Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2008.01.29 № 03-07/51 хатымен.
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына , Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне 116-бабына , Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2006 жылғы 5 желтоқсандағы N 20/304-III "2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 16 қазандағы N 2/13-IV шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "2007 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N 28/2 (тіркеу нөмірі 5-1-51, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 2-3, "Рудный Алтай" газетінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 сандарында жарияланған өзгерістерімен "2007 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N 28/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 15 ақпандағы N 31/4, тіркеу нөмірі 5-1-55, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 13 наурыздағы N 24, "Рудный Алтай" газетінің 2007 жылғы 13 наурыздағы N 37 сандарында жарияланған, "2007 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N 28/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 16 сәуірдегі N 32/2, тіркеу нөмірі 5-1-59, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 3 мамырдағы N 45, "Рудный Алтай" газетінің 2007 жылғы 5 мамырдағы N 55 сандарында жарияланған, "2007 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N 28/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 24 шілдедегі N 35/5, тіркеу нөмірі 5-1-65, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 7 тамыздағы N 94-95, "Рудный Алтай" газетінің 2007 жылғы 9 тамыздағы N 119-120 сандарында жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. 1 қосымшаға сай 2007 жылға арналған қала бюджеті келесі көлемдерде бекітілсін:
1) табыстар - 10 236 742 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 5 371 168;
салықтық емес түсімдер - 24 575 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 122 778 мың теңге;
трансферттердің түсімі - 2 718 221 мың теңге;
2) шығындар - 9 841 894,6 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 394 847,4 мың теңге;
4) таза бюджеттік қаржыландыру - 0 мың теңге;
5) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 224 957 мың теңге;
6) бюджет тапшылығы - 169 890,4 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын пайдалану - - 169 890,4 мың теңге."
2) 8 тармақта:
он бірінші абзацтағы "29 611" деген цифрлар "31 629" деген цифрлармен ауыстырылсын;
жиырмасыншы абзацтағы "36 345" деген цифрлар "72 645" деген цифрлармен ауыстырылсын;
жиырма бірінші абзацтағы "862" деген цифрлар "1 328" деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 9 тармақта:
2) тармақшада:
бесінші абзацтағы "2 000" деген цифрлар "1 980" деген цифрлармен ауыстырылсын;
сегізінші абзацтағы "8 300" деген цифрлар "7 910" деген цифрлармен ауыстырылсын;
он бірінші абзацтағы "6 000" деген цифрлар "5 920" деген цифрлармен ауыстырылсын;
он үшінші абзацтағы "205 614" деген цифрлар "192 036" деген цифрлармен ауыстырылсын;
он бесінші абзацтағы "35 550" деген цифрлар "5 688" деген цифрлармен ауыстырылсын;
жиырма төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
"Жылу насос станцияларын ЖНС-56 және ЖНС-57 жөндеу іске қосу жұмыстары, автоматтандыру, диспетчирезациялау - 5 220 мың теңге;";
жиырма тоғызыншы абзацтағы "1 500" деген цифрлар "600" деген цифрлармен ауыстырылсын;
отызыншы абзацтағы "7 266" деген цифрлар "6 595" деген цифрлармен ауыстырылсын;
отыз үшінші абзацтағы "28 349" деген цифрлар "18 349" деген цифрлармен ауыстырылсын;
отыз алтыншы абзацтағы "3 000" деген цифрлар "2 990" деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынандай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"Салық комитеті және "Востокмашзавод" АҚ ғимаратын бөлу желісімен (подвал жайына) ғимараттың жылумен жабдықтау жүйесіне күрделі жөндеуге -2100 мың теңге;";
3) тармақшада:
"639 239" деген цифрлар "648 169" деген цифрлармен ауыстырылсын.
4) Осы шешімнің қосымшасына сай 1 қосымша келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
Қалалық мәслихаттың хатшысы
Қалалық мәслихаттың
2007 жылғы 23 қазандағы
N 2/3 шешіміне
қосымша
2007 жылға арналған Өскемен қаласының
БЮДЖЕТІ
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сынып |
||||
Сыныпша |
||||
Атауы |
||||
I. КІРІСТЕР |
10 236 742 |
|||
1 |
Салық түсімдері |
5 371 168 |
||
1 |
Табыс салығы |
1 401 356 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
1 401 356 |
||
3 |
Әлеуметтік салық |
1 280 217 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 280 217 |
||
4 |
Меншікке салынатын салықтар |
1 982 921 |
||
1 |
Мүлікке салынатын салықтар |
1 187 311 |
||
3 |
Жер салығы |
460 126 |
||
4 |
Көлік құралдарына салынатын салық |
335 150 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
334 |
||
5 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар |
577 831 |
||
2 |
Акциздер |
295 428 |
||
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
108 000 |
||
4 |
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар |
174 403 |
||
8 |
Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер |
128 843 |
||
1 |
Мемлекеттік баж |
128 843 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
24 575 |
||
1 |
Мемлекет меншігінен түсетін табыстар |
14 935 |
||
1 |
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі |
2 233 |
||
5 |
Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар |
12 702 |
||
3 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
500 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
500 |
||
4 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
320 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
320 |
||
6 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
8 820 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
8 820 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2 122 778 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
1 530 367 |
||
1 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
1 530 367 |
||
3 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
592 411 |
||
1 |
Жерді сату |
589 323 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
3 088 |
||
4 |
Трансферттерден түсетін түсімдер |
2 718 221 |
||
2 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2 718 221 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
2 718 221 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың теңге |
||||
Кіші функция |
|||||
Мемлекеттік мекемелер ББӘ |
|||||
Бағдарлама |
|||||
Атауы |
|||||
II. ШЫҒЫНДАР |
9 841 894,6 |
||||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету |
373 992 |
|||
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
309 171 |
|||
112 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты |
15 072 |
|||
001 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
15 072 |
|||
122 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты |
283 933 |
|||
001 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
283 933 |
|||
123 |
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі |
10 166 |
|||
001 |
Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің қызмет етуі |
10 166 |
|||
2 |
Қаржылық қызмет |
44 464 |
|||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
44 464 |
|||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
27 799 |
|||
002 |
Ақпараттық жүйені құру |
1 300 |
|||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу |
1 215 |
|||
004 |
Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру |
14 150 |
|||
5 |
Жоспарлау және статистикалық қызмет |
20 357 |
|||
453 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
20 357 |
|||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
20 357 |
|||
02 |
Қорғаныс |
20 800 |
|||
1 |
Әскери мұқтаждар |
20 800 |
|||
122 |
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты |
20 800 |
|||
005 |
Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар |
20 800 |
|||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
51 150 |
|||
1 |
Құқық қорғау қызметi |
51 150 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
51 150 |
|||
021 |
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу |
51 150 |
|||
04 |
Бiлiм беру |
3 265 325 |
|||
1 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту |
273 810 |
|||
464 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі |
273 810 |
|||
009 |
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту |
273 810 |
|||
2 |
Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бiлiм беру |
2 944 863 |
|||
464 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі |
2 944 863 |
|||
003 |
Жалпы білім беру |
2 614 720 |
|||
004 |
Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру |
22 608 |
|||
005 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарын, оқулықтарын сатып алу және жеткiзу |
65 741 |
|||
006 |
Балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім беру |
211 086 |
|||
010 |
Білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын ендіру |
30 708 |
|||
9 |
Білім саласындағы басқа да қызметтер |
46 652 |
|||
464 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі |
23 352 |
|||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
16 228 |
|||
116 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
7 124 |
|||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
23 300 |
|||
002 |
Білім беру нысандарын дамыту |
23 300 |
|||
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
344 899 |
|||
2 |
Әлеуметтік көмек |
256 090 |
|||
451 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
256 090 |
|||
002 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
63 378 |
|||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
6 389 |
|||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
12 821 |
|||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
87 155 |
|||
010 |
Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру |
12 645 |
|||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
55 227 |
|||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы |
4 446 |
|||
017 |
Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық заттармен және тілді түсіндіру мамандарының қызметін, жеке көмекшілерді ұсынуды қамтамасыз ету |
14 029 |
|||
9 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету саласындағы өзге де қызметтер |
88 809 |
|||
451 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
88 809 |
|||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
66 078 |
|||
011 |
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу |
1 373 |
|||
013 |
Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі |
21 358 |
|||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
3 510 257 |
|||
1 |
Тұрғын үй шаруашылығы |
2 619 577 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
27 142 |
|||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
27 142 |
|||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
2 592 435 |
|||
003 |
Тұрғын үй құрылысы |
988 929 |
|||
004 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту |
1 603 506 |
|||
2 |
Коммуналдық шаруашылық |
249 412 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
15 660 |
|||
012 |
Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі |
15 660 |
|||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
233 752 |
|||
005 |
Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту |
77 550 |
|||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
156 202 |
|||
3 |
Елді мекендерді көркейту |
641 268 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
641 268 |
|||
015 |
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру |
185 415 |
|||
016 |
Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету |
152 216 |
|||
017 |
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
15 052 |
|||
018 |
Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру |
288 585 |
|||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
452 733 |
|||
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
81 531 |
|||
123 |
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі |
6 220 |
|||
006 |
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
6 220 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
56 962 |
|||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
56 962 |
|||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
18 349 |
|||
011 |
Мәдениет нысандарын дамыту |
18 349 |
|||
2 |
Спорт |
242 826 |
|||
465 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
242 826 |
|||
005 |
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
1 250 |
|||
006 |
Аудандық (облыстық маңыздағы қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
5 706 |
|||
007 |
Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы |
235 870 |
|||
3 |
Ақпараттық кеңiстiк |
84 673 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
67 673 |
|||
006 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
60 241 |
|||
007 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
7 432 |
|||
456 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі |
17 000 |
|||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу |
17 000 |
|||
9 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
43 703 |
|||
455 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
10 432 |
|||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
10 432 |
|||
456 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі |
25 761 |
|||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 261 |
|||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
13 500 |
|||
465 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
7 510 |
|||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 510 |
|||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
68 497 |
|||
1 |
Ауыл шаруашылығы |
4 992 |
|||
462 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі |
4 992 |
|||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 992 |
|||
6 |
Жер қатынастары |
63 505 |
|||
463 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі |
63 505 |
|||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
18 105 |
|||
004 |
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
30 500 |
|||
005 |
Ақпараттық жүйені құру |
14 900 |
|||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
96 093 |
|||
2 |
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
96 093 |
|||
467 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі |
12 767 |
|||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 767 |
|||
468 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі |
83 326 |
|||
001 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
14 211 |
|||
003 |
Елді мекендерді салуға бас жоспарды әзірлеу |
69 115 |
|||
12 |
Көлiк және коммуникациялар |
1 440 823 |
|||
1 |
Автомобиль көлiгi |
1 440 823 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 440 823 |
|||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
352 036 |
|||
023 |
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 088 787 |
|||
13 |
Басқалар |
103 492 |
|||
3 |
Бәсекелестікті қорғау және кәсіпкерлік қызметін қолдау |
9 418 |
|||
469 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі |
9 418 |
|||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 918 |
|||
003 |
Кәсіпкерлік қызметін қолдау |
1 500 |
|||
9 |
Басқалар |
94 074 |
|||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
39 936 |
|||
012 |
Шұғыл шығындарға ауданның (облыстық маңыздағы қала) жергілікті атқарушы органның резерві |
29 491 |
|||
013 |
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңыздағы қала) жергілікті атқарушы органның төтенше резерві |
5 445 |
|||
015 |
Сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға ауданның (облыстық маңыздағы қала) жергілікті атқарушы органның резерві |
5 000 |
|||
453 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
16 603 |
|||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
16 603 |
|||
458 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
37 535 |
|||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
37 535 |
|||
15 |
Трансферттер |
113 833,6 |
|||
1 |
Трансферттер |
113 833,6 |
|||
452 |
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі |
113 833,6 |
|||
006 |
Нысаналы трансферттерді қайтару |
2 473,6 |
|||
007 |
Бюджеттік қайтарып алулар |
111 360 |
|||
III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО |
394 847,4 |
||||
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ |
0 |
||||
V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
224 957 |
||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) |
169 890,4 |
||||
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
-169 890,4 |