О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1813

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 10-11, ст. 143) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
      «Основные параметры развития регулируемой сферы деятельности» дополнить частями следующего содержания:
      «Кроме того, с 2008 года введено обязательное социальное страхование на случай потери дохода в связи с беременностью и родами для работающих женщин. При наступлении данного риска работающая женщина получает социальную выплату в размере 100 % средней заработной платы за последние 12 месяцев до наступления риска за все месяцы отпуска по беременности и родам. Источником финансирования данных выплат в Казахстане определен Государственный фонд социального страхования.
      В международной практике подобные выплаты осуществляются и в других странах. При этом источники финансирования могут быть различными, если в России аналогично Казахстану – это Фонд социального страхования, то, к примеру, в Великобритании – это Правительство и работодатель, в Германии - Фонд медицинского страхования и работодатель.»;
      в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
      в «Основных параметрах развития сферы» часть шестую изложить в следующей редакции:
      «Предпринятые меры привели к дальнейшему снижению уровня безработицы. В 2010 году он составил 5,8 %, а в первом квартале т.г. – 5,5 % (среди стран СНГ Казахстан по уровню безработицы занимает четвертое место, опережая Россию - 7,5 %, Киргизию – 8,5 %, Армению - 7 %, Украину – 8 %).»;
      в «Анализе основных проблем»:
      подпункт 2) дополнить частью второй следующего содержания:
      «Страновой анализ доли самозанятых показал, что:
      менее 10 % отмечено в США, Канаде, Норвегии, Дании, Швеции, Франции;
      от 10 % до 15 % - в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании;
      от 15 % до 25 % - в Испании, Португалии, Италии;
      более 25 % - в Мексике, Греции, Турции.»;
      в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
      «Анализ основных проблем» дополнить частью следующего содержания:
      «Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом на 1000 работающих в последние годы в Республике Казахстан составляет около 0,09, что ниже, чем аналогичный показатель в Российской Федерации (0,124), но в тоже время превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза, таких как Дания (0,03), Швеция (0,03) или Норвегия (0,06).»;
      в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
      «Основные параметры развития сферы» дополнить частями двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой следующего содержания:
      «В мировой практике одним из критериев качества организации пенсионного обеспечения является адекватность размеров пенсий доходам, получаемым в период трудовой деятельности.
      Системное повышение размера пенсионных выплат позволило повысить жизненный уровень пожилых граждан и обеспечить один из наиболее высоких уровней пенсионного обеспечения среди стран СНГ.
      Совокупный коэффициент замещения дохода за счет базовой и солидарной пенсионной выплат достиг в 2010 году 43 %, что превышает минимальные нормы МОТ (не менее 40 %).
      Коэффициент замещения в межстрановом сопоставлении выглядит следующим образом: в среднем по странам организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 56-57 %; в странах ЕС — около 50 %; в среднем по выборке формирующихся рынков, входящих в ОЭСР — 52 %; в Российской Федерации - 35 %.»;
      в «Анализе основных проблем»:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «В оплате труда сохраняется региональная и отраслевая дифференциация, заработная плата работников бюджетной сферы значительно отстает от ее уровня по экономике в целом. Нарушена зависимость оплаты труда от ее результатов – темпы роста заработной платы опережают темпы роста производительности труда.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Несовершенны стандарты минимальной заработной платы. В настоящее время отсутствует методика определения минимальной заработной платы. Основой для установления минимального размера заработной платы на законодательном уровне является величина прожиточного минимума, определяемая в целом по Республике Казахстан и устанавливаемая ежегодно законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год с учетом инфляции. По размеру минимальной заработной платы за 2011 год среди стран СНГ Казахстан занимает 5 место после России, Украины, Азербайджана, Беларусии.»;
      дополнить частями седьмой, восьмой следующего содержания:
      «По данным Агентства Республики Казахстан по статистике доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2011 год составила 5,3 % (городская местность – 2,4 %, сельская местность – 8,8 %).
      В то же время доля населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума в Белоруссии составила 6,1 %, в России - 12,8 %, на Украине - 24,0 %»;
      в «Оценке основных внешних и внутренних факторов» подпункт 1) части третьей исключить;
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Содействие росту трудовых ресурсов»:
      в цели 1.1. «Содействие росту рождаемости»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки, в том числе
- детей до одного года (по отношению к численности
детей, рожденных  в соответствующем году)

статданные

%

40,4

35,5

38,7

42,6

43,2

43,3

43,4

- детей в возрасте до 18 лет
(по отношению к общей численности детей)

статданные

%

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

2. Доля семей с детьми в возрасте до 1 года, получающих  социальные выплаты из ГФСС (на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком) (по отношению к численности семей с детьми до одного года)

офиц. данные

%

33,6

34,6

36,4

38

38,6

39,2

39,5

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес детей, охваченных системой социальной поддержки:
1) детей до одного года (по отношению к численности детей, рожденных в соответствующем году),

статданные

%

73,9

70,1

76,2

80,4

80,9

81,5

82,1

в т.ч. охваченных социальными выплатами из ГФСС;

33,6

34,6

37,3

39,5

39,9

40,5

40,9

2) детей в возрасте до 18 лет (по отношению к общей численности детей)

15,2

14,6

14,1

13,5

12,9

13,8

13,7

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 2. «Содействие продуктивной занятости»:
      в цели 2.1. «Повышение уровня занятости населения»:
      в целевых индикаторах строку:
      «

2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе»

статданные

позиция

19

22

19

19

19

19

19

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Позиция в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) по показателю «Участие женщин в рабочей силе»

статданные

позиция

19

22

19

19

24

23

22

                                                                   »;
       в задаче 2.1.2. «Активизация безработного, самозанятого и малообеспеченного населения»:
      показатели прямых результатов дополнить строкой следующего содержания:
      «

5. Количество участников программы, трудоустроенных на инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках  четвертого направления Программы

офиц. дан

тыс.чел.




4,0

11,9

11,3

10,2

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      «- развитие сельских населенных пунктов»;
      в задаче 2.1.3. «Содействие росту занятости»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес:

офиц.дан.

%








а) трудоустроенных

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

б) направленных на:








- общественные работы

18,9

23,1

20

19,5

19,0

19,0

18,5

- социальные рабочие места

15

10,7

7

8,5

9

10

11

- направленных на молодежную практику

9,1

9,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы

офиц. дан.

%

-

-

2,8

6,0

3,0

2,5

2,0

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Из общего числа обратившихся за содействием, удельный вес:

офиц. дан.

%








1) трудоустроенных

57,9

67,5

57

58,5

59,5

60,5

61

2) направленных на:








- общественные работы

18,9

23,1

20

19,5

29,2

29,2

30,5

- социальные рабочие места

15

10,7

7

8,5

3,7

3,5

3,3

- молодежную практику

9,1

9,7

4,7

4,6

1,9

1,9

2,0

2. Доля лиц, получивших микрокредиты на создание (или расширение) собственного дела от общего числа участников Программы

офиц. дан.

%

-

-

2,8

6,0

7,7

8,7

10,6

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:

«

2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста


х

х



                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Совершенствование законодательства о занятости населения в части активизации лиц трудоспособного возраста


х

х

х


                                                                   »;
       в стратегическом направлении 3. «Обеспечение реализации трудовых прав граждан»:
      в цели 3.1. «Защита трудовых прав и улучшение условий  безопасности и охраны труда»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель»

статданные

позиция

76

85

78

78

78

78

78

6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением»



15

16

16

16

16

16

16

7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений»



-

-

53

46

46

46

46

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Позиция ГИК по показателю «Сотрудничество в отношениях работник-работодатель»

статданные

позиция

76

85

78

78

49

49

49

6. Позиция ГИК по показателю «Затраты, связанные с увольнением»



15

16

16

16

25

24

23

7. Позиция ГИК по показателю «Прозрачность принимаемых решений»



-

-

53

46

30

29

28

                                                                   »;
       строку
      «

2. Позиция ГИК по показателю «Жесткость условия трудоустройства»

статданные

позиция

31

37

39

39

39

39

39

                                                                    »
      исключить;
      в задаче 3.1.1. «Обеспечение безопасности и охраны  труда»:
      в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строку:
      «

2. Разработка национальных и адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики

х

х

х

х

х

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Адаптация международных трудовых стандартов. Содействие их внедрению в отраслях экономики

х

х

х

х

х

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 4. «Содействие повышению благосостояния населения»:
      в цели 4.1. «Повышение уровня жизни населения»:
      в целевых индикаторах строки:
      «

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

стат. дан.

%

8,2

6,5

6,4

5,2

6,2

6,1

6,0

2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе:

офиц. дан.

%








- без учета НП



37,6

40,9

41,8

43

43,8

42,0

41,5

- с учетом НП



40,2

43,7

44,5

45,8

46,8

45,3

44,9

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

стат. дан.

%

8,2

6,5

6,4

5,2

5,1

5,0

6,0

2. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, в том числе:

офиц. дан.

%








- без учета НП



37,6

40,9

41,8

43

42,7

41,4

43,0

- с учетом НП



40,2

43,7

44,5

45,8

45,7

44,7

46,3

                                                                   »;
       в задаче 4.1.1. «Содействие росту заработной платы»:
      в показателях прямых результатов:
      строки
      «

3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом

статданные

%

64,9

66,9

72,7

73,8

76,1

79,1

80,7

5. Соотношение:
- минимального размера пенсии;

офиц. данные

%

72,0

82,6

100,3

100,3

102,2

104,1

106,0

- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума

96,0

97,9

101,2

97,8

99,5

99,1

99,0

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

3. Соотношение среднемесячной заработной платы гражданских служащих к среднемесячной заработной плате по экономике в целом

статданные

%

64,9

66,9

72,7

73,8

74,0

77,1

78,5

5. Соотношение:
- минимального размера пенсии;

офиц. данные

%

72,0

82,6

100,3

100,3

102,2

104,1

106,0

- средних размеров ГСП к величине прожиточного минимума

96,0

97,9

101,2

97,8

99,9

99,7

99,2

                                                                   »;
       в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов строки:
      «

2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих

х

х

х



4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка




х

х

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

2. Разработка новой модели системы оплаты труда гражданских служащих

х

х

х

х


4. Анализ результатов внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих, ее корректировка





х

                                                                   »;
       в задаче 4.1.2. «Обеспечение адекватности социального обеспечения»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Удельный вес в совокупной пенсии:
- базовой пенсионной выплаты (из Центра)

офиц. дан.

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,2

20,1

20,0

- солидарной пенсии (из Центра)

70,9

73,3

73,0

72,7

73,4

72,6

72,5

- накопительной  пенсии (из НПФ)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,4

7,3

7,5

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес в совокупной пенсии:
- базовой пенсионной выплаты (из Центра)

офиц. дан.

%

22,6

20,3

20,9

21,1

20,6

20,3

24,6

- солидарной пенсии (из Центра)

70,9

73,3

73,0

72,7

72,8

72,4

68,3

- накопительной  пенсии (из НПФ)

6,5

6,4

6,0

6,2

6,6

7,3

7,1

                                                                   »;
       в стратегическом направлении 5. «Формирование эффективной системы социальной поддержки уязвимых категорий населения»:
      в цели 5.1. «Повышение эффективности социальной поддержки»:
      в целевых индикаторах строку:
      «

1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

офиц.  дан.

%

53,9

44,5

57,5

79,5

69,0

67,3

69,1

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

офиц.  дан.

%

53,9

44,5

57,5

79,5

82,1

82,0

82,2

                                                                   »;
       в задаче 5.1.1. «Развитие системы оказания специальных социальных услуг»:
      в показателях прямых результатов строки:
      «

1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях:
- стационара

офиц. дан.

%

28,2

27,6

26,7

24,3

25,5

25

24,1

- полустационара

1,0

5,7

7,9

7,6

9,5

11,2

12,2

- на дому

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,1

60,2

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля лиц, получающих специальные социальные услуги (от общего количества получателей услуг) в условиях:
- стационара

офиц. дан.

%

28,2

27,6

26,7

24,3

24,2

24,0

24,0

- полустационара

1,0

5,7

7,9

7,6

7,8

8,6

8,9

- на дому

68,8

63,5

62,0

62,0

61,4

60,8

60,6

- временного пребывания





6,6

6,6

6,6

                                                                   »;
       в задаче 5.1.2. «Развитие системы реабилитации инвалидов»:
      мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строкой:
      «

7. Мониторинг паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры


х

х



                                                                   »;
       в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей» строку:
      «

Кадровое обеспечение

1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой.
2. Обеспечение трудовой и исполнительской дисциплины.
3. Развитие кадрового потенциала:
- обучение, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих;
- изучение и использование казахского и иностранного языков;
- совершенствование методов и форм оценки персонала в ходе аттестации;
- стимулирование производительного труда;
- использование возможностей ротации кадров,  создание, подготовка и использование кадрового резерва.
4. Управление кадровой политикой подразделений Министерства и организаций, подведомственных МТСЗН.
5. Совершенствование и использование информационной системы «е-кадры».

На постоянной основе
2012-2015 гг.

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Кадровое обеспечение

1. Строгое соблюдение законодательства РК о государственной службе (в т.ч. принципа гендерного равенства) в отборе и расстановке кадров, управлении служебной карьерой.
2. Обеспечение трудовой и исполнительской дисциплины.
3. Развитие кадрового потенциала:
обучение, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих;
изучение и использование казахского и иностранного языков;
совершенствование методов и форм оценки персонала;
стимулирование производительного труда;
использование возможностей ротации кадров, создание, подготовка и использование кадрового резерва.
4. Управление кадровой политикой подразделений Министерства и организаций, подведомственных МТСЗН

На постоянной основе
2012-2015 гг.

                                                                   »;
       в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:
      строки:
      «

Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и  малообеспеченного населения

МИО

Модернизация служб занятости местных исполнительных органов.

МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК

Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда».

Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения».

МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму»

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе».

АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Задача 2.1.2. Активизация безработных, самозанятого и  малообеспеченного населения

МИО

Модернизация служб занятости местных исполнительных органов.

МИО, МИНТ, МСХ, МОН, МЗ, МСИ, МЭРТ, МТК

Формирование общенациональной базы текущих вакансий и прогнозных рабочих мест на базе АИС «Рынок труда».

Акимы областей, г.г. Астана, Алматы, МОН, МЭРТ, АО «ФРП Даму», МФ, МИНТ, МСХ

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках первого направления «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения».

МФ, МЭРТ, МСХ, АО «ФРП Даму»

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках второго направления «Содействие развитию предпринимательства на селе».

АДСЖКХ, МФ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, г.г.Астана, Алматы

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

МЭРТ, МФ, Акимы областей

Реализация предусмотренных Программой занятости 2020 совместных мероприятий в рамках четвертого направления «Развитие сельских населенных пунктов».

                                                                   »;
       строку:
      «

Задача 5.1.2. Развитие системы  реабилитации инвалидов

МИО, МЗ

Реализация региональных планов по профилактике инвалидности.

МИО, МЗ

Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная  часть) в пределах компетенций государственных органов.

МИО

Полный охват  инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида.

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

Задача 5.1.2. Развитие системы  реабилитации инвалидов

заинтересованные органы

Взаимодействие заинтересованных организаций в рамках Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов.

МИО, МЗ

Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида (профессиональная, медицинская, социальная  часть) в пределах компетенций государственных органов.

МИО

Полный охват инвалидов, обратившихся в органы занятости содействием в трудоустройстве, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида.

                                                                   »;
       в разделе 6 «Управление рисками»:
      в стратегическом направлении «2. Содействие продуктивной занятости»:
      строку:
      «

1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии.

Рост безработицы
Высвобождение рабочей силы вследствие реструктуризации, банкротства и приостановки предприятий
Дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках труда

Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости

                                                                    »
       изложить в следующей редакции:
      «

1. Снижение спроса на рабочую силу и изменение структуры занятости вследствие экономической рецессии.

Рост безработицы
Высвобождение рабочей силы вследствие реструктуризации, банкротства и приостановки предприятий
Дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках труда
Низкий охват безработных и самозанятых граждан мероприятиями Программы занятости 2020

Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости.
Совместно с МИО разработка и реализация карт занятости регионов для регулирования спроса и предложения на рынке труда

                                                                   »;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан     
от 29 декабря 2012 года № 1813

7. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения»

Описание

Содержание аппарата Министерства  и его территориальных органов; обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления трудовой миграцией; государственный надзор за соблюдением трудового и социального законодательства; контроль качества оказания специальных социальных услуг; разработка и реализация целевых и международных программ  в социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения в социально-трудовой сфере; проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Разработка стратегических документов (законы, постановления, государственные программы) в области труда, занятости, социальной защиты населения

шт.

4

3

2

3

3

2

1

Количество разработанных и внедренных иных нормативно-правовых актов

ед.

59

41

60

7

3

2

1

Количество пересмотренных выпусков ЕТКС, КС и квалификационных характеристик должностей служащих

ед.

44

24

46

6

6

5

5

Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Доля предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)

%

30,5

91,0

88,6

82,0

83,0

84,0

85,0

Количество разработанных стандартов оказываемых государственных услуг

ед.

0

24

6

-

5

-

-

Количество сотрудников, прошедших обучение  государственному и английскому языку

чел.

78

587

726

35

118

118

118

Количество проведенных исследований в области труда, занятости, социальной защиты населения и услуг в рамках государственного социального заказа

шт.

6

7

7

5

9

1

2

показатели конечного результата









Эффективная реализация  государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









    Совершенствование нормативной правовой базы системы социального обеспечения, повышение ответственности государственных органов, расширение доступности и повышение уровня государственных услуг, квалификации специалистов системы социального обеспечения.
    Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями.

показатели эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

1 332

2072

2 111

2 275

2 375

2 376

2 428

Средний объем затрат на единицу исследования и услуг в рамках государственного социального заказа

тыс. тенге

5 436

11 429

12 093

16 253

11 776

10 967

23 571

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

Бюджетная программа

002 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан»

Описание

Выплата:
солидарных пенсий;
базовых пенсионных выплат;
надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытании на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах;
государственного базового пособия по инвалидности;
государственного базового пособия по случаю потери кормильца;
государственного базового пособия по возрасту;
пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
пособия на погребение получателей государственных базовых пособий и государственных специальных пособий;
государственных специальных пособий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей:

чел.

4 108 518

4 171 943

4 267 876

4 361 859

4 604 233

4 706 533

4 824 149

базовой пенсионной выплаты

чел.

1 668 900

1 702 900

1 740 041

1 786 209

1 833 228

1 874 894

1 925 997

солидарной пенсии

чел.

1 646 564

1 677 165

1 712 963

1 752 517

1 804 264

1 847 912

1 895 398

надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

чел.

47

15

8

45

21

21

21

государственного базового пособия по инвалидности

чел.

432 198

444 277

461 291

470 924

488 765

502 140

512 087

государственного базового пособия по случаю потери кормильца

чел.

205 834

196 199

192 215

187 390

186 895

180 492

177 651

государственного базового пособия по возрасту

чел.

16 163

17 955

19 916

22 453

23 724

25 410

27 192

пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ

чел.

79 287

73 737

81 606

81443

87 792

90 140

92 644

пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий

чел.

17 405

16 251

17 012

18 174

20 768

21 728

22 374

государственного специального пособия по списку № 1

чел.

26 772

27 639

27 198

26 916

26 014

25 101

24 057

государственного специального пособия по списку № 2

чел.

15 348

15 805

15 626

15 788

14 464

13 970

13 438

показатели конечного результата

Выплата пенсионерам и инвалидам, достигшим пенсионного возраста, базовой пенсионной выплаты в % от ПМ

%

40

40

50

50

50

50

60

Обеспечение своевременной выплаты назначенных пенсий и базовых пенсионных выплат, надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне,  государственных базовых пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту,  государственных специальных пособий

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение своевременной выплаты пособий на погребение лицам, обратившимся и имеющим право на его получение

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Размер базовой пенсионной выплаты

тенге

5487

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

13 984

Средний размер солидарных пенсий

тенге

17366

21 542

27 793

30 000

32 928

35 673

38 863

Размеры государственных базовых пособий:
а) по инвалидности  от общего заболевания









1 группа

тенге

18 655

20 335

22 165

23 717

25 378

27 154

31 698

2 группа

тенге

14 540

15 849

17 276

18 485

19 780

21 164

24 705

3 группа

тенге

10 151

11 064

12 061

12 905

13 808

14 775

17 247

б) по случаю потери кормильца









при 1 иждивенце

тенге

9 053

9 868

10 757

11 510

12 316

13 178

15 383

при 2 иждивенцах

тенге

15 637

17 045

18 580

19 880

21 272

22 761

26 570

при 3 иждивенцах

тенге

19 341

21 082

22 980

24 589

26 311

28 152

32 863

при 4 иждивенцах

тенге

20 575

22 428

24 447

26 158

27 990

29 949

34 961

при 5 иждивенцах

тенге

21 261

23 176

25 262

27 031

28 923

30 947

36 126

при 6 и более иждивенцах

тенге

22 084

24 073

26 240

28 077

30 043

32 145

37 524

в) по возрасту

тенге

6 859

7 476

8 149

8 720

9 330

9 983

11 654

Размер пособия на погребение участников  и инвалидов ВОВ

тенге

45 360

49 455

52 920

56 630

60 585

64 820

69 370

Размер пособия  на погребение пенсионеров, получателей государственных базовых пособий и государственных специальных пособий

тенге

19 279

21 195

22 680

24 270

25 965

27 780

29 730

Размер государственного специального пособия по списку № 1

тенге

11 664

12 717

13 608

14 562

15 579

16 668

17 838

Размер государственного специального пособия по списку № 2

тенге

10 368

11 304

12 096

12 944

13 848

14 816

15 856

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

567 893 813

681 762 604

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

Бюджетная программа

003 «Специальные государственные пособия»

описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан в виде выплат специальных государственных пособий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей специальных государственных пособий

чел.

1 159 680

1 193 638

1 289 572

1 302 796

1 326 979

1 351 445

1 385 339

показатели конечного результата









Обеспечение своевременной выплаты назначенных специальных государственных пособий

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Отношение размера специальных государственных пособий к величине непродовольственной части ПМ:









инвалиды 1 и 2 группы

%

33

33

33

33

33

33

33

инвалиды 3 группы

%

14

14

14

14

14

14

14

дети-инвалиды до 16 лет

%

22

28

22

21

21

21

21

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка» и многодетные семьи

%

92

142

119

142

142

142

142

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

Бюджетная программа

004 «Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан»

описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций:
   пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
   реабилитированным гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Численность пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

чел.

51 475

13 289

6 306

4 106

3 500

3 067

2 947

Среднегодовая численность реабилитированных граждан

чел.

249

100

50

94

117

98

91

показатели конечного результата

Погашение задолженности по выплате компенсаций обратившихся граждан из числа населения, пострадавших вследствие ядерного испытания на СИЯП

%

100

100

100

100

100

100

100

Компенсирование материального и морального вреда обратившихся граждан из числа граждан-жертв массовых политических репрессий

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

Средний размер единовременной денежной компенсации  пострадавших граждан вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

тенге

15 175

20 189

18 367

20 225

18 425

19 914

18 078

Средний размер единовременной денежной компенсации реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий

тенге

63 843

75 879

88 500

54 596

63 308

67 337

56 154

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

Бюджетная программа

005 «Государственные пособия семьям, имеющим детей»

описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Среднегодовая численность получателей государственных пособий:

чел.

497 733

498 699

600 833

571 981

596 465

598 433

600 779

на рождение ребенка

чел.

353 387

329 233

401 329

366 298

380 477

381 520

382 130

по уходу за ребенком до одного года

чел.

144 346

130 577

144 676

148 653

156 255

156 514

157 287

родителей, опекунов, воспитывающих детей-инвалидов

чел.

-

38 889

54 828

57 030

59 733

60 409

61 362

показатели конечного результата

Обеспечение своевременной выплаты назначенных государственных пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до одного года, государственного пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей- инвалидов

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

1. Размер единовременного пособия на рождение ребенка:









     на 1,2,3 ребенка

тенге

38 880

42 390

45 360

48 540

51 930

55 560

59 460

     на 4-го и более ребенка в семье 

тенге

-

70 650

75 600

80 900

86 550

92 600

99 100

2. Средний размер пособия по уходу за ребенком

тенге

9 650

11 531

14 059

13 867

15 640

16 759

17 932

3. Размер пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

тенге

-

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

23 307

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

Бюджетная программа

006 «Оказание социальной помощи оралманам»

описание

Выплата единовременного пособия семьям оралманов, возмещение расходов по проезду к постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота),  выделение средств для приобретения жилья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество оралманов, обратившихся за выплатой единовременных пособий и компенсаций

тыс. семей

15,5

10,6

6,6

1,7

0,2



показатели конечного результата

Полный охват выплатой единовременных пособий и компенсаций обратившихся оралманов и членов их семей

%

100

100

100

100

100



показатели качества

х








показатели эффективности

Средний размер единовременного пособия семьям оралманов

тенге

170 151

189 316

202 241

202 923

202 348



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования»

описание

Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны труда, рынка труда

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество тематических заданий научно-исследовательских работ, в том числе:

шт

9

6

6

6

6

6


     в области охраны и безопасности труда, управления и методов воздействия на условия труда и профессиональные риски;

шт

7

5

5

5

5

5


     в области разработки экономических расчетов (нормативов) от производственного травматизма и профзаболеваний в различных отраслях экономики Республики Казахстан

шт

2

1

1

1

1

1


показатели конечного результата









Количество предприятий, на которых внедрены результаты  научно-исследовательских работ, в том числе по отраслям:

шт.

22

15

23

26

27

28


Нефтегазовая

шт.

1



2

2

1


Горнорудная промышленность

шт.



2

2

1

1


Металлургия

шт.






1


Лесная

шт.




1




Коммунальное  хозяйство

шт.


2


3

4

3


Здравоохранение

шт.

4

2



5

3


Строительная

шт.

3


5

5

1

2


Энергетика

шт.

3

1

3


1

1


Угольная промышленность

шт.



5

5




Геология

шт.


2

4


2

3


Железнодорожный транспорт

шт.


2



2

2


Автомобильный транспорт

шт.





1

2


Государственные учреждения

шт.

7

2

3

5

3

2


Производство строительных материалов и пластиковых изделий, керамики, фарфора и фаянсовых изделий и стекольное производство

шт.



1





Обрабатывающая промышленность

шт.




3

2

3


Связь

шт.

3

2



1

2


Машиностроение и приборостроение

шт.





1

1


Атомная энергетика

шт.



1


1



Химическая отрасль

шт.

1

2




1


показатели качества









Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы)

ед.

16

20

11

8

9

10


показатели эффективности









Уменьшение доли работников, занятых в неудовлетворительных, вредных условиях труда

%

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03


Средний размер стоимости одного тематического задания научно-исследовательских работ

тыс.

тенге

8 527

15 030

14 780

11 899

12 200

12 521


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

Бюджетная программа

008 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности»

Описание

Формирование и ведение общереспубликанской базы данных по вопросам занятости и обработка информации по бедности

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2015

год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество обрабатываемой информации, в том числе:

тыс. ед.

8 373

8 240

7 274

8 662

7 549

7 218

7 423

по базе занятости

тыс. ед.

3 296

3 576

2 816

2 940

4 000

4 000

4 000

по базе бедности

тыс. ед.

5 077

4 664

2 670

2 548

1 600

1 600

1 600

прочая информация

тыс. ед.


-

1 788

3 176

1 949

1 618

1 823

показатели конечного результата









Своевременное представление отчетности в Министерство и выполнение возложенных функций

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость одной единицы обрабатываемой информации

тенге

8,7

11,87

16,5

16,5

19,5

19,5

19,5

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

Бюджетная программа

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения»

Описание

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество объектов строительства и реконструкции объектов социального обеспечения

ед.

7

4

1

2

2

1


показатели конечного результата









Своевременный ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества









Соответствие строительным нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

Бюджетная программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг»

описание

Оказание специальных социальных услуг лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях, центрах социальной адаптации для лиц  без определенного места жительства
Размещение государственного социального заказа в негосударственном секторе на оказание специальных социальных услуг
Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в:

чел.

7 572

12 662

33 338

35 939

38 547

38 547

38 547

медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией*

чел.

2 347

2 274

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для взрослых с психоневрологической патологией*

чел.

0

10 388

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

чел.

0

0

367

338

367

367

367

медико-социальных учреждениях общего типа

чел.

0

0

7 380

7 413

7 199

7 199

7 199

отделениях социальной помощи  на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

чел.

0

0

25 591

20 690

25 933

25 933

25 933

центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства

чел.

0

0

0

4 165

5 048

5 048

5 048

Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе

чел.

1 457

2 210

2 313

2 568

3 380

3 380

3 380

Количество граждан, обслуженных в отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

чел.

309

339

753

765

1 132

1 132

1 132

показатели конечного результата









Своевременное предоставление специальных социальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества

х








Соответствие стандартам оказания специальных социальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средняя стоимость услуги на одного человека в день за счет целевых трансфертов:









медико-социальных учреждениях для детей с психоневрологической патологией*

тенге

1 882

1042,6

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для взрослых  с психоневрологической патологией*

тенге

0

318,9

0

0

0

0

0

медико-социальных учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

тенге

0

0

1 609,8

595,8

689,7

689,7

689,7

медико-социальных учреждениях общего типа

тенге

0

0

357,8

213,6

306

306

306

отделениях социальной помощи  на дому для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

тенге

0

0

162,3

146,2

29

29

29

Средняя стоимость услуг неправительственными организациями на одного человека в день за счет целевых трансфертов

тенге

458,9

845,1

1 051,6

680,5

1 779

1 779

1 779

Средняя стоимость услуг на одного человека в день за счет целевых трансфертов в  отделениях дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

тенге

2130

2248

1 638,1

1 550

1 523,2

1 523,2

1 523,2

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

      Примечание: *
      в части детских и взрослых МСУ переданы в МИО трансфертами общего характера с 2011 года

Бюджетная программа

011 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий»

описание

Обеспечение своевременной и полной выплаты пенсий и пособий

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество оказанных государственных услуг лицам, имеющим право на получение социальных выплат

ед.

5 817 655

5 905 009

6 171 195

6 561 521

6 762 158

6 920 289

7 112 959

показатели конечного результата









Обеспечение своевременности:
выплат пенсий и пособий;
переводов обязательных пенсионных взносов и пенсионных накоплений в НПФ;
социальных отчислений в ГФСС

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









Срок назначения и выплат пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

7

7

7

Доля электронных макетов дел получателей пособий от общей численности макетов дел

%

-

-

90

90

100

100

100

показатели эффективности









Удельный вес административных затрат ГЦВП в общем объеме обслуживаемых финансовых потоков

%

0,81

0,85

0,72

0,70

0,75

0,74

0,73

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

Бюджетная программа

012 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы»

описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях интеграции  с программой «Е-Правительство»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество интегрированных баз данных

шт.

6

5

-

-

-



Количество разработанных баз данных

шт.

5

2

-

-

-



Количество приобретенной вычислительной и информационной техники

шт.

-

933

487

-

-



Количество приобретенных нематериальных активов

шт.

-

528

484

-

-



показатели конечного результата









Сокращение времени оказания государственных услуг по назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

-

-



показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость вычислительной техники за единицу

тенге

-

89 963

153 083

-

-



Средняя стоимость нематериальных активов за единицу

тенге

-

127 356

131 199

-

-



объем бюджетных расходов

тыс. тг.

292 440

596 759

345 542

0

0



Бюджетная программа

013 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица»

описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания


предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации


индивидуальная

текущая/развитие


текущая


наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество судебных исков, по которым осуществлена выплата

исп. лист

404

103

67

52

130

120

110

Среднегодовая численность получателей выплат за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста

чел.

-

-

316

846

1 303

1 509

1 580

показатели конечного результата









Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества









Своевременное исполнение судебных решений

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средняя стоимость одной выплаты:









за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство

тыс.

тенге

2059

1 320

712,4

1 154

1 154

1 250

1 364

за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица гражданам, достигшим 70-летнего возраста

-

-

43,1

23,6

26,8

28,6

30,6

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

Бюджетная программа

014 «Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение центрального аппарата и территориальных органов министерства

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретенной вычислительной и информационной техники, бытовой техники, оргтехники, медицинского и прочего оборудования

шт.

249

1 113

1 060

1 834

252

80

88

Количество приобретенной офисной мебели

шт.

551

177

775

341

23

2

2

Количество приобретенных нематериальных активов

шт

-

1 311

1 265

358

386

187

251

Количество учреждений, которым необходимо провести капитальный ремонт здания, помещений и сооружений

ед.


0

0

2

1

0

0

показатели конечного результата









Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты населения:









материально-техническое

%

77

80

80

80

80

80

80

информационно-техническое

%

80

90

90

90

90

90

90

Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в зданиях, помещениях и сооружениях

ед.




2

1



показатели качества

х








Удельный вес работ, проведенных согласно строительным нормам и правилам

%




100

100



показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

23

20

20

20

20

20

20

Средняя стоимость затрат на капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений

тыс. тенге




37,0

40,8



объем бюджетных расходов

тыс. тенге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

Бюджетная программа

015 «Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне»

описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретенной вычислительной, информационной  техники и прочего оборудования

шт.

342

983

1 301

1 648

914

853

904

Количество приобретенной офисной мебели

шт.

9

40

93

29

23

4

48

Количество приобретенных нематериальных активов

шт

-

1868

647

3 000

826

24

24

показатели конечного результата









Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения:









материально-техническое

%

77

77

77

78

77

77

77

информационно-техническое

%

80

80

80

82

80

80

80

показатели качества

х








показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

23

23

23

17

23

23

23

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

Бюджетная программа

016 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи»

описание

Разработка технической документации на новые виды изделий для протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов со сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









1. Протезирование инвалидов с особо сложными и атипичными видами увечья, а также первичное протезирование

шт.

57

81

86

75

105

110

120

2. Разработка стандартов в области протезостроения

шт.

1

4

2

-

2

-

-

3. Разработка технологических процессов на новые виды протезно-ортопедических изделий

шт.

7

3

5

10

7

7

7

4. Разработка технологических процессов на комплектующие изделия к протезам

шт.

6

4

5

-

-

-


5. Разработка новых видов протезно-ортопедических изделий для сложного и атипичного протезирования,

шт.

0

0

5

-

-

-

-

6. Количество разработок и испытаний комплектующих изделий

шт.

4

4

4

-

-

-

-

7. Количество методических рекомендаций по протезированию, протезостроения и ортопедии

шт.

5

5

4

5

4

5

4

8. Разработка, испытание и внедрение протезно-ортопедических изделий, изготавливаемых по новейшим технологиям





10

5

10

5

показатели конечного результата









Доля обеспеченности инвалидов протезно-ортопедической помощью к общему числу инвалидов, нуждающихся в протезировании

%

86

87

93

94

95

95,5

96

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

показатели качества

х








показатели эффективности









Методологическое обеспечение в области протезирования и протезостроения

%

100

100

96

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

Бюджетная программа

017 «Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг»

описание

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Проведение научно-практических исследований

шт.

-

3

4

-

-

-


Семинары, круглые столы

шт.

-

3

3

2

-

-


Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов

шт.

-

3

3

1

-

-


показатели конечного результата









Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

31 275

36 225

7 500

0

0


Бюджетная программа

018 «Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

описание

Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение норматива достаточности маржи платежеспособности, не менее

коэф.

-

-

1,0

-

-

-


показатели конечного результата









Обеспечение граждан адекватными страховыми выплатами в соответствии с заключенными с АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» договорами страхования

%

-

-

100

-

-

-


показатели качества

х








показатели эффективности

х








Стоимость одной акции

тенге

-


1000

-

-

-


объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

-

2 403 587

-

-

-


Бюджетная программа

019 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020»

описание

Предоставление бюджетных кредитов областным бюджетам на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество выданных микрокредитов

тыс.ед.

-

-

более 1,4

до 6,1

не менее 8

не менее 10

не менее 11

показатели конечного результата









Охват участников Программы занятости, обратившихся за микрокредитованием

%

-

-

100

100

100

100

100

показатели качества









Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год

%

-

-

100

100

100

100

100

показатели эффективности









Средний размер микрокредита

тыс. тенге

-

-

1 862

2 160

1 983

2 062

2 114

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

Бюджетная программа

021 «Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами»

описание

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Проведение научно-практических исследований

шт.

0

0

0

4

4

4


Семинары, круглые столы

шт.

0

0

0

1

5

3


Подготовка телевизионных передач, статей, тематических публикаций и обучающих материалов

шт.

0

0

0

2

-

1


показатели конечного результата









Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

27 473

42 843

32 195


Бюджетная программа

028 «Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы»

описание

Оказание услуг по повышению квалификации работников территориальных органов в социально-трудовой сфере

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество работников, прошедших повышение квалификации

чел.

-

-

-

280

300

310

310

показатели конечного результата









Обеспечение условий для повышения квалификации кадров социально-трудовой сферы

%

-

-

-

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности









Средняя стоимость обучения одного работника

тенге

-

-

-

57 439

54 740

54 981

57 123

объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

16 083

16 422

17 044

17 708

Бюджетная программа

032 «Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

описание

Обеспечение доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;
реализация пилотных проектов по созданию безбарьерной среды в объектах культуры, спорта, оказывающих услуги ГЦВП, ЦОН;
обеспечение доступности информации путем субтитрирования, сурдопереводов;
размещение государственного социального заказа в негосударственном секторе на разработку классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы с учетом положений международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Доступность зданий

ед.






182


Доступность жилья

%






20


Доступность инфраструктуры:
- пассажирские остановки

ед.






989


- автомобильный транспорт общего пользования, оборудованный устройствами по посадке и высадке инвалидов






183


- дорожные знаки и указатели






1424


- пешеходные переходы со звуковыми и световыми устройствами






194


- парковочные места для автомобильного транспорта






827


- специальные службы "инва-такси"






42


Доступность информации

%






30


Создание специальных рабочих мест для инвалидов

ед.






728


показатели конечного результата









Своевременное обеспечение доступа к объектам инфраструктуры

%






100


показатели качества









Соответствие строительным нормам и правилам

%






100


показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

-

-

-

6 568 863


Бюджетная программа

033 «Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы»

описание

Развитие автоматизированной информационной системы ГЦВП и Единой информационной системы социально-трудовой сферы с оказанием услуг в рамках реализации

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Интеграция АИС ГЦВП и ЕИС СТС с информационными системами государственных органов

ед.

-

-

-

10

-



показатели конечного результата









Количество электронных государственных услуг

ед.

-

-

-

3**




показатели качества

х








показатели эффективности









Срок оказания государственной услуги для назначения государственной выплаты

дней

-

-

-

7




объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

231 000




Бюджетная программа

034 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения»

описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

ед.

-

-

-

-

2

2

2

показатели конечного результата









Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету Восточно-Казахстанской области

%

-

-

-

-

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

-

-

-

239 472

236 139

253 316

Бюджетная программа

128 «Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020»

описание

1) обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения;
2) содействие развитию предпринимательства на селе;
3) повышение мобильности трудовых ресурсов;
4) институциональная организация;
5) развитие сельских населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата
1. Количество участников по направлениям:









Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров и содействие в трудоустройстве

чел.



85 484

95 832

88 294

89 688

80 529

Содействие развитию предпринимательства на селе

чел.



4 680

6 769

8 548

10 007

11 318

Повышение мобильности трудовых ресурсов

чел.



14 210

11 807

1 144

1 981

2 423

Переселение из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом

чел.



25

9 078

1 425

1 810

1 734

Развитие сельских населенных пунктов

чел.




не менее
4 000

11 932

11 353

10 206

2. Количество гражданских служащих центров занятости

ед.



1 980

1980

1980

1980

1 980

показатели конечного результата









Охват участников, обратившихся по Программе занятости

%



100

100

100

100

100

Своевременное оказание услуг участникам Программы занятости 2020, обратившимся в Центры занятости

%



100

100

100

100

100

показатели качества

х








показатели эффективности

х








объем бюджетных расходов

тыс. тенге



22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

Бюджетная программа

145 «Разработка профессиональных стандартов»

описание

Разработка профессиональных стандартов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Разработка профессиональных стандартов

шт.





176

876

876

Показатели конечного результата









Количество разработанных профессиональных стандартов






176

876

876

Показатели качества

Х








Методологическое и нормативное обеспечение (разработанные методические рекомендации, методики, стандарты, нормативы и нормы)

ед.





3

0

0

показатели эффективности









Средний размер стоимости одного профессионального стандарта

тыс.тенге





1069,3

1049,1

1049,1

объем бюджетных расходов

тыс.тенге





188 200

919 000

919 000

Свод бюджетных расходов

Бюджетная программа

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных расходов:

тыс. тенге

695 930 817

928 738 125

1 069 473 160

1 192 552 453

1 340 855 130

1 496 261 147

1 727 012 949

1. Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

689 907 366

921 563 768

1 062 864 316

1 178 932 874

1 321 927 015

1 474 447 909

1 703 086 592

001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения

тыс. тенге

2 124 588

2 635 608

2 769 286

2 975 308

3 273 921

3 127 616

3 209 276

002

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан

тыс. тенге

567 893 813

681 762 605

884 519 880

974 084 479

1 089 192 497

1 199 458 133

1 421 126 535

003

Специальные государственные пособия

тыс. тенге

45 344 032

55 378 345

72 398 846

75 692 717

81 997 316

89 479 886

98 965 309

004

Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан

тыс. тенге

797 044

278 291

119 327

88 175

71 896

67 676

58 385

005

Государственные пособия семьям, имеющим детей

тыс. тенге

30 336 875

43 212 412

55 211 568

57 383 792

64 807 945

69 686 106

76 421 862

006

Оказание социальной помощи оралманам

тыс. тенге

12 428 880

8 227 123

5 325 816

1 300 000

200 000

0

0

007

Прикладные научные исследования

тыс. тенге

76 745

90 178

88 679

71 395

73 197

75 125

0

008

Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности

тыс. тенге

73 485

89 561

119 628

142 923

147 209

140 745

144 753

010

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг

тыс. тенге

1 252 914

2 681 958

2 376 101

2 109 347

2 387 737

2 551 065

2 662 141

011

Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий

тыс. тенге

11 479 291

13 346 348

16 355 114

18 613 709

19 705 832

20 977 265

23 171 347

013

Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица

тыс. тенге

831 917

135 964

211 060

299 713

568 417

668 216

730 787

014

Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения РК

тыс. тенге

30 875

95 401

135 097

252 269

366 301

55 419

59 357

015

Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне

тыс. тенге

379 363

415 944

399 285

555 181

810 465

383 028

550 619

016

Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи

тыс. тенге

17 914

23 951

30 064

33 932

48 035

49 893

51 882

017

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг

тыс. тенге

0

31 275

36 225

7 500

0

0

0

018*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

тыс. тенге

212 012

337 973

0

0

0

0

0

020*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

тыс. тенге

3 280 631

0

0

0

0

0

0

021

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами

тыс. тенге

0

0

0

27 473

42 843

32 195

0

025*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

тыс. тенге

4 189 900

2 789 272

0

0

0

0

0

027

Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов

тыс. тенге

70 719

70 789

0

0

0

0

0

028

Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы

тыс. тенге

0

0

0

16 083

16 422

17 044

17 708

029*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи

тыс. тенге

0

1 115 973

0

0

0

0

0

030*

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

тыс. тенге

0

2 967 928

0

0

0

0

0

031

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

тыс. тенге

7 600 440

0

0

0

0

0

0

032

Реализация Национального плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

тыс. тенге

0

0

0

0

0

6 568 863

0

034

Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения

тыс. тенге

0

0

0

0

239 472

236 139

253 316

054

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

тыс. тенге

0

90 979

0

0

0

0

0

057

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», лица, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

тыс. тенге

0

4 153 630

0

0

0

0

0

115

Обеспечение занятости населения в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

тыс. тенге

0

101 632 260

0

0

0

0

0

118

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

тыс. тенге

1 478 500

0

0

0

0

0

0

128

Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020

тыс. тенге

0

0

22 768 340

45 278 878

57 789 310

79 954 495

74 744 315

145

Разработка профессиональных стандартов

тыс. тенге

0

0

0

0

188 200

919 000

919 000

2. Бюджетные программы развития

тыс. тенге

6 023 451

7 174 357

6 608 844

13 619 579

18 928 115

21 813 238

23 926 357

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения

тыс. тенге

5 731 011

5 727 000

290 712

1 020 274

1 976 788

1 179 000

0

012

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы

тыс. тенге

292 440

596 759

345 542

0

0

0

0

018

Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания»

тыс. тенге

0

0

2 403 587

0

0

0

0

019

Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020

тыс. тенге

0

0

3 569 003

12 368 305

16 951 327

20 634 238

23 926 357

026

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на обеспечение занятости участников Программы "Нұрлы көш" на 2009-2011 годы в области развития тепличного хозяйства

тыс. тенге

0

850 598

0

0

0

0

0

033

Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы

тыс. тенге

0

0

0

231 000

0

0

0

      Примечание:
      * бюджетная программа и расходы по ней переданы в базу  расходов местных бюджетов при определении объемов трансфертов общего характера на 2011 – 2013 годы;
      ** услуги Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.