2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының XI сессиясының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы N 11/4 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2009 жылғы 06 қаңтарда N 5-1-98 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2010 жылғы 05 қаңтардағы № 03-09/1 хатымен

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2010.01.05 № 03-09/1 хатымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 80, 85 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" 2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 10/129-IV шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2008 жылғы 30 желтоқсандағы 2491 нөмірімен тіркелген) сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2009 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) кірістер – 14 896 369,7 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері – 6 081 191 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 36 518 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 252 089 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 7 526 571,7 мың теңге;
      2) шығындар – 14 857 653,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 147 944,7 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 150 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 2 055,3 мың теңге;
      5) бюджет (профициті) тапшылығы – - 109 228,7 мың теңге;
      6) бюджет (профицитті пайдалану) тапшылығын қаржыландыру – 109 228,7 мың теңге.
      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.11.24 № 19/2 шешімімен.
      2. Өскемен қаласының бюджетінде облыстық бюджеттен берілетін жиыны 294 213 мың теңгені құрайтын мақсатты жәрдем қарастырылғанын ескеру. Облыстық бюджеттегі Өскемен қаласының бюджетінен қайтарып алуларының көлемі – 0.
      3. 2009 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органдарының резерві 16 954 мың теңге сомасында бекітілсін, соның ішінде:
      шұғыл шығындар резерві – 7 000 мың теңге;
      техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшінтөтенше резерві – 2 000 мың теңге;
      сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау резерві – 7 954 мың теңге.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.10.09 № 18/7 шешімімен.
      4. Кірістерді қалалық бюджеттің есебіне қосу Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» 2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 10/129-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 16 қазандағы № 15/202-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 26 қазандағы 2514 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес кірістерді бөлу нормативтері бойынша жүргізіледі:
      1) төлем көздерінен ұсталатын, кірістерге салынатын жеке табыс салығы – 15,8 %;
      2) төлем көздерінен ұсталатын, шетел азаматтарының кірістеріне салынатын жеке табыс салығы – 15,8 %;
      3) әлеуметтік салық – 15,8 %.
      Ескерту. 4 тармақ жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.10.09 № 18/7 шешімімен.
      5. Өскемен қаласының құрметті азаматтарына қалалық бюджеттің шығындарында шығыстарды өтемге қарастыру 500 мың теңге сомасында.
      6. 238 бап Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 2, 3 пунктерімен сәйкес, ауылдық (селолық) жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет саласының азаматтық қызметшілеріне, жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша бюджет қаражаты есебінен қызметтің, осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің жалақыларымен және ставкалармен салыстырғанда кемінде жиырма бес процентке жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкалар белгіленеді.
      7. 2 қосымшаға сай заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру мен арттыруға және бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлігінде 2008 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.
      8. 3 қосымшаға сай 2009 жылға арналған Өскемен қаласы бюджетінің орындалу үдерісінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.
      9. 4 қосымшаға сай Меновной ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.
      10. Келесі іс-шараларды қаржыландыру үшін өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде жұмыспен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде ескерілсін:
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жөндеуге және елді мекендерді көркейтуге – 2 032 709 мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мектептерді және басқа әлеуметтік нысандарды күрделі және ағымдық жөндеуге – 710 244 мың теңге соның ішінде:
      спорт нысандарының ағымдық және күрделі жөндеуіне – 64 882 мың теңге;
      мәдениет нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 148 710 мың теңге;
      білім беру нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 460 847 мың теңге;
      әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 35 805 мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қала көшелерін ұстауға және жөндеуге – 1 990 054 мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға – 996 мың теңге;
      65 700 мың теңге - Өскемен қаласының 16 тұрғын ауданындағы алаңнан тыс инженерлік желілер мен коммуникациялар құрылысы (электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері);
      Өскемен қаласының КНС-17-ден Ертіс өзені арқылы дюкерлі өтпелі жолға дейінгі арынды канализация коллекторын (2-ші желі) қайта жасау – 440 925 мың теңге.
      Ескерту. Шешімі 10 тармақпен толықтырылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.04.24 № 15/4; өзгерту енгізілді 2009.07.23 № 16/7; 2009.11.24 № 19/2 шешімдерімен.
      11. 2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді әлеуметтік жұмыс орындары және жастар іс-тәжірібиесі бағдарламаларын ұлғайтуға 168 318 мың теңге сомасы ескерілсін, соның ішінде:
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 84 368 мың теңге;
      жастар іс-тәжірібиесі бағдарламаларын ұлғайтуға – 83 950 мың теңге.
      Ескерту. Шешімі 11 тармақпен толықтырылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.04.24 № 15/4; өзгерту енгізілді 2009.07.23 № 16/7; 2009.10.09 № 18/7; 2009.11.24 № 19/2 шешімдерімен.
      12. Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18 бабының  5 тармағына сәйкес 2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт, ұйымдарының мамандарына есептеуден 5000 теңге бойынша отын сатып алуға қаражат қарастырылсын.
      Ескерту. Шешімі 12 тармақпен толықтырылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.07.23 № 16/7 шешімімен.
      13. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. Тармақтың сандық қатары өзгертілді - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.04.24 № 15/4; 2009.07.23 № 16/7 шешімдерімен.

      Сессия төрағасы                        Н. Баранов

      Қалалық мәслихаттың хатшысы            Е. Нәбиев

Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 11/4 шешіміне 1 қосымша

2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.11.24 № 19/2 шешімімен.

Санаты

Сомасы,  мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

14896369,7

1



Салық түсімдері

6 081 191


01


Табыс салығы

1 727 507



2

Жеке табыс салығы

1 727 507


03


Әлеуметтік салық

995 713



1

Әлеуметтік салық

995 713


04


Меншікке салынатын салықтар

2 559 459



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 538 867



3

Жер салығы

534 334



4

Көлік құралдарына салынатын салық

486 000



5

Бірыңғай жер салығы

258


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар

483 396



2

Акциздер

201 515



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

83 700



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

158 181



5

Құмар ойын бизнеске салық

40 000


08


Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер

315 116



1

Мемлекеттік баж

315 116

2



Салықтық емес түсімдер

36 518


01


Мемлекет меншігінен түсетін табыстар

21 887



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі

887



5

Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар

21 000


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

300



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

300


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

14 331



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

14 331

3



Негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер

1252 089


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

854 390



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

854 390


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

397 699



1

Жерді сату

390 899



2

Материалдық емес активтерді сату

6 800

4



Трансферттерден түсетін түсімдер

7526571,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

7526571,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7526571,7

Фукционалдық топ

 

Сомасы,   мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

14857653,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

285 053


112


Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты

17 803



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының  қызметін қамтамасыз ету

17 803


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

201 817



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

201 817


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округі

16 315



001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің қызмет етуі

16 315


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

27 115



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

25 487



003

Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу

1 628


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

22 003



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

22 003

02



Қорғаныс

30 325


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

30 325



005

Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар

30 325

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

68 585


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

68 585



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

68 585

04



Бiлiм беру

4 393 248,7


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі

4 352 854,7



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 231



003

Жалпы білім беру

2 997 155,8



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

23 298



005

Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу

65 000



006

Балалар үшін қосымша білім беру

252 167



009

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету

437 522



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

24 404,9



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

536 076


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

40 394



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

40 394

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

742 176,2


451


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

742 176,2



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

67 540



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

238 979



003

Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету

354



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

380



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

9 558



006

Тұрғын үй көмегі

46 973,5



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

185 772



010

Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру

21 691,7



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу

3 100



013

Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

27 206



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

71 411



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы

5 758



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

17 503



018

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

45 950

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

5 698 639,1


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 395 450,8



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

26 666,2



012

Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі

5 224



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

269 736



016

Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету

156 928,7



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 963



018

Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру

92 403,9



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

12 320



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және  елді мекендерді көркейту

2 370 284



032

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

440 925


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

2 303 188,3



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын алу (немесе) тұрғын үй құрылысы

396 796



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

893 176,3



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

13 305



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

324



019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

933 887



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

65 700

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

802 269


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл  (село), ауылдық (селолық) округі

4 880



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 880


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

319 715



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 377



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

70 280



004

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

163 069



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

65 633



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

8 356


456


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі

42 380



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 246



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

24 724



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

3 410


465


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі

367 084



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8 381



003

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде спорт объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

73 755



005

Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 611



006

Аудандық (облыстық маңыздағы қала)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 111



007

Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы

268 226


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

68 210



011

Мәдениет нысандарын дамыту

68 210

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

27 378,7


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 226



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру

1 226


462


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі

5 569



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 569


463


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі

20 583,7



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

20 583,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

35 239


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

16 819



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

16 819


468


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 420



001

Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 420

12



Көлiк және коммуникациялар

2 693 256,2


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 693 256,2



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

2 320 552



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 116



023

Автомобиль жолдарының қызметін  қамтамасыз ету

368 588,2

13



Басқалар

80 551,3


469


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі

13 096



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 365



003

Кәсіпкерлік қызметін қолдау

1 731


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

16 954



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

16 954


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 983,3



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың концессия  жобаларының техникалық-экономикалық негіздеуін әзірлеу және оны сараптамадан өткізу

11 983,3


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

38 518



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

38 518

15



Трансферттер

932,5


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

932,5



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

932,5




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

147 944,7




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-109 228,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

109 228,7

Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 11/4 шешіміне 2 қосымша

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе арттыруға және бюджеттік инвестициялық жобаларды
(бағдарламаларды) жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлінумен 2009 жылға арналған Өскемен қаласының дамыуның бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.11.24 № 19/2 шешімімен. 

Функционалдық топ

  

Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




Инвестициялық жобалар

04



Бiлiм беру


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



032

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын алу (немесе) тұрғын үй құрылысы



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет нысандарын дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту




Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыруға инвестициялар

13



Басқалар


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыру

Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 11/4 шешіміне 3 қосымша

2009 жылға арналған Өскемен қаласы бюджетінің
орындалу үдерісінде секвестрлеуге
жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі

Функционалдық топ


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы

4



Білім беру


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі



003

Жалпы білім беру

Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 11/4 шешіміне 4 қосымша

Меновной ауылдық округі әкімі аппаратының
бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала,
кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі



001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің қызмет етуі

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год

Решение XI сессии маслихата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 25 декабря 2008 года N 11/4. Зарегистрировано управлением юстиции города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области 06 января 2009 года за N 5-1-98. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05 января 2010 года № 03-09/1

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2010 № 03-09/1.

      В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2491 от 30 декабря 2008 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 14 896 369,7 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 081 191 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 36 518 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 252 089 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 7 526 571,7 тысяч тенге;
      2) затраты – 14 857 653,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 147 944,7 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 150 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 2 055,3 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 109 228,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –109 228,7 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Усть- Каменогорского  городского маслихата от 24.11.2009 № 19/2.
      2. Учесть, что в бюджете города Усть-Каменогорска предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджет города Усть-Каменогорска, в сумме 294 213 тысяч тенге. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет – 0.
      3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2009 год в сумме 16 954 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты – 7 000 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 7 954 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 29.10.2009 № 18/7.
      4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 15/202-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2514 от 26 октября 2009 года):
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,8 %;
      2) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 15,8 %;
      3) социальный налог – 15,8 %.
      Сноска. Пункт 4 в редакции решения Усть- Каменогорского  городского маслихата от 29.10.2009 № 18/7.
      5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты на компенсацию почетным гражданам города Усть-Каменогорска в сумме 500 тысяч тенге.
      6. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим социального обеспечения, образования, культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
      8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2009 год, согласно приложению 3.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.
      10. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:
      2 032 709 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      710 244 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
      64 882 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов спорта;
      148 710 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
      460 847 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов образования;
      35 805 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения;
      1 990 054 тысяч тенге – на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      996 тысяч тенге – на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
     65 700 тысяч тенге - строительство внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 16-го жилого района города Усть-Каменогорска (внешние сети электроснабжения);
      440 925 тысяч тенге - реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-17 до дюкерного перехода через реку Иртыш (2-я нитка) города Усть-Каменогорска.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 10 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; пункт 10 с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Усть- Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7, от 24.11.2009 № 19/2.
       11. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 168 318 тысяч тенге, в том числе:
      84 368 тысяч тенге – на создание социальных рабочих мест;
      83 950 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 11 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; пункт 11 с изменениями, внесенными решениями Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7; от 29.10.2009 № 18/7; от 24.11.2009 № 19/2.
      12. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год средства на приобретение топлива из расчета по 5000 тенге специалистам государственных организаций социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 12 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
      13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      Сноска. Изменена нумерация пункта в соответствии  с решениями Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; 23.07.2009 № 16/7.
 

      Председатель сессии                       Н. Баранов

      Секретарь городского маслихата            Е. Набиев

Приложение 1       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.11.2009 № 19/2.

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2009 год
 

Категория

Сумма,   тысяч  тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

14896369,7

1



Налоговые поступления

6081191


01


Подоходный налог

1727507



2

Индивидуальный подоходный налог

1727507


03


Социальный налог

995713



1

Социальный налог

995713


04


Налоги на собственность

2559459



1

Налоги на имущество

1538867



3

Земельный налог

534 334



4

Налог на транспортные средства

486 000



5

Единый земельный налог

258


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

483 396



2

Акцизы

201 515



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

83 700



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

158 181



5

Налог на игорный бизнес

40 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

315 116



1

Государственная пошлина

315 116

2



Неналоговые поступления

36 518


01


Доходы от государственной собственности

21 887



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

887



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21 000


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

300



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

300


06


Прочие неналоговые поступления

14 331



1

Прочие неналоговые поступления

14 331

3



Поступления от продажи основного капитала

1252089


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

854 390



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

854 390


03


Продажа земли и нематериальных активов

397 699



1

Продажа земли

390 899



2

Продажа нематериальных активов

6 800

4



Поступления трансфертов

7526571,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7526571,7



2

Трансферты из областного бюджета

7526571,7

Функциональная группа

Сумма,  тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

14857653,7

01



Государственные услуги общего характера

285053


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17803



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

17803


122


Аппарат акима района (города областного значения)

201817



001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

201817


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

16315



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

16315


452


Отдел финансов района (города областного значения)

27 115



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

25 487



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 628


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

22 003



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

22 003

02



Оборона

30 325


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 325



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 325

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

68 585


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

68 585



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

68 585

04



Образование

4 393 248,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 352 854,7



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 231



003

Общеобразовательное обучение

2 997 155,8



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

23 298



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

65 000



006

Дополнительное образование для детей

252 167



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

437 522



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

24 404,9



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

536 076


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 394



037

Строительство и реконструкция объектов образования

40 394

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

742 176,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

742 176,2



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

67 540



002

Программа занятости

238 979



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, «Халық Қаһарманы», Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом «Отан» из числа участников и инвалидов войны

354



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

380



005

Государственная адресная социальная помощь

9 558



006

Жилищная помощь

46 973,5



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

185 772



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

21 691,7



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 100



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

27 206



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 411



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 758



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

17 503



018

Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

45 950

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5698639,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3395450,8



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

26666,2



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

5 224



015

Освещение улиц в населенных пунктах

269 736



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

156928,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20963



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

92403,9



029

Развитие системы водоснабжения

12320



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

2370284



032

Развитие инженерно-коммуникационной

инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

440925


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2303188,3



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

396796



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

893176,3



005

Развитие коммунального хозяйства

13305



006

Развитие системы водоснабжения

324



019

Строительство и (или) приобретение жилья

933887



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

65700

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

802269


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4880



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4880


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

319 715



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

12 377



003

Поддержка культурно-досуговой работы

70 280



004

Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

163 069



006

Функционирование районных (городских) библиотек

65 633



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

8 356


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

42 380



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

14 246



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 724



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

3 410


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

367084



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

8381



003

Капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

73755



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6611



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

10111



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

268226


467


Отдел строительства района (города областного значения)

68210



011

Развитие объектов культуры

68210

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

27378,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 226



008

Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 226


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 569



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 569


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

20583,7



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20583,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

35 239


467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 819



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

16 819


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 420



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

18 420

12



Транспорт и коммуникации

2693256,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2693256,2



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации  стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

2 320 552



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 116



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

368588,2

13



Прочие

80 551,3


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

13 096



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

11 365



003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 731


452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 954



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

16 954


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 983,3



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

11 983,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

38 518



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 518

15



Трансферты

932,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

932,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

932,5




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

147944,7




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-109228,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

109228,7

 

Приложение 2       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.11.2009 № 19/2.

Перечень бюджетных программ развития
города Усть-Каменогорска на 2009 год с разделением
на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
 

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



029

Развитие системы водоснабжения



032

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска
на 2009 год

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование

4



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

Перечень бюджетных программ
аппарата акима Меновновского сельского округа

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование

1



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне