiмдi бәсекеге қабiлеттi ғылыми және инновациялық қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру мақсатында 2007 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 25 ғылыми ұйымын бiрiктiру жолымен жарғылық капиталына мемлекет 100 % қатысатын «ҚазАгроИнновация» акционерлiк қоғамы құрылды.
      2006-2008 жылдары республиканың аграрлық ғылымы мемлекеттiк сорттық сынақтарға 187 ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сортын берді; ауыл шаруашылығы дақылдарының негiзгi түрлерiн өсiру бойынша 48 агротехнология әзiрлендi және жетiлдiрiлдi; су шаруашылығына арналған 16 аспап пен жабдықтың тәжiрибелiк үлгiлерi жасалды; ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу мен сақтаудың 44 технологиясы, тамақ өнiмдерiнiң, құрама жемнiң 66 рецептурасы, 55 техникалық регламент, шарт және стандарт әзiрлендi; ауыл шаруашылығы жануарларының 39 желiсi мен типі шығарылды және/немесе сыналды және т.б. Осы кезеңде 79 патент пен 238 инновациялық патент алынды, бұл өндiрiске енгiзуге арналған отандық ғылыми әзiрлемелердiң жоғарғы әлеуетiн растайды.
      Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ғылыми әзiрлемелердi енгiзу бойынша жұмыстар жандандырылуда.
      Жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттары егiлген алаң 2009 жылы шамамен 7,1 млн. гектарды құрады, ал астық дақылдарын өсiрудiң ең төменгi және нөлдiк ресурс үнемдейтiн технологияларын қолдану 10,3 млн. га-ға дейiн ұлғайтылды. Осы нәтижелер ауыл шаруашылығы зерттеулерiн жүйелi мемлекеттiк қолдаудың және оларды өндiрiске енгiзудiң арқасында мүмкiн болды.
      «Дипломмен ауылға» жобасы шеңберiнде 2009 жылы ауылда жұмыс iстеуге 6 582 маман тартылды, олардың 5 136-сын немесе 78 %-ын педагогтар құрайды, 1 089 адам (17 %) – денсаулық сақтау мамандары, 226 (3,5 %) – мәдениет қызметкерлерi, 84 (1,3 %) – спорт қызметкерлерi, 47 (0,7 %) – халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiнiң мамандары.
      Негiзi мәселелердi талдау
      Елдiң АӨК-сiнде негiзгi жалпы жүйелi проблемалары мыналар болып табылады: агротехнологиялардың артта қалуы, өндiрiстiң негiзгi құралдарының физикалық және моральдық тозуы; суармалы судың нормативтен тыс шығындары; ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң ұсақ тауарлығы; пайдаланылатын тұқымдар мен малдардың генетикалық әлеуетiнiң төмен деңгейi; әлсiз жемшөп базасы, толық рационды құрама жемдердiң жетiспеушiлiгi және оның салдарынан мал мен құстың төмен өнiмдiлiгi, өндiрiстiк өңдеуге сапалы шикiзаттың жетiспеушiлiгi және iшкi азық-түлiк тауарларының нарығында терең қайта өңделген отандық өнiмдер үлесiнiң төмендiгi; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; экономиканың аграрлық секторына инвестиция тартудың төмен деңгейi; ауылдық кооперацияның жеткiлiксiз дамуы.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау
      Аграрлық саланың дамуына әсерiн тигiзетiн негiзгi iшкi және сыртқы факторларға:
      жаңа агротехнологияларды енгiзу;
      сыртқы нарыққа шығу мүмкiндiгi;
      бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз етiлгендiгi;
      тартылған инвестициялардың көлемi;
      сыртқы нарықтардағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген өсiп келе жатқан сұраныстың, халықтың және оның әл-ауқат деңгейiнiң өсуi арқасында саланы дамыту перспективасы;
      қаржылық тәуекел (әлемдiк қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен бөлiнетiн қаражат көлемiнiң қысқаруы және т.б.);
      бағалық тәуекел (ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген әлемдiк және республикаiшiлiк бағалардың өзгеруi);
      Кеден одағы елдерi тарапынан импорттың ұлғаюы;
      елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауiп-қатер;
      табиғи сипаттағы тәуекел (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауыруы) жатады».
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Агроөнеркәсіптік кешен салаларын және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1.1-мақсатта:
      6-бағанда:
      «1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнiмiнiң нақты көлем индексi» деген жолдағы «103,7» деген сандар «105,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2. Агроөнеркәсiптiк кешеннiң жалпы қосылған құны» деген жолдағы «103,4» деген сандар «104,5» деген сандармен ауыстырылсын;

«

4. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Ауыл шаруашылығы саясатына жұмсалған шығындар» бойынша Қазақстан Республикасының позициясын (позицияны анықтау кезінде республикадағы ауыл шаруашылығына жұмсалатын шығындардың дамыған елдердегі аталған саланы қолдау көлемінен төмен екенін есепке алу қажет)

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi

рейтингтегi орны

78

62

62

62

62

62

62

5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Қабылданатын шешімнің айқындығы» бойынша көрсеткіш позициясы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi

рейтингтегi орны



75



46







»

      жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

4. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi

рейтингтегi орны

78

49

49

49

49

49

49

5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Қабылданатын саяси шешiмдердің айқындығы» көрсеткiші бойынша позициясы

Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi

рейтингтегi орны

78

75

53

46

46

46

46

»;

      «1. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiнiң өсуi» деген жолдың 6-бағанында «104,0» деген сандар «106,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1.1.1-мiндетте:

«

2. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылап суаруды қолданып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту


Х




»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылап суаруды қолданып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту

Х

Х

Х



»;

      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

5. Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру

Х

Х

Х





6. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту



Х







»;

      «Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:

«

3. Даму әлеуетi жоғары ауылдық елдi мекендер саны

есептiк деректер

бiрлiк

1 902

2 473

2 550

2 650

2 700

2 750

2 800

4. Ауыл халқын оңтайлы қоныстандыру схемасы

есептiк деректер

бiрлiк









1





»

      деген жолдар алынып тасталсын;

      «Агроөнеркәсіптік кешен салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту жолымен экспорттық тауашаларда орын алу үшін агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілетті сапалы өнімін өндіру» деген 1.2.1-міндетте:

      «Тiкелей шешу нәтижелер көрсеткiштерi» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

8. Берілген кредиттер есебінен шаруа-фермер қожалықтары сатып алған ірі қара малдың аналық басының саны

есептiк деректер

бас





20000

25000







9. Бюджеттік инвестициялар есебінен сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың асыл тұқымды басының үлесі

есептiк деректер

%





8,67

7,71

0,08





10. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге берілген шағын кредиттер саны

есептiк деректер

бірлік



3750

1875

3750

1875





»;

«

1. Астана қаласына көрме-жәрмеңкелік кешен салу

Х









16. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне мониторинг жүргізу және талдау

Х

Х

Х

Х

Х

17. Әрбір ауылдық елді мекеннің әлеуетті сыйымдылығын анықтау

Х

Х

Х

Х

Х

»

      деген жолдар алынып тасталсын;

«

4. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлеріне кредит беру


Х

Х

Х

Х

5. Орта шаруа (фермер) қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру

Х





7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту

Х





8. Ауыл халқына шағын кредит беру

Х

Х

Х

Х

Х

9. Ауыл халқына кейiннен кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру

Х

Х

Х

Х

Х

10. Шағын шаруа қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру

Х









»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

4. Ауылдық жерлердегi кәсiпкерлiк қызметтiң ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлерiне кредит беру



Х

Х





5. Шаруа-фермер қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру

Х

Х







7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту

Х

Х







8. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге шағын кредит беру

Х

Х

Х





9. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кейiннен кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру

Х

Х

Х





10. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кредит беру

Х

Х







»;

      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

19. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен бірге), оның iшiнде:











- Астана қаласында



Х

Х





- Оңтүстiк Қазақстан облысында





Х

Х

Х

- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында салу









Х

20. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кейіннен кредит беру үшін шағын кредит беру ұйымдарына кредит беру



Х







21. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ, асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен байланысты жұмсалған шығындардың құнын өтеу

Х

Х

Х





»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген кіші бөлімде:
      001 «Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

001 «Агроөнеркәсiптiк кешендi, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру»

Сипаттау

Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 171

6 171



Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау және Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу

бірлік



1





«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу

бірлік



1





Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру

адам

1 100

1 317

130

749

749



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Бәсеке қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн құру, елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100



Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау

%



100





ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі

%



100





сапа көрсеткiштерi









Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау

%

100

100

100

100

100



тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр мемлекеттiк қызметкердi ұстауға арналған шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,8

1 662,6

1 820,5

1 820,5



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

8 349 619,5

9 204 742,0

9 993 745,0

11 234 403,0

11 234 406,0



»;

      004 «Өсiмдiктер карантинi» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Ауыл шаруашылығы дақылдары мен жер-суларының 1 гектарында карантиндік зиянкестер, өсімдіктер ауруы және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге кететін орташа шығындар» деген жолда «5 720,1» деген сандар «4 113,6» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «1 156 882,0» деген сандар «863 793,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Тұқымның сапасына сараптама жүргiзу (тұқымды зерттеу)» деген жолда «330 438» деген сандар «325 910» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «274 594,0» деген сандар «270 831,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Құрылыс жұмыстарының көлемі» деген жолда «31,9» деген сандар «30,8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
      «1 шаршы метр құрылысқа кететiн орташа шығын» деген жолда «79,3» деген сандар «80,7» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «204 968,0» деген сандар «204 229,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
      «- автогараждар мен әкiмшiлiк үйлер салу бойынша» деген жолда «61 562» деген сандар «47 514» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «99 274,0» деген сандар «85 226,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу» деген жолда «43,78» деген сандар «43,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «6 489 296,0» деген сандар «6 283 734,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «-оқшау су құбырлары» деген жолда «186» деген сандар «176» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық» деген жолда «2 211 682» деген сандар «2 094 354» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Арзандатылған тарифпен ауыз сумен қамтамасыздандырылған ауылдық елдi мекендердiң саны» деген жолда «622» деген сандар «611» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi» деген жолда «66 571,45» деген сандар «62 965,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 784 790,0» деген сандар «3 693 082,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»

Сипаттау

Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, сондай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу

бiрлiк

5

3






Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу

бiрлiк


8

49

50




Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы

бiрлiк

2

5

18





Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу

бiрлiк



1





Ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

бiрлiк



1





Зертханалық жабдықтарды және аспаптарды сатып алу

бiрлiк

15



8 620




Алыс және жақын шет елдерде ветеринариялық зертханалардың қызметкерлерiн оқыту

бiрлiк




52




түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы

%

100

100

100

100




Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы

%

7,1

11,1

25,4

65,4




сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны:

мың теңге




 
 
 
 

59 298,5

142 838
 
 
 
 

110 239

 
 
 
 

100 183,0




- ветеринариялық зертхана құрылысы

- биоқойманың құрылысы

- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 556 069,0

983 625,0

3 158 702,0

10 197 432,0




»;

      016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау»

Сипаттау

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдықтының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған.
Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу

саны

162







Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны

саны



24





Қазақстанның өсімдік шаруашылығында қолданыстағы сақтандыру жүйесiн талдау және қайта қарау жөнiндегеі қызметтер, өсімдік шаруашылығында балама мүмкін болатын сақтандыру өнімдерін айқындау

қызмет



1

1





Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту

қызмет



1





Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:

адам








а) екiншi деңгейдегi банктердің және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн

139







б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн

51







«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны

саны

47







«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны

саны

59







Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант қызметтерi

адам/ай



2





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны

саны

11 800









«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.

материал


1

1





Пилоттық аудандарда агрометеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру

коэффициент



0,9-2,2





сапа көрсеткіштері









Ауылда консалтингтік қызметтер ұсыну сапасын арттыру

Аттестатталған консультанттар саны

660







Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлетін қызмет бірлігіне орташа шығындар:


мың теңге








- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша
1 адам/ай



4 275,0





- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша



18 725,0





- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту



21 000,0





Агрометеостанцияларды сатып алуға орташа шығындар



7 812,5





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

101 489,2

24 652,0

256 179,0





»;

      017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Cумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту» деген жолда «252» деген сандар «257» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сумен жабдықтау объектiлерi бойынша жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу» деген жолда «158» деген сандар «142» деген сандармен ауыстырылсын;
      «түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн iске қосу» деген жолда «119» деген сандар «115» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
      «- бiр сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту бойынша» деген жолда «104 295,3» деген сандар «111 333,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      «- бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша» деген жолда «7 617,7» деген сандар «6 915,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «27 486 015,0» деген сандар «29 594 623,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Құрама жем сатып алу» деген жолда «1 135,0» деген сандар «1 229,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Балық өсiру материалдарын сатып алу» деген жолда «706,7» деген сандар «690,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттау

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзенiндегi апаттық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары

Бюджеттiк бағдарлама түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар қсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы

км


3

23

16

14



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Елдi мекендердiң тұрғын-үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау

%


6,7

51,1

68,9

100



Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету

учаскелер саны


2

8

3

7



сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 шақырымға шығындар

мың теңге


33 333,3

173 913,0

156 250,0

172 500,0



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


100 000,0

4 000 000,0

2 500 000,0

2 415 000,0



»;

      026 «Бiрiккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Азық-түлiк және Ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастықты қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарлама кестесі алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу (1-ші фаза)» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу (1-ші фаза)»

Сипаттау

Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Құрылыстарды салу

саны

1

1






Сақтандыру ұсталымдарын төлеу

%


17,1

82,9





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін)

метр


42






сапа көрсеткiштерi









Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн

Грамм/литр


17






Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн

км2


3 200






бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

228 004,4

242 515,0






»;

      029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»

Сипаттау

Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу

саны

1

22

59

5




Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:

саны








- топтық су құбырлары

23

20

22

8

6



- гидротехникалық құрылыстар

25

40

42

23

11



«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)

саны

51

1






«Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (ИДБ)

саны

7







түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу:

саны








- топтық су құбырлары

10

17

13

3

5



- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ)

50

1






- «Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)

3







Қайта жаңартылған гидротехникалық құрылыстардың тиiстi жылға жалпы саннан үлесi

%

36

55

35,7

52

100



сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар:

мың теңге








- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша


357 665,9

427 694

2 094 456,1

2 666 185,8



- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша


429 205,1

523 273,8

301 285,4

1 059 719,7



- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша


77 979,1

72 922,9

480 324,2




бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

15 824 237,0

27 012 318,0

35 689 221,0

26 086 835,0

27 654 032,0



      030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу

га



77 936,5





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындары суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидияланатын алқаптың пайдаланылатын барлық суармалы жерлердің жалпы аумағынан үлесі

%



5,6





сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 га-ға субсидиялар мөлшері

теңге



6 300,0





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



491 000,0





»;

      032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту»

Сипаттау

Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын-үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу

cаны

80

47






Мониторинг және егжей-тегжейлі жобалау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыруға келiсiмшарттар жасау

%

4

1

1

1

1



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жер асты суларының ластау көздерiн оқшаулау

%




75

100



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

267 220,1

532 557,0

210 142,0

2 300 736,0

1 028 007,0



»;

      034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану»

Сипаттау

Республикалық меншікте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысыты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары:

объектiлер саны








- республикалық меншiктегi

139

142

173

162

162



- мемлекетаралық объектiлер

10

10

11

11

11



Инженерлiк-техникалық жарақтау


46

86





Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы, су қорғау iс-шаралары



124





Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу


9

13





Заманауи электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру



67





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану іс-шараларының орташа шығындары:


мың теңге








- республикалық меншiктегi

6 636

10 408

15 428,6

9 012

9 012



- мемлекетаралық объектiлер

85 964

108 554

109 129

95 712

95 712



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 760 041,0

2 563 500,0

3 869 567,0

2 512 778,0

2 512 778,0



»;

      037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «- халықаралық және республикалық маңызы бар» деген жолда «12 044,8» деген сандар «9 227,8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «- жергiлiктi маңызы бар» деген жолда «1 829,5» деген сандар «395,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «144 538,0» деген сандар «141 965,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтауға жұмсалатын орташа шығындар» деген жолда «778,5» деген сандар «785» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «4 456 846,0» деген сандар «4 493 846,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару»

Сипаттау

Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру,
бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi
17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемi (м3)

169 645

87 115

26 321





Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

%

50

30

26





Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау

экскавация көлемi (м3)

680 640

113 440

324 747,2





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі –
2,1 мг/кг)

Мг/кг

2,1

2,1

2,1





Су қоймасының көлемiн

млн. м3



108,9





сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 м3 сынап қалдықтарын көму құны

теңге

2 500

2 500

2 500





1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны

теңге



31,6





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 340 181,1

3 264 604,0

1 384 957,0





»;

      043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттік бағдарлама

043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру;
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру;
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру;
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру;
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен  тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу;
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы);
12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар;
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу;
14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту;
15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы;
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту;
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу;
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту;
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру;
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру;
22. Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру;
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру;
24. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асырылу тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету

бірлік

98

161 дейін

100 дейін

110 дейін

110 дейін



түпкі нәтиже көрсеткіштері









КС қатысушылары саны

бірлік

4 125

7 083 дейін

4 250 дейін

4 500 дейін

4 500 дейін



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 000 000,0

5 000 000,0

8 000 000,0

5 500 000,0

5 500 000,0



2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдане әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жаңа Бірлестіктерге кредит беруді қамтамасыз ету

бірлік

10

12 дейін

4 дейін

12 дейін

12 дейін



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Жеңілдікті кредит беру жолымен Бірлестіктер құруды ынталандыру

бірлік

123

144 дейін

40 дейін

120 дейін

120 дейін



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың теңге

70 000,0

125 000,0

125 000,0





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

700 000,0

1 500 000,0

500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0



3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштер









Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

10 дейін


10 дейін

10 дейін



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бірлік

8

10 дейін


10 дейін

10 дейін



тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

500 000,0

500 000,0


500 000,0

500 000,0



4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері:









Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру

бірлік


8 дейін






түпкі нәтиже көрсеткіштері:









Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру

бірлік


8 дейін






сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Ішкі нарықты отандық өніммен қанықтыру және тамақ өнімінің импорт үлесін төмендету









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


5 000 000,0






5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ (аналық басы мен тұқымдық бұқалар) басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету

мың теңге



3 700 000

4 500 000




түпкі нәтиже көрсеткіштері









Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету

бас



20 000

25 000




тиімділік көрсеткіштері









Қарыз алушыға бір ІҚМ басын сатып алуға бөлінген кредиттің орташа мөлшері

мың теңге



180,0 дейін

180,0 дейін




бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



8 200 000,0





6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

38

629 дейiн

398 дейiн

342 дейiн

460 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%

0,04

0,35

0,27

0,23

0,31



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









АШТӨ техникалық және технологиялық жарақтану деңгейін арттыру









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

500 000,0

4 500 000,0

3 419 000,0

2 935 000,0

3 919 000,0



7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кейiн лизингке табыстау үшiн бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал басының орташаланған саны

бiрлiк



10 562 дейiн

10 211 дейiн

117 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Асыл тұқымды малдарды сатып алуға мұқтаждықты қанағаттандыру (Облыстық Ауыл шаруашылығы басқармаларының деректері бойынша асыл тұқымды малдарды сатып алуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%



17,12

14,26

0,16



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



15 481 000,0

65 000,0

81 000,0



8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

47

92 дейiн

45 дейiн

45 дейiн

31 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Арнаулы техника мен технологиялық жабдықтың машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%

0,04

0,04

0,14

0,04

0,06



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жасаушы зауыттардан нарықтан төмен бағамен және кепілді қызмет көрсетумен сатып алу









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0



9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығы бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

3

10 дейiн

7 дейiн

7 дейiн

6 дейiн



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдығын жаңарту (маркетингілік зерттеулер деректері бойынша өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі технологиялық жабдықтқа жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%

0,91

3,02

1,51

1,51

2,27



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының өндіріс көлемін арттыру









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

300 000,0

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0



10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытын салу

ҚЖЖ %

100







түпкі нәтиже көрсеткіштері









Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытының өндірістік қуаттылығы

жылына/ мың тонна


1,3

1,6

1,6

2,0

3,0

4,0

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Нәтижесінде өндірістік қуаттылығы жылына
5 мың тоннаға дейін тұқымдық мақта материалын өндіру зауыты салынды









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

476 800,0







11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы)

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны

АӨК субъектілерінің саны

2







түпкі нәтиже көрсеткіштері









АӨК субъектілерін кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету

мың теңге

1 000 000,0







сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 000 000,0







12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық көлемі

мың тонна


150* дейін






түпкі нәтиже көрсеткіштері









Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі

мың теңге


3 110 000,0*






Ескертпе:
* нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге сомасында қаражат көзделген, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылғы қаражат.

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


2 110 000,0






13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу, оның ішінде:









- Оңтүстік Қазақстан облысында

ТЭН, ЖСҚ әзірлеу

1







- Астана қаласында

ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету

1


1





- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында

ТЭН әзірлеу

1







түпкі нәтиже көрсеткіштері









- Оңтүстік Қазақстан облысында

ҚЖЖ %





30

60

100

- Астана қаласында




60

100



- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында







100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Астана қаласындағы көтерме базарын және аймақтық терминалдарды салу өңірлерде көтерме сауда және сервистік-дайындау қызметтерін дамыту проблемасын, оның ішінде: логистика, ауыл шаруашылығы өнімдерін кепілді өткізу мәселелерін ішінара шешуге, делдалдардың санын, сауданың үстеме бағасын төмендетуге, өнім сапасын бақылауға мүмкіндік береді









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



3 110 000,0**





Ескерту:
** «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдармен) салу» жобасын жүзеге асыру қайта инвестицияланған қаражатты 2012 жылы игеру есебінен жоспарланған.

14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өсірілген және жиналған көкөніс пен жеміс көлемі

тонна/ жылына

34 200

40 000 дейін

11 454,6 дейін

68 850 дейін

79 225 дейін



Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу көлемі

тонна/жылына


3 700 дейін

735,7 дейін

6 020 дейін

6 020 дейін



Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі

тонна/ жылына




6 000 дейін

6 000 дейін



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Жерді игеру

га

1 020

1 310 дейін

2 217 дейін

2 875 дейін

3 635 дейін



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Жобаны іске асыру нәтижесінде жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру, сақтау, қайта өңдеу және консервілеу бойынша өндірістер салынатын болады, тамшылатып суару жүйесіне арналған тамшылату ленталар өндірісі құрылады, алаңы 2 га жылыжай салу арқылы отырғызу материалдар өндірісі құрылады, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру үшін Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарының тыңайған жерлері игерілетін болады









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


800 000,0

500 000,0

2 000 000,0




15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сатып алынған астық көлемі

мың тонна




290 дейін

390 дейін

500 дейін


түпкі нәтиже көрсеткіштері









Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу арқылы

мың теңге


7 700 000


2 500 000

3 000 000



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Экспорттық текшелерді алу үшін жоғары сапалы және жоғары протеинді астықты сатып алу көлемін ұлғайту









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


7 700 000,0


2 500 000,0

3 000 000,0



16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өсірілген және жиналған көкөніс көлемі

тонна/жылына




16 200 дейін




Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі

тонна/жылына




7 940 дейін




түпкі нәтиже көрсеткіштері:

тонна/жылына








Жерлерді игеру





650 дейін




сапа көрсеткіштері

га








тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



500 000,0





17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ет және ет өнімдерін сатып алу

тонна


2 614,0

2 512,1 дейін





Жүнді сатып алу

тонна


300,0

300,0 дейін





Тері шикізатын сатып алу

тонна


375,0

150,0 дейін





түпкі нәтиже көрсеткіштері









Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы

%


1,2

1,96





Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы

%


15 дейін

15 дейін





Тері шикізатын қайта өңдеу өндірісі экспортының көлемі

мың м3


62,5 дейін

25 дейін





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін өнімді тұрақты өткізу нарығын қамтамасыз ету; өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету; мал шаруашылығы өнімдерінің экспорт көлемін арттыру









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


1 500 000,0

1 500 000,0





18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Дамыған инфрақұрылымы бар қазіргі заманғы бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру

бірлік

2

1

2 дейін





Асыл тұқымды шаруашылықтар - репродукторлар құруды қаржыландыру

бірлік


2 дейін






ІҚМ асыл тұқымдарын қаржы лизингке беру арқылы АӨК субъектілерін қолдау

АӨК субъек-рі



2 дейін





Мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту үшін АӨК субъектілерін қаржыландыру

АӨК субъек-рі


1

2 дейін





түпкі нәтиже көрсеткіштері









Асыл тұқымды табынды құру және оның өсімін молайту мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу

бас



1 655 дейін

1 000 дейін




Ұсақ мал басын сатып алу

бас


7 000 дейін

1 550 дейін

7 000 дейін




Жылқы басын сатып алу

бас



150 дейін





сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бәсекеге қабілетті мал шаруашылығы өнімдерін қалыптастыруды қамтамасыз ету, әлеуетті өткізу нарықтары ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін және компанияларды өндірісті ұлғайтуға ынталандырады.
Табынның өсімін молайту бойынша озық технологияларды қолдана отырып, аналық мал басын жинау үшін негіз құру; бордақылау алаңдарын етті бағыттағы бұқаршықтармен қамтамасыз ету, бұл етті бағыттағы асыл тұқымды және тауарлық мал үлесін арттыруға ықпалын тигізетін болады.
Ұсақ малдың асыл тұқымды аналық басын көбейту; жайылымды қой шаруашылығын ұйымдастыру.
Жылқылардың асыл тұқымды аналық басын арттыру.









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


3 000 000,0

1 300 000,0





19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кепілді астық көлемі

мың тонна



1 665 дейін





түпкі нәтиже көрсеткіштері









Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету

мың тонна



83,4 дейiн





тиімділік көрсеткіштері









Кепілдендірілген астық қолхаттарын кепілге қоя отырып, АӨК субъектілеріне кредит беру көлемін ұлғайту аграрлық секторға инвестициялардың құйылуына әкеледі









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



500 000,0





20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген шағын кредиттер саны

бірлік


3 750

1 875

3 750 дейін

1 875



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%



3,3

3,2

3,1



сапа көрсеткiштерi









Кредиттiк қоржынға мерзiмi өткен берешектер үлесi

%



14,5

13,4

12,1



тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру









Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%



3,3

3,2

3,1



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


1 500 000,0

4 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0



21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген шағын кредиттер саны

бірлік

2 488

1 250

625

625

625



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%



5,3

5,1

4,8



сапа көрсеткiштерi









Мерзiмi өткен берешектердi азайту

%



14,5

13,4

12,1



тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0



22. Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру

бірлік


1






түпкі нәтиже көрсеткіштері









Кредиттік рейтинг алған ШКҰ саны




3

3

3



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Шағын кредит ұйымдарын институционалдық нығайту арқылы ауылда қаржылық инфрақұрылымды дамытуды қамтамасыз ету









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



300 000,0






23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









берілген шағын кредиттер саны

бірлік



270

200




түпкі нәтиже көрсеткіштері









Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі

%





0,13

0,24


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



4 000 000,0





24. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Соңғы қарыз алушыға берілген қарыздардың саны

бірлік




100 дейін




түпкі нәтиже көрсеткіштері









Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі

%






0,06


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



1 000 000,0





Бағдарлама бойынша бюджеттік шығыстардың жалпы көлемі

мың теңге

5 976 800,0

35 410 000,0

50 900 000,0

18 000 000,0

18 000 000,0



»;

      044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Консалтингтiк қызмет көрсету» деген жолда «31» деген сандар «26» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Орманды молықтыру» деген жолда «12 700» деген сандар «14 301» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «1 га орманды молықтыру бойынша iс-шараларды жүргiзуге кететiн орташа шығындар» деген жолда «306,9» деген сандар «168,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 897 280,0» деген сандар «2 404 959,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу»

Сипаттау

Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiн тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің

атауы

өлшем бiрлiк

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу:

бiрлiк








- техникалық паспорттар

93 900

65 050

28 400

65 050

65 050



- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер

88 902

62 500

31 700

62 500

62 500



- тракторист-машинистердiң куәлiктерi

31 700

25 000

18 200

25 000

25 000



- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері

10 482

3 450

1 000

3 450

3 450



түпкi нәтиже көрсеткiштерi








Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны:

теңге








- техникалық паспорт

118,12

280

280

280

280



- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер

1 189,15

1 189,15

1 220

1 220

1 220



- тракторист-машинистердiң куәлiгi

118,08

280

280

280

280



- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері

16

40

40

40

40



Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу

%

100

100

100

100

100



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

120 720,4

99 674,0

51 762,0

101 602,0

101 602,0



»;

      050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «100 000,0» деген сандар «1 203 295,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлдеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны

бiрлiк

43

30-40

20-30

30-40

30-40



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi

%

9,9

11,1

17,9

12,5

13,5



сапа көрсеткiштерi









Халықаралық стандарттарды енгiзген кәсiпорындар санын ұлғайту нәтижесiнде олар өңдірген өнімнің үлесі жалпы АӨК субъектiлерi өңдірген өнімінің жалпы көлемiне қатысты мыналарды құрайды:









өсiмдiк майы бойынша

%

30,0

34,0

38,0

39,0

40,0



сүт бойынша

%

21,3

23,0

25,0

27,0

29,0



ет бойынша

%

40,5

43,0

45,5

46,0

47,0



астық бойынша

%

16,8

18,0

18,3

23,0

25,0



ұн бойынша

%

15,7

17,5

17,7

22,0

23,0



тиiмдiлiк көрсеткiштерi









ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi

теңге

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

33 702,3

42 609,0

40 000,0

60 000,0

60 000,0



»;

      052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Барлық жануарлардың санын ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдiстердi енгiзiп зерттеу» деген жолда «47,76» деген сандар «46,9» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «6 804 682,0» деген сандар «6 730 226,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 641 188,0» деген сандар «3 628 243,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылығы нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу

саны

12

13

22

2

1



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі

%

25

31

59,1

50

100



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша

37 765,1

57 626,4

101 520,2

74 036,0




- су қоймалары бойынша

43 304,9

58 200,1

68 992,9





- гидротораптар бойынша

47 731,0

59 573,4

191 686,8





- тiк дренажды ұңғыма бойынша



19 520,5

13 397,3

13 397,3



Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті

ПӘК

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

493 413,9

756 706,0

4 992 205,0

2 030 036,0

1 956 000,0



»;

      056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру»

Сипаттау

Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ұлттық референттiк зертхананы жобалау

%



60

30




Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтарды сатып алу)

зертхана

21







Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту

адам

80


70





Халықаралық консультанттарды шақыру арқылы зертханалық тәжірибені жақсарту

адам/ай

2


3





Стандарттарды сәйкестендіру халықаралық консультанттарды шақыру арқылы 7 техникалық регламенттердi пысықтау

адам/ай

1







Гранттар беру арқылы ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тамақ өнiмдерінің қауiпсiздiгi менедменті жүйесiн енгiзу

саны

10







КГЖ бойынша конкурсқа қатысу үшiн әлеуетті өтінім берушілерді өтiнiмдер қалыптастыру, грант алушыларды кiшi жобаларды іске асыру жөнінде оқыту және КГЖ кiшi жобаларының мониторингі

адам

583

300 кем емес

100 кем емес

80 кем емес




семинарлар саны



12

12




Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелде арттыру

адам

35

12






Аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн шетелде арттыру

адам

40







Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту

адам

100







Зертхана мамандарын шетелде оқыту

адам

30







АШМ қызметкерлерiн және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiн халықаралық тағылымдамадан өткізу

адам

6

6






Жобаны iске асыру барысы туралы семинар

семинар

1

1

1

1




Жобаның веб-сайтының жұмысын қолдау

веб-сайт

1

1

1

1




Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау

жүйе

1

1

1

1




Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету

жүйе

1

1

1

1




Қаржылық агентті тарту (сенiм бiлдiрілген банк)

агент

1

1

1

1




КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалауға тәуелсiз сарапшыларды тарту

адам

113

60






түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк зертханаларды қазіргі заманғы жабдықпен жарақтау

зертхана

21







Конкурстық грант жүйесі (КГЖ) бойынша берілген гранттардың саны

саны

211

200






Жеке зертханалар жаңартылды

саны



20





сапа көрсеткiштерi









Конкурстың бiрiншi турының нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдердің үлесі

%

57,9

65






Шетелде және ел ішінде оқудан өту нәтижесі бойынша алған біліммен және практикалық тағдылармен қанағаттанған зертханалардың жас ғалымдарының, мамандарының, аграрлық ЖОО мен колледж оқытушыларының үлесі

%

90

90

90





тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ұлттық референттiк зертхананы жобалаудың орташа құны

мың теңге



229 922

116 636




Қолданбалы ауыл шаруашылығы зерттеулердi дамыту үшiн инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, жеке зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны іске асыруға жұмсалатын орташа шығын

3 016

3 924

2 990





АӨК қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру бойынша 1 адамға жұмсалатын орташа шығын

230,0

168,5

423,5





Мемлекеттiк зертханаларды жаңартуға (1 зертханалық жабдықты алу) жұмсалатын орташа шығын

26 325







бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 603 317,0

1 060 281,0

1 340 258,0

934 743,0




»;

      057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Аналитикалық есептердiң саны» деген жолда «4» деген сан «8» деген санға ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «708 672,0» деген сандар «756 672,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «911 098,0» деген сандар «910 800,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңартудың орташа құны» деген жолда «9 754» деген сандар «6 500» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «59 094,0» деген сандар «55 840,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      075 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мемлекеттiк мекемелерiнiң күрделi шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Сатып алынатын негiзгi құралдарға жататын тауарлар мен техникалар саны» деген жолда «1 077» деген сандар «1 129» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша» деген жолда «39 083,9» деген сандар «43 386,9» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «1 327 698,0» деген сандар «1 465 391,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Асыл тұқымды өнiмді (материалды) өткізу, оның iшiнде:









- IҚМ

мың бас



10,8

7,8

7,9



- қой, шошқа, жылқы және түйе

тонна

2 762,3

8 043,5

7 186,0

11 150,9

11 338,6



- тұқымдық бұқа ұрығы

мың доза


157,1

208,5

268,6

288,9



- асыл тұқымды жұмыртқа

мың дана

7 904,0

7 560,0

9 641,8

6 957,5

7 444,6



- тәулiктiк балапандар

мың бас


30,0

473,2

2 863,5

3 064,0



Асыл тұқымды малдарды күтіп-бағу, оның iшiнде:









- «Қазақ тұлпары» ЖШС-да асыл тұқымды жылқыларды

бас

257

265

277

287

297



- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды

бас

70

72

80

90

90



- шетелдiк селекцияның IҚМ асыл тұкымды төлiн сатып алу

бас



10 979





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жалпы санынан асыл тұқымды малдардың үлестік салмағы

%

6,2

7,5

8,0

7,2

9,5



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы ауыл шаруашылығы малдар мен құстардың өнiмдiлiгi, оның ішінде:









- 1 сиырдан сауылатын сүт

кг

2 233

2 450

2 272

2 300

2 325



- 1 қойдан қырқылатын жүн (орташа)

2,8

3,1

2,9

3,0

3,1



- 1 жұмыртқалайтын тауықтың жұмыртқалауы (орташа)

дана

217

208

218

220

225



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 497 397,0

3 429 554,0

5 080 349,0

4 384 723,0

4 479 677,0



      086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Одан әрi ауылшаруашылық тауар өндiрушiлерiн, өңдеушiлерге кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге» деген жолда «3 000 000,0» деген сандар «588 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны» деген жолда «6» деген сан «1» деген санға ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету» деген жолда «400» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
      «1 түпкi қарыз алушыға берiлетiн субзаймның орташа мөлшерi» деген жолда «7 500,0» деген сандар «42 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 000 000,0» деген сандар «588 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

Даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мал шаруашылығы өнiмін өндiру мен өткізудің субсидияланатын көлемi, оның iшiнде:









- ет

мың тонна

79,7

74,5

115,6

146,3

146,3



- жүн

мың тонна

0,9

0,9

1,2

1,3

1,3



- сүт

мың тонна

170,7

166,7

204,9

155,4

155,4



- тауарлық жұмыртқа

мың дана

1 461,6

1 389,5

1 999,9

1 931,4

1 931,4



түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Шаруашылықтардың барлық санаттарында мал шаруашылығы өнімін өндіру көлемiн ұлғайту, оның iшiнде:









- ет

мың тонна

896,3

950,0

976,0

1 015,0

1 065,0



- сүт

мың тонна

5 303,9

5 800,0

5 529,0

5 650,0

5 820,0



- тауарлық жұмыртқа

мың дана

3 306,4

3 150,0

4 033,0

4 100,0

4 300,0



Өндiрiстің жалпы көлемiндегі ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өнiмнiң үлестік салмағын ұлғайту, оның iшiнде:









- ет

%

20,6

21

25,0

24,0

26,0



- сүт

10,1

11

10,7

11,5

12,5



- жұмыртқа

59,0

57

66,4

68,6

70,8



сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Отандық өндiрiс өнiмдерiн ішкi нарықта тұтынудың үлестік салмағы, оның iшiнде:









- сүт және сүт өнiмдерi

%

90,3

93

93

94

95



- құс етi

35

55

49

56

65



- тағамдық жұмыртқа

87

91

93

93

95



бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

11 666 580,0

13 130 000,0

18 839 255,0

13 657 666,0

13 657 666,0



»;

      094 «Ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк саласының мамандарын әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға берiлетiн бюджеттiк кредиттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Бюджеттік бағдарлама» деген жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»;
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит беру арқылы ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және өмiр сүру үшiн денсаулық сақтау, бiлiм, әлеуметтiк қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту» деген жолда «4 823» деген сандар «4 570» деген сандармен ауыстырылсын;
      «түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкпен салыстырғандағы үлес салмағы» деген жолда «87,8» деген сандар «83,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит» деген жолда «952 560,0» деген сандар «2 268 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «4 595 161,0» деген сандар «4 372 586,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк саласының мамандарын әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Бюджеттік бағдарлама» деген жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Көтерме жәрдемақы беру арқылы ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және өмiр сүру үшiн денсаулық сақтау, бiлiм, әлеуметтiк қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту» деген жолда «5 127» деген сандар «6 773» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сенiм бiлдiрiлген агент қызметiн өтеу» деген жолда «244 678» деген сандар «238 564» деген сандармен ауыстырылсын;
      «түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
      «Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкпен салыстырғандағы үлес салмағы» деген жолда «93,3» деген сандар «100,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «788 188,0» деген сандар «956 176,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»

Сипаттау

«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны

бiрлiк

740

1 073

1 073





Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету

бiрлiк


3

7





Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны

бiрлiк

5

3






түпкi нәтиже көрсеткiштерi









АӨК субъектілеріне электрондық қызмет көрсету үшін алғышартар құру

%


30

100





Республиканы БАБЖ-мен қамту

%

30

100

100





сапа көрсеткiштерi









Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау

бiрлiк


1

1





тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiп тік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*

%



30





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

412 559,8

268 946,0

66 442,0





Ескерту:
      * Аталған тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

»;

      мынадай мазмұндағы 204 «Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«

Бюджеттiк бағдарлама

204 «Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату»

Сипаттау

Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару

мың тонна



833,3





түпкi нәтиже көрсеткiштерi









экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі

%



100





сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері

теңге



6 000





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



5 000 000,0





»;

      «Бюджеттік шығындардың жиынтығы» деген кіші бөлімде:
      «2011 жыл» деген бағанда:
      «313 245 800,0», «196 892 744,0» және «116 353 056,0» деген сандар тиісінше «340 806 079,0», «203 967 461,0» және «136 838 618,0» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1735

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП РК, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в тексте слова ", сельских территорий", "и сельских территорий", "и обеспечение роста потенциала сельских территорий" исключить;
      в разделе 2. "Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности":
      пункт 1 "Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны" изложить в следующей редакции:
      "1. Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны"
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Развитие агропромышленного комплекса.
      В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее - АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
      В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 640,1 млрд. тенге, рост производства при этом по сравнению с 2008 годом составил 13,9 %, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 6,2 %.
      Уровень безработицы в 2009 году в сельской местности сложился на уровне 5,9 %.
      Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2009 году - 77,5 млрд. тенге или в 4,9 раза больше.
      В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее - сельхозкультур) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
      В целом по республике в 2009 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2008 годом возросли на 1018,5 тыс. га (6,3 %), в том числе пшеницы - на 1265,4 тыс. га (9,4 %), кукурузы на зерно - на 3,1 тыс. га (3,1 %), риса - на 10,9 тыс. га (14,4 %), зернобобовых культур - на 21,2 тыс. га (47,5 %).
      Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающих технологий. В 2009 году зерновые культуры с применением указанных технологий возделывались на площади 10,3 млн. га, что на 2,7 млн. га или 35 % больше, чем в 2008 году.
      Несмотря на сложные погодные условия в 2009 году получен высокий урожай практически по всем видам сельхозкультур. Так, валовой сбор зерна в весе после доработки составил 20,8 млн. тонн, что на 33,7 % больше уровня 2008 года.
      В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2008 году - 8,2 млн. тонн), в том числе зерна - 3,6 млн. тонн, муки в зерновом эквиваленте - 3,2 млн. тонн. Доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. В 2009 году Казахстан поставив на внешние рынки 2,2 млн. тонн муки, в третий раз занял первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки.
      Кроме того, экспортировано 69,0 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 83,2 млн. долларов США и 74,6 тыс. тонн масличных культур на сумму 24,1 млн. долларов США.
      Выделенные в 2009 году из республиканского бюджета 1911,1 млн. тенге, позволили поддержать производство 9,9 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельхозтоваропроизводители) элитных семян в объеме 60,6 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 1784,1 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 5,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 44,5 га.
      В 2009 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 117,6 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, всего приобретено порядка 240 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 8 % от потребности.
      Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
      На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.
      Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.
      В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.
      За 2009 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 6095,2 тыс. голов; соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17369,7 тыс. голов; лошадей - на 5 % и 1438,7 тыс.голов; верблюдов - на 4,8 % и 155,5 тыс. голов; птицы - на 8,4 % и 32686,5 тыс.голов.
      Удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 82 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее - сельхозпредприятие) - 5,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах -12,8 %; по численности овец - соответственно 66,7 %; 6,2; 27,1 %; коз - 82,5 %; 0,3 и 17,2 %; лошадей - 69,6; 5,9, и 24,5 %; свиней - 77,6 %; 15,9 % и 6,5 %, верблюдов - 66,9 %; 9,6 % и 23,5 %, птицы - 44,0 %, 55,1 % и 0,9 %.
      В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.
      За 2009 год производство мяса в убойной массе составило 896,3 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 2,5 %, соответственно молока - 5303,9 тыс. тонн и на 2 %, яиц - 3306,4 млн. штук и на 10,6 %, шерсти - 36,4 тыс. тонн и на 3,3 %.
      В сельскохозяйственных формированиях (далее - сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 13,9 % и составила 184,9 тыс. тонн, соответственно молока на 4,8 % или 542,5 тыс. тонн и яиц - на 18,8 % или 1950,4 млн. штук.
      При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2009 год в сравнении с 2008 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях увеличился на 266 кг и составил 3117 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на 1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2008 года.
      На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается 40 - 50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.
      В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.
      Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2009 году произведено 8 % республиканского объема промышленного производства и 25,5 % - обрабатывающей промышленности.
      При этом объем производства пищевой промышленности в 2009 году достиг 750,5 млрд. тенге.
      Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 106,2 %.
      В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство муки увеличилась на 10,4 %, консервов мясных и мясорастительных - 68,1 %, растительных масел - 8,7 %, маргарина - 28,8 %, соков - 11,7 %, консервов фруктовых - на 34,6 %, консервов томатных - на 47,2 %.
      За отчетный период по сравнению с 2008 годом в республике на 24,3 % снизились объемы производства сахара, 10,3 % - обработанного молока, 11 % -сливочного масла, 12,3 % сыров и творога, 44 % - овощных консервов, 7,8 % - фруктовых консервов и на 1,3 % сократилось производство колбасных изделий.
      В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 7 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
      Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 323 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятий.
      Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки  в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество "КазАгроИнновация" со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.
      В 2006-2008 годы аграрной наукой республики на государственное сортоиспытание передано 187 новых сортов сельскохозяйственны культур; разработано и усовершенствовано 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур; изготовлены 16 опытных образцов приборов и оборудования для водного хозяйства; разработаны 44 технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 66 рецептур продуктов питания, комбикормов, 55 технических регламентов, условий и стандартов; выведено и (или) апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных и др. За данный период получено 79 патентов и 238 инновационных патентов, что свидетельствует о высоком потенциале отечественных научных разработок к внедрению в производство.
      Активизирована работа по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство.
      В целом, площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 2009 году около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур увеличились до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению их в производство.
      В рамках проекта "С дипломом в село" в 2009 году привлечены работы на селе 6 582 специалиста, из них 5136 или 78 % составляют педагоги, 1089 человек (17 %) - специалисты здравоохранения, 226 (3,5 %) - работа культуры, 84 (1,3 %) - спорта, 47 (0,7 %) - специалисты системы социальной защиты населения.
      Анализ основных проблем
      В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; слабый кормовой недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, ни: продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:
      1) внедрение новых агротехнологий;
      2) возможность выхода на внешние рынки;
      3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
      4) объем привлекаемых инвестиций;
      5) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
      6) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
      7) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
      8) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
      9) угроза продовольственной безопасности страны;
      10) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных).";
      в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
      в Стратегическом направлении 1. "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны":
      в цели 1.1. "Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК":
      в графе 6:
      строки "1. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства" цифры "103,7" заменить цифрами "105,0";
      строки "2. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса» цифры "103,4" заменить цифрами "104,5";
      строки
      "

4. Позиция Республики
Казахстан в рейтинге
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума по показателю
"Затраты на политику
сельского хозяйства"
(при определении
позиции необходимо
учитывать, что
затраты на сельское
хозяйство в
республике ниже
объемов поддержки
данной отрасли в
развитых странах)

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рейтин-
ге

78

62

62

62

62

62

62

5. Позиция
Республики Казахстан
в рейтинге
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума по показателю
"Прозрачность
принимаемых решений"

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рейтин-
ге



75



46







"

      изложить в следующей редакции:
      "

4. Позиция
Республики Казахстан
в рейтинге
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума по показателю
"Обременительность
аграрной политики"

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рейтин-
ге

78

49

49

49

49

49

49

5. Позиция
Республики Казахстан
в рейтинге
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума по показателю
"Прозрачность
принимаемых
политических
решений"

отчет
Всемирного
экономи-
ческого
форума

место
в рейтин-
ге

78

75

53

46

46

46

46

";

      в задаче 1.1.1. "Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, в том числе посредством применения мер государственной поддержки":
      в графе 6 строки "1. Рост производства продукции растениеводства" цифры "104,0" заменить цифрами "106,0";
      в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов":
      строку
      "

2. Развитие производства и переработки
плодоовощных культур с применением
капельного орошения в южных регионах
страны, а также сопутствующего
производства



Х







"

      изложить в следующей редакции:
      "

2. Развитие производства и переработки
плодоовощных культур с применением
капельного орошения в южных регионах
страны, а также сопутствующего
производства

Х

Х

Х





";

      дополнить строками следующего содержания:
      "

5. Кредитование субъектов
агропромышленного комплекса

Х

Х

Х





6. Развитие производства плодоовощных
культур в рамках продовольственного пояса
города Астаны



Х







";

      в цели 1.2. "Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции и обеспечение роста потенциала сельских территорий":
      строки:
      "

3. Количество сельских
населенных пунктов с
высоким потенциалом
развития

отчетные
данные

ед.

1902

2473

2550

2650

2700

2750

2800

4. Схема оптимального
расселения сельского
населения

отчетные
данные

ед.









1





"

      исключить;
      в задаче 1.2.1. "Производство качественной конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса для занятия экспортных ниш, путем развития обслуживающей инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса":
      "Показатели прямых результатов" дополнить строками следующего содержания:
      "

8. Количество
маточного поголовья
КРС, приобретенного
крестьянскими
фермерскими
хозяйствами за счет
предоставленных
кредитов

отчетные
данные

голов







20 000

25 000










9. Доля племенного
поголовья крупного
рогатого скота
мясного
направления,
приобретенного за
счет бюджетных
инвестиций

отчетные
данные

%







8,67

7,71

0,08







10. Количество
выданных
микрокредитов
сельскому населению
и сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям

отчетные
данные

ед.




3750

1875

3 750

1875







";

      в "Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов":
      строки:
      "

1. Строительство выставочно-ярмарочного
комплекса в городе Астана

Х









";

      "

16. Проведение мониторинга и анализа
социально-экономического потенциала
сельских населенных пунктов

X

X

X

X

X

17. Определение потенциальной емкости
каждого сельского населенного пункта

X

X

X

X

X

"

      исключить;
      строки:
      "

4. Кредитование несельскохозяйственных
видов предпринимательской деятельности в
сельской местности



Х

Х

Х

Х

5. Кредитование средних крестьянских
фермерских хозяйств на развитие
животноводства

Х









";

      "

7. Развитие интенсивного животноводства

Х









8. Выдача микрокредитов сельскому
населению

Х

Х

Х

Х

Х

9. Выдача кредитов микрокредитным
организациям для последующего кредитования
сельского населения

Х

Х

Х

Х

Х

10. Кредитование мелких крестьянских
хозяйств на развитие животноводства

Х









"

      изложить в следующей редакции:
      "

4. Кредитование несельскохозяйственных
видов предпринимательской деятельности в
сельской местности



Х

Х





5. Кредитование крестьянских фермерских
хозяйств на развитие животноводства

Х

Х







";

      "

7. Развитие интенсивного животноводства

Х

Х







8. Микрокредитование сельского населения
и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Х

Х

Х





9. Кредитование микрокредитных
организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Х

Х

Х





10. Кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей на развитие
животноводства

Х

Х







";

      дополнить строками следующего содержания:
      "

19. Строительство оптового рынка
сельхозпродукции (с региональными
терминалами), в т.ч.:











- в городе Астана



Х

Х





- в Южно-Казахстанской области





Х

Х

Х

- в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях









Х

20. Кредитование микрокредитных
организаций для дальнейшего кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на развитие животноводства



Х







21. Финансирование приобретения племенных
сельскохозяйственных животных, а также
возмещение понесенных расходов, связанных
с закупом и поставкой племенных
сельскохозяйственных животных

Х

Х

Х





";

      в "Разделе 7. Бюджетные программы":
      в подразделе "Бюджетные программы":
      таблицу бюджетной программы 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

001 "Формирование и реализация политики государства в сфере
развития агропромышленного комплекса, водного, лесного,
охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и
аграрной науки"

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов
Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной
штатной численности

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество государственных
служащих центрального
аппарата и аппаратов
территориального органа,
обеспечивающих
реализацию государственной
политики в области
агропромышленного
комплекса, лесного,
водного хозяйства,
охотничьего и рыбного
хозяйства,сельских
территорий и аграрной
науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 171

6 171





Проведение аналитического
исследования по
выявлению мировых
тенденций развития
сельскохозяйственного
производства и
определению
потенциальных рынков
сбыта сельскохозяйственной
продукции, производимой
в Казахстане

ед.





1









Проведение аттестации
ЕАСУ отраслями АПК
"e-Agriculture" на
соответствие их
требованиям
информационной
безопасности и принятым
на территории Республики
Казахстан стандартам

ед.





1









Повышение квалификации
государственных служащих

чел.

1 100

1 317

130

749

749





показатели конечного
результата

















Создание
конкурентоспособного
сельскохозяйственного
производства,
обеспечение
продовольственной
безопасности страны

%

100

100

100

100

100





Разработка перечня
основных видов
сельскохозяйственной
продукции Казахстана,
основных механизмов
государственного
регулирования
производства
сельскохозяйственной
продукции и оценка
производственных
возможностей по развитию
в Республике Казахстан
основных видов
сельскохозяйственной
продукции, характеризующихся
благоприятными условиями
выхода на внешние рынки

%





100









Доля центрального
аппарата, комитетов и
территориальных органов
МСХ РК, охваченных
проведением
аттестационного
обследования
информационных систем на
соответствие требованиям
информационной
безопасности

%





100









показатели качества

















Выполнение мероприятий с
учетом установленных
сроков

%

100

100

100

100

100





показатели эффективности

















Затраты на содержание
одного госслужащего

тыс.
тен-
ге

1 041,1

1 267,8

1 662,6

1 820,5

1 820,5





объем бюджетных расходов

тыс.
тен-
ге

8 349 619,5

9 204 742,0

9 993 745,0

11 234 403,0

11 234 406,0





";

      в бюджетной программе 004 "Карантин растений":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков" цифры "5 720,1" заменить цифрами "4 113,6";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 156 882,0" заменить цифрами "863 793,0";
      в бюджетной программе 005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Проведение экспертизы качества (исследования семян) семян" цифры "330 438" заменить цифрами "325 910";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "274 594,0" заменить цифрами "270 831,0";
      в бюджетной программе 007 "Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Объем строительных работ" цифры "31,9" заменить цифрами "30,8";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средние затраты на строительства 1 кв. м" цифры "79,3" заменить цифрами "80,7";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "204 968,0" заменить цифрами "204 229,0";
      в бюджетной программе 008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "- по строительству автогаражей, административных зданий" цифры "61 562" заменить цифрами "47 514";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "99 274,0" заменить цифрами "85 226,0";
      в бюджетной программе 009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Взятие и доставка проб крови для серологических исследований" цифры "43,78" заменить цифрами "43,3";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 489 296,0" заменить цифрами "6 283 734,0";
      в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "- локальные водопроводы" цифры "186" заменить цифрами "176";
      в строке "Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу" цифры "2 211 682" заменить цифрами "2 094 354";
      в строке "Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу" цифры "622" заменить цифрами "611";
      в строке "Объем подаваемой питьевой воды" цифры "66 571,45" заменить цифрами "62 965,0";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 784 790,0" заменить цифрами "3 693 082,0";
      таблицу бюджетной программы 011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных
лабораторий, биохранилища и здания подведомственного
учреждения"

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных
лабораторий, зданий и помещений, улучшение их
материально-технического оснащения в соответствии с
требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО,
путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и
вспомогательных помещений для ГУ "Национальный референтный
центр в ветеринарии", а также строительства однотипных
модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных
модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для
животных РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК,
материально-техническое оснащение и подготовка
квалифицированных специалистов

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Строительство
однотипных модульных
областных зданий
ветлабораторий с
вивариями для
животных

ед.

5

3






Строительство
однотипных модульных
районных зданий
ветлабораторий с
вивариями для
животных

ед.


8

49

50







Всего введено в
эксплуатацию
лабораторий (в год)

ед.

2

5

18









Строительство
биохранилища для
хранения
микроорганизмов

ед.





1









Реконструкция зданий
и вспомогательных
помещений

ед.





1









Приобретение лабораторных
оборудований и
приборов

ед.

15





8 620







Обучение сотрудников
ветеринарных
лабораторий в
странах дальнего и
ближнего зарубежья

ед.






52







показатели конечного
результата

















Соответствие построенных
ветеринарных
лабораторий
требованиям
международных норм,
стандартов и
рекомендаций ВТО и
их материально-
техническое
оснащение

%

100

100

100

100







Соответствие
ветеринарных
лабораторий
требованиям
международных норм,
стандартов и
рекомендаций ВТО и
их материально-
техническое
оснащение

%

7,1

11,1

25,4

65,4







показатели качества

















показатели
эффективности

















Средняя стоимость
затрат на единицу:


тыс.
тенге















- строительство
ветеринарной
лаборатории





59 298,5

100 183,0







- строительство
биохранилища





142 838









- реконструкция
зданий и
вспомогательных
помещений





110 239
 
 









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 556 069,0

983 625,0

3 158 702,0

10 197 432,0







";

      таблицу бюджетной программы 016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства"

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все
области Казахстана и внедрение механизмов финансирования,
таких как: микрофинансирование в сельской местности,
структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники
и оборудования. Методическая помощь в управлении
сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций,
консалтинговые услуги.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Проведение однодневных
информационных
семинаров для
фермеров в рамках
компонента "Сельские
финансовые
консультационные
службы"

кол-во

162













Количество
модернизированных
агрометеостанций

кол-во





24









Услуги по проведению
анализа и пересмотра
существующей системы
страхования в
растениеводстве
Казахстана,
определение
альтернативно-
возможных продуктов
страхования в
растениеводстве

услуга



1

1









Обучение за рубежом
по обмену опытом
внедрения различных
продуктов страхования
в растениеводстве

услуга





1









Проведение обучения
по долгосрочным
инвестициям, лизингу
и структурному
финансированию в
сельском хозяйстве:

чел.















а) для кредитных
специалистов банков
второго уровня и
лизинговых компаний

139













б) для руководителей
филиалов банков
второго уровня и
лизинговых компаний

51













Количество обученных
участвующих микро-
финансовых учреждений
(УМФУ) по теме
"Институциональное
развитие"

кол-во

47













Количество обученных
УМФУ по теме
"Развитие новых
продуктов сельского
микрофинансирования"
и "Развитие связей с
коммерческими
банками"

кол-во

59













Услуги международного
консультанта по
мониторингу и оценке
проекта

чел.
/мес.




2









показатели конечного
результата

















Количество фермеров и
товаропроизводителей,
получивших
консультации по
вопросам кредитования
и развития бизнеса в
сельской местности

кол-во

11 800













Анализ и предложения
по внесению изменений
в нормативно-правовые
акты по реализации
Закона "Об
обязательном
страховании в
растениеводстве";
Комплект документов в
сфере укрепления
страхования в
сельском хозяйстве;
Отчет о роли
государственного
сектора и ключевых
государственных
институтов Казахстана

материал


1

1









Увеличение плотности
расположения
агрометеостанции в
пилотных районах

коэффи-
циент





0,9-2,2









показатели качества

















Повышение качества
представления
консалтинговых услуг
на селе

кол-во
аттесто-
ванных
консуль-
тантов

660













Показатели
эффективности

















Средние затраты на
единицу оказываемой
услуги:

тыс.
тенге














- международного
консультанта по
мониторингу и оценке
проекта за 1 чел/мес





4 275,0









- по пересмотру
системы страхования в
растениеводстве с
применением
международного опыта
и лучших мировых
практик





18 725,0









- по обучению за
рубежом для обмена
опытом внедрения
различных продуктов
страхования в
растениеводстве





21 000,0









Средние затраты на
закуп агрометео-
станции





7 812,5









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 652,0

256 179,0









";

      в бюджетной программе 017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения" цифры "252" заменить цифрами "257";
      в строке "Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов" цифры "158" заменить цифрами "142";
      в строке "показатели конечного результата":
      в строке "Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения" цифры "119" заменить цифрами "115";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "- по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения" цифры "104 295,3" заменить цифрами "111 333,2";
      в строке "- по разработке одной проектно-сметной документации" цифры "7 617,7" заменить цифрами "6 915,5";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "27 486 015,0" заменить цифрами "29 594 623,0";
      в бюджетной программе 018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Приобретение комбикормов" цифры "1 135,0" заменить цифрами "1 229,4";
      в строке "Приобретение рыбопосадочного материала" цифры "706,7" заменить цифрами "690,2";
      таблицу бюджетной программы 025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан"

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на
реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском
и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района
Жамбылской области

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Протяженность реки, на
которых произведены
берегоукрепительные
работы

км


3

23

16

14



показатели конечного
результата









Сохранения жилых
строений населенных
пунктов от угрозы
разрушения

%


6,7

51,1

68,9

100



Обеспечение безопасного
функционирования
стратегических объектов
и снижение риска
возникновения
чрезвычайных ситуаций

кол-во участков


2

8

3

7



показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 км

тыс. тенге


33 333,3

173 913,0

156 250,0

172 500,0



объем бюджетных расходов

тыс. тенге


100 000,0

4 000 000,0

2 500 000,0

2 415 000,0



";

      таблицу бюджетной программы 026 "Обеспечение сотрудничества с Продовольственной Сельскохозяйственной Организацией при Организации Объединенных Наций" исключить;
      дополнить бюджетной программой 027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» следующего содержания:

      "

Бюджетная программа

027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)"

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря,
восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи,
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и
развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности
затопления населенных пунктов региона Приаралья путем
строительства гидротехнических сооружений для стабилизации
уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска
расходов воды по руслу реки Сырдарья

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Строительство
сооружений

кол-во
 
 

1

1
 
 











Выплата
страховых удержаний

%



17,1

82,9









показатели конечного
результата

















Улучшение пропускной
способности реки
Сырдарьи. Пополнение
Аральского моря до
абсолютной балтийской
системы (после
окончания проекта)

метр


42











показатели качества

















Сокращение уровня
минерализации воды
(соленность), по
завершению проекта

грамм
/литр



17











Показатели
эффективности

















Увеличение площади
Северного Аральского
моря, по завершению
проекта

км2



3 200











объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

228 004,4

395 023,0

242 515,0








";

      таблицу бюджетной программы 029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
гидротехнических сооружений"

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения
питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных
пунктов; планирование, восстановление, реабилитация,
предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера на системах водоснабжения и
гидротехнических сооружениях

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Разработка
проектно-сметной
документации

кол-
во

1

22

59

5






Строительство и
реконструкция
системы
водоснабжения:

кол-
во















- групповые
водопроводы

23

20

22

8

6





- гидротехнические
сооружения

25

40

42

23

11





Строительство систем
водоснабжений в
сельских населенных
пунктах по проекту
"Водоснабжение и
канализация
сельских
территорий" (АБР)

кол-
во

51

1











Строительство
систем
водоснабжении в
сельских населенных
пунктах по проекту
"Сельское
водоснабжение
Карагандинской
области" (ИБР)

кол-
во

7













показатели
конечного
результата

















Ввод в эксплуатацию
объектов питьевого
водоснабжения:

кол-во















- групповые
водопроводы

10

17

13

3

5





- по проекту
"Водоснабжение и
канализация
сельских
территорий" (АБР)

50

1











- по проекту
"Сельское
водоснабжение
Карагандинской
области" (ИБР)

3













Доля реконструированных
гидротехнических
сооружений от
общего количества
на соответствующий
год

%

36

55

35,7

52

100





показатели качества

















Показатели
эффективности

















Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:

тыс.
тенге















- по строительству
и реконструкции
одного группового
водопровода


357 665,9

427 694

2 094 456,1

2 666 185,8





- по строительству
и реконструкции
одного
гидротехнического
сооружения


429 205,1

523 273,8

301 285,4

1059 719,7





- по разработке
одной проектно-
сметной
документации


77 979,1

72 922,9

480 324,2






объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 824 237,0

27 012 318,0

35 689 221,0

26 086 835,0

27 654 032,0





";

      таблицу бюджетной программы 030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности
продукции растениеводства"

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному
улучшению орошаемых земель

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Проведение работ по
мелиоративному
улучшению орошаемых
земель

га





77 936,5









показатели конечного
результата

















Доля площадей, на
которых субсидируются
затраты
сельхозтоваро-
производителей по
мелиоративному
улучшению орошаемых
земель, от всей
площади используемых
орошаемых земель

%





5,6









показатели качества

















показатели
эффективности

















Размер субсидий на 1
га

тенге





6 300,0









объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





491 000,0









";

      таблицу бюджетной программы 032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

032 "Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных
стоков в городе Усть-Каменогорске"

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов
Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов,
расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления
токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления
окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества
поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения
населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар.
Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа
токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого
водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление
институциональных механизмов для мониторинга качества воды из
местных и промышленных источников.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Закуп оборудования
для обнаружения
утечек из
водопроводных
сетей и контроля
качества воды для
лабораторий
горводоканала и
контрольно-
надзорных служб
региона

кол-во

80

47











Заключение
контрактов на
осуществление
услуг по
мониторингу и
детальному
проектированию

кол-во

4

1

1

1

1





показатели
конечного
результата

















Изоляция
источников
загрязнения
подземных вод



%







75

100





показатели
качества

















показатели
эффективности

















объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

267 220,1

532 557,0

210 142,0

2 300 736,0

1 028 007,0





";

      таблицу бюджетной программы 034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских
водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды"

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных
с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с
сопредельными государствами путем обеспечения
функционирования водохранилищ и других гидротехнических
сооружений, находящихся в республиканской собственности, не
связанных с подачей воды; совместное использование
водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных
реках.

вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Эксплуатационные
мероприятия на
водохозяйственных
объектах:

кол-во
объек-
тов















- республиканской
собственности

139

142

173

162

162





- межгосударственных
объектах

10

10

11

11

11





Инженерно-техническое
оснащение



46

86









Текущий ремонт,
противопаводковые,
водоохранные
мероприятия





124









Оформление
правоустанавливающих
документов
водохозяйственных
объектов



9

13









Многофакторное
обследование,
метрологическое
обеспечение и
автоматизация водоучета
с современными
электронными приборами





67









показатели конечного результата

















Степень улучшения
технического состояния
республиканских и
межгосударственных
водохозяйственных
объектов для их
бесперебойной и
безаварийной работы

%

100

100

100

100

100





показатели качества

















показатели
эффективности

















Средние затраты
эксплуатационных
мероприятий на
водохозяйственных
объектах:

тыс.
тенге















- республиканской
собственности

6 636

10 408

15 428,6

9 012

9 012





- межгосударственных
объектах

85 964

108 554

109 129

95 712

95 712





объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 722 341,0

2 563 500,0

3 869 567,0

2 512 778,0

2 512 778,0





";

      в бюджетной программе 037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средние затраты на исследование 1 водоема:
      - международного и республиканского значения" цифры "12 044,8" заменить цифрами "9 227,8";
      в строке "- местного значения" цифры "1 829,5" заменить цифрами "395,3";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "144 538,0" заменить цифрами "141 965,0";
      в бюджетной программе 040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий" цифры "778,5" заменить цифрами "785";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 456 846,0" заменить цифрами "4 493 846,0";
      таблицу бюджетной программы 041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и
Ишим"

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна
реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного
ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее
затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения
растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над
расходом в реке для управления паводками и в целях оздоровления
экологической обстановки, путем: 1) снижения содержания ртути в воде,
воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2)
реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования
проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой
нерегулируемый объем - 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17
гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской
области.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный период

План текущего года

плановый период

проектируемый

год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата

















Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по
строительству
полигона для
захоронения
ртутных отходов

объем
экскавации
3)

169 645

87 115

26 321









Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по
реконструкции
Интумакского
водохранилища

%

50

30

26









Выполнение
запланированного
объема
строительных
работ по очистке
русла реки и
болота Жаур

объем
экскавации
3)

680 640

113 440

324 747,2









показатели
конечного
результата

















Уровень
содержания ртути
в почве, воде,
воздухе
(предельный
уровень
допустимой
концентрации -
2,1 мг/кг)

Мг/кг

2,1

2,1

2,1









Объем
водохранилища

млн. м3





108,9









показатели
качества

















показатели
эффективности

















Стоимость
захоронения 1 м3
ртутных отходов

тенге

2 500

2 500

2 500









Средняя стоимость
реконструкции 1
м3 водохранилища

тенге



31,6









объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

2 340 181,1

3 264 604,0

1 384 957,0









";

      таблицу бюджетной программы 043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий
холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса"

Описание

Проведение АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" следующих
мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных
товариществ, для увеличения производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского
населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта,
переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению
товарно-материальными ценностями;
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской
деятельности в сельской местности;
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья
и производства продуктов питания;
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие
животноводства;
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники,
транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а
также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с
закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние
сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции;
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных
животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с
закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных;
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и
специальной техники, а также возмещение понесенных расходов,
непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в
рабочее состояние технологического оборудования и специальной
техники;
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение
понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и
приведением в рабочее состояние оборудования по переработке
сельскохозяйственной и рыбной продукции;
10.Строительство завода по производству сортового семенного
материала хлопчатника;
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством
кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и
мероприятий по повышению урожайности зерновых культур;
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения
внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные
изделия;
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными
терминалами);
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с
применением технологий капельного орошения в южных регионах страны,
а также сопутствующего производства;
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч.
посредством закупа;
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках
продовольственного пояса г. Астана;
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и
реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на
внутреннем и внешнем рынках;
18. Развитие интенсивного животноводства;
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования
исполнения обязательств по зерновым распискам;
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций;
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на
развитие животноводства;
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства.

вид бюджетной программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ,
для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

показатели
прямого
результата









Обеспечение
кредитными
ресурсами
сельхозтова-
ропроизводи-
телей через
систему КТ для
увеличения
производства и
переработки
сельскохо-
зяйственной
продукции

ед.

98

до 161

до 100

до 110

до 110



показатели
конечного
результата:









Количество
участников КТ

ед.

4 125

до 7 083

до 4 250

до 4 500

до 4 500



показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 000 000,0

5 000 000,0

8 000 000,0

5 500 000,0

5 500 000,0



2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по
ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения,
транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями
(далее - Объединения)

показатели
прямого
результата









Обеспечение
кредитованием
новых
Объединений

ед.

10

до 12

до 4

до 12

до 12



показатели
конечного
результата









Стимулирование
создания
Объединений
путем
льготного
кредитования

ед.

123

до 144

до 40

до 120

до 120



показатели
качества









показатели
эффективности









Средний размер
кредита,
выделенного на
одно
Объединение

тыс.
тенге

70 000,0

125 000,0

125 000,0





объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

700 000,0

1 500 000,0

500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0



3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в
сельской местности (далее - НСХБ)

показатели
прямого
результата









Кредитование
НСХБ в
сельской
местности

ед.

8

до 10


до 10

до 10



показатели
конечного
результата









Кредитование
НСХБ в
сельской
местности

ед.

8

до 10


до 10

до 10



показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

500 000,0


500 000,0

500 000,0



4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства
продуктов питания

показатели
прямого
результата









Финансирование
проектов по
развитию
переработки
сельхозпро-
дукции и
производства
продуктов
питания

ед.


до 8






показатели
конечного
результата









Финансирование
проектов по
развитию
переработки
сельхозпро-
дукции и
производства
продуктов
питания

ед.


до 8






показатели
качества









показатели
эффективности









Насыщение
внутреннего
рынка
отечественной
продукцией и
снижение доли
импорта
пищевой
продукции









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


5 000 000,0






5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

показатели
прямого
результата









Обеспечение
кредитными
ресурсами
крестьянских
фермерских
хозяйств на
приобретение
КРС (маточного
поголовья и
быков-произво-
дителей)

тыс.
тенге



3 700  000

4 500

000




показатели
конечного
результата









Кредитование
крестьянских
фермерских
хозяйств на
приобретение
маточного
поголовья КРС

голов



20 000

25 000




показатели эффективности









Средний размер
кредита,
выделенного
заемщику на
приобретение
одной головы
КРС

тыс.
тенге



до    180,0

до 180,0




объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



8200 000,0





6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств
по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных
расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее
состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке
сельскохозяйственной продукции

показатели
прямого
результата









Усредненное
количество
единиц
сельхозтех-
ники,
транспортных
средств по
перевозке
сельскохо-
зяйственной
продукции, в
т.ч. для
последующей
передачи в
лизинг,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.

38

до 629

до 398

до  342

до 460



показатели
конечного
результата









Обновление
машинно-
тракторного
парка
сельскохо-
зяйственной
техники,
транспортных
средств по
перевозке
сельскохо-
зяйственной
продукции (в
расчете от
общей
потребности в
обновлении
основных видов
сельскохо-
зяйственной и
специальной
техники
аграрного
сектора в
стоимостном
выражении по
данным
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике)

%

0,04

0,35

0,27

0,23

0,31



показатели
качества









показатели
эффективности









Повышение
уровня
технической и
технологи-
ческой
оснащенности
СХТП









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

4 500 000,0

3 419 000,0

2 935 000,0

3 919 000,0



7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также
возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных
сельскохозяйственных животных

показатели
прямого
результата









Усредненное
количество
единиц
племенных
животных для
дальнейшей
передачи в
лизинг,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.



до 10 562

до 10 211

до 117



показатели
конечного
результата









Удовлетворение
потребности в
приобретении племенных
животных (в
расчете от
общей
потребности в
приобретении
племенных
животных в
стоимостном
выражении по
данным
Областных
Управлений
сельского
хозяйства)

%



17,12

14,26

0,16



показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



15 481 000,0

65 000,0

81 000,0



8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной
техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с
закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического
оборудования и специальной техники

показатели
прямого
результата









Усредненное
количество
единиц
технологи-
ческого
оборудования и
специальной
техники,
планируемых к
приобретению
за счет
бюджетных инвестиций

ед.

47

до 92

до 45

до 45

до 31



показатели
конечного
результата









Обновление
машинно-
тракторного
парка
специальной
техники и
технологи-
ческого
оборудования
(в расчете от
общей
потребности в
обновлении
специальной
техники и
технологи-
ческого
оборудования в
стоимостном
выражении по
данным
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике)

%

0,04

0,04

0,14

0,04

0,06



показатели
качества









показатели
эффективности









Закуп
спецтехники и
оборудования
непосредствен-
но у заводов
изготовителей
по ценам ниже
рыночных и с
гарантиро-
ванным
обслуживанием









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0



9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и
рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно
связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по
переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции

показатели
прямого
результата









Усредненное
количество
единиц
оборудования
по переработке
сельско-
хозяйственной
и рыбной
продукции,
планируемых
к приобретению
за счет
бюджетных
инвестиций

ед.

3

до 10

до 7

до 7

до 6



показатели
конечного
результата









Обновление
оборудования
предприятий по
переработке
сельскохо-
зяйственной и
рыбной
продукции
оборудования
(в расчете от
общей
потребности в
технологи-
ческом
оборудовании
по переработке
продукции
растение-
водства и
животноводства
в стоимостном
выражении по
данным маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51

1,51

2,27



показатели
качества









показатели
эффективности









Увеличение
объема
производства
предприятий по
переработке
сельскохо-
зяйственной и
рыбной
продукции









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300 000,0

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

750 000,0



10. Строительство завода по производству сортового семенного материала
хлопчатника

показатели
прямого
результата









Строительство
завода по
производству
сортового
семенного
материала
хлопчатника

СМР %

100







показатели
конечного
результата









Производствен-
ная мощность
завода по
производству
сортового
семенного
материала
хлопчатника

тыс.
тонн/
в год


1,3

1,6

1,6

2,0

3,0

4,0

показатели
качества









показатели
эффективности









В результате
построен завод
по производству
семенного
материала
хлопчатника с
производствен-
ной мощностью
до 5 тыс. тонн
в год









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

476 800,0







11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования)
для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению
урожайности зерновых культур

показатели
прямого
результата









Количество
прокредитован-
ных субъектов
АПК

кол-во
субъек-
тов
АПК

2







показатели
конечного
результата









Обеспечение
кредитными
ресурсами
субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000,0







показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 000 000,0







12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего
рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

показатели
прямого
результата









Объем
закупленного
зерна для
обеспечения
внутреннего
рынка страны в
целях
стабилизации
цен на
хлебобулочные
изделия

тыс.
тонн


до 150*






показатели
конечного
результата









Объем
финансирования
мероприятий по
закупу зерна
урожая 2010
года для
обеспечения
внутреннего
рынка страны в
целях
стабилизации
цен на
хлебобулочные
изделия

тыс.
тенге


3 110 000,0*






Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях
стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110, 0
млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге - средства 2009 года реинвестированы с
проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с
региональными терминалами)»

показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


2 110 000,0






13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными
терминалами)

показатели
прямого
результата









Строительство
оптового рынка
сельскохо-
зяйственной
продукции (с
региональными
терминалами),
в т.ч.:









- в Южно-
Казахстанской
области

Разра-
ботка
ТЭО,
ПСД

1







- городе
Астана

Разра-
ботка/
коррек-
тировка
ТЭО,
ПСД

1


1





- в Мангистауской
и Восточно-
Казахстанской
областях

Разра-
ботка
ТЭО

1







показатели
конечного
результата









- в Южно-
Казахстанской
области

СМР %





30

60

100

- городе
Астана




60

100



- в Мангистауской
и Восточно-
Казахстанской
областях







100

показатели
качества









показатели
эффективности









Строительство
оптового рынка
в городе
Астана и
региональных
терминалов
позволит
частично
решить
проблему
развития
оптовой
торговли и
сервисно-
заготови-
тельных услуг
в регионах, в
том числе:
вопросы
логистики,
гарантирован-
ного сбыта
сельхоз-
продукции,
сократить
число
посредников,
торговую
наценку,
контролировать
качество
продукции









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



3 110 000,0**





Примечание:
** реализация проекта "Строительство оптового рынка сельскохозяйственной
продукции (с региональными терминалами)" планируется за счет реинвестированных
средств с освоением в 2012 году.

14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением
технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего
производства

показатели
прямого
результата









Объем
выращенных и
собранных
овощей и
фруктов

тонн/
в год

34 200

до 40 000

до 11 454,6

до 68 850

до 79 225



Объем
переработки
плодоовощной
продукции

тонн/
в год


до 3 700

до 735,7

до 6 020

до 6 020



Объем хранения
плодоовощной
продукции

тонн/
в год




до 6 000

до 6 000



показатели
конечного
результата









Освоение
земель

га

1 020

до 1 310

до 2 217

до 2 875

до 3 635



показатели
качества









показатели
эффективности









В результате
реализации
проекта будут
построены
мощности по
производству,
хранению,
переработке и
консервирова-
нию плодоовощной
продукции,
создано
производство
капельных лент
для систем
капельного
орошения,
создано
производство
посадочного
материала
путем
строительства
теплицы
площадью 2 га,
освоены
залежные земли
в Алматинской
и Южно-
Казахстанской
областях для
выращивания
плодовоовощных
культур









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


800 000,0

500  000,0

2 000 000,0




15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством
закупа

показатели
прямого
результата









Объем
закупленного
зерна

тыс.
тонн




до 290

до 390

до 500


показатели
конечного
результата









Объем
финансирования
мероприятий по
повышению
качества
зерна, в т.ч.
посредством
закупа

тыс.
тенге


7 700 000


2 500 000

3 000 000



показатели
качества









показатели
эффективности









Увеличение
объемов закупа
высокока-
чественного и
высокопро-
теинового
зерна для
занятия
экспортных ниш









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


7 700 000,0


2 500

000,0

3 000

000,0



16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса
г. Астана

показатели
прямого
результата









Объем
выращенных и
собранных
овощей

тонн/
в год




до 16 200




Объем хранения
плодоовощной
продукции

тонн/
в год




до 7 940




показатели
конечного
результата:









Освоение
земель

га




до 650




показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



500 000,0





17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей
животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации
животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем
рынках

показатели
прямого
результата









Закуп мяса и
мясной
продукции

тонн


2 614,0

до 2 512,1





Закуп шерсти

тонн


300,0

до 300





Закуп кожсырья

тонн


375,0

до 150,0





показатели
конечного
результата









Удельный вес
объема
заготовки
животновод-
ческой
продукции
(мясо)

%


1,2

1,96





Удельный вес
реализации на
экспорт
животновод-
ческой
продукции от
объема закупа
(шерсть)

%


до 15

до 15





Объем экспорта
продукции
переработки
кожсырья

тыс. м2


до 62,5

до 25





показатели
качества









показатели
эффективности









Обеспечение
стабильного
рынка сбыта
продукции для
сельхозпроиз-
водителей;
обеспечением
сырья для
перерабаты-
вающих
предприятий;
увеличение
объемов
экспорта
животновод-
ческой
продукции









объем
бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 500 000,0

1 500 000,0





18. Развитие интенсивного животноводства

показатели
прямого
результата









Финансирование
создания
современной
откормочной
площадки с
развитой
инфраструктурой

ед.

2

1

до 2





Финансирование
создания
племенных
хозяйств-
репродукторов

ед.


до 2






Поддержка
субъектов АПК
путем передачи в
финансовый
лизинг
племенных
пород КРС

субъек-
ты
АПК



до 2





Финансирование
субъектов АПК
для развития
традиционных
направлений
животноводства

субъек-
ты
АПК


1

до 2





показатели
конечного
результата









Закуп
племенных
пород КРС в
целях создания
и воспроиз-
водства
племенного
стада

голов



до 1 655

до 1 000




Закуп поголовья
мелкого рогатогоскота

голов


до 7 000

до 1 550

до 7 000




Закуп поголовья
лошадей

голов



до 150





показатели
качества









показатели
эффективности









Обеспечение
формирования
конкуренто-
способной
животноводческой
продукции,
потенциальные
рынки сбыта
стимулируют
сельхозтоваро-
производителей
и компании на
увеличение
производства.
Создание
основы для
накопления
маточного
поголовья с
применением
передовых
технологий по
воспроизводству
стада;
обеспечение
откормочных
площадок мясными
бычками, что
будет
способствовать
увеличению доли
племенного и
товарного
скота мясного
направления.
Увеличение
племенного
маточного
поголовья
мелкого
рогатого
скота;
организация
отгонного
овцеводства.
Увеличение
племенного
маточного
поголовья
лошадей









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


3 000 000,0

1 300 000,0





19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения
обязательств по зерновым распискам

показатели
прямого
результата









Объем
гарантированного
зерна

тыс.
тонн



до 1 665





показатели
конечного
результата









Обеспечение
единовременной выплаты
при наступлении
гарантийного
случая

тыс.
тонн



до 83,4





показатели
эффективности









Увеличение объема
кредитования
субъектов АПК
под залог
гарантированных
зерновых расписок
приведет к притоку
инвестиций в
аграрный сектор









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



500 000,0





20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей

показатели
прямого результата









Количество
выданных
микрокредитов

ед.


3 750

1 875

до 3 750

1 875



показатели
конечного
результата









Прирост
количества
выданных
микрокредитов

%



3,3

3,2

3,1



показатели
качества









Доля просроченной
задолженности
к кредитному
портфелю

%



14,5

13,4

12,1



показатели
эффективности









Формирование
устойчивой системы
микрокредитования
в сельской
местности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 500 000,0

4 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0



21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования
сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

показатели
прямого
результата









Количество
выданных
микрокредитов

ед.

2 488

1 250

625

625

625



показатели
конечного
результата









Прирост
количества
выданных
микрокредитов

%



5,3

5,1

4,8



показатели
качества









Снижение
просроченной
задолженности

%



14,5

13,4

12,1



показатели
эффективности









Формирование
устойчивой системы
микрокредитования
в сельской
местности









объем
бюджетных
расходов

тыс. тенге

1 000 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0



22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

показатели
прямого
результата









Создание
Центра
поддержки
микрокредитных
организаций

ед.


1






показатели
конечного
результата









Количество
МКО,
получивших
кредитные
рейтинги




3

3

3



показатели
качества









показатели
эффективности









Обеспечение
развития
финансовой
инфраструктуры
на селе путем
институци-
онального
укрепления
микрокредитных
организаций









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


300 000,0






23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие
животноводства

показатели
прямого
результата









Количество,
выданных
займов

ед.



270

200




показатели
конечного
результата









Доля,
произведенного
в результате
инвестиций
мяса в общем
количестве
прогнозного
объема в
убойном весе

%





0,13

0,24


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



4 000  000,0





24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

показатели
прямого
результата









Количество,
выданных займов
конечным заемщикам

ед.




до 100




показатели
конечного
результата









Доля,
произведенного
в результате
инвестиций
мяса в общем
количестве
прогнозного
объема в
убойном весе

%






0,06


показатели
качества









показатели
эффективности









объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге



1 000  000,0





Всего объем
бюджетных
расходов по
программе

тыс.
тенге

5 976 800,0

35 410 000,0

50 900 000,0

18 000

000,0

18 000 000,0



";

      в бюджетной программе 044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Проведение консалтинговых услуг" цифры "31" заменить цифрами "26";
      в строке "Воспроизводство лесов" цифры "12 700" заменить цифрами "14 301";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га" цифры "306,9" заменить цифрами "168,2";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 897 280,0" заменить цифрами "2 404 959,0";
      таблицу бюджетной программы 047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и
дорожно-строительных машин и механизмов"

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и
механизмов государственными регистрационными номерными знаками,
техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста,
свидетельствами о регистрации залога машин

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Приобретение
для выдачи
владельцам
тракторов,
прицепов к ним,
самоходных
сельскохо-
зяйственных
мелиоративных и
дорожно-
строительных
машин и
механизмов:
- технических
паспортов

ед.

93 900

65 050

28 400

65 050

65 050



- государственных
регистрационных
номерных знаков

88 902

62 500

31 700

62 500

62 500



- удостоверений
тракториста-
машиниста

31 700

25 000

18 200

25 000

25 000



- бланков
свидетельств о
регистрации
залога машин

10 482

3 450

1 000

3 450

3 450



показатели
конечного
результата









Оформлено
самоходных
сельскохо-
зяйственных,
мелиоративных и
дорожно-
строительных
машин и
механизмов от
общего
количества
поступивших
заявок

%

100

100

100

100

100



показатели
качества









показатели
эффективности









Средняя
стоимость за
единицу
изготовления:









- технических
паспортов

тен-
ге

118,12

280

280

280

280



- государственных
регистрационных
номерных знаков

1 189,15

1 189,15

1 220

1220

1220



- удостоверении
тракториста-
машиниста

118,08

280

280

280

280



- бланков
свидетельств о
регистрации
залога машин

16

40

40

40

40



Государственная
регистрация
документов
залога машин с
выдачей
свидетельства о
государственной
регистрации
залога

%

100

100

100

100

100



объем бюджетных
расходов

тыс.
тен-
ге

120 720,4

99 674,0

51 762,0

101 602,0

101 602,0



";

      в бюджетной программе 050 "Поддержка страхования в растениеводстве":
      в графе "2011 год":
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "100 000,0" заменить цифрами "1 203 295,0";
      таблицу бюджетной программы 051 "Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами
бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество предприятий, участвующих в программе

ед.

43

30-40

20-30

30-40

30-40



показатели конечного результата









Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

11,1

17,9

12,5

13,5



показатели качества









В результате увеличения количества предприятий, внедривших международные стандарты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по:

растительному маслу

%

30,0

34,0

38,0

39,0

40,0



молочной

21,3

23,0

25,0

27,0

29,0



мясной

40,5

43,0

45,5

46,0

47,0



зерну

16,8

18,0

18,3

23,0

25,0



муке

15,7

17,5

17,7

22,0

23,0



Показатели эффективности









Объем бюджетных субсидий на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35



объем бюджетных расходов

тыс. тенге

33 702,3

42 609,0

40 000,0

60 000,0

60 000,0



";

      в бюджетной программе 052 "Диагностика заболеваний животных":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями МЭБ" цифры "47,76" заменить цифрами "46,9";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 804 682,0" заменить цифрами "6 730 226,0";
      в бюджетной программе 053 "Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц":
      в графе "2011 год":
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 641 188,0" заменить цифрами "3 628 243,0";
      таблицу бюджетной программы 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений" изложить в следующей редакции:

"

Бюджетная программа

054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных
участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных
сооружений"

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во

12

13

22

2

1



показатели конечного результата









Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелио-ративных сооружений

%

25

31

59,1

50

100



показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на проведения ремонтных работ:

- магистральных каналов и коллекторов

тыс. тенге





37 765,1



57 626,4



101 520,2



74 036,0




- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 992,9





- гидроузлов

47 731,0

59 573,4

191 686,8





- скважину вертикального дренажа



19 520,5

13 397,3

13 397,3



Коэффициент полезного действия оросительных систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8




объем бюджетных расходов

тыс. тенге

493 413,9

756 706,0

4 992 205,0

2 030 036,0

1 956 000,0



";

      таблицу бюджетной программы 056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции"

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых
стандартов, современной системы контроля качества продукции,
развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний
(экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного
проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных
и карантинных лабораторий, проектирование Национальной Референтной
Лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также
предусматривается выделение на конкурсной основе грантов
сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным
учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка
технических регламентов и гармонизация стандартов.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

з зависимости от
способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

















Проектирование
Национальной
референтной
лаборатории

%



60

30







Модернизация
государственных
лабораторий (закуп
лабораторного
оборудования)

лабора-
тория

21










Обучение
специалистов
лабораторий внутри
страны

чел.

80


70








Улучшение
лабораторной
практики
посредством
привлечения
международных
консультантов

чел/мес

2


3








Доработка 7
технических
регламентов
посредством
привлечения
международных
консультантов по
гармонизации
стандартов

чел/мес

1













Внедрение системы
менеджмента
безопасности
пищевых продуктов
на основе
стандарта ИСО
22000:2005
посредством выдачи
грантов

кол-во

10













Обучение
потенциальных
заявителей по
составлению заявок
для участия в
конкурсе по СКГ,
грантополучателей
по реализации
подпроектов и
мониторинг
подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семи-
наров

583

Не менее 300

Не менее 100



12

Не менее 80



12







Повышение
квалификации
молодых ученых за
рубежом

чел.

35

12









Повышение
квалификации
преподавателей
аграрных ВУЗов и
колледжей за
рубежом

чел.

40













Обучение по
системе
распространения и
передачи знаний

чел.

100













Обучение
специалистов
лабораторий за
рубежом

чел.

30













Международные
стажировки
сотрудников МСХ и
сотрудников
Координационного
центра проекта

чел.

6

6









Семинар о ходе
реализации проекта

семинар

1

1

1

1







Поддержка работы
веб-сайта проекта

веб-сайт

1

1

1

1







Поддержка работы
информационно-
мониторинговой
системы проекта

система

1

1

1

1







Обеспечение
деятельности
системы по
распространению и
передаче знаний

система

1

1

1

1







Привлечение
финансового агента
(банк-поверенный)

агент

1

1

1

1







Привлечение
независимых
экспертов для
оценки грантовых
предложений по СКГ

чел.

113

60











показатели
конечного
результата

















Оснащение
государственных
лабораторий
современным
оборудованием

лабора-
тория

21













Количество
выданных грантов
по Системе
конкурсных грантов
(СКГ)

кол-во

211

200











Модернизированы
частные
лаборатории

кол-во



20









показатели
качества

















Доля качественно
составленных
конкурсных заявок
по СКГ по
результатам
первого тура
конкурса

%

57,9

65











Доля молодых
ученых,
специалистов
лабораторий,
преподавателей
аграрных ВУЗов и
колледжей
удовлетворенных
полученными
знаниями и
практическими
навыками в
результате
прохождения
обучения за
рубежом и внутри
страны

%

90

90











показатели
эффективности

















Средняя стоимость
проектирования
Национальной
референтной
лаборатории

тыс.
тенге



229 922

116 636







Средние затраты на
реализацию 1
подпроекта по
внедрению
инновационных
технологий и
улучшения
маркетинговой
инфраструктуры, по
модернизации
частных
лабораторий, для
развития
прикладных
сельскохозяйствен-
ных исследований

3 016

3 924

2 990








Средние затраты на
человека по
повышению
квалификации
сотрудников АПК

230,0

168,5

423,5








Средние затраты на
модернизацию
государственных
лабораторий (закуп
1 лабораторного
оборудования)

26 325










объем бюджетных
расходов

тыс.

1 603 317,0

1 060 281,0

1 340 258,0

934 743,0







";

      в бюджетной программе 057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Количество аналитических отчетов" цифру "4" заменить цифрой "8";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "708 672,0" заменить цифрами "756 672,0";
      в бюджетной программе 062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна":
      в графе "2011 год":
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "911 098,0" заменить цифрами "910 800,0";
      в бюджетной программе 064 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Средняя стоимость обновления разделов Государственного водного кадастра" цифры "9 754" заменить цифрами "6 500";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "59 094,0" заменить цифрами "55 840,0";
      в бюджетной программе 075 "Капитальные расходы государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам" цифры "1 077" заменить цифрами "1 129";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "- по материально-техническому оснащению" цифры "39 083,9" заменить цифрами "43 386,9";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 327 698,0" заменить цифрами "1 465 391,0";
      таблицу бюджетной программы 083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства" изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная программа

083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на поддержку племенного
животноводства"

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной
товаропроизводителями племенной продукции (материала)

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата

















Реализация племенной
продукции
(материала), в том
числе:

















- КРС

тыс.
гол





10,8

7,8

7,9





- овец, свиней,
лошадей и верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 186,0

11 150,9

11 338,6





- семени быков
производителей

тыс.
доз


157,1

208,5

268,6

288,9





- племенного яйца

тыс.
шт

7 904,0

7 560,0

9 641,8

6 957,5

7 444,6





- суточных цыплят

тыс.
гол


30,0

473,2

2 863,5

3 064,0





Содержание племенных
животных, в том
числе:

















- племенных лошадей в ТОО "Казак тулпары"

голов

257

265

277

287

297





- племенных быков-
производителей в АО
РЦПЖ "Асыл тулик"

голов

70

72

80

90

90





- закуп племенного
молодняка КРС
зарубежной селекции

голов





10 979









Показатели конечного
результата

















Удельный вес
племенных животных
от общей численности

%

6,2

7,5

8,0

7,2

9,5





Показатели качества

















Показатели эффективности

















Продуктивность
сельскохозяйственных
животных и птицы во
всех категориях
хозяйств, в том
числе:

















- удой на 1 корову

кг

2 233

2 450

2 272

2 300

2 325





- настриг шерсти с 1 овцы (средний)

кг

2,8

3,1

2,9

3,0

3,1





- яйценоскость 1
курицы несушки
(средняя)

шт.

217

208

218

220

225





объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

2 497 397,0

3 429 554,0

5 080 349,0

4 384 723,0

4 479 677,0





";

      в бюджетной программе 086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства":
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0";
      в строке "показатели конечного результата":
      в строке "Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта" цифру "6" заменить цифрой "1";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами" цифры "400" заменить цифрами "14";
      в строке "Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика" цифры "7 500,0" заменить цифрами "42 000,0";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "3 000 000,0" заменить цифрами "588 000,0";
      таблицу бюджетной программы 088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» изложить в следующей редакции:
      "

Бюджетная
программа

088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и
качества продукции животноводства"

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов
(концентрированных кормов), используемых для производства
животноводческой продукции

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата

















Субсидируемый
объем
производства и
реализации
животноводческой
продукции, в том
числе:

















- мясо

тыс.
тонн

79,7

74,5

115,6

146,3

146,3





- шерсть

тыс.
тонн

0,9

0,9

1,2

1,3

1,3





- молоко

тыс.
тонн

170,7

166,7

204,9

155,4

155,4





- товарное яйцо

тыс.
шт.

1 461,6

1 389,5

1 999,9

1 931,4

1 931,4





показатели
конечного
результата

















Увеличение
объемов
производства
животноводческой
продукции во всех
категориях
хозяйств, в том
числе:

















- мясо

тыс.
тонн

896,3

950,0

976,0

1 015,0

1 065,0





- молоко

тыс.
тонн

5 303,9

5 800,0

5 529,0

5 650,0

5 820,0





- товарное яйцо

тыс.
шт.

3 306,4

3 150,0

4 033,0

4 100,0

4 300,0





Увеличение
удельного веса
продукции,
производимой
сельхозформиро-
ваниями, от
общего объема
производства, в
том числе:

















- мяса


%

20,6

21

25,0

24,0

26,0





- молока

10,1

11

10,7

11,5

12,5





- яйца

59,0

57

66,4

68,6

70,8





показатели
качества

















показатели
эффективности

















Удельный вес
потребления на
внутреннем рынке
продукции
отечественного
производства, в
том числе:



%















- молоко и
молокопродукты

90,3

93

93

94

95





- мясо птицы

35

55

49

56

65





- пищевое яйцо

87

91

93

93

95





объем бюджетных
расходов

тыс. тенге

11 666 580,0

13 130 000,0

18 839 255,0

13 657 666,0,

13 657 666,0





"

      в бюджетной программе 094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов":
      графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции:
      "094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов";
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья" цифры "4 823" заменить цифрами "4 570";
      в строке "показатели конечного результата":
      в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших бюджетный кредит на получения жилья к потребности в данных специалистах" цифры "87,8" заменить цифрами "83,1";
      в строке "показатели эффективности":
      в строке "Размер бюджетного кредита на одного специалиста" цифры "952 560,0" заменить цифрами "2 268 000,0";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "4 595 161,0" заменить цифрами "4 372 586,0";
      в бюджетной программе 095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов":
      графу 2 строки "Бюджетная программа" изложить в следующей редакции:
      "095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов";
      в графе "2011 год":
      в строке "показатели прямого результата":
      в строке "Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия» цифры "5 127" заменить цифрами "6 773";
      в строке "Возмещение операционных услуг Поверенного (агента)» цифры "244 678" заменить цифрами "238 564";
      в строке "показатели конечного результата":
      в строке "Удельный вес специалистов социальной сферы получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах" цифры "93,3" заменить цифрами "100,0";
      в строке "объем бюджетных расходов" цифры "788 188,0" заменить цифрами "956 176,0";
      дополнить бюджетной программой 204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна" следующего содержания:
      "

Бюджетная
программа

204 "Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте
зерна"

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при
перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской
Федерации

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата

















поставка зерна на
экспорт в страны
дальнего
зарубежья
транзитом через
территорию
Российской
Федерации

тыс. тонн





833,3









показатели
конечного
результата

















доля зерна, по
которым возмещены
расходы на
перевозку к
планируемому на
экспорт

%





100









показатели
качества

















показатели
эффективности

















Размер возмещения
для экспортеров
затрат на
перевозку 1 тонны
зерна

тенге





6 000









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге





5 000 000,0









";

      в подразделе "Свод бюджетных расходов":
      в графе "2011 год":
      цифры "313 245 800,0", "196 892 744,0" и "116 353 056,0" заменить соответственно цифрами "340 806 079,0", "203 967 461,0" и "136 838 618,0".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов