"Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы N 408/54-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 13 желтоқсандағы № 536/76-IV шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2011 жылғы 26 желтоқсанда нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 703 болып енгізілді. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2012 жылғы 6 маусымдағы № 26/4-V шешімімен

      Ескерту. Шешімнің күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2012.06.06 № 26/4-V (қабылданған күнінен бастап күшіне енеді) шешімімен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 108-бабының 1-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Астана қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 408/54-ІV (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде 2010 жылдың 30 желтоқсанында № 660 тіркелді, "Астана ақшамы" газетінің 2011 жылғы 13 қаңтардағы № 3, 4 нөмірінде, "Вечерняя Астана" газетінің 2011 жылғы 13 қаңтардағы № 5 нөмірінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 1-тармақта:
      1) тармақшадағы "324 878 576,0" деген сандар "325 730 576,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "78 384 598,0" деген сандар "79 059 598,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "905 372,0" деген сандар "902 372,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "10 948 305,0" деген сандар "11 128 305,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "272 760 244,5" деген сандар "273 410 244,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "61 147 416,0" деген сандар "61 349 416,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) 6-тармақта "792 174,0" деген сандар "773 681,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      2. Аталған шешімнің 112-қосымшалары осы шешімге 12-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы
      мәслихаты сессиясының төрайымы             Г. Данбаева

      Астана қаласы
      мәслихаты хатшысы                          Ж. Нұркенов

      КЕЛІСІЛДІ

      "Астана қаласының
      Экономика және бюджеттік жоспарлау
      басқармасы" ММ (ЭжБЖБ) бастығы             Ж. Нұрпейісов

Астана қаласы мәслихатының  
2011 жылғы 13 желтоқсандағы  
№ 536/76-IV шешіміне     
1-қосымша         

Астана қаласы мәслихатының  
2010 жылғы 13 желтоқсандағы  
№ 408/54-IV шешіміне     
1-қосымша         

Астана қаласының 2011 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

325 730 576

1



Салықтық түсімдер

79 059 598


01


Табыс салығы

36 569 270



2

Жеке табыс салығы

36 569 270


03


Әлеуметтiк салық

27 958 422



1

Әлеуметтік салық

27 958 422


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 590 613



1

Мүлiкке салынатын салықтар

7 955 270



3

Жер салығы

1 057 943



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 577 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 885 156



2

Акциздер

126 701



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 563 719



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

949 700



5

Ойын бизнесіне салық

245 036


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

56 137



1

Мемлекеттік баж

56 137

2



Салықтық емес түсімдер

902 372


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

391 816



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

21 387



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

190 425



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

131 194



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

48 810


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен  түсетін түсімдер

10 000



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен  түсетін түсімдер

10 000


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

193



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

193


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

327 712



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

327 712


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

172 651



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

172 651

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 128 305


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 900 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 900 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

3 228 305



1

Жерді сату

3 163 305



2

Материалдық емес активтерді сату

65 000

4



Трансферттердің түсімдері

234 640 301


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

234 640 301



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

234 640 301

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




II. ШЫҒЫСТАР

273 410 244,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

2 448 317,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

79 072,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

77 672,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 400,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

1 196 657,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

531 230,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

425 374,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

65 021,0



005

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

175 032,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

546 184,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

536 735,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

9 449,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясы

56 894,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 424,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

19 470,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

310 089,0



001

Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

237 772,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

6 683,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

54 289,0



010

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

1 353,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

3 200,0



014

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 792,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

259 421,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және республикалық маңызы бар қала, астана басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

254 727,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 694,0

02



Қорғаныс

319 232,0


350


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

319 232,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 135,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

34 712,0



004

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың азаматтық қорғаныс іс-шаралары

55 352,0



005

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

100 373,0



006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу  және оларды жою

75 100,0



007

Аумақтық қорғанысты дайындау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғанысы

7 560,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 708 671,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

5 682 534,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

4 582 923,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

13 000,0



004

"Астана - есірткісіз қала" өңірлік бағдарламасын жүзеге асыру

13 624,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

974 541,0



012

Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

48 891,0



013

Әкімшілік тәртіппен ұсталған адамдарды ұйымдастыру

22 474,0



016

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен "Мак" операциясын өткізу

2 703,0



019

Көші-кон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау, оралмандарды құжаттандыру

22 407,0



020

Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және Оралмандарды бейімдеу мен біріктіру орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау

1 971,0


368


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 180 117,0



007

Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету

1 180 117,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

2 846 020,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

12 000,0



044

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салу

2 834 020,0

04



Білім беру

29 035 636,4


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 525 629,1



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

4 508 557,1



025

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайту

17 072,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

6 900,0



006

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

6 900,0


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

452 575,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

148 968,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

235 126,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

68 481,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

952 161,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

952 161,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

15 769 685,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

151 453,0



003

Жалпы білім беру

10 532 305,0



004

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

143 158,0



005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

140 137,0



006

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

5 823,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оку-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

275 543,0



008

Балаларға қосымша білім беру

627 483,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

46 665,0



011

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0



012

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

176 185,0



013

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

37 034,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу

32 596,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

71 684,0



024

Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

2 188 802,0



026

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

36 855,0



029

Әдістемелік жұмыс

40 667,0



031

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайту

117 704,0



032

Өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдардың өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақыны белгілеу

8 495,0



033

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оку жабдықтарын сатып алу

28 000,0



038

"Жұмыспен қамту бағдарламасы 2020" бағдарламасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

1 107 096,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

7 328 686,3



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7 328 686,3

05



Денсаулық сақтау

38 301 778,0


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

16 313 656,0



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 619,0



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру

560 264,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер

219 978,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

125 711,0



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

175 670,0



009

Туберкулезден, жұқпалы және психикалық аурулардан және жүйкесі бұзылуынан зардап шегетін, оның ішінде психобелсенді заттарды қолданумен байланысты, адамдарға медициналық көмек көрсету

2 811 162,0



010

Республикалық бюджеттен қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаторлық-емханалық көмек көрсету

5 871 418,0



011

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

1 430 677,0



012

2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" Мемлекеттік бағдарламалар аясында бостандықтан айыру орындарында отырған және босап шыққан тұлғалар арасында АҚТҚ инфекцияларының алдын алу әлеуметтік жобаларын іске асыру"

713,0



013

Патологоанатомиялық союды жүргізу

122 242,0



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

1 711 896,0



016

Елді мекен шегінен тыс жерлерде емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

1 938,0



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

957,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі

42 079,0



019

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

67 367,0



020

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

156 553,0



021

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

99 417,0



022

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

94 292,0



023

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік қарызды өтеу

10 000,0



026

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

53 913,0



027

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

299 649,0



028

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстау

331 108,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

56 172,0



030

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 953,0



033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 914 163,0



036

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

47 745,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

10 368,0



028

"Саламатты Қазақстан" 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама аясындағы іс-шараларды іске асыру

10 368,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

21 977 754,0



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

21 977 754,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

5 199 767,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

107 348,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

107 348,0


355


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

4 263 291,0



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және  әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

693 842,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

409 195,0



003

Еңбекпен қамту бағдарламасы

447 305,0



006

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

27 724,0



007

Тұрғын үй көмегі

107 599,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

1 294 876,0



009

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау

247 332,0



012

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

32 667,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 236,0



015

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

147 350,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

85 612,0



019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес секторларға орналастыру

14 957,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

279 547,0



021

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

36 841,0



022

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

376 284,0



026

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

12 571,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

46 353,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

797 637,0



016

Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

510 989,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

185 041,0



037

Әлеуметтік оңалту

101 607,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

31 491,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

31 491,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 938 952,4


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

17 232 243,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

1 060 547,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 135 637,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

68 984,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 967 075,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

36 398 054,5



001

Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

312 910,0



005

Коммуналдық шаруашылық дамыту

25 160 200,5



006

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

200 322,0



007

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

7 324 613,0



010

Коммуналдық техника сатып алу

399 898,0



008

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру және (немесе) сатып алуға кредит беру

2 994 322,0



016

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

5 789,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

20 485 724,9



012

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

2 592 000,0



013

Қала көркейтуін дамыту

3 967 247,0



017

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 583 030,0



019

Тұрғын үй салу

10 343 447,9


374


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй басқармасы

2 822 930,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 995,0



004

Апатты және ескі тұрғын үй сыру

27 843,0



005

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

2 456 812,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

270 629,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 651,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

15 644 553,6


358


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағаттар және құжаттар басқармасы

92 955,0



001

Жергілікті деңгейде мұрағат ісін басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 770,0



002

Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету

60 691,0



005

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

494,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

3 297 804,0



001

Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру  және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 793,0



003

Республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде спорттық жарыстар өткізу

72 864,0



004

Әртүрлі спорт түрлері бойынша республикалық маңызы бар қала, астана құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

3 122 331,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0



013

Туристік қызметті реттеу

46 616,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

7 066 113,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 895,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

5 180 355,0



005

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

487 953,0



007

Театр және музыка өнерін қолдау

1 174 981,0



009

Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

138 729,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

1 053 857,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

324 960,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру

116 687,0



005

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

372 080,0



006

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

238 930,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 200,0


363


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту басқармасы

174 490,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 210,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

126 668,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 612,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

3 959 334,6



014

Мәдениет объектілерін дамыту

103 589,0



015

Спорт және туризм объектілерін дамыту

3 855 745,6

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

48 718 368,9


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

48 718 368,9



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

48 718 368,9

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

869 118,0


351


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы

81 400,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі

70 840,0



004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

9 860,0



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0


354


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

731 801,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 088,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

654 604,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

24 800,0



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 309,0


375


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы

55 917,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 234,0



008

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

15 047,0



014

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

500,0



016

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

735,0



018

Ауыл шаруашылығы жануарларын индентификациялау жөнінде іс-шаралар өткізу

227,0



020

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату

6 174,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 919 894,0


365


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және қала құрылысы басқармасы

925 542,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 683,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

575 309,0



005

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

82 550,0



006

Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлау кешендік схемасын әзірлеу

200 000,0


366


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

76 566,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 066,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 500 000,0



040

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту

3 500 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

417 786,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

415 786,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 000,0

12



Көлік және коммуникация

36 124 665,1


368


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

36 124 665,1



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

297 629,0



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 317 883,7



003

Автомобиль жолдарының, Астана және Алматы қалалары көшелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 253 912,4



005

Әлеуметтік маңызы бар ішкі қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

253 740,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 500,0

13



Басқалар

2 381 026,4


355


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

17 550,0



023

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

17 550,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

773 681,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резерві

773 681,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

415 952,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды және концессиялық жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздемелерін сараптау

415 952,0


364


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

205 488,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 925,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

12 949,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 290,0



007

Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру

3 201,0



017

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша проценттік ставкаларды субсидиялау

45 776,0



018

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

4 790,0



019

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде бизнес жүргізуді сервистік қолдау

43 557,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

672 499,4



020

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

672 499,4


372


"Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы

295 856,0



001

Халықаралық деңгейде жаңа астана ретінде Астана қаласын имиджін арттыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 156,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

700,0



004

Астана қаласының инновациялық қызметін дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

190 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

90,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

90,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

90,0

15



Трансферттер

2 800 174,7


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

2 800 174,7



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 075 291,7



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

624 883,0



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

100 000,0




III. Таза бюджеттік несиелендіру

-636 968,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

636 968,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

61 349 416,0




Қаржы активтерін сатып алу

61 349 416,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

37 374 632,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

37 374 632,0



022

"Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға

37 374 632,0

12



Көлік және байланыс

13 387 329,0


368


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

13 387 329,0



012

Астана қаласының жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

13 387 329,0

13



Басқалар

10 587 455,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

2 187 455,0



012

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2 187 455,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

8 400 000,0



043

Астана қаласының үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектілерін салуға қатысу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын ұлғайту

8 400 000,0




V. Бюджет дефициті (профициті)

-8 392 116,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті қолдану)

8 392 116,5

7



Қарыздар түсімі

2 090 000,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 090 000,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 090 000,0

16



Қарыздарды өтеу

-8 302 252,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-8 302 252,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-7 666 929,0



019

Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

-635 323,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

14 604 368,5

      Астана қаласы
      мәслихатының хатшысы                       Ж. Нұркенов

Астана қаласы мәслихатының 
2011 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 536/76-IV шешіміне   
2-қосымша        

Астана қаласы мәслихатының 
2010 жылғы 13 желтоқсандағы 
№ 408/54-IV шешіміне   
12-қосымша      

2011 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа"
ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

191 650


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

191 650



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

185 353



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 297

04



Бiлiм беру

2 114 783


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 114 783



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

2 107 004



025

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайту

7 779

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

35 668


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

35 668



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

35 668

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 190 424


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 190 424



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

286 650



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 383 466



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

43 984



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 476 324




Барлығы:

7 532 525

      Астана қаласы
      мәслихатының хатшысы                       Ж. Нұркенов

О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV "О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы"

Решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2011 года № 536/76-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 26 декабря 2011 года № 703. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 6 июня 2012 года № 26/4-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V

      В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «324 878 576,0» заменить цифрами «325 730 576,0»;
      цифры «78 384 598,0» заменить цифрами «79 059 598,0»;
      цифры «905 372,0» заменить цифрами «902 372,0»;
      цифры «10 948 305,0» заменить цифрами «11 128 305,0»;
      в подпункте 2) цифры «272 760 244,5» заменить цифрами «273 410 244,5»;
      в подпункте 4) цифры «61 147 416,0» заменить цифрами «61 349 416,0»;
      2) в пункте 6 цифры «792 174,0» заменить цифрами «773 681,0».
      2. Приложения 112 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Г. Данбаева

      И.о. секретаря
      маслихата города Астаны                    Ж. Нуркенов

      СОГЛАСОВАНО
      Начальник ГУ
      «Управление экономики и
      бюджетного планирования
      города Астаны» (УЭ и БП)                   Ж. Нурпиисов

Приложение 1            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2011 года № 536/76-IV

Приложение 1            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Бюджет города Астаны на 2011 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

325 730 576

1



Налоговые поступления

79 059 598


01


Подоходный налог

36 569 270



2

Индивидуальный подоходный налог

36 569 270


03


Социальный налог

27 958 422



1

Социальный налог

27 958 422


04


Налоги на собственность

11 590 613



1

Налоги на имущество

7 955 270



3

Земельный налог

1 057 943



4

Налог на транспортные средства

2 577 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 885 156



2

Акцизы

126 701



3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

1 563 719



4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

949 700



5

Налог на игорный бизнес

245 036


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами

56 137



1

Государственная пошлина

56 137

2



Неналоговые поступления

902 372


01


Доходы от государственной собственности

391 816



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

21 387



3

Дивиденды на государственные пакеты акций,
находящиеся в государственной собственности

190 425



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

131 194



7

Вознаграждения по кредитам, выданным
из государственного бюджета

48 810


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

10 000


03


Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193



1

Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета

193


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

327 712



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора

327 712


06


Прочие неналоговые поступления

172 651



1

Прочие неналоговые поступления

172 651

3



Поступления от продажи основного капитала

11 128 305


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

7 900 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 228 305



1

Продажа земли

3 163 305



2

Продажа нематериальных активов

65 000

4



Поступления трансфертов

234 640 301


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

234 640 301



1

Трансферты из республиканского бюджета

234 640 301

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

273 410 244,5

01



Государственные услуги общего характера

2 448 317,0


111


Аппарат маслихата города
республиканского значения, столицы

79 072,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата города республиканского
значения, столицы

77 672,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 400,0


121


Аппарат акима города республиканского
значения, столицы

1 196 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
города республиканского значения,
столицы

531 230,0



002

Создание информационных систем

425 374,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

65 021,0



005

Организация деятельности центров
обслуживания населения по предоставлению
государственных услуг физическим и
юридическим лицам по принципу "одного
окна"

175 032,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

546 184,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

536 735,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

9 449,0


379


Ревизионная комиссия города
республиканского значения, столицы

56 894,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
ревизионной комиссии города
республиканского значения, столицы

37 424,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

19 470,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

310 089,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения местного
бюджета и управления коммунальной
собственностью

237 772,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

6 683,0



004

Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора сумм
от реализации разовых талонов

54 289,0



010

Организация приватизации коммунальной
собственности

1 353,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в коммунальную
собственность

3 200,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

6 792,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

259 421,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики, системы
государственного планирования и
управления города республиканского
значения, столицы

254 727,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

4 694,0

02



Оборона

319 232,0


350


Управление по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий города
республиканского значения, столицы

319 232,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и
ликвидации аварий и стихийных бедствий

46 135,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

34 712,0



004

Мероприятия гражданской обороны города
республиканского значения, столицы

55 352,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация
города республиканского значения,
столицы

100 373,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба города
республиканского значения, столицы

75 100,0



007

Подготовка территориальной обороны и
территориальная оборона города
республиканского значения, столицы

7 560,0

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

9 708 671,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

5 682 534,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского
значения, столицы

4 582 923,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране
общественного порядка

13 000,0



004

Реализация региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

13 624,0



007

Капитальные расходы государственных
органов

974 541,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих
определенного места жительства и
документов

48 891,0



013

Организация содержания лиц, арестованных
в административном порядке

22 474,0



016

Проведение операции "Мак" за счет
целевых трансфертов из республиканского
бюджета

2 703,0



019

Содержание, материально-техническое
оснащение дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
документирование оралманов

22 407,0



020

Содержание и материально-техническое
оснащение Центра временного размещения
оралманов и Центра адаптации и
интеграции оралманов

1 971,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

1 180 117,0



007

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

1 180 117,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

2 846 020,0



004

Развитие объектов органов внутренних
дел

12 000,0



044

Строительство административного здания
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

2 834 020,0

04



Образование

29 035 636,4


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

4 525 629,1



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

4 508 557,1



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

17 072,0


352


Исполнительный орган внутренних дел,
финансируемый из бюджета города
республиканского значения, столицы

6 900,0



006

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

6 900,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

452 575,0



003

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

148 968,0



043

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального,
послесреднего образования

235 126,0



044

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам технического и
профессионального, послесреднего
образования

68 481,0


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

952 161,0



006

Дополнительное образование для детей и
юношества по спорту

952 161,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

15 769 685,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

151 453,0



003

Общеобразовательное обучение

10 532 305,0



004

Общеобразовательное обучение по
специальным образовательным программам

143 158,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях
образования

140 137,0



006

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
города республиканского значения,
столицы

5 823,0



007

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
города республиканского значения,
столицы

275 543,0



008

Дополнительное образование для детей

627 483,0



009

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
масштаба города республиканского
значения, столицы

46 665,0



011

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0



012

Повышение квалификации и переподготовка
кадров

176 185,0



013

Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению

37 034,0



014

Реабилитация и социальная адаптация
детей и подростков с проблемами в
развитии

32 596,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения
родителей

71 684,0



024

Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального
образования

2 188 802,0



026

Обеспечение оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому

36 855,0



029

Методическая работа

40 667,0



031

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

117 704,0



032

Установление доплаты за организацию
производственного обучения мастерам
производственного обучения организаций
технического и профессионального
образования

8 495,0



033

Приобретение учебного оборудования для
повышения квалификации педагогических
кадров

28 000,0



038

Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках
реализации "Программы занятости 2020"

1 107 096,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

7 328 686,3



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

7 328 686,3

05



Здравоохранение

38 301 778,0


353


Управление здравоохранения города
республиканского значения, столицы

16 313 656,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
здравоохранения

106 619,0



005

Производство крови, ее компонентов и
препаратов для местных организаций
здравоохранения

560 264,0



006

Услуги по охране материнства и детства

219 978,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

125 711,0



008

Реализация мероприятий по профилактике
и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

175 670,0



009

Оказание медицинской помощи лицам,
страдающим туберкулезом, инфекционными
заболеваниями, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

2 811 162,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической
помощи населению за исключением
медицинской помощи, оказываемой
из средств республиканского бюджета

5 871 418,0



011

Оказание скорой медицинской помощи
и санитарная авиация

1 430 677,0



012

Реализация социальных проектов на
профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц
находящихся и освободившихся из мест
лишения свободы в рамках Государственной
программы «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 годы

713,0



013

Проведение патологоанатомического
вскрытия

122 242,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и
специализированными продуктами детского
и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 711 896,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или
льготным проездом за пределы населенного
пункта на лечение

1 938,0



017

Приобретение тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического надзора

957,0



018

Информационно-аналитические услуги
в области здравоохранения

42 079,0



019

Обеспечение больных туберкулезом
противотуберкулезными препаратами

67 367,0



020

Обеспечение больных диабетом
противодиабетическими препаратами

156 553,0



021

Обеспечение онкологических больных
химиопрепаратами

99 417,0



022

Обеспечение больных с хронической
почечной недостаточностью, миастенией, а
также больных после трансплантации почек
лекарственными средствами

94 292,0



023

Погашение кредиторской задолженности
по обязательствам организаций
здравоохранения за счет средств местного
бюджета

10 000,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови
при лечении взрослых, больных гемофилией

53 913,0



027

Централизованный закуп вакцин и других
медицинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

299 649,0



028

Содержание вновь вводимых объектов
здравоохранения

331 108,0



029

Базы спецмедснабжения города
республиканского значения, столицы

56 172,0



030

Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения

1 953,0



033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения

1 914 163,0



036

Обеспечение тромболитическими
препаратами больных с острым инфарктом
миокарда

47 745,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

10 368,0



028

Реализация мероприятий в рамках
Государственной программы «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы

10 368,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

21 977 754,0



038

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

21 977 754,0

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

5 199 767,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

107 348,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

107 348,0


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

4 263 291,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

693 842,0



002

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа

409 195,0



003

Программа занятости

447 305,0



006

Государственная адресная социальная
помощь

27 724,0



007

Жилищная помощь

107 599,0



008

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

1 294 876,0



009

Социальная поддержка инвалидов

247 332,0



012

Государственные пособия на детей до
18 лет

32 667,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 236,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов
первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового
языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

147 350,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного местожительства

85 612,0



019

Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

14 957,0



020

Предоставление специальных социальных
услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях)

279 547,0



021

Предоставление специальных социальных
услуг для престарелых, инвалидов, в том
числе детей инвалидов в реабилитационных
центрах

36 841,0



022

Предоставление специальных социальных
услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в
детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях
(организациях)

376 284,0



026

Капитальные расходы государственных
органов

12 571,0



030

Обеспечение деятельности центров
занятости

46 353,0


360


Управление образования города
республиканского значения, столицы

797 637,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

510 989,0



017

Социальная поддержка обучающихся и
воспитанников организаций образования
очной формы обучения

185 041,0



037

Социальная реабилитация

101 607,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

31 491,0



039

Строительство и реконструкция объектов
социального обеспечения

31 491,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 938 952,4


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

17 232 243,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 060 547,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 135 637,0



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

68 984,0



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

8 967 075,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

36 398 054,5



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
энергетики и коммунального хозяйства

312 910,0



005

Развитие коммунального хозяйства

25 160 200,5



006

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

200 322,0



007

Развитие системы водоснабжения

7 324 613,0



010

Приобретение коммунальной техники

399 898,0



008

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

2 994 322,0



016

Капитальные расходы государственных
органов

5 789,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

20 485 724,9



012

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

2 592 000,0



013

Развитие благоустройства города

3 967 247,0



017

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

3 583 030,0



019

Строительство жилья

10 343 447,9


374


Управление жилья города республиканского
значения, столицы

2 822 930,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по вопросам
жилья

65 995,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

27 843,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
надобностей и связанное с этим
отчуждение недвижимого имущества

2 456 812,0



006

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

270 629,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 651,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

15 644 553,6


358


Управление архивов и документации города
республиканского значения, столицы

92 955,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне по управлению
архивным делом

31 770,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

60 691,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

494,0


359


Управление туризма, физической культуры
и спорта города республиканского
значения, столицы

3 297 804,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
туризма, физической культуры и спорта

54 793,0



003

Проведение спортивных соревнований на
уровне города республиканского значения,
столицы

72 864,0



004

Подготовка и участие членов сборных
команд города республиканского значения,
столицы по различным видам спорта на
республиканских и международных
спортивных соревнованиях

3 122 331,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0



013

Регулирование туристской деятельности

46 616,0


361


Управление культуры города
республиканского значения, столицы

7 066 113,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры

82 895,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

5 180 355,0



005

Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и доступа
к ним

487 953,0



007

Поддержка театрального и музыкального
искусства

1 174 981,0



009

Обеспечение функционирования городских
библиотек

138 729,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 200,0


362


Управление внутренней политики города
республиканского значения, столицы

1 053 857,0



001

Услуги по реализации государственной,
внутренней политики на местном уровне

324 960,0



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

116 687,0



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы

372 080,0



006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

238 930,0



007

Капитальные расходы государственных органов

1 200,0


363


Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

174 490,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

45 210,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

126 668,0



004

Капитальные расходы государственных органов

2 612,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 959 334,6



014

Развитие объектов культуры

103 589,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

3 855 745,6

09



Топливно-энергетический комплекс
и недропользование

48 718 368,9


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

48 718 368,9



012

Развитие теплоэнергетической системы

48 718 368,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

869 118,0


351


Управление земельных отношений города
республиканского значения, столицы

81 400,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

70 840,0



004

Организация работ по зонированию земель

9 860,0



008

Капитальные расходы государственных
органов

700,0


354


Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы

731 801,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
на местном уровне

51 088,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

654 604,0



005

Развитие объектов охраны окружающей
среды

24 800,0



012

Капитальные расходы государственных
органов

1 309,0


375


Управление сельского хозяйства города
республиканского значения, столицы

55 917,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства

33 234,0



008

Организация санитарного убоя больных
животных

15 047,0



014

Капитальные расходы государственных
органов

500,0



016

Проведение противоэпизоотических
мероприятий

735,0



018

Проведение мероприятий по идентификации
сельскохозяйственных животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных
материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

6 174,0

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

4 919 894,0


365


Управление архитектуры и
градостроительства города
республиканского значения, столицы

925 542,0



001

Услуги по реализации государственной
политики в сфере архитектуры и
градостроительства на местном уровне

67 683,0



002

Разработка генеральных планов застройки
населенных пунктов

575 309,0



005

Капитальные расходы государственных
органов

82 550,0



006

Разработку комплексной схемы
градостроительного планирования
территории пригородной зоны города
Астаны

200 000,0


366


Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
города республиканского значения,
столицы

76 566,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
государственного
архитектурно-строительного контроля

75 066,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

3 500 000,0



040

Развитие индустриально-инновационной
инфраструктуры в рамках направления
«Инвестор - 2020»

3 500 000,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

417 786,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
строительства

415 786,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

2 000,0

12



Транспорт и коммуникации

36 124 665,1


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

36 124 665,1



001

Услуги по реализации государственной
политики в области транспорта и
коммуникаций на местном уровне

297 629,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

34 317 883,7



003

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог, улиц города Астаны
и Алматы

1 253 912,4



005

Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым внутренним сообщениям

253 740,0



010

Капитальные расходы государственных
органов

1 500,0

13



Прочие

2 381 026,4


355


Управление занятости и социальных
программ города республиканского
значения, столицы

17 550,0



023

Поддержка частного предпринимательства в
рамках программы "Дорожная карта бизнеса
- 2020"

17 550,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

773 681,0



013

Резерв местного исполнительного органа
города республиканского значения,
столицы

773 681,0


357


Управление экономики и бюджетного
планирования города республиканского
значения, столицы

415 952,0



003

Разработка или корректировка
технико-экономического обоснования
местных бюджетных инвестиционных
проектов и концессионных проектов и
проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение
концессионных проектов

415 952,0


364


Управление предпринимательства и
промышленности города республиканского
значения, столицы

205 488,0



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства и
промышленности

93 925,0



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

12 949,0



004

Капитальные расходы государственных
органов

1 290,0



007

Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

3 201,0



017

Субсидирование процентной ставки по
кредитам в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса до 2020 года»

45 776,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому
и среднему бизнесу в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

4 790,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
до 2020 года»

43 557,0


371


Управление энергетики и коммунального
хозяйства города республиканского
значения, столицы

672 499,4



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса
- 2020»

672 499,4


372


Управление по администрированию
специальной экономической зоны
"Астана - новый город"

295 856,0



001

Услуги по реализации государственной
политики по обеспечению устойчивого
роста конкурентоспособности и повышению
имиджа города Астаны как новой столицы
на международном уровне

105 156,0



003

Капитальные расходы государственных
органов

700,0



004

Услуги по обеспечению развития
инновационной деятельности города Астаны

190 000,0

14



Обслуживание долга

90,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

90,0



018

Обслуживание долга местных
исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам
из республиканского бюджета

90,0

15



Трансферты

2 800 174,7


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 800 174,7



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

2 075 291,7



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие
бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в
вышестоящий

624 883,0



029

Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, угрожающих
политической, экономической и социальной
стабильности
административно-территориальной единицы,
жизни и здоровью людей, проведения
мероприятий общереспубликанского либо
международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-636 968,0

5



Погашение бюджетных кредитов

636 968,0


01


Погашение бюджетных кредитов

636 968,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных
из государственного бюджета

636 968,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми
активами

61 349 416,0




Приобретение финансовых активов

61 349 416,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

37 374 632,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

37 374 632,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр
оперы и балета"

37 374 632,0

12



Транспорт и связь

13 387 329,0


368


Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
республиканского значения, столицы

13 387 329,0



012

Формирование и (или) увеличение
уставного капитала юридических лиц для
реализации проекта Новая транспортная
система города Астаны

13 387 329,0

13



Прочие

10 587 455,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

2 187 455,0



012

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

2 187 455,0


373


Управление строительства города
республиканского значения, столицы

8 400 000,0



043

Увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия в
строительстве незавершенных объектов
жилья с участием дольщиков города Астаны

8 400 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 392 116,5




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

8 392 116,5

7



Поступления займов

2 090 000,0


01


Внутренние государственные займы

2 090 000,0



2

Договоры займа

2 090 000,0

16



Погашение займов

-8 302 252,0


356


Управление финансов города
республиканского значения, столицы

-8 302 252,0



009

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

-7 666 929,0



019

Возврат, неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из республиканского
бюджета

-635 323,0




Используемые остатки бюджетных средств

14 604 368,5

      И.о. секретаря маслихата города Астаны     Ж. Нуркенов

Приложение 2            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2011 года № 536/76-IV

Приложение 12            
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV

Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2011 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

191 650


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

191 650



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

185 353



022

Капитальные расходы государственных
органов

6 297

04



Образование

2 114 783


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

2 114 783



004

Поддержка организаций дошкольного
воспитания и обучения

2 107 004



025

Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям школ
и воспитателям дошкольных организаций
образования

7 779

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

35 668


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

35 668



003

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

35 668

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 190 424


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

5 190 424



008

Освещение улиц населенных пунктов

286 650



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 383 466



010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных

43 984



011

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

2 476 324




Итого:

7 532 525

      И.о. секретаря маслихата города Астаны     Ж. Нуркенов