Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2010 № 03-09/1.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 15/202-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2514 от 26 октября 2009 года), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-98, опубликовано 17 января 2009 года в газетах «Дидар» и «Рудный Алтай»), с внесенными изменениями решением от 18 февраля 2009 года № 13/4 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-102, опубликовано в газетах «Дидар» 3 марта 2009 года № 27-28, «Рудный Алтай» 5 марта 2009 года № 31-32), от 24 апреля 2009 года № 15/4 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-108, опубликовано в газетах «Дидар» 14 мая 2009 года № 68-69, «Рудный Алтай» 8 мая 2009 года № 67-68), от 23 июля 2009 года № 16/7 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-117, опубликовано в газетах «Дидар» 7 августа 2009 года № 127-128, «Рудный Алтай» 6 августа 2009 года № 121-122), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 14 515 842 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 081 191 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 36 518 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 252 089 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 146 044 тысяч тенге;
2) затраты – 14 477 126 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 147 944,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 150 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 2 055,3 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109 228,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109 228,7 тысяч тенге.»;
2) в пункте 3:
в абзаце первом цифры «12 000» заменить цифрами «16 954»;
в абзаце четвертом цифры «3 000» заменить цифрами «7 954»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 15/202-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2514 от 26 октября 2009 года):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,8 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 15,8 %;
3) социальный налог – 15,8 %.»;
4) в пункте 11:
в абзаце первом цифры «248 688» заменить цифрами «245 508»;
в абзаце третьем цифры «87 130» заменить цифрами «83 950»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии А. Курмангалиев
Секретарь городского маслихата В. Головатюк
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 29 октября 2009 года № 18/7
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2009 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
14 515 842 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 081 191 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 727 507 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 727 507 |
||
03 |
Социальный налог |
995 713 |
||
1 |
Социальный налог |
995 713 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 559 459 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 538 867 |
||
3 |
Земельный налог |
534 334 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
486 000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
258 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
483 396 |
||
2 |
Акцизы |
201 515 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
83 700 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
158 181 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
40 000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
315 116 |
||
1 |
Государственная пошлина |
315 116 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
36 518 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
21 887 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
887 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
21 000 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
14 331 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 331 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 252 089 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
854 390 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
854 390 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
397 699 |
||
1 |
Продажа земли |
390 899 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
6 800 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
7 146 044 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
7 146 044 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
7 146 044 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
14 477 126 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
285 053 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного |
17 803 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района |
17 803 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
201 817 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
201 817 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
16 315 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
16 315 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
27 115 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
25 487 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
1 628 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
22 003 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики |
22 003 |
||
02 |
Оборона |
30 325 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
30 325 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
30 325 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
68 585 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
68 585 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
68 585 |
||
04 |
Образование |
4 395 778 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
4 355 384 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
17 231 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 998 294 |
||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 298 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
65 000 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
252 167 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
437 522 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в |
25 796 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
536 076 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
40 394 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
40 394 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
819 366,2 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
819 366,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости |
67 540 |
||
002 |
Программа занятости |
316 169 |
||
003 |
Оказание ритуальных услуг по захоронению |
354 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение |
380 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
9 558 |
||
006 |
Жилищная помощь |
46 973,5 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям |
185 772 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, |
21 691,7 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 100 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
27 206 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
71 411 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
5 758 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
17 503 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
45 950 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 257714,1 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 954525,8 |
||
003 |
Организация сохранения государственного |
26 666,2 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и |
5 224 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
269 736 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
156 928,7 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
20 963 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
92 403,9 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
12 320 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 370 284 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
2 303188,3 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
396 796 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
893 176,3 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
13 305 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
324 |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
933887 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65700 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
782769 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4880 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на |
4880 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
319715 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и |
12377 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
70280 |
||
004 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
163069 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) |
65633 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других |
8356 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города |
42380 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней |
14246 |
||
002 |
Проведение государственной информационной |
24724 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
3410 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
347584 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической |
8381 |
||
003 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
73755 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных |
6611 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
10111 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
248 726 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
68 210 |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
68 210 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
27 556,7 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
178 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
178 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
1226 |
||
008 |
Финансирование социальных проектов в |
1226 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города |
5569 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского |
5569 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города |
20583,7 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных |
20583,7 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
35239 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
16819 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
16819 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
18 420 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
18 420 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 693256,2 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 693256,2 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог |
2320552 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
4116 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
368588,2 |
||
13 |
Прочие |
80551,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
13096 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
11365 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1731 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
16954 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
16954 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
11983,3 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
11983,3 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
38518 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
38518 |
||
15 |
Трансферты |
932,5 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
932,5 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
932,5 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
147944,7 |
|||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-109228,7 |
|||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
109228,7 |