Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 12 қыркүйектегі № 6/59 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 25 қыркүйекте № 2157 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 6/72 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 12 қыркүйегінде № 2146 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      «Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 622 825 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 11 690 196 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 3 044 346 мың теңге;
      2) шығындар – 15 891 006,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 037 500 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 4 037 500 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 54 650 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 54 650 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 360 331,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 360 331,7 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 4 037 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2 тармақтағы:
      3 абзацтағы «22,1» саны «19,5» санымен ауыстырылсын;
      4,5,6,7 абзацтары келесі мазмұнда толықтырылсын:
      «төлем көзі болып табылмайтын кірістерден жеке табыс салығы – 100 пайыз»;
      бір жолғы талондар бойынша қызметін іске асырушы жеке тұлғалардан жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзі болып табылатын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 44,7 пайыз;
      төлем көзі болып табылмайтын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 100 пайыз».
      3 тармақта:
      3) тармақшаның 6 абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
      «Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан әскерлердің жесірлеріне және екінші рет некеде тұрмағандарға 40 000 теңге көлемінде»;
      4) тармақшаның 2, 3, 4 абзацтары алынып тасталсын.
      6 тармақта:
      2 абзацта «321 790» саны «235 790» санымен ауыстырылсын;
      3 абзацта «32 776» саны «20 485» санымен ауыстырылсын;
      12 абзацта «530» саны «484» санымен ауыстырылсын.
      Келесі мазмұндағы 6-1 тармағымен толықтырылсын:
      «6-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға облыстық бюджеттен Қазақстан Республикасының ЖОО-да оқуға облыс әкімінің грантын ұсынуға 10 000 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығын ескеру".
      Келесі мазмұндағы 7-1 тармағымен толықтырылсын:
      «7-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға республикалық бюджеттен келесі көлемде бюджеттік кредиттер қарастырылғандығын ескеру:
      500 000 мың теңге - кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу;
      3 537 500 мың теңге - тұрғын үй салу».
      9 тармақтың 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         С. Токмашов

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 М. Молдағұлов

      «КЕЛІСІЛДІ»

      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      А. Ким
      2012 жыл 12 қыркүйек

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне
1-қосымша

2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 622 825

1



Салықтық түсiмдер

11 690 196


01


Табыс салығы

5 606 457



2

Жеке табыс салығы

5 606 457


03


Әлеуметтік салық

2 890 724



1

Әлеуметтік салық

2 890 724


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 108 685



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 058 393



3

Жер салығы

348 764



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

701 463



5

Бірыңғай жер салығы

65


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

709 525



2

Акциздер

55 642



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

362 952



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

221 024



5

Құмар ойын бизнеске салық

69 907


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

374 805



1

Мемлекеттiк баж

374 805

2



Салықтық емес түсімдер

353 566


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19 452



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

2 452



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

534 717


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

460 717



1

Жерді сату

416 145



2

Материалдық емес активтерді сату

44 572

4



Трансферттердің түсімдері

3 044 346




Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 044 346



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 044 346


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 891 006,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

166 567


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

17 205



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 705



002

Ақпараттық жүйелер құру

1 500


122


Қала әкімінің аппараты

75 274



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74 974



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

12 498



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 508



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150



024

Ақпараттық жүйелер құру

840


452


Қаржы бөлімі

49 919



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 594



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17 315



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

5 710



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 671



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 371



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

02



Қорғаныс

15 303


122


Қала әкімінің аппараты

15 303



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

15 303

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

73 142


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 142



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

73 142

04



Білім беру

8 122 677


464


Білім беру бөлімі

8 031 436



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 429



003

Жалпы білім беру

5 029 308



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

97 021



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

299 059



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 336 167



015

Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38 832



020

Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

46 497



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

20 610



063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

3 655



064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

95 665



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

25 000


467


Құрылыс бөлімі

91 241



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

91 241

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

630 495


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

573



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

573


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

615 712



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 846



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

102 855



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

22 592



006

Тұрғын үй көмегі

31 990



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

218 245



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 727



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 351



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

31 766



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

84 753



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 483



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

37 354



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 350


464


Білім беру бөлімі

14 210



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

14 210

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 774 314,4


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

25 689



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 229



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 532



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 928


467


Құрылыс бөлімі

3 555 298,4



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

867 562



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

354 701,4



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

863 261



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

980 246



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

489 528


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 185 691



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

4 100



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

143 867



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

366 858



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 683



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

620 733



026

Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

39 450


479


Тұрғын-үй инспекция бөлімі

7 636



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 436



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

308 022


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

248 206



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 859



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206 398



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

32 949


456


Ішкі саясат бөлімі

40 060



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 792



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 000



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 268



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

8 000


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 756



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 017



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 104



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 485

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

227 750


467


Құрылыс бөлімі

227 750



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

227 750

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34 764


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

227



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

227


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 639



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 069



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

86



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

484


463


Жер қатынастары бөлімі

25 898



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 774



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 124

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 449


467


Құрылыс бөлімі

19 465



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 465


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 984



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 684



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

28 300

12



Көлік және коммуникация

352 417


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

352 417



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

118 995



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

233 422

13



Өзгелер

899 961,3


469


Кәсіпкерлік бөлімі

29 453



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 766



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

19 687


452


Қаржы бөлімі

10 209,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 209,3


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 500



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 282



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 082



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

45 200


467


Құрылыс бөлімі

781 517



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

781 517

15



Трансферттер

225 145


452


Қаржы бөлімі

225 145



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

225 145




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 037 500




Бюджеттік кредиттер

4 037 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500 000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу

500 000


467


Құрылыс бөлімі

3 537 500



019

Тұрғын үй салу

3 537 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

54 650




Қаржы активтерін сатып алу

54 650

13



Өзгелер

54 650


452


Қаржы бөлімі

9 650



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 650


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 000



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

45 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 360 331,7




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 360 331,7

7



Қарыздар түсімі

4 037 500


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 037 500



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 037 500

16



Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322 831,7


Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар

04



Білім беру


467


Құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Өзгелер


467


Құрылыс бөлімі



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты



024

Ақпараттық жүйелер құру

13



Өзгелер


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы"

Решение Актауского городского маслихата от 12 сентября 2012 года № 6/59. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 сентября 2012 года № 2157

      В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 5 сентября 2012 года № 6/72 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2146 от 12 сентября 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения и дополнения:
      «Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 690 196 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 044 346 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 891 006,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 54 650 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 54 650 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4360331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 3 цифру «22,1» заменить цифрой «19,5»;
      дополнить абзацем 4,5,6,7 следующего содержания:
      «индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты- 44,7 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
      В пункте 3:
      абзац 6 подпункта 3) изложить в новой редакции:
      «вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге»;
      абзац 2, 3, 4 подпункта 4) – исключить.
      В пункте 6:
      в абзаце 2 цифру «321 790» заменить цифрой «235 790»;
      в абзаце 3 цифру «32 776» заменить цифрой «20 485»;
      в абзаце 12 цифру «530» заменить цифрой «484»
      Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      «6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге».
      Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      «7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      500 000 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум;
      3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья».
      В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     С.Токмашов

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного учреждения
      «Актауский городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 сентября 2012 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 622 825

1



Налоговые поступления

11 690 196


01


Подоходный налог

5 606 457



2

Индивидуальный подоходный налог

5 606 457


03


Социальный налог

2 890 724



1

Социальный налог

2 890 724


04


Hалоги на собственность

2 108 685



1

Hалоги на имущество

1 058 393



3

Земельный налог

348 764



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

709 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Неналоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 044 346




Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 044 346



2

Трансферты из областного бюджета

3 044 346


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 891 006,7

01



Государственные услуги общего характера

166 567


112


Аппарат маслихата города

17 205



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705



002

Создание информационных систем

1 500


122


Аппарат акима города

75 274



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

74 974



003

Капитальные расходы государственного органа

300


123


Аппарат акима села Умирзак

12 498



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 508



022

Капитальные расходы государственного органа

150



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

49 919



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 594



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 710



018

Капитальные расходы государственного органа

300


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 671



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 371



004

Капитальные расходы государственного органа

300

02



Оборона

15 303


122


Аппарат акима города

15 303



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

15 303

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

73 142


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142

04



Образование

8 122 677


464


Отдел образования

8 031 436



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

5 029 308



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

97 021



006

Дополнительное образование для детей

299 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

2 336 167



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.

20 610



063

Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 665



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25 000


467


Отдел строительства

91 241



037

Строительство и реконструкция объектов образования

91 241

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

630 495


123


Аппарат акима села Умирзак

573



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

573


451


Отдел занятости и социальных программ

615 712



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

102 855



005

Государственная адресная социальная помощь

22 592



006

Жилищная помощь

31 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

218 245



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 727



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 351



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 753



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 483



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

37 354



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350


464


Отдел образования

14 210



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 210

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 774 314,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

3 555 298,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

354 701,4



005

Развитие коммунального хозяйства

863 261



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

980 246



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

489 528


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 185 691



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

366 858



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

620 733



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 450


479


Отдел жилищной инспекции

7 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

308 022


455


Отдел культуры и развития языков

248 206



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

206 398



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

40 060



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

17 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 268



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 000


465


Отдел физической культуры и спорта

19 756



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 017



004

Капитальные расходы государственного органа

150



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

227 750


467


Отдел строительства

227 750



009

Развитие теплоэнергетической системы

227 750

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 764


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 898



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000



004

Организация работ по зонированию земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 449


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 465


468


Отдел архитектуры и градостроительства

40 984



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

28 300

12



Транспорт и коммуникации

352 417


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

352 417



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

233 422

13



Прочие

899 961,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 766



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 687


452


Отдел финансов

10 209,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 209,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 282



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 082



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

45 200


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 037 500




Бюджетные кредиты

4 037 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

500 000



039

Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

54 650




Приобретение финансовых активов

54 650

13



Прочие

54 650


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

45 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 360 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 360 331,7

7



Поступление займов

4 037 500


01


Внутренние государственные займы

4 037 500



2

Договоры займа

4 037 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

Инвестиционные программы

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



024

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц