РҚАО-ның ескертпесі!
Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1507 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 10-11, 143-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген бөлімде:
«Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Реттелетін қызмет саласының негізгі даму параметрлері» мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
«Бұдан басқа, 2008 жылдан бастап жұмыс істейтін әйелдер үшін жүктiлiгiне және босануына байланысты табысынан айрылған жағдайға мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру енгізілген. Аталған тәуекел басталған кезде, жұмыс істейтін әйел жүктiлiгі және босануы бойынша демалысының барлық айлары үшін 100 % мөлшерінде әлеуметтік төлем алады. Қазақстанда төлемдерді қаржыландыру көзі болып Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры белгіленді.
Халықаралық тәжірибеде осыған ұқсас төлемдер басқа елдерде де жүзеге асырылады. Бұл ретте қаржылындыру көздері әр түрлі болуы мүмкін, егер Ресейде Қазақстандағыға ұқсас Әлеуметтiк сақтандыру қоры болса, мысалы Ұлыбританияда бұлар – Үкімет пен жұмыс беруші, Германияда – Медициналық сақтандыру қоры мен жұмыс беруші.»;
«Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
«Саланы дамытудың негiзгi параметрлерiндегі» алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қабылданған шаралар жұмыссыздық деңгейінің одан әрі төмендеуіне әкелді. 2010 жылы ол 5,8 %-ды, ағымдағы жылғы бірінші тоқсанда – 5,5 %-ды құрады (ТМД елдері арасында Қазақстан жұмыссыздық деңгейі бойынша Ресейді – 7,5 %, Қырғызстанды – 8,5 %, Арменияны – 7 %, Украинаны – 8% артқа тастап, төртінші орын алады).»;
«Негізгі проблемаларды талдауда»:
2) тармақша мынадай редакциядағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Өз бетінше жұмыспен айналысатын адамдардың үлесін елдер бойынша талдау:
АҚШ-та, Канадада, Норвегияда, Данияда, Швецияда, Францияда –10 %-ға төмендеу;
Австралияда, Германияда, Бельгияда, Ұлыбританияда – 10 %-дан 15%-ға дейін;
Испанияда, Португалияда, Италияда – 15 %-дан 25%-ға дейін;
Мексикада, Грецияда, Түркияда – 25 %-дан астам.»;
«Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Негізгі проблемаларды талдау» мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасында соңғы жылдарда 1000 қызметкерге шаққанда адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті шамамен 0,09 құрайды, ол Ресей Федерациясындағы (0,124) ұқсас көрсеткіштерден төмен, сонымен бірге Еуроодақтың Дания (0,03), Швеция (0,03), немесе Норвегия (0,06) сияқты елдердегі тиісті көрсеткіштен көп екенін көрсетеді.»;
«Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Саланы дамытудың негiзгi параметрлерi» мынадай мазмұндағы он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші бөліктермен толықтырылсын:
«Әлемдік тәжірибеде зейнетақымен қамсыздандыруды ұйымдастыру өлшемдерінің бірі зейнетақы мөлшерінің еңбек қызметі кезеңінде алатын табыстарға барабарлығы болып табылады.
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жүйелі арттыру қарт азаматтардың өмір сүру деңгейін жақсартуға және ТМД елдері арасында зейнетақымен қамсыздандырудың ең жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2010 жылы базалық және ынтымақты зейнетақы төлемдерінің есебінен жиынтық табысты алмастыру коэффициенті 43,0 %-ды құрады, бұл ХЕҰ ең төменгі нормаларынан асады (40 %-дан кем емес).
Алмастыру коэффициенті еларалық салыстыруда былайша көрініс тапқан:
экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) елдері бойынша – орта есеппен 56-57 %, ЕО елдерінде – шамамен 50 %, ЭЫДҰ-ға кіретін қалыптасатын нарықты таңдау бойынша – орта есеппен 52 %, Ресей Федерациясында – 35 %.»;
«Негізгі проблемаларды талдауда»:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Еңбекақы төлеуде салалық және өңiрлiк саралау сақталуда, бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы оның жалпы алғанда экономика бойынша деңгейінен айтарлықтай артта қалып келеді. Еңбекке ақы төлеудің оның нәтижесіне байланыстылығы бұзылған – жалақының өсу қарқыны еңбек өнімділігінің өсу қарқынынан озық.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Ең төменгі жалақы стандарттары жетілдірілмеген. Қазіргі уақытта ең төменгі жалақыны айқындаудың әдістемесі жоқ. Заңнамалық деңгейде айлық жалақының ең төменгi мөлшерiн белгілеудің негізі жалпы Қазақстан Республикасы бойынша айқындалатын және инфляцияны ескере отырып, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін ең төменгі күнкөрiс деңгейі болып табылады. 2011 жыл бойынша ең төменгі жалақының мөлшері бойынша ТМД елдері арасында Қазақстан Ресей, Украина, Әзірбайжан, Беларусиядан кейін 5 орынға ие.»;
мынадай мазмұндағы жетінші, сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жыл бойынша табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 5,3 %-ды (қалалық жерде – 2,4 %-ды, ауылдық жерде – 8,8 %-ды) кұрайды.
Сонымен бірге, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі Беларусияда – 6,1 %, Ресейде – 12,8 %, Украинада – 24,0 % құрайды.»;
«Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалауда» үшінші бөліктің 1) тармақшасы алынып тасталсын;
«3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері» деген бөлімде:
«Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Бала туудың өсуіне ықпал ету» деген 1.1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда мына:
«
1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы, оның ішінде |
статдеректер |
% |
40,4 |
35,5 |
38,7 |
42,6 |
43,2 |
43,3 |
43,4 |
- 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты) |
статдеректер |
% |
15,2 |
14,6 |
14,1 |
13,5 |
12,9 |
13,8 |
13,7 |
2. 1 жасқа дейінгі баласы бар, МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдер (жүктілігі мен босануына байланысты табысынан айрылған жағдайда, бала күтімі бойынша) алатын балалы отбасылардың үлесі (бір жасқа дейінгі балалары бар отбасылар санына қатысты) |
ресми деректер |
% |
33,6 |
34,6 |
36,4 |
38 |
38,6 |
39,2 |
39,5 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы: |
статдеректер |
% |
73,9 |
70,1 |
76,2 |
80,4 |
80,9 |
81,5 |
82,1 |
33,6 |
34,6 |
37,3 |
39,5 |
39,9 |
40,5 |
40,9 |
|||
15,2 |
14,6 |
14,1 |
13,5 |
12,9 |
13,8 |
13,7 |
»;
«Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
«Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру» деген 2.1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда мына:
«
2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы: |
статдеректер |
позиция |
19 |
22 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы: |
статдерек-тер |
позиция |
19 |
22 |
19 |
19 |
24 |
23 |
22 |
»;
«Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушылар мен табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру» деген 2.1.2-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
5. Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастырылған бағдарлама қатысушыларының саны |
ресми деректер |
мың адам |
- |
- |
- |
4,0 |
11,9 |
11,3 |
10,2 |
»;
тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралардың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
« - ауылдық елді мекендерді дамыту»;
«Жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал ету» деген 2.1.3-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
«
1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санынан қарағанда мына адамдардың үлес салмағы |
ресми деректер |
% |
|||||||
а) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың |
57,9 |
67,5 |
57 |
58,5 |
59,5 |
60,5 |
61 |
||
б) мыналарға жіберілген: |
|||||||||
- қоғамдық жұмыстарға |
18,9 |
23,1 |
20 |
19,5 |
19,0 |
19,0 |
18,5 |
||
- әлеуметтік жұмыс орындарына |
15 |
10,7 |
7 |
8,5 |
9 |
10 |
11 |
||
- жастар практикасына |
9,1 |
9,7 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi |
- |
- |
2,8 |
6,0 |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санына қарағанда мына адамдардың үлес салмағы |
ресми деректер |
% |
|||||||
1) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың |
57,9 |
67,5 |
57 |
58,5 |
59,5 |
60,5 |
61 |
||
2) мыналарға жіберілген: |
|||||||||
- қоғамдық жұмыстарға |
18,9 |
23,1 |
20 |
19,5 |
29,2 |
29,2 |
30,5 |
||
- әлеуметтік жұмыс орындарына |
15 |
10,7 |
7 |
8,5 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
||
- жастар практикасына |
9,1 |
9,7 |
4,7 |
4,6 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
||
2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi |
- |
- |
2,8 |
6,0 |
7,7 |
8,7 |
10,6 |
»;
тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
«
2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру |
х |
х |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру |
х |
х |
х |
»;
«Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Еңбек құқықтарын қорғау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайын жақсарту» деген 3.1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда мына:
«
1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы |
статдеректер |
позиция |
76 |
85 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы |
- |
- |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы |
статдеректер |
позиция |
76 |
85 |
78 |
78 |
49 |
49 |
49 |
6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы |
15 |
16 |
16 |
16 |
25 |
24 |
23 |
||
7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы |
- |
- |
53 |
46 |
30 |
29 |
28 |
»;
2. БЖИ-дың: «Жұмысқа орналасу шарттарының қатаңдығы» көрсеткiшi бойынша позициясы |
31 |
37 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
»
деген жол алынып тасталсын;
«Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
«
2. Ұлттық еңбек стандарттарын әзірлеу және халықаралық стандарттарды бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу |
х |
х |
х |
х |
х |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Халықаралық еңбек стандарттарын бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу |
х |
х |
х |
х |
х |
»;
«Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Халықтың өмір сүру деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда мына:
«
1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі |
статдеректер |
% |
8,2 |
6,5 |
6,4 |
5,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде: |
ресми деректер |
% |
|||||||
- ЖЗ қоспағанда |
37,6 |
40,9 |
41,8 |
43 |
43,8 |
42,0 |
41,5 |
||
- ЖЗ қосқанда |
40,2 |
43,7 |
44,5 |
45,8 |
46,8 |
45,3 |
44,9 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі |
статдеректер |
% |
8,2 |
6,5 |
6,4 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
6,0 |
2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде: |
ресми деректер |
% |
|||||||
- ЖЗ қоспағанда |
37,6 |
40,9 |
41,8 |
43 |
42,7 |
41,4 |
43,0 |
||
- ЖЗ қосқанда |
40,2 |
43,7 |
44,5 |
45,8 |
45,7 |
44,7 |
46,3 |
»;
«Жалақының өсуіне ықпал ету» деген 4.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
мына:
«
3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы |
статдеректер |
% |
64,9 |
66,9 |
72,7 |
73,8 |
76,1 |
79,1 |
80,7 |
5. - Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің; |
ресми деректер |
% |
72,0 96,0 |
82,6 97,9 |
100,3 101,2 |
100,3 97,8 |
102,2 99,5 |
104,1 99,1 |
106,0 99,0 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы |
статдеректер |
% |
64,9 |
66,9 |
72,7 |
73,8 |
74,0 |
77,1 |
78,5 |
5. – Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің; |
ресми деректер |
% |
72,0 96,0 |
82,6 97,9 |
100,3 101,2 |
100,3 97,8 |
102,2 99,9 |
104,1 99,7 |
106,0 99,2 |
»;
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
«
2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу |
х |
х |
х |
||
4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау |
х |
х |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу |
х |
х |
х |
х |
|
4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау, оны түзету |
х |
»;
«Әлеуметтік қамсыздандырудың барабарлығын қамтамасыз ету» деген 4.1.2-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
«
1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы: |
ресми деректер |
% |
22,6 |
20,3 |
20,9 |
21,1 |
20,2 |
20,1 |
20,0 |
ынтымақты зейнетақы (Орталықтан) |
70,9 |
73,3 |
73,0 |
72,7 |
73,4 |
72,6 |
72,5 |
||
- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан) |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
7,3 |
7,5 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы: |
ресми деректер |
% |
22,6 |
20,3 |
20,9 |
21,1 |
20,6 |
20,3 |
24,6 |
- ынтымақты зейнетақы (Орталықтан) |
70,9 |
73,3 |
73,0 |
72,7 |
72,8 |
72,4 |
68,3 |
||
- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан) |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
6,2 |
6,6 |
7,3 |
7,1 |
»;
«Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын әлеуметтік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру» деген 5-стратегиялық бағытта:
«Әлеуметтік қолдаудың тиімділігін арттыру» деген 5.1-мақсатта:
нысаналы индикаторларда мына:
«
1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны) |
ресми деректер |
% |
53,9 |
44,5 |
57,5 |
79,5 |
69,0 |
67,3 |
69,1 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны) |
ресми деректер |
% |
53,9 |
44,5 |
57,5 |
79,5 |
82,1 |
82,0 |
82,2 |
»;
«Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту» деген 5.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
«
1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан) |
ресми деректер |
% |
28,2 |
27,6 |
26,7 |
24,3 |
25,5 |
25 |
24,1 |
- жартылай стационар жағдайында |
1,0 |
5,7 |
7,9 |
7,6 |
9,5 |
11,2 |
12,2 |
||
- үйде |
68,8 |
63,5 |
62,0 |
62,0 |
61,4 |
60,1 |
60,2 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан) |
ресми деректер |
% |
28,2 |
27,6 |
26,7 |
24,3 |
24,2 |
24,0 |
24,0 |
- жартылай стационар жағдайында |
1,0 |
5,7 |
7,9 |
7,6 |
7,8 |
8,6 |
8,9 |
||
- үйде |
68,8 |
63,5 |
62,0 |
62,0 |
61,4 |
60,8 |
60,6 |
||
- уақытша болу |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
»;
«Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту» деген 5.1.2-міндетте:
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
7. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерін паспорттауды мониторингілеу |
х |
х |
»;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде мына:
«
Кадрлық қамсыздандыру |
1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдікті) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау |
Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж. |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Кадрлық қамсыздандыру |
1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдік қағидатын) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау. |
Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж. |
»;
«Ведомствоаралық іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
мына:
«
2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру |
ЖАО |
Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту. |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру |
ЖАО |
Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту. |
»;
5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту |
ЖАО, ДСМ |
Мүгедектіктің алдын-алу өңірлік жоспарларды іске асыру. |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту |
мүдделі органдар |
Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі үйлестіру кенесінің шеңберінде мүдделі ұйымдардың өзара іс-қимылы. |
»;
«Қатерлерді басқару» деген 6-бөлімде:
«Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
мына:
«
1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi |
Жұмыссыздықтың өсуi |
Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi |
Жұмыссыздықтың өсуi |
Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар. |
»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1813 қаулысына
қосымша
7. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» |
|||||||
сипаттамасы |
Министрлік аппаратын және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру; еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында өзекті зерттеулер жүргізу |
|||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында стратегиялық құжаттарды (заңдар, қаулылар, мемлекеттік бағдарламалар) әзірлеу |
дана |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің саны |
бірлік |
59 |
41 |
60 |
7 |
3 |
2 |
1 |
Қайта қаралған БТБА, БА және қызметшілер лауазымдарының біліктілік сипаттамаларының қайта қаралған шағарылымдарының саны |
бірлік |
44 |
24 |
46 |
6 |
6 |
5 |
5 |
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (ірі және орта кәсіпорындар арасында) |
% |
30,5 |
91,0 |
88,6 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттарының саны |
бірлік |
0 |
24 |
6 |
- |
5 |
- |
- |
Мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің саны |
адам |
78 |
587 |
726 |
35 |
118 |
118 |
118 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында жүргізілген зерттеулердің және мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде қызметтердің саны |
дана |
6 |
7 |
7 |
5 |
9 |
1 |
2 |
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру, мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыру, мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін кеңейту және деңгейін, әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі мамандарының біліктілігін арттыру. |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 332 |
2072 |
2 111 |
2 275 |
2 375 |
2 376 |
2 428 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде зерттеудің және қызметтердің бір бірлігіне арналған орташа шығындардың көлемі |
мың теңге |
5 436 |
11 429 |
12 093 |
16 253 |
11 776 |
10 967 |
23 571 |
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 124 588 |
2 635 608 |
2 769 286 |
2 975 308 |
3 273 921 |
3 127 616 |
3 209 276 |
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру» |
||||||||
сипаттамасы |
Мыналарды: |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Мыналарды алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
4 108 518 |
4 171 943 |
4 267 876 |
4 361 859 |
4 604 233 |
4 706 533 |
4 824 149 |
|
базалық зейнетақы төлемі |
адам |
1 668 900 |
1 702 900 |
1 740 041 |
1 786 209 |
1 833 228 |
1 874 894 |
1 925 997 |
|
ынтымақты зейнетақы |
адам |
1 646 564 |
1 677 165 |
1 712 963 |
1 752 517 |
1 804 264 |
1 847 912 |
1 895 398 |
|
Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар |
адам |
47 |
15 |
8 |
45 |
21 |
21 |
21 |
|
мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы |
адам |
432 198 |
444 277 |
461 291 |
470 924 |
488 765 |
502 140 |
512 087 |
|
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы |
адам |
205 834 |
196 199 |
192 215 |
187 390 |
186 895 |
180 492 |
177 651 |
|
жасына байланысты мемлекеттік базалық жәрдемақы |
адам |
16 163 |
17 955 |
19 916 |
22 453 |
23 724 |
25 410 |
27 192 |
|
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақы |
адам |
79 287 |
73 737 |
81 606 |
81443 |
87 792 |
90 140 |
92 644 |
|
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы |
адам |
17 405 |
16 251 |
17 012 |
18 174 |
20 768 |
21 728 |
22 374 |
|
№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы |
адам |
26 772 |
27 639 |
27 198 |
26 916 |
26 014 |
25 101 |
24 057 |
|
№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы |
адам |
15 348 |
15 805 |
15 626 |
15 788 |
14 464 |
13 970 |
13 438 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Зейнеткерлер мен зейнеткерлік жасқа жеткен мүгедектерге ЕТКД–ден % түрінде базалық зейнетақы төлемін төлеу |
% |
40 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
60 |
|
Тағайындалған зейнетақы мен базалық зейнетақы төлемдерінің, Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылардың, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақылардың, мемлекеттік арнаулы жәрдемақылардың уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Жерлеуге берілетін жәрдемақынының өтініш берген және алуға құқылы адамдарға уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері |
теңге |
5487 |
5 981 |
8 000 |
8 720 |
9 330 |
9 983 |
13 984 |
|
Ынтымақты зейнетақылардың орташа мөлшері |
теңге |
17366 |
21 542 |
27 793 |
30 000 |
32 928 |
35 673 |
38 863 |
|
а) Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері: |
теңге |
||||||||
1 топ |
теңге |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
23 717 |
25 378 |
27 154 |
31 698 |
|
2 топ |
теңге |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 485 |
19 780 |
21 164 |
24 705 |
|
3 топ |
теңге |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
12 905 |
13 808 |
14 775 |
17 247 |
|
б) асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша, оның ішінде |
теңге |
||||||||
асырауында 1 адам болғанда |
теңге |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 510 |
12 316 |
13 178 |
15 383 |
|
асырауында 2 адам болғанда |
теңге |
15 637 |
17 045 |
18 580 |
19 880 |
21 272 |
22 761 |
26 570 |
|
асырауында 3 адам болғанда |
теңге |
19 341 |
21 082 |
22 980 |
24 589 |
26 311 |
28 152 |
32 863 |
|
асырауында 4 адам болғанда |
тенге |
20 575 |
22 428 |
24 447 |
26 158 |
27 990 |
29 949 |
34 961 |
|
асырауында 5 адам болғанда |
теңге |
21 261 |
23 176 |
25 262 |
27 031 |
28 923 |
30 947 |
36 126 |
|
асырауында 6 және одан көп адам болғанда |
тенге |
22 084 |
24 073 |
26 240 |
28 077 |
30 043 |
32 145 |
37 524 |
|
в) жасына байланысты |
теңге |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 720 |
9 330 |
9 983 |
11 654 |
|
ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері |
теңге |
45 360 |
49 455 |
52 920 |
56 630 |
60 585 |
64 820 |
69 370 |
|
зейнеткерлер мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері |
теңге |
19 279 |
21 195 |
22 680 |
24 270 |
25 965 |
27 780 |
29 730 |
|
№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері |
теңге |
11 664 |
12 717 |
13 608 |
14 562 |
15 579 |
16 668 |
17 838 |
|
№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері |
теңге |
10 368 |
11 304 |
12 096 |
12 944 |
13 848 |
14 816 |
15 856 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
567 893 813 |
681 762 604 |
884 519 880 |
974 084 479 |
1 089 192 497 |
1 199 458 133 |
1 421 126 535 |
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||||
сипаттамасы |
Азаматтардың жекелеген санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу түрінде қосымша материалдық қолдау көрсету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидия беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны |
адам |
1 159 680 |
1 193 638 |
1 289 572 |
1 302 796 |
1 326 979 |
1 351 445 |
1 385 339 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Тағайындалған арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың уақытында төленуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшерінің ЕТКД азық-түлік емес бөлігінің мөлшеріне ара қатынасы: |
|||||||||
1 және 2-топтағы мүгедектер |
% |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
3-топтағы мүгедектер |
% |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
16 жасқа дейінгі мүгедек балалар |
% |
22 |
28 |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
«Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар |
% |
92 |
142 |
119 |
142 |
142 |
142 |
142 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 398 846 |
75 692 717 |
81 997 316 |
89 479 886 |
98 965 309 |
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар» |
||||||||
сипаттамасы |
Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге; |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың саны |
адам |
51 475 |
13 289 |
6 306 |
4 106 |
3 500 |
3 067 |
2 947 |
|
Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны |
адам |
249 |
100 |
50 |
94 |
117 |
98 |
91 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
СЯСП ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің қатарынан өтініш берген азаматтарға өтемақы төлеу жөніндегі берешекті өтеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарға келтірілген материалдық және моральдық залалды өтеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
х |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақының орташа мөлшері |
теңге |
15 175 |
20 189 |
18 367 |
20 225 |
18 425 |
19 914 |
18 078 |
|
Ақталған жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына берілетін біржолғы ақшалай өтемақының орташа мөлшері |
теңге |
63 843 |
75 879 |
88 500 |
54 596 |
63 308 |
67 337 |
56 154 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
797 044 |
278 291 |
119 327 |
88 175 |
71 896 |
67 676 |
58 385 |
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||||
сипаттамасы |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау: |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
497 733 |
498 699 |
600 833 |
571 981 |
596 465 |
598 433 |
600 779 |
|
бала тууына байланысты |
адам |
353 387 |
329 233 |
401 329 |
366 298 |
380 477 |
381 520 |
382 130 |
|
бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша |
адам |
144 346 |
130 577 |
144 676 |
148 653 |
156 255 |
156 514 |
157 287 |
|
мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар |
адам |
- |
38 889 |
54 828 |
57 030 |
59 733 |
60 409 |
61 362 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Бала тууға байланысты, бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға тағайындалған мемлекеттік жәрдемақының уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
х |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
1. Бала тууға байланысты біржолғы жәрдемақы мөлшері: |
|||||||||
отбасыдағы 1,2,3- балаға |
теңге |
38 880 |
42 390 |
45 360 |
48 540 |
51 930 |
55 560 |
59 460 |
|
4 және одан көп балаға |
теңге |
- |
70 650 |
75 600 |
80 900 |
86 550 |
92 600 |
99 100 |
|
2. Баланың күтімі бойынша жәрдемақының орташа мөлшері |
теңге |
9 650 |
11531 |
14 059 |
13 867 |
15 640 |
16 759 |
17 932 |
|
3. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға берілетін жәрдемақының мөлшері |
теңге |
- |
14 952 |
15 999 |
17 439 |
18 660 |
19 966 |
23 307 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
30 336 875 |
43 212 412 |
55 211 568 |
57 383 792 |
64 807 945 |
69 686 106 |
76 421 862 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету» |
||||||||
сипаттамасы |
Оралман отбасыларға біржолғы жәрдемақы төлеу, тұрақты тұрғылықты жеріне бару және мүлкін (оның ішінде малын да) жеткізу шығындарын өтеу, тұрғын үй алу үшін қаражат бөлу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны |
мың отбасы |
15,5 |
10,6 |
6,6 |
1,7 |
0,2 |
|||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелерінің біржолғы жәрдемақылар мен өтемақылар төлемдерімен толық қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Оралман отбасыларға берілетін біржолғы жәрдемақының орташа мөлшері |
теңге |
170 151 |
189 316 |
202 241 |
202 923 |
202 348 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
12 428 880 |
8 227 123 |
5 325 816 |
1 300 000 |
200 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||||
сипаттамасы |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, еңбек нарығы саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптық тапсырмаларының саны, оның ішінде: |
дана |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі, еңбек жағдайларына ықпал етуді басқару мен әдістері және кәсіпкерлік тәуекелдер саласында |
дана |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Қазақстан Республикасы экономикасының әр түрлі салаларындағы өндірістік жарақаттылықтардан және кәсіби аурулардан экономикалық есептер (нормативтер) әзірлеу саласында |
дана |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны, оның ішінде салалар бойынша: |
дана |
22 |
15 |
23 |
26 |
27 |
28 |
||
Мұнай-газ |
дана |
1 |
2 |
2 |
1 |
||||
Тау-кен өнеркәсібі |
дана |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||
Металлургия |
дана |
1 |
|||||||
Орман |
дана |
1 |
|||||||
Коммуналдық шаруашылық |
дана |
2 |
3 |
4 |
3 |
||||
Денсаулық сақтау |
дана |
4 |
2 |
5 |
3 |
||||
Құрылыс |
дана |
3 |
5 |
5 |
1 |
2 |
|||
Энергетика |
дана |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|||
Көмір өнеркәсібі |
дана |
5 |
5 |
||||||
Геология |
дана |
2 |
4 |
2 |
3 |
||||
Теміржол көлігі |
дана |
2 |
2 |
2 |
|||||
Автокөлік |
дана |
1 |
2 |
||||||
Мемлекеттік мекемелер |
дана |
7 |
2 |
3 |
5 |
3 |
2 |
||
Құрылыс материалдары және пластик бұйымдары, керамика, фарфор және фаянс бұйымдары өндірісі және шыны өндірісі |
дана |
1 |
|||||||
Өңдеу өнеркәсібі |
дана |
3 |
2 |
3 |
|||||
Байланыс |
дана |
3 |
2 |
1 |
2 |
||||
Машина жасау және құрал жасау |
дана |
1 |
1 |
||||||
Атом энергетикасы |
дана |
1 |
1 |
||||||
Химия саласы |
дана |
1 |
2 |
1 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Әдістемелік және нормативтік қамтамасыз ету (әзірленген әдістемелік ұсынымдар, әдістемелер, стандарттар, нормативтер және нормалар) |
бірлік |
16 |
20 |
11 |
8 |
9 |
10 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Қанағаттандырылмаған, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үлесінің төмендеуі |
% |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
||
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бір тақырыптық тапсырмасы құнының орташа мөлшері |
мың теңге |
8 527 |
15 030 |
14 780 |
11 899 |
12 200 |
12 521 |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
71 395 |
73 197 |
75 125 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|||||||||
сипаттамасы |
Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жалпы республикалық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және кедейлік жөніндегі ақпаратты өңдеу |
|||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||
Өңделетін ақпараттың саны, оның ішінде |
мың бірлік |
8 373 |
8 240 |
7 274 |
8 662 |
7 549 |
7 218 |
7 423 |
||
жұмыспен қамту базасы бойынша |
мың бірлік |
3 296 |
3576 |
2816 |
2 940 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
кедейлік базасы бойынша |
мың бірлік |
5 077 |
4664 |
2670 |
2 548 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
||
өзге ақпарат |
мың бірлік |
- |
1788 |
3 176 |
1 949 |
1 618 |
1 823 |
|||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||
Министрлікке есептілікті уақтылы ұсыну және жүктелген функцияларды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
х |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||||
Өңделетін ақпараттың бір бірлігінің орташа мөлшері |
теңге |
8,7 |
11,87 |
16,5 |
16,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
73 485 |
89 561 |
119 628 |
142 923 |
147 209 |
140 745 |
144 753 |
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||||
сипаттамасы |
Әлеуметтік қамсыздандыру нысандарын салу және реконструкциялау |
|||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||
Салынатын және реконструкцияланатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерінің саны |
бірлік |
7 |
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||
Салу және реконструкциялау объектілерін пайдалануға уақтылы беру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||||
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 731 011 |
5 727 000 |
290 712 |
1 020 274 |
1 976 788 |
1 179 000 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||||
сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелерде, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік бейімдеу орталықтарында тұратын адамдарға |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидия беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны: |
адам |
7 572 |
12 662 |
33 338 |
35 939 |
38 547 |
38 547 |
38 547 |
|
психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер* |
адам |
2 347 |
2 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер* |
адам |
0 |
10 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер |
адам |
0 |
0 |
367 |
338 |
367 |
367 |
367 |
|
жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер |
адам |
0 |
0 |
7 380 |
7 413 |
7 199 |
7 199 |
7 199 |
|
қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері |
адам |
0 |
0 |
25 591 |
20 690 |
25 933 |
25 933 |
25 933 |
|
белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталықтары |
адам |
0 |
0 |
0 |
4 165 |
5 048 |
5 048 |
5 048 |
|
Үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны |
адам |
1 457 |
2 210 |
2 313 |
2 568 |
3 380 |
3 380 |
3 380 |
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде қызмет көрсетілген азаматтардың саны |
адам |
309 |
339 |
753 |
765 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Арнаулы әлеуметтік қызметтерді уақтылы ұсыну |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Нысаналы трансферттер есебінен бір адамға бір күнге арналған қызметтің орташа құны: |
|||||||||
психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер* |
теңге |
1 882 |
1042,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер* |
теңге |
0 |
318,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер |
теңге |
0 |
0 |
1 609,8 |
595,8 |
689,7 |
689,7 |
689,7 |
|
жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер |
теңге |
0 |
0 |
357,8 |
213,6 |
306 |
306 |
306 |
|
қарттарға, мүгедектерге оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері |
теңге |
0 |
0 |
162,3 |
146,2 |
29 |
29 |
29 |
|
Үкіметтік емес секторда нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа бағасы |
теңге |
458,9 |
845,1 |
1 051,6 |
680,5 |
1 779 |
1 779 |
1 779 |
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны |
теңге |
2130 |
2248 |
1 638,1 |
1 550 |
1 523,2 |
1 523,2 |
1 523,2 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 252 914 |
2 681 958 |
2 376 101 |
2 109 347 |
2 387 737 |
2 551 065 |
2 662 141 |
Ескертпе: *
балаларға және ересектерге арналған МӘМ бөлігінде 2011 жылдан бастап жалпы сипаттағы трансферттер ретінде ЖАО берілді
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||||
сипаттамасы |
Зейнетақылар мен жәрдемақылардың уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Әлеуметтік төлемдер алуға құқығы бар адамдарға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны |
дана |
5 817 655 |
5 905 009 |
6 171 195 |
6 561 521 |
6 762 158 |
6 920 289 |
7 112 959 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеудің; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау және төлеу мерзімі |
күн |
10 |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
7 |
|
Іс макеттерінің жалпы санындағы жәрдемақы алушылардың электронды іс макеттерінің үлесі |
% |
- |
- |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының үлес салмағы |
% |
0,81 |
0,85 |
0,72 |
0,70 |
0,75 |
0,74 |
0,73 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 355 114 |
18 613 709 |
19 705 832 |
20 977 265 |
23 171 347 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру» |
||||||||
сипаттамасы |
«Е-Үкімет» бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Кіріктірілген деректер қорының саны |
дана |
6 |
5 |
- |
- |
- |
|||
Әзірленген деректер қорының саны |
дана |
5 |
2 |
- |
- |
- |
|||
Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық техниканың саны |
дана |
- |
933 |
487 |
- |
- |
|||
Сатып алынған материалдық емес активтердің саны |
дана |
- |
528 |
484 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту |
күн |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Есептеуіш техниканың бір бірлігінің орташа құны |
теңге |
- |
89 963 |
153 083 |
|||||
Материалдық емес активтердің бір бірлігінің орташа құны |
теңге |
- |
127 356 |
131 199 |
|||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
292 440 |
596 759 |
345 542 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу» |
||||||||
сипаттамасы |
Мемлекеттің заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындауы |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Төлем жүргізілген сот талаптарының саны |
атқару парағы |
404 |
103 |
67 |
52 |
130 |
120 |
110 |
|
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу төлемдерін алушылардың орташа саны |
адам |
- |
- |
316 |
846 |
1 303 |
1 509 |
1 580 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерін орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Сот шешімдерін уақтылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бір төлемнің орташа құны: |
|||||||||
сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға |
мың теңге |
2059 |
1320 |
712,4 |
1 154 |
1 154 |
1 250 |
1 364 |
|
заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға |
- |
- |
43,1 |
23,6 |
26,8 |
28,6 |
30,6 |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
831 917 |
135 964 |
211 060 |
299 713 |
568 417 |
668 216 |
730 787 |
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары» |
||||||||
сипаттамасы |
Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығындарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың және өзге жабдықтардың саны |
дана |
249 |
1 113 |
1 060 |
1 834 |
252 |
80 |
88 |
|
Сатып алынған кеңсе жиһазының саны |
дана |
551 |
177 |
775 |
341 |
23 |
2 |
2 |
|
Сатып алынған материалдық емес активтердің саны |
дана |
- |
1 311 |
1 265 |
358 |
386 |
187 |
251 |
|
Күрделі жөндеу жүргізу қажет мекеме ғимараттарының, орынжайлар мен құрылыстардың саны |
бірлік |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі: |
|||||||||
материалдық-техникалық |
% |
77 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
ақпараттық-техникалық |
% |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Ғимараттарда, орынжайлар мен құрылыстарда күрделі жөндеу жұмысының жоспарланған көлемін уақытында аяқтау |
бірлік |
2 |
1 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізілген жұмыстың үлес салмағы |
% |
100 |
100 |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту |
% |
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Ғимараттарды, орынжайлар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге арналған шығындардың орташа құны |
мың теңге |
37,0 |
40,8 |
||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
30 875 |
95 401 |
135 097 |
252 269 |
366 301 |
55 419 |
59 357 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары» |
||||||||
сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығындарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Сатып алынған есептеуіш, ақпараттық техникасының және өзге жабдықтардың саны |
дана |
342 |
983 |
1 301 |
1 648 |
914 |
853 |
904 |
|
Сатып алынған кеңсе жиһазының саны |
дана |
9 |
40 |
93 |
29 |
23 |
4 |
48 |
|
Сатып алынған материалдық емес активтердің саны |
дана |
- |
1868 |
647 |
3 000 |
826 |
24 |
24 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі: |
|||||||||
материалдық-техникалық |
% |
77 |
77 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
|
ақпараттық-техникалық |
% |
80 |
80 |
80 |
82 |
80 |
80 |
80 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту |
% |
23 |
23 |
23 |
17 |
23 |
23 |
23 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
379 363 |
415 944 |
399 285 |
555 181 |
810 465 |
383 028 |
550 619 |
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||||||||||
сипаттамасы |
Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу; |
||||||||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||||||||
1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу |
дана |
57 |
81 |
86 |
75 |
105 |
110 |
120 |
|||||||
2. Протез жасау саласында стандарттар әзірлеу |
дана |
1 |
4 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
|||||||
3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу |
дана |
7 |
3 |
5 |
10 |
7 |
7 |
7 |
|||||||
4. Протездердің жинақтау бұйымдарына технологиялық процестерді әзірлеу |
дана |
6 |
4 |
5 |
- |
- |
- |
||||||||
5. Күрделі және қалыпты емес протездеу үшін протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлерін әзірлеу |
дана |
0 |
0 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
6. Жинақтаушы бұйымдарды жасау және сынау саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
7. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың саны |
дана |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
|||||||
8. Жаңа технология бойынша әзірленетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау, сынау және енгізу |
10 |
5 |
10 |
5 |
|||||||||||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||||||||
Протездеуге мұқтаж жалпы мүгедектердің санынан мүгедектердің протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандырылу үлесі |
% |
86 |
87 |
93 |
94 |
95 |
95,5 |
96 |
|||||||
Мүгедектердің оңалту әлеуетін арттыру |
|||||||||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||||||||
Протездеу және протез жасау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
17 914 |
23 951 |
30 064 |
33 932 |
48 035 |
49 893 |
51 882 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту» |
||||||||
сипаттамасы |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Ғылыми-практикалық зерттеулер жүргiзу |
дана |
- |
3 |
4 |
- |
- |
- |
||
Семинарлар, дөңгелек үстелдер |
дана |
- |
3 |
3 |
2 |
- |
- |
||
Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау |
дана |
- |
3 |
3 |
1 |
- |
- |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу |
|||||||||
сапа көрсеткiштерi |
|||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
|||||||||
бюджеттiк шығындардың көлемi |
мың теңге |
0 |
31 275 |
36 225 |
7 500 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||||
сипаттамасы |
«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің кем болмауын қамтамасыз ету |
коэф. |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Азаматтарды «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-мен жасалған сақтандыру шарттарына сәйкес барабар сақтандыру төлемдерімен қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бір акцияның құны |
теңге |
1000 |
- |
- |
- |
||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
2 403 587 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру» |
||||||||
сипаттамасы |
Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге бюджеттік кредиттер беру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Берілген микрокредиттердің саны |
мың бірлік |
- |
- |
1,4 дейін |
6,1 дейін |
8 кем емес |
10 кем емес |
11 кем емес |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Микрокредит алуға өтініш берген Жұмыспен қамту бағдарламасы қатысушыларын қамту |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде микрокредит желісі қаражатын барынша бөлу |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Микрокредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
- |
- |
1 862 |
2 160 |
1 983 |
2 062 |
2 114 |
|
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың тенге |
- |
- |
3 569 003 |
12 368 305 |
16 951 327 |
20 634 238 |
23 926 357 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру» |
|||||||||||||
сипаттамасы |
Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру |
|||||||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
||||||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||||||
Ғылыми-тәжірибелік зерттеулер өткізу |
дана |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|||||||
Семинарлар, дөңгелек үстелдер |
дана |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
3 |
|||||||
Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау |
дана |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
1 |
|||||||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||||||||
Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық қимыл жоспарын әзірлеу |
||||||||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
27 473 |
42 843 |
32 195 |
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер» |
||||||||
сипаттамасы |
Әлеуметтік-еңбек саласы аумақтық органдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Біліктілігін арттырған қызметкерлер саны |
адам |
- |
- |
280 |
300 |
310 |
310 |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Әлеуметтік еңбек саласының кадрлар біліктілігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бір қызметкерді оқытудың орташа құны |
% |
- |
- |
57 439 |
54 740 |
54 981 |
57 123 |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
16 083 |
16 422 |
17 044 |
17 708 |
Бюджеттік бағдарлама |
032 «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру» |
||||||||
сипаттамасы |
Мүгедектердің негізгі тыныс-тіршілік салаларында объектілердің қол жетімділігін қамтамасыз ету; |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Ғимараттардың қол жетімділігі |
дана |
182 |
|||||||
Тұрғын үйдің қол жетімділігі |
дана |
20 |
|||||||
Инфрақұрылымның қол жетімділігі: |
дана |
183 194 827 42 |
|||||||
Ақпараттың қол жетімділігі |
% |
30 |
|||||||
Мүгедектерге арнайы жұмыс орындарын құру |
дана |
728 |
|||||||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Инфрақұрылым объектілеріне уақтылы қол жетімділікті қамтамасыз ету |
% |
100 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі |
% |
100 |
|||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
6 568 863 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту» |
||||||||
сипаттамасы |
ЗТМО автоматтандырылған ақпараттық жүйесін және әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ЗТМО ААЖ және ӘЕС БАЖ кіріктіру |
бірлік |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Электрондық мемлекеттік қызметтердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
3** |
- |
- |
||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Мемлекеттік төлемді тағайындау үшін мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі |
күн |
- |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
- |
231 000 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||||
сипаттамасы |
Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
239 472 |
236 139 |
253 316 |
Бюджеттік бағдарлама |
128 «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру» |
||||||||
сипаттамасы |
1) өз бетінше жұмыспен қамтылған, жұмыссыз және күнкөрісі төмен адамдарды оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу; |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттерді және бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
Бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
1. Бағыттар бойынша қатысушылар саны: |
- |
- |
|||||||
Кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу |
адам |
85 484 |
95 832 |
88 294 |
89 688 |
80 529 |
|||
Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу |
адам |
4 680 |
6 769 |
8 548 |
10 007 |
11 318 |
|||
Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру |
адам |
14 210 |
11 807 |
1 144 |
1 981 |
2 423 |
|||
Экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден қоныс аудару |
адам |
25 |
9 078 |
1 425 |
1 810 |
1 734 |
|||
Ауылдық елді мекендерді дамыту |
адам |
4 000 кем емес |
11 932 |
11 353 |
10 206 |
||||
2. Жұмыспен қамту орталықтарының азаматтық қызметшілерінің саны |
бірлік |
1 980 |
1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
|||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша өтініш берген қатысушыларды қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Жұмыспен қамту орталықтарына өтініш берген Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларға уақтылы қызмет көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
0 |
0 |
22 768 340 |
45 278 878 |
57 789 310 |
79 954 495 |
79 744 315 |
Бюджеттік бағдарлама |
145 «Кәсіби стандарттарды әзірлеу» |
||||||||
сипаттамасы |
Кәсіби стандарттарды әзірлеу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2015 жыл |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Кәсіптілік стандарттар әзірлеу |
дана |
176 |
876 |
876 |
|||||
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
|||||||||
Әзірленген кәсіби стандарттар саны |
176 |
876 |
876 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Әдістемелік және нормативтік қамсыздандыру (әзірленген әдістемелік ұсынымдар әдістемелер, стандарттар, нормативтер мен нормалар) |
бірлік |
3 |
0 |
0 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
Бір кәсіби стандарт құнының орташа мөлшері |
мың теңге |
1069,3 |
1049,1 |
1049,1 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
188 200 |
919 000 |
919 000 |
Бюджеттік шығыстарының жинағы
Бюджеттік бағдарлама |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік шығыстардың барлығы: |
мың теңге |
695 930 817 |
928 738 125 |
1 069 473 160 |
1 192 552 453 |
1 340 855 130 |
1 496 261 147 |
1 727 012 949 |
|
1.Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
689 907 366 |
921 563 768 |
1 062 864 316 |
1 178 932 874 |
1 321 927 015 |
1 474 447 909 |
1 703 086 592 |
|
001 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру |
мың теңге |
2 124 588 |
2 635 608 |
2 769 286 |
2 975 308 |
3 273 921 |
3 127 616 |
3 209 276 |
002 |
Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру |
мың теңге |
567 893 813 |
681 762 605 |
884 519 880 |
974 084 479 |
1 089 192 497 |
1 199 458 133 |
1 421 126 535 |
003 |
Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар |
мың теңге |
45 344 032 |
55 378 345 |
72 398 846 |
75 692 717 |
81 997 316 |
89 479 886 |
98 965 309 |
004 |
Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
мың теңге |
797 044 |
278 291 |
119 327 |
88 175 |
71 896 |
67 676 |
58 385 |
005 |
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар |
мың теңге |
30 336 875 |
43 212 412 |
55 211 568 |
57 383 792 |
64 807 945 |
69 686 106 |
76 421 862 |
006 |
Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
мың теңге |
12 428 880 |
8 227 123 |
5 325 816 |
1 300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
007 |
Қолданбалы ғылыми зерттеулер |
мың теңге |
76 745 |
90 178 |
88 679 |
71 395 |
73 197 |
75 125 |
0 |
008 |
Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
73 485 |
89 561 |
119 628 |
142 923 |
147 209 |
140 745 |
144 753 |
010 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
1 252 914 |
2 681 958 |
2 376 101 |
2 109 347 |
2 387 737 |
2 551 065 |
2 662 141 |
011 |
Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 355 114 |
18 613 709 |
19 705 832 |
20 977 265 |
23 171 347 |
013 |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу |
мың теңге |
831 917 |
135 964 |
211 060 |
299 713 |
568 417 |
668 216 |
730 787 |
014 |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің күрделі шығыстары |
мың теңге |
30 875 |
95 401 |
135 097 |
252 269 |
366 301 |
55 419 |
59 357 |
015 |
Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары |
мың теңге |
379 363 |
415 944 |
399 285 |
555 181 |
810 465 |
383 028 |
550 619 |
016 |
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
17 914 |
23 951 |
30 064 |
33 932 |
48 035 |
49 893 |
51 882 |
017 |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту |
мың теңге |
0 |
31 275 |
36 225 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
018* |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
212 012 |
337 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
020* |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайын мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
3 280 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
021 |
Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
27 473 |
42 843 |
32 195 |
0 |
025* |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
4 189 900 |
2 789 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
027 |
Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау |
мың теңге |
70 719 |
70 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
028 |
Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
16 083 |
16 422 |
17 044 |
17 708 |
029* |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
030* |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламаларын кеңейтуге берілетін ағымдаңы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
032 |
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 568 863 |
0 |
034 |
Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 472 |
236 139 |
253 316 |
054 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгенi үшiн» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
0 |
4 153 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету |
мың теңге |
0 |
101 632 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығыстарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
1 478 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру |
мың теңге |
0 |
0 |
22 768 340 |
45 278 878 |
57 789 310 |
79 954 495 |
74 744 315 |
145 |
Кәсіби стандарттарды әзірлеу |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 200 |
919 000 |
919 000 |
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
6 023 451 |
7 174 357 |
6 608 844 |
13 619 579 |
18 928 115 |
21 813 238 |
23 926 357 |
|
009 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
5 731 011 |
5 727 000 |
290 712 |
1 020 274 |
1 976 788 |
1 179 000 |
0 |
012 |
Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
мың теңге |
292 440 |
596 759 |
345 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018 |
«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
0 |
0 |
2 403 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019 |
Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру |
мың теңге |
0 |
0 |
3 569 003 |
12 368 305 |
16 951 327 |
20 634 238 |
23 926 357 |
026 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009 - 2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру |
мың теңге |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
033 |
Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
0 |
0 |
0 |
Ескертпе:
* бюджеттік бағдарлама және оның шығыстары 2011 – 2013 жылдарға жалпы сипаттағы трансферттер көлемін анықтау кезінде жергілікті бюджет шығыстарының базасына берілді;
** Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметтері.