"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1507 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1813 Қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1507 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 10-11, 143-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген бөлімде:
      «Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Реттелетін қызмет саласының негізгі даму параметрлері» мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Бұдан басқа, 2008 жылдан бастап жұмыс істейтін әйелдер үшін жүктiлiгiне және босануына байланысты табысынан айрылған жағдайға мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру енгізілген. Аталған тәуекел басталған кезде, жұмыс істейтін әйел жүктiлiгі және босануы бойынша демалысының барлық айлары үшін 100 % мөлшерінде әлеуметтік төлем алады. Қазақстанда төлемдерді қаржыландыру көзі болып Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры белгіленді.
      Халықаралық тәжірибеде осыған ұқсас төлемдер басқа елдерде де жүзеге асырылады. Бұл ретте қаржылындыру көздері әр түрлі болуы мүмкін, егер Ресейде Қазақстандағыға ұқсас Әлеуметтiк сақтандыру қоры болса, мысалы Ұлыбританияда бұлар – Үкімет пен жұмыс беруші, Германияда – Медициналық сақтандыру қоры мен жұмыс беруші.»;
      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Саланы дамытудың негiзгi параметрлерiндегі» алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қабылданған шаралар жұмыссыздық деңгейінің одан әрі төмендеуіне әкелді. 2010 жылы ол 5,8 %-ды, ағымдағы жылғы бірінші тоқсанда – 5,5 %-ды құрады (ТМД елдері арасында Қазақстан жұмыссыздық деңгейі бойынша Ресейді – 7,5 %, Қырғызстанды – 8,5 %, Арменияны – 7 %, Украинаны – 8% артқа тастап, төртінші орын алады).»;
      «Негізгі проблемаларды талдауда»:
      2) тармақша мынадай редакциядағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Өз бетінше жұмыспен айналысатын адамдардың үлесін елдер бойынша талдау:
      АҚШ-та, Канадада, Норвегияда, Данияда, Швецияда, Францияда –10 %-ға төмендеу;
      Австралияда, Германияда, Бельгияда, Ұлыбританияда – 10 %-дан 15%-ға дейін;
      Испанияда, Португалияда, Италияда – 15 %-дан 25%-ға дейін;
      Мексикада, Грецияда, Түркияда – 25 %-дан астам.»;
      «Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Негізгі проблемаларды талдау» мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасында соңғы жылдарда 1000 қызметкерге шаққанда адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті шамамен 0,09 құрайды, ол Ресей Федерациясындағы (0,124) ұқсас көрсеткіштерден төмен, сонымен бірге Еуроодақтың Дания (0,03), Швеция (0,03), немесе Норвегия (0,06) сияқты елдердегі тиісті көрсеткіштен көп екенін көрсетеді.»;
      «Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Саланы дамытудың негiзгi параметрлерi» мынадай мазмұндағы он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Әлемдік тәжірибеде зейнетақымен қамсыздандыруды ұйымдастыру өлшемдерінің бірі зейнетақы мөлшерінің еңбек қызметі кезеңінде алатын табыстарға барабарлығы болып табылады.
      Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін жүйелі арттыру қарт азаматтардың өмір сүру деңгейін жақсартуға және ТМД елдері арасында зейнетақымен қамсыздандырудың ең жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      2010 жылы базалық және ынтымақты зейнетақы төлемдерінің есебінен жиынтық табысты алмастыру коэффициенті 43,0 %-ды құрады, бұл ХЕҰ ең төменгі нормаларынан асады (40 %-дан кем емес).
      Алмастыру коэффициенті еларалық салыстыруда былайша көрініс тапқан:
      экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) елдері бойынша – орта есеппен 56-57 %, ЕО елдерінде – шамамен 50 %, ЭЫДҰ-ға кіретін қалыптасатын нарықты таңдау бойынша – орта есеппен 52 %, Ресей Федерациясында – 35 %.»;
      «Негізгі проблемаларды талдауда»:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Еңбекақы төлеуде салалық және өңiрлiк саралау сақталуда, бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы оның жалпы алғанда экономика бойынша деңгейінен айтарлықтай артта қалып келеді. Еңбекке ақы төлеудің оның нәтижесіне байланыстылығы бұзылған – жалақының өсу қарқыны еңбек өнімділігінің өсу қарқынынан озық.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ең төменгі жалақы стандарттары жетілдірілмеген. Қазіргі уақытта ең төменгі жалақыны айқындаудың әдістемесі жоқ. Заңнамалық деңгейде айлық жалақының ең төменгi мөлшерiн белгілеудің негізі жалпы Қазақстан Республикасы бойынша айқындалатын және инфляцияны ескере отырып, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін ең төменгі күнкөрiс деңгейі болып табылады. 2011 жыл бойынша ең төменгі жалақының мөлшері бойынша ТМД елдері арасында Қазақстан Ресей, Украина, Әзірбайжан, Беларусиядан кейін 5 орынға ие.»;
      мынадай мазмұндағы жетінші, сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жыл бойынша табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 5,3 %-ды (қалалық жерде – 2,4 %-ды, ауылдық жерде – 8,8 %-ды) кұрайды.
      Сонымен бірге, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі Беларусияда – 6,1 %, Ресейде – 12,8 %, Украинада – 24,0 % құрайды.»;
      «Негiзгi сыртқы және iшкi факторларды бағалауда» үшінші бөліктің 1) тармақшасы алынып тасталсын;
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері» деген бөлімде:
      «Еңбек ресурстарының өсуіне жәрдемдесу» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Бала туудың өсуіне ықпал ету» деген 1.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы, оның ішінде
- бір жасқа дейінгі балалар (тиісті жылы туған балалар санына қатысты)

статдеректер

%


40,4


35,5


38,7


42,6


43,2


43,3


43,4

- 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты)

статдеректер

%

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

2. 1 жасқа дейінгі баласы бар, МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдер (жүктілігі мен босануына байланысты табысынан айрылған жағдайда, бала күтімі бойынша) алатын балалы отбасылардың үлесі (бір жасқа дейінгі балалары бар отбасылар санына қатысты)

ресми деректер

%

33,6

34,6

36,4

38

38,6

39,2

39,5

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Әлеуметтік қолдау жүйесімен қамтылған балалардың үлес салмағы:
1) бір жасқа дейінгі балалар (тиісті жылда туылған балалар санына қатысты),
оның ішінде МӘСҚ-тан әлеуметтік төлемдермен қамтылған;
2) 18 жасқа дейінгі балалар (балалардың жалпы санына қатысты)

статдеректер

%

73,9

70,1

76,2

80,4

80,9

81,5

82,1

33,6

34,6

37,3

39,5

39,9

40,5

40,9

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

»;

      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру» деген 2.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы:

статдеректер

позиция

19

22

19

19

19

19

19

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. «Әйелдердiң жұмыс күшiнде алатын орны» көрсеткiшi бойынша Бәсекеге қабiлеттiлiктiң жаhандық индексiнiң (БЖИ) позициясы:

статдерек-тер

позиция

19

22

19

19

24

23

22

»;

      «Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушылар мен табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру» деген 2.1.2-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

5. Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларға жұмысқа орналастырылған бағдарлама қатысушыларының саны

ресми деректер

мың адам

-

-

-

4,0

11,9

11,3

10,2

»;

      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралардың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      « - ауылдық елді мекендерді дамыту»;
      «Жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал ету» деген 2.1.3-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санынан қарағанда мына адамдардың үлес салмағы

ресми деректер

%








а) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

б) мыналарға жіберілген:








- қоғамдық жұмыстарға

18,9

23,1

20

19,5

19,0

19,0

18,5

- әлеуметтік жұмыс орындарына

15

10,7

7

8,5

9

10

11

- жастар практикасына

9,1

9,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi



-

-

2,8

6,0

3,0

2,5

2,0

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдардың жалпы санына қарағанда мына адамдардың үлес салмағы

ресми деректер

%








1) жұмыс орындарына орналасқан адамдардың

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

2) мыналарға жіберілген:








- қоғамдық жұмыстарға

18,9

23,1

20

19,5

29,2

29,2

30,5

- әлеуметтік жұмыс орындарына

15

10,7

7

8,5

3,7

3,5

3,3

- жастар практикасына

9,1

9,7

4,7

4,6

1,9

1,9

2,0

2. Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санынан жеке кәсiп құруға микрокредит алған азаматтардың үлесi



-

-

2,8

6,0

7,7

8,7

10,6

»;

      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру


х

х



»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы еңбекке жарамды жастағы адамдардың белсенділігін арттыру бөлігінде жетілдіру


х

х

х


»;

      «Азаматтардың еңбек құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Еңбек құқықтарын қорғау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайын жақсарту» деген 3.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы

статдеректер

позиция

76

85

78

78

78

78

78

6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы



15

16

16

16

16

16

16

7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



-

-

53

46

46

46

46

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. БЖИ-дың: «Қызметкер-жұмыс берушiнiң ара қатынасындағы ынтымақтастық» көрсеткiшi бойынша позициясы

статдеректер

позиция

76

85

78

78

49

49

49

6. БЖИ-дың: «Жұмыстан босатумен байланысты шығындар» көрсеткiшi бойынша позициясы



15

16

16

16

25

24

23

7. БЖИ-дың: «Шешімдерді қабылдаудың айқындылығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



-

-

53

46

30

29

28

»;

      мына:
      «

2. БЖИ-дың: «Жұмысқа орналасу шарттарының қатаңдығы» көрсеткiшi бойынша позициясы



31

37

39

39

39

39

39

»

      деген жол алынып тасталсын;
      «Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Ұлттық еңбек стандарттарын әзірлеу және халықаралық стандарттарды бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу

х

х

х

х

х

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Халықаралық еңбек стандарттарын бейiмдеу. Оларды экономика салаларына енгiзуге жәрдемдесу

х

х

х

х

х

»;

      «Халықтың әл-ауқатының артуына жәрдемдесу» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Халықтың өмір сүру деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі

статдеректер

%

8,2

6,5

6,4

5,2

6,2

6,1

6,0

2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде:

ресми деректер

%








- ЖЗ қоспағанда



37,6

40,9

41,8

43

43,8

42,0

41,5

- ЖЗ қосқанда



40,2

43,7

44,5

45,8

46,8

45,3

44,9

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз халық үлесі

статдеректер

%

8,2

6,5

6,4

5,2

5,1

5,0

6,0

2. Табысты зейнетақы төлемдерiмен алмастырудың жиынтық коэффициентi, оның ішінде:

ресми деректер

%








- ЖЗ қоспағанда



37,6

40,9

41,8

43

42,7

41,4

43,0

- ЖЗ қосқанда



40,2

43,7

44,5

45,8

45,7

44,7

46,3

»;

      «Жалақының өсуіне ықпал ету» деген 4.1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мына:
      «

3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы

статдеректер

%

64,9

66,9

72,7

73,8

76,1

79,1

80,7

5. - Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің;
 
- МӘЖ орташа мөлшерінің ең төменгі күнкөріс деңгейіне арақатынасы

ресми деректер

%

72,0

96,0

82,6

97,9

100,3

101,2

100,3

97,8

102,2

99,5

104,1

99,1

106,0

99,0

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

3. Азаматтық қызметшілердің орташа айлық жалақысының жалпы экономикадағы орташа айлық жалақыға арақатынасы

статдеректер

%

64,9

66,9

72,7

73,8

74,0

77,1

78,5

5. – Ең төменгі зейнетақы мөлшерінің;
 
- МӘЖ орташа мөлшерінің ең төменгі күнкөріс деңгейіне арақатынасы

ресми деректер

%

72,0

96,0

82,6

97,9

100,3

101,2

100,3

97,8

102,2

99,9

104,1

99,7

106,0

99,2

»;

      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда мына:
      «

2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу

х

х

х



4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау




х

х

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін әзірлеу

х

х

х

х


4. Азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізу нәтижесін талдау, оны түзету





х

»;

      «Әлеуметтік қамсыздандырудың барабарлығын қамтамасыз ету» деген 4.1.2-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы:
- базалық зейнетақы төлемi (Орталықтан)

ресми деректер

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,2

20,1

20,0

ынтымақты зейнетақы (Орталықтан)

70,9

73,3

73,0

72,7

73,4

72,6

72,5

- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,4

7,3

7,5

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Мыналардың жиынтық зейнетақыдағы үлес салмағы:
- базалық зейнетақы төлемi (Орталықтан)

ресми деректер

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,6

20,3

24,6

- ынтымақты зейнетақы (Орталықтан)

70,9

73,3

73,0

72,7

72,8

72,4

68,3

- жинақтаушы зейнетақы (ЖЗҚ-дан)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,6

7,3

7,1

»;

      «Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын әлеуметтік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру» деген 5-стратегиялық бағытта:
      «Әлеуметтік қолдаудың тиімділігін арттыру» деген 5.1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда мына:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны)

ресми деректер

%

53,9

44,5

57,5

79,5

69,0

67,3

69,1

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесi (оны алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны)

ресми деректер

%

53,9

44,5

57,5

79,5

82,1

82,0

82,2

»;

      «Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту» деген 5.1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде мына:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан)
- стационарда

ресми деректер

%

28,2

27,6

26,7

24,3

25,5

25

24,1

- жартылай стационар жағдайында

1,0

5,7

7,9

7,6

9,5

11,2

12,2

- үйде

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,1

60,2

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Арнаулы әлеуметтiк қызметпен қамтылған адамдардың үлесi (жалпы қызмет алушылардың санынан)
- стационарда

ресми деректер

%

28,2

27,6

26,7

24,3

24,2

24,0

24,0

- жартылай стационар жағдайында

1,0

5,7

7,9

7,6

7,8

8,6

8,9

- үйде

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,8

60,6

- уақытша болу





6,6

6,6

6,6

»;

      «Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту» деген 5.1.2-міндетте:
      тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

7. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерін паспорттауды мониторингілеу


х

х



»;

      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде мына:
      «

Кадрлық қамсыздандыру

1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдікті) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау
2. Еңбек және атқарушылық тәртібін қамтамасыз ету
3. Кадр әлеуетiн дамыту:
- мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту, бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау;
- аттестациялау барысында персоналды бағалау әдістері және нысандарын жетілдіру;
- еңбек өнімділігін ынталандыру;
- кадрларды ротациялау мүмкіндіктерін пайдалану, кадрлар резервін құру, даярлау және пайдалану.
4. Министрлік бөлімшелері мен Еңбекминіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрлық саясатын басқару.
5. «Е-кадр» ақпараттық жүйесін жетілдіру және пайдалану.

Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Кадрлық қамсыздандыру

1. ҚР мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын (оның ішінде гендерлік теңдік қағидатын) кадрларды іріктеу және орналастыру, қызметтік карьераны басқаруда қатаң сақтау.
2. Еңбек және орындаушылық тәртіпті қамтамасыз ету.
3. Кадр әлеуетiн дамыту:
мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту, бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау;
қазақ және шет тілдерін оқу және пайдалану;
персоналды бағалау әдістері және нысандарын жетілдіру;
еңбек өнімділігін ынталандыру;
кадрларды ротациялау мүмкіндіктерін пайдалану, кадрлар резервін құру, даярлау және пайдалану.
4. Министрлік бөлімшелері мен Еңбекминіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрлық саясатын басқару.

Тұрақты түрде 2012 - 2015 жж.

»;

      «Ведомствоаралық іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
      мына:
      «

2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру

ЖАО
ЖАО, ИЖТМ, АШМ, БҒМ, ДСМ, БАМ, ЭДМ, ККМ
Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімері, БҒМ,
ЭДМ, «Даму» КДҚ» АҚ, Қаржымині, ИЖТМ, АШМ
Қаржымині, ЭДМ, АШМ;
«Даму» ҚДҚ» АҚ
ҚТКШІА, Қаржымині, ЭДМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері

Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту.
«Еңбек нарығы» ААЖ базасында болжамды жұмыс орындарын және ағымдағы бос жұмыстарының жалпыұлттық базасын қалыптастыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыз және табысы аз халықты оқыту және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу» екінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру» үшінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2.1.2-міндет. Жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен айналысушы және табысы аз адамдардың белсенділігін арттыру

ЖАО
ЖАО, ИЖТМ, АШМ, БҒМ, ДСМ, БАМ, ЭДСМ, ККМ
Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімері, БҒМ,
ЭДСМ, «Даму» КДҚ» АҚ, Қаржымині, ИЖТМ, АШМ
Қаржымині, ЭДСМ, АШМ;
«Даму» ҚДҚ» АҚ
ҚТКШІА, Қаржымині, ЭДСМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері ЭДСМ, Қаржымині, облыс әкімдері

Жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту қызметін жаңғырту.
«Еңбек нарығы» ААЖ базасында болжамды жұмыс орындарын және ағымдағы бос жұмыстарының жалпыұлттық базасын қалыптастыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыз және табысы аз халықты оқыту және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу» екінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында көзделген «Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру» үшінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында «Ауылдық елді мекендерді дамыту» төртінші бағыты аясында бірлескен іс-шараларды іске асыру.

»;

      мына:
      «

5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту

ЖАО, ДСМ
 
ЖАО, ДСМ
 

 
ЖАО

Мүгедектіктің алдын-алу өңірлік жоспарларды іске асыру.
Мемлекеттік органдардың құзіреті шегінде мүгедекті (кәсіби, медициналық, әлеуметтік бөліктер) оңалтудың жеке бағдарламасын іске асыру.
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жұмыспен қамту органдарына өтініш білдірген мүгедектерді жұмысқа орналастырумен толық қамту.

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

5.1.2-міндет. Мүгедектерді оңалту жүйесін дамыту

мүдделі органдар
 
 
ЖАО, ДСМ
 
 
 
ЖАО

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі үйлестіру кенесінің шеңберінде мүдделі ұйымдардың өзара іс-қимылы.
Мемлекеттік органдардың құзіреті шегінде мүгедекті (кәсіби, медициналық, әлеуметтік бөліктер) оңалтудың жеке бағдарламасын іске асыру.
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жұмыспен қамту органдарына өтініш білдірген мүгедектерді жұмысқа орналастырумен толық қамту.

»;

      «Қатерлерді басқару» деген 6-бөлімде:
      «Жұмыспен нәтижелі қамтуға жәрдемдесу» деген 2-стратегиялық бағытта:
      мына:
      «

1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi

Жұмыссыздықтың өсуi
Кәсiпорындарды қайта құрылымдау, банкроттық және тоқтата тұру салдарынан жұмыс күшiнiң босатылуы
Өңiрлiк еңбек нарықтарындағы сұраныс пен ұсыныстың теңгерiмсiздiгi

Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Экономиканың құлдырауы салдарынан жұмыс күшіне сұраныстың төмендеуі және жұмыспен қамту құрылымының өзгеруi

Жұмыссыздықтың өсуi
Кәсiпорындарды қайта құрылымдау, банкроттық және тоқтата тұру салдарынан жұмыс күшiнiң босатылуы
Өңiрлiк еңбек нарықтарындағы сұраныс пен ұсыныстың теңгерiмсiздiгi
Жұмыссыз және өз бетінше жұмыспен айналысатын азаматтардың Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іс-шараларымен аз қамтылуы

Жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар.
Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысты реттеу үшін ЖАО-мен бірлесіп өңірлердің жұмыспен қамту карталарын әзірлеу және іске асыру

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1813 қаулысына   
қосымша       

7. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру»

сипаттамасы

Министрлік аппаратын және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру; еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында өзекті зерттеулер жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында стратегиялық құжаттарды (заңдар, қаулылар, мемлекеттік бағдарламалар) әзірлеу

дана

4

3

2

3

3

2

1

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің саны

бірлік

59

41

60

7

3

2

1

Қайта қаралған БТБА, БА және қызметшілер лауазымдарының біліктілік сипаттамаларының қайта қаралған шағарылымдарының саны

бірлік

44

24

46

6

6

5

5

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

1

1

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (ірі және орта кәсіпорындар арасында)

%

30,5

91,0

88,6

82,0

83,0

84,0

85,0

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттарының саны

бірлік

0

24

6

-

5

-

-

Мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің саны

адам

78

587

726

35

118

118

118

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласында жүргізілген зерттеулердің және мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде қызметтердің саны

дана

6

7

7

5

9

1

2

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру, мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыру, мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін кеңейту және деңгейін, әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі мамандарының біліктілігін арттыру.
Қазіргі заманауи экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызметтің талаптарына, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру

тиімділік көрсеткіштері

















Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 332

2072

2 111

2 275

2 375

2 376

2 428

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде зерттеудің және қызметтердің бір бірлігіне арналған орташа шығындардың көлемі

мың теңге

5 436

11 429

12 093

16 253

11 776

10 967

23 571

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

Бюджеттік бағдарлама

002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру»

сипаттамасы

Мыналарды:
ынтымақты зейнетақыларды;
базалық зейнетақы төлемдерін;
Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды;
жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарын сақтаудың мемлекеттік кепілдемесі жөніндегі міндеттемелерін;
мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы;
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақыларды;
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды;
мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Мыналарды алушылардың орташа жылдық саны:

адам

4 108 518

4 171 943

4 267 876

4 361 859

4 604 233

4 706 533

4 824 149

базалық зейнетақы төлемі

адам

1 668 900

1 702 900

1 740 041

1 786 209

1 833 228

1 874 894

1 925 997

ынтымақты зейнетақы

адам

1 646 564

1 677 165

1 712 963

1 752 517

1 804 264

1 847 912

1 895 398

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар

адам

47

15

8

45

21

21

21

мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

432 198

444 277

461 291

470 924

488 765

502 140

512 087

асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

205 834

196 199

192 215

187 390

186 895

180 492

177 651

жасына байланысты мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

16 163

17 955

19 916

22 453

23 724

25 410

27 192

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақы

адам

79 287

73 737

81 606

81443

87 792

90 140

92 644

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы

адам

17 405

16 251

17 012

18 174

20 768

21 728

22 374

№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы

адам

26 772

27 639

27 198

26 916

26 014

25 101

24 057

№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы

адам

15 348

15 805

15 626

15 788

14 464

13 970

13 438

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Зейнеткерлер мен зейнеткерлік жасқа жеткен мүгедектерге ЕТКД–ден % түрінде базалық зейнетақы төлемін төлеу

%

40

40

50

50

50

50

60

Тағайындалған зейнетақы мен базалық зейнетақы төлемдерінің, Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылардың, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақылардың, мемлекеттік арнаулы жәрдемақылардың уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Жерлеуге берілетін жәрдемақынының өтініш берген және алуға құқылы адамдарға уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері

















Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері

теңге

5487

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

13 984

Ынтымақты зейнетақылардың орташа мөлшері

теңге

17366

21 542

27 793

30 000

32 928

35 673

38 863

а) Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері:

теңге















1 топ

теңге

18 655

20 335

22 165

23 717

25 378

27 154

31 698

2 топ

теңге

14 540

15 849

17 276

18 485

19 780

21 164

24 705

3 топ

теңге

10 151

11 064

12 061

12 905

13 808

14 775

17 247

б) асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша, оның ішінде

теңге















асырауында 1 адам болғанда

теңге

9 053

9 868

10 757

11 510

12 316

13 178

15 383

асырауында 2 адам болғанда

теңге

15 637

17 045

18 580

19 880

21 272

22 761

26 570

асырауында 3 адам болғанда

теңге

19 341

21 082

22 980

24 589

26 311

28 152

32 863

асырауында 4 адам болғанда

тенге

20 575

22 428

24 447

26 158

27 990

29 949

34 961

асырауында 5 адам болғанда

теңге

21 261

23 176

25 262

27 031

28 923

30 947

36 126

асырауында 6 және одан көп адам болғанда

тенге

22 084

24 073

26 240

28 077

30 043

32 145

37 524

в) жасына байланысты

теңге

6 859

7 476

8 149

8 720

9 330

9 983

11 654

ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

45 360

49 455

52 920

56 630

60 585

64 820

69 370

зейнеткерлер мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

19 279

21 195

22 680

24 270

25 965

27 780

29 730

№ 1 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері

теңге

11 664

12 717

13 608

14 562

15 579

16 668

17 838

№ 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақының мөлшері

теңге

10 368

11 304

12 096

12 944

13 848

14 816

15 856

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

567 893 813

681 762 604

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

Бюджеттік бағдарлама

003 «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу түрінде қосымша материалдық қолдау көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидия беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны

адам

1 159 680

1 193 638

1 289 572

1 302 796

1 326 979

1 351 445

1 385 339

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Тағайындалған арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың уақытында төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшерінің ЕТКД азық-түлік емес бөлігінің мөлшеріне ара қатынасы:









1 және 2-топтағы мүгедектер

%

33

33

33

33

33

33

33

3-топтағы мүгедектер

%

14

14

14

14

14

14

14

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар

%

22

28

22

21

21

21

21

«Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар

%

92

142

119

142

142

142

142

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

Бюджеттік бағдарлама

004 «Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар»

сипаттамасы

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге;
жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған ақталған азаматтарына мемлекеттің біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу бойынша өткен жылдар міндеттемелерін орындауы

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың саны

адам

51 475

13 289

6 306

4 106

3 500

3 067

2 947

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

249

100

50

94

117

98

91

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









СЯСП ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің қатарынан өтініш берген азаматтарға өтемақы төлеу жөніндегі берешекті өтеу

%

100

100

100

100

100

100

100

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарға келтірілген материалдық және моральдық залалды өтеу

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақының орташа мөлшері

теңге

15 175

20 189

18 367

20 225

18 425

19 914

18 078

Ақталған жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына берілетін біржолғы ақшалай өтемақының орташа мөлшері

теңге

63 843

75 879

88 500

54 596

63 308

67 337

56 154

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

Бюджеттік бағдарлама

005 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар»

сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015

жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

497 733

498 699

600 833

571 981

596 465

598 433

600 779

бала тууына байланысты

адам

353 387

329 233

401 329

366 298

380 477

381 520

382 130

бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

144 346

130 577

144 676

148 653

156 255

156 514

157 287

мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

-

38 889

54 828

57 030

59 733

60 409

61 362

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Бала тууға байланысты, бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға тағайындалған мемлекеттік жәрдемақының уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









1. Бала тууға байланысты біржолғы жәрдемақы мөлшері:









отбасыдағы 1,2,3- балаға

теңге

38 880

42 390

45 360

48 540

51 930

55 560

59 460

4 және одан көп балаға

теңге

-

70 650

75 600

80 900

86 550

92 600

99 100

2. Баланың күтімі бойынша жәрдемақының орташа мөлшері

теңге

9 650

11531

14 059

13 867

15 640

16 759

17 932

3. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға берілетін жәрдемақының мөлшері

теңге

-

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

23 307

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

Бюджеттік бағдарлама

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

сипаттамасы

Оралман отбасыларға біржолғы жәрдемақы төлеу, тұрақты тұрғылықты жеріне бару және мүлкін (оның ішінде малын да) жеткізу шығындарын өтеу, тұрғын үй алу үшін қаражат бөлу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны

мың отбасы

15,5

10,6

6,6

1,7

0,2



түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелерінің біржолғы жәрдемақылар мен өтемақылар төлемдерімен толық қамтылуы

%

100

100

100

100

100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Оралман отбасыларға берілетін біржолғы жәрдемақының орташа мөлшері

теңге

170 151

189 316

202 241

202 923

202 348



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000



Бюджеттік бағдарлама

007 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер»

сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, еңбек нарығы саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптық тапсырмаларының саны, оның ішінде:

дана

9

6

6

6

6

6


Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі, еңбек жағдайларына ықпал етуді басқару мен әдістері және кәсіпкерлік тәуекелдер саласында

дана

7

5

5

5

5

5


Қазақстан Республикасы экономикасының әр түрлі салаларындағы өндірістік жарақаттылықтардан және кәсіби аурулардан экономикалық есептер (нормативтер) әзірлеу саласында

дана

2

1

1

1

1

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны, оның ішінде салалар бойынша:

дана

22

15

23

26

27

28


Мұнай-газ

дана

1



2

2

1


Тау-кен өнеркәсібі

дана



2

2

1

1


Металлургия

дана






1


Орман

дана




1




Коммуналдық шаруашылық

дана


2


3

4

3


Денсаулық сақтау

дана

4

2



5

3


Құрылыс

дана

3


5

5

1

2


Энергетика

дана

3

1

3


1

1


Көмір өнеркәсібі

дана



5

5




Геология

дана


2

4


2

3


Теміржол көлігі

дана


2



2

2


Автокөлік

дана





1

2


Мемлекеттік мекемелер

дана

7

2

3

5

3

2


Құрылыс материалдары және пластик бұйымдары, керамика, фарфор және фаянс бұйымдары өндірісі және шыны өндірісі

дана



1





Өңдеу өнеркәсібі

дана




3

2

3


Байланыс

дана

3

2



1

2


Машина жасау және құрал жасау

дана





1

1


Атом энергетикасы

дана



1


1



Химия саласы

дана

1

2




1


сапа көрсеткіштері









Әдістемелік және нормативтік қамтамасыз ету (әзірленген әдістемелік ұсынымдар, әдістемелер, стандарттар, нормативтер және нормалар)

бірлік

16

20

11

8

9

10


тиімділік көрсеткіштері









Қанағаттандырылмаған, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үлесінің төмендеуі

%

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03


Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бір тақырыптық тапсырмасы құнының орташа мөлшері

мың теңге

8 527

15 030

14 780

11 899

12 200

12 521


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

Бюджеттік бағдарлама

008 «Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жалпы республикалық дерекқорды қалыптастыру, жүргізу және кедейлік жөніндегі ақпаратты өңдеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Өңделетін ақпараттың саны, оның ішінде

мың бірлік

8 373

8 240

7 274

8 662

7 549

7 218

7 423

жұмыспен қамту базасы бойынша

мың бірлік

3 296

3576

2816

2 940

4 000

4 000

4 000

кедейлік базасы бойынша

мың бірлік

5 077

4664

2670

2 548

1 600

1 600

1 600

өзге ақпарат

мың бірлік


-

1788

3 176

1 949

1 618

1 823

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Министрлікке есептілікті уақтылы ұсыну және жүктелген функцияларды орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

х








тиімділік көрсеткіштері









Өңделетін ақпараттың бір бірлігінің орташа мөлшері

теңге

8,7

11,87

16,5

16,5

19,5

19,5

19,5

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

сипаттамасы

Әлеуметтік қамсыздандыру нысандарын салу және реконструкциялау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Салынатын және реконструкцияланатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерінің саны

бірлік

7

4

1

2

2

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Салу және реконструкциялау объектілерін пайдалануға уақтылы беру

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелерде, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік бейімдеу орталықтарында тұратын адамдарға
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты мемлекеттік емес секторда орналастыру
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидия беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны:

адам

7 572

12 662

33 338

35 939

38 547

38 547

38 547

психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

2 347

2 274

0

0

0

0

0

психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

0

10 388

0

0

0

0

0

тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер

адам

0

0

367

338

367

367

367

жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер

адам

0

0

7 380

7 413

7 199

7 199

7 199

қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері

адам

0

0

25 591

20 690

25 933

25 933

25 933

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталықтары

адам

0

0

0

4 165

5 048

5 048

5 048

Үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны

адам

1 457

2 210

2 313

2 568

3 380

3 380

3 380

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде қызмет көрсетілген азаматтардың саны

адам

309

339

753

765

1 132

1 132

1 132

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызметтерді уақтылы ұсыну

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Нысаналы трансферттер есебінен бір адамға бір күнге арналған қызметтің орташа құны:









психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

1 882

1042,6

0

0

0

0

0

психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

0

318,9

0

0

0

0

0

тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер

теңге

0

0

1 609,8

595,8

689,7

689,7

689,7

жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер

теңге

0

0

357,8

213,6

306

306

306

қарттарға, мүгедектерге оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері

теңге

0

0

162,3

146,2

29

29

29

Үкіметтік емес секторда нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа бағасы

теңге

458,9

845,1

1 051,6

680,5

1 779

1 779

1 779

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны

теңге

2130

2248

1 638,1

1 550

1 523,2

1 523,2

1 523,2

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

Ескертпе: *
балаларға және ересектерге арналған МӘМ бөлігінде 2011 жылдан бастап жалпы сипаттағы трансферттер ретінде ЖАО берілді

Бюджеттік бағдарлама

011 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Зейнетақылар мен жәрдемақылардың уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік төлемдер алуға құқығы бар адамдарға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны

дана

5 817 655

5 905 009

6 171 195

6 561 521

6 762 158

6 920 289

7 112 959

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеудің;
міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының ЖЗҚ аударымдардың;
МӘСҚ аударылатын әлеуметтік аударымдардың уақтылығын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау және төлеу мерзімі

күн

10

10

10

10

7

7

7

Іс макеттерінің жалпы санындағы жәрдемақы алушылардың электронды іс макеттерінің үлесі

%

-

-

90

90

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының үлес салмағы

%

0,81

0,85

0,72

0,70

0,75

0,74

0,73

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

Бюджеттік бағдарлама

012 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру»

сипаттамасы

«Е-Үкімет» бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері

















Кіріктірілген деректер қорының саны

дана

6

5

-

-

-





Әзірленген деректер қорының саны

дана

5

2

-

-

-





Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық техниканың саны

дана

-

933

487

-

-





Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

528

484

-

-





түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

















Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

күн

10

10

10

-

-





сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері

















Есептеуіш техниканың бір бірлігінің орташа құны

теңге

-

89 963

153 083









Материалдық емес активтердің бір бірлігінің орташа құны

теңге

-

127 356

131 199









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

292 440

596 759

345 542

0

0





Бюджеттік бағдарлама

013 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

сипаттамасы

Мемлекеттің заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындауы

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Төлем жүргізілген сот талаптарының саны

атқару парағы

404

103

67

52

130

120

110

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу төлемдерін алушылардың орташа саны

адам

-

-

316

846

1 303

1 509

1 580

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерін орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Сот шешімдерін уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Бір төлемнің орташа құны:









сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға

мың теңге

2059

1320

712,4

1 154

1 154

1 250

1 364

заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда 70 жасқа жеткен азаматтарға сот мемлекетке жүктеген өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянға

-

-

43,1

23,6

26,8

28,6

30,6

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

Бюджеттік бағдарлама

014 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары»

сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сатып алынған есептеуіш және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың және өзге жабдықтардың саны

дана

249

1 113

1 060

1 834

252

80

88

Сатып алынған кеңсе жиһазының саны

дана

551

177

775

341

23

2

2

Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

1 311

1 265

358

386

187

251

Күрделі жөндеу жүргізу қажет мекеме ғимараттарының, орынжайлар мен құрылыстардың саны

бірлік


0

0

2

1

0

0

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:









материалдық-техникалық

%

77

80

80

80

80

80

80

ақпараттық-техникалық

%

80

90

90

90

90

90

90

Ғимараттарда, орынжайлар мен құрылыстарда күрделі жөндеу жұмысының жоспарланған көлемін уақытында аяқтау

бірлік




2

1



сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізілген жұмыстың үлес салмағы

%




100

100



тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

23

20

20

20

20

20

20

Ғимараттарды, орынжайлар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге арналған шығындардың орташа құны

мың теңге




37,0

40,8



бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

Бюджеттік бағдарлама

015 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары»

сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сатып алынған есептеуіш, ақпараттық техникасының және өзге жабдықтардың саны

дана

342

983

1 301

1 648

914

853

904

Сатып алынған кеңсе жиһазының саны

дана

9

40

93

29

23

4

48

Сатып алынған материалдық емес активтердің саны

дана

-

1868

647

3 000

826

24

24

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:









материалдық-техникалық

%

77

77

77

78

77

77

77

ақпараттық-техникалық

%

80

80

80

82

80

80

80

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

23

23

23

17

23

23

23

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

Бюджеттік бағдарлама

016 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу

дана

57

81

86

75

105

110

120

2. Протез жасау саласында стандарттар әзірлеу

дана

1

4

2

-

2

-

-

3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу

дана

7

3

5

10

7

7

7

4. Протездердің жинақтау бұйымдарына технологиялық процестерді әзірлеу

дана

6

4

5

-

-

-


5. Күрделі және қалыпты емес протездеу үшін протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлерін әзірлеу

дана

0

0

5

-

-

-

-

6. Жинақтаушы бұйымдарды жасау және сынау саны

дана

4

4

4

-

-

-

-

7. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың саны

дана

5

5

4

5

4

5

4

8. Жаңа технология бойынша әзірленетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау, сынау және енгізу





10

5

10

5

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Протездеуге мұқтаж жалпы мүгедектердің санынан мүгедектердің протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандырылу үлесі

%

86

87

93

94

95

95,5

96

Мүгедектердің оңалту әлеуетін арттыру

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Протездеу және протез жасау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

%

100

100

96

100

100

100

100

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

Бюджеттік бағдарлама

017 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту»

сипаттамасы

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-практикалық зерттеулер жүргiзу

дана

-

3

4

-

-

-


Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

-

3

3

2

-

-


Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау

дана

-

3

3

1

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу

сапа көрсеткiштерi









тиiмдiлiк көрсеткiштерi









бюджеттiк шығындардың көлемi

мың теңге

0

31 275

36 225

7 500

0

0


Бюджеттік бағдарлама

018 «Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

сипаттамасы

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің кем болмауын қамтамасыз ету

коэф.

-

-

1,0

-

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Азаматтарды «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-мен жасалған сақтандыру шарттарына сәйкес барабар сақтандыру төлемдерімен қамтамасыз ету

%

-

-

100

-

-

-


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір акцияның құны

теңге



1000

-

-

-


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

2 403 587

-

-

-


Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру»

сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге бюджеттік кредиттер беру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Берілген микрокредиттердің саны

мың бірлік

-

-

1,4 дейін

6,1 дейін

8 кем емес

10 кем емес

11 кем емес

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Микрокредит алуға өтініш берген Жұмыспен қамту бағдарламасы қатысушыларын қамту

%

-

-

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде микрокредит желісі қаражатын барынша бөлу

%

-

-

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Микрокредиттің орташа мөлшері

мың теңге

-

-

1 862

2 160

1 983

2 062

2 114

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың тенге

-

-

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

Бюджеттік бағдарлама

021 «Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру»

сипаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғылыми-тәжірибелік зерттеулер өткізу

дана

0

0

0

4

4

4


Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

0

0

0

1

5

3


Телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын дайындау

дана

0

0

0

2

-

1


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді болашаққа ұлттық қимыл жоспарын әзірлеу

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

27 473

42 843

32 195


Бюджеттік бағдарлама

028 «Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Әлеуметтік-еңбек саласы аумақтық органдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Біліктілігін арттырған қызметкерлер саны

адам


-

-

280

300

310

310

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік еңбек саласының кадрлар біліктілігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету

%


-

-

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір қызметкерді оқытудың орташа құны

%


-

-

57 439

54 740

54 981

57 123

бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


-

-

16 083

16 422

17 044

17 708

Бюджеттік бағдарлама

032 «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру»

сипаттамасы

Мүгедектердің негізгі тыныс-тіршілік салаларында объектілердің қол жетімділігін қамтамасыз ету;
мәдениет, спорт, ЗТМО, ХКҚО объектілерінде кедергісіз орта жасау бойынша пилоттық жобаларды іске асыру;
субтитрлеу, сурдоаударма арқылы ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету;
үкіметтік емес секторда халықаралық қызмет етуді сыныптау ережелерін, тыныс-тіршілік пен денсаулықтың шектелуін ескере отырып, медициналық-әлеуметтік сараптаманы жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын сыныптаулар мен өлшемдерді әзірлеуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс орналастыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Ғимараттардың қол жетімділігі

дана






182


Тұрғын үйдің қол жетімділігі

дана






20


Инфрақұрылымның қол жетімділігі:
- жолаушылар аялдамасы
- мүгедектерді отырғызу және шығару құрылғыларымен жабдықталған жалпы пайдаланудағы автомобиль көлігі
- жол белгілері мен сілтемелер
- дыбыс және жарық шығаратын құрылғылары бар жүргінші өткелдері
- автомобиль көлігіне арналған арнайы тұрақ орындар
- арнайы «инва-такси» қызметтері

дана








 
989
 
 

183
 
 

 
 
1424

194
 
 

827
 
 

42


Ақпараттың қол жетімділігі

%






30


Мүгедектерге арнайы жұмыс орындарын құру

дана






728


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектілеріне уақтылы қол жетімділікті қамтамасыз ету

%






100


сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі

%






100


тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

-

-

6 568 863


Бюджеттік бағдарлама

033 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту»

сипаттамасы

ЗТМО автоматтандырылған ақпараттық жүйесін және әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ЗТМО ААЖ және ӘЕС БАЖ кіріктіру

бірлік

-

-

-

10

-

-


түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Электрондық мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік

-

-

-

3**

-

-


сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Мемлекеттік төлемді тағайындау үшін мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

күн

-

-

-

7

-

-


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

231 000

-



Бюджеттік бағдарлама

034 «Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

сипаттамасы

Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау

бірлік

-

-

-

-

2

2

2

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

%

-

-

-

-

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

-

-

239 472

236 139

253 316

Бюджеттік бағдарлама

128 «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру»

сипаттамасы

1) өз бетінше жұмыспен қамтылған, жұмыссыз және күнкөрісі төмен адамдарды оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;
2) ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу;
3) еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру;
4) институционалдық ұйымдастыру;
5) ауылдық елді мекендерді дамыту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері









1. Бағыттар бойынша қатысушылар саны:






-

-


Кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу

адам



85 484

95 832

88 294

89 688

80 529

Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу

адам



4 680

6 769

8 548

10 007

11 318

Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру

адам



14 210

11 807

1 144

1 981

2 423

Экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден қоныс аудару

адам



25

9 078

1 425

1 810

1 734

Ауылдық елді мекендерді дамыту

адам




4 000 кем емес

11 932

11 353

10 206

2. Жұмыспен қамту орталықтарының азаматтық қызметшілерінің саны

бірлік



1 980

1980

1980

1980

1980

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша өтініш берген қатысушыларды қамту

%



100

100

100

100

100

Жұмыспен қамту орталықтарына өтініш берген Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларға уақтылы қызмет көрсету

%



100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстардың көлемі


0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

79 744 315

Бюджеттік бағдарлама

145 «Кәсіби стандарттарды әзірлеу»

сипаттамасы

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кәсіптілік стандарттар әзірлеу

дана





176

876

876

түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әзірленген кәсіби стандарттар саны






176

876

876

Сапа көрсеткіштері









Әдістемелік және нормативтік қамсыздандыру (әзірленген әдістемелік ұсынымдар әдістемелер, стандарттар, нормативтер мен нормалар)

бірлік





3

0

0

тиімділік көрсеткіштері









Бір кәсіби стандарт құнының орташа мөлшері

мың теңге





1069,3

1049,1

1049,1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге





188 200

919 000

919 000

Бюджеттік шығыстарының жинағы

Бюджеттік бағдарлама

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығыстардың барлығы:

мың теңге

695 930 817

928 738 125

1 069 473 160

1 192 552 453

1 340 855 130

1 496 261 147

1 727 012 949

1.Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

689 907 366

921 563 768

1 062 864 316

1 178 932 874

1 321 927 015

1 474 447 909

1 703 086 592

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

мың теңге

567 893 813

681 762 605

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

мың теңге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

мың теңге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

мың теңге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

мың теңге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

008

Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

мың теңге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

мың теңге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мың теңге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

мың теңге

0

31 275

36 225

7 500

0

0

0

018*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

212 012

337 973

0

0

0

0

0

020*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайын мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

3 280 631

0

0

0

0

0

0

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

мың теңге

0

0

0

27 473

42 843

32 195

0

025*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

4 189 900

2 789 272

0

0

0

0

0

027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау

мың теңге

70 719

70 789

0

0

0

0

0

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

0

0

0

16 083

16 422

17 044

17 708

029*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

1 115 973

0

0

0

0

0

030*

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

2 967 928

0

0

0

0

0

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламаларын кеңейтуге берілетін ағымдаңы нысаналы трансферттер

мың теңге

7 600 440

0

0

0

0

0

0

032

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру

мың теңге

0

0

0

0

0

6 568 863

0

034

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

0

0

0

239 472

236 139

253 316

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

90 979

0

0

0

0

0

057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгенi үшiн» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

0

4 153 630

0

0

0

0

0

115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

мың теңге

0

101 632 260

0

0

0

0

0

118

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығыстарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

1 478 500

0

0

0

0

0

0

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

мың теңге

0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

мың теңге

0

0

0

0

188 200

919 000

919 000

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

6 023 451

7 174 357

6 608 844

13 619 579

18 928 115

21 813 238

23 926 357

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

012

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

мың теңге

292 440

596 759

345 542

0

0

0

0

018

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

0

0

2 403 587

0

0

0

0

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

мың теңге

0

0

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009 - 2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру

мың теңге

0

850 598

0

0

0

0

0

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

мың теңге

0

0

0

231 000

0

0

0

      Ескертпе:
      * бюджеттік бағдарлама және оның шығыстары 2011 – 2013 жылдарға жалпы сипаттағы трансферттер көлемін анықтау кезінде жергілікті бюджет шығыстарының базасына берілді;
      ** Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметтері.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады