"2011-2013 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2011 жылғы 11 қазандағы N 37/4 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық әділет басқармасында 2011 жылғы 14 қазанда № 5-1-170 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 03-09/2 хаты)

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2012.01.04 № 03-09/2 хаты).

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/310-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2011 жылғы 27 қыркүйектегі 32/379-ІV (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2555 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29/5 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-155 нөмірімен тіркелген, 2011 жылғы 15 қаңтардағы «Дидар» газетінде, 2011 жылғы 17 қаңтардағы «Рудный Алтай» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «1. 2011-2013 жылдарға арналған қала бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2011 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 20 090 321 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 9 701 074 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 56 759 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 020 202 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 312 286 мың теңге;
      2) шығындар – 22 026 976,9 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 110 987 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 117 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 6 013 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -2 047 642,9 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 047 642,9 мың теңге.»;
      2) 3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «3. 2011 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органдарының резерві 37 736 мың теңге сомасында бекітілсін, соның ішінде:
      шұғыл шығындар резерві – 18 727 мың теңге;
      табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін төтенше резерві – 2 000 мың теңге;
      сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау резерві –
17 009 мың теңге.»;
      3) 1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы                          Д. Құсаинов
 

      Қалалық мәслихаттың хатшысы              В. Головатюк

Өскемен қалалық мәслихатының
2011 жылғы 11 қазандағы
№ 37/4 шешіміне
қосымша

2011 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

20 090 321

1



Салықтық түсімдер

9 701 074


01


Табыс салығы

3 727 197



2

Жеке табыс салығы

3 727 197


03


Әлеуметтік салық

2 198 705



1

Әлеуметтік салық

2 198 705


04


Меншікке салынатын салықтар

2 965 053



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 667 265



3

Жер салығы

543 522



4

Көлік құралдарына салынатын салық

754 104



5

Бірыңғай жер салығы

162


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

584 149



2

Акциздер

232 557



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

78 000



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

203 592



5

Ойын бизнесіне салық

70 000


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

225 970



1

Мемлекеттік баж

225 970

2



Салықтық емес түсімдер

56 759


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24 790



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

369



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 052



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

369


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

359



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

359


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 910



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 910


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

29 700



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

29 700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 020 202


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

804 188



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

804 188


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

216 014



1

Жерді сату

187 614



2

Материалдық емес активтерді сату

28 400

4



Трансферттердің түсімдері

9 312 286


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 312 286



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 312 286

Функционалдық топ



Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

22 026 976,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

500 432,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 168



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 290



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

878


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

366 107



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

305 268



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

60 839


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15 358



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 108



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

60 144



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 871



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

23 650



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

213



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 123


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

33 655,5



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және аудандық (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 038,5



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 617

02



Қорғаныс

25 620


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

25 620



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

25 620

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 467


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 467



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 467

04



Бiлiм беру

6 833 849


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 311 292



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 121



003

Жалпы білім беру

4 480 533



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

45 000



006

Балаларға қосымша білім беру

387 498



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 208 317



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 100



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

79 380



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

30 392



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

56 951


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

522 557



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

522 557

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

754 030


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

736 030



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 654



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

167 962



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

456



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

9 624



006

Тұрғын үй көмегі

15 950



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

184 696



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

31 151



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 790



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

31 973



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

132 730



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 135



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

29 228



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 034



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

43 647


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 161 816,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 365 988



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

83 786



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

203 176



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

155 245



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

19 842



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

627 839



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100 000



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

3 176 100


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 795 828,9



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

482 637



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 807 194,7



019

Тұрғын үй салу

2 867 997,2



022

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

638 000

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 208 259


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7 615



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

7 615


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

335 864



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 566



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

220 670



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 957



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 421



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

76 797



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 618



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

27 942



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

12 887



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

18 100



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

787 983



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 669



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 384



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

35 388



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 102



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

723 440

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

49 471


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

31 473



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 223



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 000



010

Ауыл шаруашылық объектілерін дамыту

7 000


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

10 998



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

7 869



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

3 129

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

59 786


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 873



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 329



017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

544


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

34 913



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 663



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

5 000



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

250

12



Көлiк және коммуникация

1 185 608


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 185 608



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

310 604



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

875 004

13



Басқалар

169 650


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39 000



022

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

39 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

37 736



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

37 736


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 334



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

14 334


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

28 553



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 784



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

781



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 988


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 027



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 357



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 670

15



Трансферттер

17 987,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

17 987,5



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

16 668,3



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

1 319,2




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

110 987

13



Басқалар

117 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

117 000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

117 000

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 013


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 013



1

Ел ішіндегі қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 013




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-2 047 642,9




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

2 047 642,9

О внесении изменений в решение от 29 декабря 2010 года № 29/5 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 11 октября 2011 года N 37/4. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 14 октября 2011 года за N 5-1-170. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 04 января 2012 года № 03-09/2)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия ( письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 04.01.2012 № 03-09/2).

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 сентября 2011 года № 32/379-IV «О внесении изменений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2555) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы» от 29 декабря 2010 года № 29/5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-155, опубликовано 15 января 2011 года в газете «Дидар», 17 января 2011 года в газете «Рудный Алтай») следующие изменения:
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2011-2013 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
      1) доходы – 20 090 321 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 9 701 074 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 56 759 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 020 202 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 312 286 тысяч тенге;
      2) затраты – 22 026 976,9 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 110 987 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 117 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 6 013 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 047 642,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 047 642,9 тысяч тенге.»;
      2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2011 год в сумме 37 736 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты – 18 727 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 17 009 тысяч тенге.»;
      3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.


      Председатель сессии                        Д. Кусаинов
 

      Секретарь городского маслихата             В. Головатюк

Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 11 октября 2011 года № 37/4

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2011 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

20 090 321

1



Налоговые поступления

9 701 074


01


Подоходный налог

3 727 197



2

Индивидуальный подоходный налог

3 727 197


03


Социальный налог

2 198 705



1

Социальный налог

2 198 705


04


Налоги на собственность

2 965 053



1

Налоги на имущество

1 667 265



3

Земельный налог

543 522



4

Налог на транспортные средства

754 104



5

Единый земельный налог

162


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

584 149



2

Акцизы

232 557



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

78 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

203 592



5

Налог на игорный бизнес

70 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

225 970



1

Государственная пошлина

225 970

2



Неналоговые поступления

56 759


01


Доходы от государственной собственности

24 790



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

369



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24 052



9

Прочие доходы от государственной собственности

369


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

359



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

359


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 910



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 910


06


Прочие неналоговые поступления

29 700



1

Прочие неналоговые поступления

29 700

3



Поступления от продажи основного капитала

1 020 202


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

804 188



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

804 188


03


Продажа земли и нематериальных активов

216 014



1

Продажа земли

187 614



2

Продажа нематериальных активов

28 400

4



Поступления трансфертов

9 312 286


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 312 286



2

Трансферты из областного бюджета

9 312 286

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

22 026 976,9

01



Государственные услуги общего характера

500 432,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 168



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 290



003

Капитальные расходы государственных органов

878


122


Аппарат акима района (города областного значения)

366 107



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

305 268



003

Капитальные расходы государственных органов

60 839


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 358



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 108



022

Капитальные расходы государственных органов

250


452


Отдел финансов района (города областного значения)

60 144



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

30 871



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

23 650



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

213



018

Капитальные расходы государственных органов

1 123


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

33 655,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

32 038,5



004

Капитальные расходы государственных органов

1 617

02



Оборона

25 620


122


Аппарат акима района (города областного значения)

25 620



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

25 620

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 467


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 467



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 467

04



Образование

6 833 849


464


Отдел образования района (города областного значения)

6 311 292



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

22 121



003

Общеобразовательное обучение

4 480 533



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

45 000



006

Дополнительное образование для детей

387 498



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 208 317



012

Капитальные расходы государственных органов

1 100



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

79 380



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

30 392



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

56 951


467


Отдел строительства района (города областного значения)

522 557



037

Строительство и реконструкция объектов образования

522 557

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

754 030


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

736 030



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75 654



002

Программа занятости

167 962



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

456



005

Государственная адресная социальная помощь

9 624



006

Жилищная помощь

15 950



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

184 696



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

31 151



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 790



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

31 973



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

132 730



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 135



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 228



021

Капитальные расходы государственных органов

4 034



023

Обеспечение деятельности центров занятости

43 647


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 161 816,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 365 988



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

83 786



015

Освещение улиц в населенных пунктах

203 176



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

155 245



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 842



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

627 839



028

Развитие коммунального хозяйства

100 000



029

Развитие системы водоснабжения

3 176 100


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 795 828,9



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

482 637



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 807 194,7



019

Строительство жилья

2 867 997,2



022

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

638 000

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 208 259


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 615



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 615


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

335 864



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

15 566



003

Поддержка культурно-досуговой работы

220 670



006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 957



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

6 421



010

Капитальные расходы государственных органов

250


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

76 797



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 618



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

27 942



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 887



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

18 100



006

Капитальные расходы государственных органов

250


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

787 983



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

10 669



004

Капитальные расходы государственных органов

3 384



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

35 388



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

15 102



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

723 440

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 471


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 473



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 223



007

Капитальные расходы государственных органов

250


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 000



010

Развитие объектов сельского хозяйства

7 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

10 998



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

7 869



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

3 129

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

59 786


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 873



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 329



017

Капитальные расходы государственных органов

544


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

34 913



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 663



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

5 000



004

Капитальные расходы государственных органов

250

12



Транспорт и коммуникации

1 185 608


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 185 608



022

Развитие транспортной инфраструктуры

310 604



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

875 004

13



Прочие

169 650


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

39 000



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

39 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

37 736



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

37 736


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 334



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 334


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

28 553



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

25 784



003

Капитальные расходы государственных органов

781



014

Поддержка предпринимательской деятельности

1 988


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 027



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

48 357



013

Капитальные расходы государственных органов

1 670

15



Трансферты

17 987,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

17 987,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16 668,3



016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

1 319,2




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

110 987

13



Прочие

117 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

117 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

117 000

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

6 013


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

6 013



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

6 013




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 047 642,9




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 047 642,9