Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия ( письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 04.01.2012 № 03-09/2).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 сентября 2011 года № 32/379-IV «О внесении изменений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2555) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы» от 29 декабря 2010 года № 29/5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-155, опубликовано 15 января 2011 года в газете «Дидар», 17 января 2011 года в газете «Рудный Алтай») следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 090 321 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 701 074 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 56 759 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 020 202 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 312 286 тысяч тенге;
2) затраты – 22 026 976,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 110 987 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 117 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 6 013 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 2 047 642,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 047 642,9 тысяч тенге.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2011 год в сумме 37 736 тысяч тенге, в том числе:
резерв на неотложные затраты – 18 727 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 17 009 тысяч тенге.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Д. Кусаинов
Секретарь городского маслихата В. Головатюк
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 11 октября 2011 года № 37/4
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
20 090 321 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
9 701 074 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 727 197 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 727 197 |
||
03 |
Социальный налог |
2 198 705 |
||
1 |
Социальный налог |
2 198 705 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 965 053 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 667 265 |
||
3 |
Земельный налог |
543 522 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
754 104 |
||
5 |
Единый земельный налог |
162 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
584 149 |
||
2 |
Акцизы |
232 557 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
78 000 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
203 592 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
70 000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
225 970 |
||
1 |
Государственная пошлина |
225 970 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
56 759 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
24 790 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
369 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
24 052 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
369 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
359 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
359 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 910 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 910 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
29 700 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
29 700 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 020 202 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
804 188 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
804 188 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
216 014 |
||
1 |
Продажа земли |
187 614 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
28 400 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
9 312 286 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
9 312 286 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
9 312 286 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
22 026 976,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
500 432,5 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
25 168 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
24 290 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
878 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
366 107 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
305 268 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
60 839 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15 358 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15 108 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
250 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
60 144 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
30 871 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
4 287 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
23 650 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
213 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 123 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
33 655,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
32 038,5 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 617 |
||
02 |
Оборона |
25 620 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
25 620 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
25 620 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
60 467 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
60 467 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
60 467 |
||
04 |
Образование |
6 833 849 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 311 292 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
22 121 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 480 533 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
45 000 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
387 498 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 208 317 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 100 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
79 380 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
30 392 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
56 951 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
522 557 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
522 557 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
754 030 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
736 030 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
75 654 |
||
002 |
Программа занятости |
167 962 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
456 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
9 624 |
||
006 |
Жилищная помощь |
15 950 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
184 696 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
31 151 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 790 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
31 973 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
132 730 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 135 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29 228 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 034 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
43 647 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
18 000 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
18 000 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 161 816,9 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 365 988 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
83 786 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
203 176 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
155 245 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
19 842 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
627 839 |
||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
100 000 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
3 176 100 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 795 828,9 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
482 637 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 807 194,7 |
||
019 |
Строительство жилья |
2 867 997,2 |
||
022 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
638 000 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 208 259 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 615 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
7 615 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
335 864 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
15 566 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
220 670 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
92 957 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
6 421 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
250 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
76 797 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
17 618 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
27 942 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
12 887 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
18 100 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
250 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
787 983 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
10 669 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 384 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
35 388 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
15 102 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
723 440 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
49 471 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
31 473 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
31 223 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
250 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
7 000 |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
7 000 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
10 998 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
7 869 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
3 129 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
59 786 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
24 873 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
24 329 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
544 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
34 913 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
29 663 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
5 000 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
250 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 185 608 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 185 608 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
310 604 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
875 004 |
||
13 |
Прочие |
169 650 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
39 000 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
39 000 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
37 736 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
37 736 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
14 334 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
14 334 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
28 553 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии |
25 784 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
781 |
||
014 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 988 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
50 027 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
48 357 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 670 |
||
15 |
Трансферты |
17 987,5 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
17 987,5 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
16 668,3 |
||
016 |
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 319,2 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
110 987 |
|||
13 |
Прочие |
117 000 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
117 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
117 000 |
||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
6 013 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
6 013 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
6 013 |
||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-2 047 642,9 |
|||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
2 047 642,9 |