Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/439 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2011 жылғы 15 желтоқсанда № 11-1-168 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/449 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 9 желтоқсанда № 2114 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      «Ақтау қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 475 059 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 642 387 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 384 217 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 894 740 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 5 553 715 мың теңге;
      2) шығындар – 16 192 860 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 281 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 5 281 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 44 840 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 44 840 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге».
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         С.Кутепов

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 Ж. Матаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің
      бастығы
      А. Ким
      12 желтоқсан 2011 жыл

Қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/439 шешіміне қосымша

2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 475 059

1



Салықтық түсiмдер

8 642 387


01


Табыс салығы

3 355 792



2

Жеке табыс салығы

3 355 792


03


Әлеуметтік салық

892 792



1

Әлеуметтік салық

892 792


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 479 019



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 596 760



3

Жер салығы

1 275 696



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

606 511



5

Бірыңғай жер салығы

52


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

599 508



2

Акциздер

48 061



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

288 957



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

204 717



5

Ойын бизнесіне салық

57 773


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

315 276



1

Мемлекеттiк баж

315 276

2



Салықтық емес түсімдер

384 217


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

22 365



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

5 365



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 200



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 200


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

979



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

979


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

238 390



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

238 390


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

121 283



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

121 283

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

894 740


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

428 567



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

428 567


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

466 173



1

Жерді сату

421 548



2

Материалдық емес активтерді сату

44 625

4



Трансферттердің түсімдері

5 553 715


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 553 715



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 553 715

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

16 192 860

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

194 885


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

23 343



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 319



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

125


122


Қала әкімінің аппараты

102 000



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98 363



002

Ақпараттық жүйелер құру

2 928



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

709


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 857



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 458



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

399


452


Қаржы бөлімі

39 821



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 317



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

15 407



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 398



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 864



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 361



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

604

02



Қорғаныс

19 519


122


Қала әкімінің аппараты

19 519



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 519

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

83 539


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

83 539



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

83 539

04



Білім беру

6 977 868


464


Білім беру бөлімі

6 765 191



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 821



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Жалпы білім беру

4 204 052



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 096



006

Балаларға қосымша білім беру

243 636



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 199



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 651 733



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

398 956



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 134



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

26 292



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

34 609



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

40 764


467


Құрылыс бөлімі

212 677



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

212 677

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

617 850


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

604 697



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 190



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

86 319



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

21 411



006

Тұрғын үй көмегі

7 589



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

277 634



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 548



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 363



012

Ақпараттық жүйелер құру

899



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

23 952



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

70 049



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 888



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

29 813



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 840



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 202


464


Білім беру бөлімі

12 780



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

12 780

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

6 313 240


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

23 999



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 887



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 778



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 334


467


Құрылыс бөлімі

5 033 941



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

48 085



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 448 833



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

26 768



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 191 222



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

61 000



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

258 033


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 255 300



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

129 249



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350 093



017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 152



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

765 806

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

287 577


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

228 015



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 912



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

185 014



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

31 713



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

477


456


Ішкі саясат бөлімі

41 733



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 346



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 000



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 055



004

Ақпараттық жүйелер құру

899



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

5 983



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

450


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

17 829



001

Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 164



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 574



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 192

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 182 803


467


Құрылыс бөлімі

1 182 803



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 182 803

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

29 650


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

375



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

375


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 007



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 256



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

260



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу

153



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

439


463


Жер қатынастары бөлімі

21 268



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 829



005

Ақпараттық жүйелер құру

899



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

540

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 562


467


Құрылыс бөлімі

17 797



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 258



014

Ақпараттық жүйелер құру

899



017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

16 765



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 392



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

474

12



Көлік және коммуникация

323 415


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323 415



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

75 885



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

202 530



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

45 000

13



Басқалар

127 481


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

15 600



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

15 600


469


Кәсіпкерлік бөлімі

59 312



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 263



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

45 805



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

345


452


Қаржы бөлімі

11 603



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

11 603


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 200



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

14 200


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 766



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 227



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640



020

Ақпараттық жүйелер құру

899

15



Трансферттер

471


452


Қаржы бөлімі

471



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

471




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 281




Бюджеттік кредиттер

5 281




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

44 840




Қаржы активтерін сатып алу

44 840

13



Басқалар

44 840


452


Қаржы бөлімі

44 840



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

44 840




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-767 922




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

767 922




Қарыздар түсімі

0

16



Қарыздарды өтеу

0


452


Қаржы бөлімі

5 281



021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

5 281




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

767 922

О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011- 2013 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 декабря 2011 года № 50/439. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 15 декабря 2011 года № 11-1-168

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/449 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2114 от 9 декабря 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения:
      «Утвердить бюджет города Актау на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 0 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     С. Кутепов

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 декабря 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/439

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 475 059

1



Налоговые поступления

8 642 387


01


Подоходный налог

3 355 792



2

Индивидуальный подоходный налог

3 355 792


03


Социальный налог

892 792



1

Социальный налог

892 792


04


Hалоги на собственность

3 479 019



1

Hалоги на имущество

1 596 760



3

Земельный налог

1 275 696



4

Hалог на транспортные средства

606 511



5

Единый земельный налог

52


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

599 508



2

Акцизы

48 061



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

288 957



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

204 717



5

Налог на игорный бизнес

57 773


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

315 276



1

Государственная пошлина

315 276

2



Неналоговые поступления

384 217


01


Доходы от государственной собственности

22 365



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 365



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

238 390



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

238 390


06


Прочие неналоговые поступления

121 283



1

Прочие неналоговые поступления

121 283

3



Поступления от продажи основного капитала

894 740


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567


03


Продажа земли и нематериальных активов

466 173



1

Продажа земли

421 548



2

Продажа нематериальных активов

44 625

4



Поступления трансфертов

5 553 715


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 553 715



2

Трансферты из областного бюджета

5 553 715

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

16 192 860

01



Государственные услуги общего характера

194 885


112


Аппарат маслихата города

23 343



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 319



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

125


122


Аппарат акима города

102 000



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

98 363



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

709


123


Аппарат акима села Умирзак

12 857



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 458



022

Капитальные расходы государственных органов

399


452


Отдел финансов

39 821



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 317



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 407



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 398



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 864



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 361



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

604

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 539


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 539



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

83 539

04



Образование

6 977 868


464


Отдел образования

6 765 191



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 821



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 204 052



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 096



006

Дополнительное образование для детей

243 636



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 651 733



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

398 956



012

Капитальные расходы государственных органов

1 134



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

26 292



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

212 677



037

Строительство и реконструкция объектов образования

212 677

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

617 850


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

604 697



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 190



002

Программа занятости

86 319



005

Государственная адресная социальная помощь

21 411



006

Жилищная помощь

7 589



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

277 634



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 548



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 363



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 952



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 888



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 813



021

Капитальные расходы государственных органов

2 840



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

12 780



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

12 780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 313 240


123


Аппарат акима села Умирзак

23 999



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 334


467


Отдел строительства

5 033 941



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

48 085



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 448 833



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 191 222



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

61 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

258 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 255 300



015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 249



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 093



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

765 806

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

287 577


455


Отдел культуры и развития языков

228 015



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 912



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

185 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

477


456


Отдел внутренней политики

41 733



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 346



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 055



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

450


465


Отдел физической культуры и спорта

17 829



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 164



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 182 803


467


Отдел строительства

1 182 803



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 182 803

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 650


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

375



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

375


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 007



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 256



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

260



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

153



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

439


463


Отдел земельных отношений

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 829



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

540

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 562


467


Отдел строительства

17 797



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 258



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 765



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

15 392



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

474

12



Транспорт и коммуникации

323 415


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

323 415



022

Развитие транспортной инфраструктуры

75 885



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

202 530



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

127 481


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

59 312



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 263



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

45 805



004

Капитальные расходы государственных органов

345


452


Отдел финансов

11 603



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11 603


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

14 200



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 200


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 227



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

471


452


Отдел финансов

471



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

471




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 281




Бюджетные кредиты

5 281




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

44 840




Приобретение финансовых активов

44 840

13



Прочие

44 840


452


Отдел финансов

44 840



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

44 840




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

0

16



Погашение займов

0


452


Отдел финансов

5 281



021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

5 281




Используемые остатки бюджетных средств

767 922