Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2010 № 03-09/1.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2009 года № 14/179-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2509 от 22 июля 2009 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-98, опубликовано 17 января 2009 года в газетах «Дидар» и «Рудный Алтай»), с внесенными изменениями решением от 18 февраля 2009 года № 13/4 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-102, опубликовано в газетах «Дидар» 3 марта 2009 года № 27-28, «Рудный Алтай» 5 марта 2009 года № 31-32), от 24 апреля 2009 года № 15/4 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-108, опубликовано в газетах «Дидар» 14 мая 2009 года № 68-69, «Рудный Алтай» 8 мая 2009 года № 67-68), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 14 530 961 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 262 175 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 52 970 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 054 952 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 160 864 тысяч тенге;
2) затраты – 14 491 890 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 148 299,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 150 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 1 700,3 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109 228,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –109 228,7 тысяч тенге.»;
2) в пункте 10:
в абзаце третьем цифры «718 543» заменить цифрами «710 244»;
в абзаце четвертом цифры «69 227» заменить цифрами «64 882»;
в абзаце пятом цифры «152 664» заменить цифрами «148 710»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«65 700 тысяч тенге - строительство внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 16-го жилого района города Усть-Каменогорска (внешние сети электроснабжения)»;
3) в пункте 11:
в абзаце первом цифры «253 938» заменить цифрами «248 688»;
в абзаце втором цифры «163 958» заменить цифрами «161 558»;
в абзаце третьем цифры «89 980» заменить цифрами «87 130»;
4) пункт 12 заменить пунктом 13;
5) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год средства на приобретение топлива из расчета по 5000 тенге специалистам государственных организаций социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.»;
6) приложения 1, 2 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии –
секретарь городского маслихата Е. Набиев
Приложение 1
решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 июля 2009 года № 16/7
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2009 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
14 530 961 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 262 175 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 858 666 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 858 666 |
||
03 |
Социальный налог |
1 070 478 |
||
1 |
Социальный налог |
1 070 478 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 508 518 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 521 435 |
||
3 |
Земельный налог |
539 825 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
447 000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
258 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
509 227 |
||
2 |
Акцизы |
226 646 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
83 700 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
158 881 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
40 000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
315 286 |
||
1 |
Государственная пошлина |
315 286 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
52 970 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
24 439 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
1 887 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
22 552 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
4 700 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
4 700 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3 000 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
20 831 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20 831 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 054 952 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
854 689 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
854 689 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
200 263 |
||
1 |
Продажа земли |
198 263 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
2 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
7 160 864 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
7 160 864 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
7 160 864 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
14 491 890 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
284 633 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
17 803 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района |
17 803 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
201 817 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
201 817 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
16 315 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
16 315 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
26 905 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
25 277 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
1 628 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
21 793 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики |
21 793 |
||
02 |
Оборона |
30 325 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
30 325 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
30 325 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
68 585 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
68 585 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
68 585 |
||
04 |
Образование |
4 395 778 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
4 355 384 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
17 231 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 998 294 |
||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 298 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
65 000 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
242 067 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
447 622 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в |
25 796 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
536 076 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
40 394 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
40 394 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
823 590,2 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
823 590,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости |
67 540 |
||
002 |
Программа занятости |
324 132 |
||
003 |
Оказание ритуальных услуг по захоронению |
500 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение |
380 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
8 428 |
||
006 |
Жилищная помощь |
42 504,5 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям |
187 266 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, |
21 691,7 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 700 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
24 849 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
73 768 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
5 378 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
17 503 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
45 950 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 259 562,1 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 955 318,8 |
||
003 |
Организация сохранения государственного |
27 913,2 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и |
5 224 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
268 736 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
156 928,7 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение |
20 963 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных |
92 949,9 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
12 320 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 370 284 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
2 304 243,3 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
396 796 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
893 176,3 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
13 305 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 080 |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
934 186 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65 700 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
781 758 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 880 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на |
4 880 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
319 715 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры |
12 377 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
70 280 |
||
004 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
163 069 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) |
65 633 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других |
8 356 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города |
41 149 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
14 246 |
||
002 |
Проведение государственной информационной |
21 393 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
5 510 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
347 804 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
7 203 |
||
003 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
73 755 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных |
7 509 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
10 111 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
249 226 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
68 210 |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
68 210 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
27 556,7 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
178 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
178 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
1 226 |
||
008 |
Финансирование социальных проектов в |
1 226 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города |
5 569 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского |
5 569 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города |
20 583,7 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных |
20 583,7 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
35 189 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
16 769 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
16 769 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
18 420 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
18 420 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 703 256,2 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 703 256,2 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог |
2 320 552 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 116 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
368 588,2 |
||
13 |
Прочие |
80 724,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города |
13 096 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
11 365 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
1 731 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
16 954 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
16 954 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
12 403,3 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
12 403,3 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
38 271 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
38 271 |
||
15 |
Трансферты |
932,5 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
932,5 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
932,5 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ |
148 299,7 |
|||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-109 228,7 |
|||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА |
109 228,7 |
Приложение 2
решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 июля 2009 года № 16/7
Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты |
|||
04 |
Образование |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиции на формирование и увеличение уставного |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала |