О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата от 12 сентября 2012 года № 6/59. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 сентября 2012 года № 2157

      В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 5 сентября 2012 года № 6/72 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2146 от 12 сентября 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения и дополнения:
      «Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 690 196 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 044 346 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 891 006,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 54 650 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 54 650 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4360331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 3 цифру «22,1» заменить цифрой «19,5»;
      дополнить абзацем 4,5,6,7 следующего содержания:
      «индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты- 44,7 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
      В пункте 3:
      абзац 6 подпункта 3) изложить в новой редакции:
      «вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге»;
      абзац 2, 3, 4 подпункта 4) – исключить.
      В пункте 6:
      в абзаце 2 цифру «321 790» заменить цифрой «235 790»;
      в абзаце 3 цифру «32 776» заменить цифрой «20 485»;
      в абзаце 12 цифру «530» заменить цифрой «484»
      Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      «6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге».
      Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      «7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      500 000 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум;
      3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья».
      В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     С.Токмашов

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного учреждения
      «Актауский городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 сентября 2012 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 622 825

1



Налоговые поступления

11 690 196


01


Подоходный налог

5 606 457



2

Индивидуальный подоходный налог

5 606 457


03


Социальный налог

2 890 724



1

Социальный налог

2 890 724


04


Hалоги на собственность

2 108 685



1

Hалоги на имущество

1 058 393



3

Земельный налог

348 764



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

709 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Неналоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 044 346




Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 044 346



2

Трансферты из областного бюджета

3 044 346


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 891 006,7

01



Государственные услуги общего характера

166 567


112


Аппарат маслихата города

17 205



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705



002

Создание информационных систем

1 500


122


Аппарат акима города

75 274



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

74 974



003

Капитальные расходы государственного органа

300


123


Аппарат акима села Умирзак

12 498



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 508



022

Капитальные расходы государственного органа

150



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

49 919



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 594



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 710



018

Капитальные расходы государственного органа

300


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 671



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 371



004

Капитальные расходы государственного органа

300

02



Оборона

15 303


122


Аппарат акима города

15 303



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

15 303

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

73 142


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142

04



Образование

8 122 677


464


Отдел образования

8 031 436



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

5 029 308



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

97 021



006

Дополнительное образование для детей

299 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

2 336 167



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.

20 610



063

Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 665



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25 000


467


Отдел строительства

91 241



037

Строительство и реконструкция объектов образования

91 241

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

630 495


123


Аппарат акима села Умирзак

573



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

573


451


Отдел занятости и социальных программ

615 712



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

102 855



005

Государственная адресная социальная помощь

22 592



006

Жилищная помощь

31 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

218 245



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 727



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 351



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 753



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 483



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

37 354



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350


464


Отдел образования

14 210



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 210

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 774 314,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

3 555 298,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

354 701,4



005

Развитие коммунального хозяйства

863 261



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

980 246



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

489 528


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 185 691



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

366 858



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

620 733



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 450


479


Отдел жилищной инспекции

7 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

308 022


455


Отдел культуры и развития языков

248 206



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

206 398



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

40 060



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

17 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 268



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 000


465


Отдел физической культуры и спорта

19 756



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 017



004

Капитальные расходы государственного органа

150



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

227 750


467


Отдел строительства

227 750



009

Развитие теплоэнергетической системы

227 750

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 764


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 898



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000



004

Организация работ по зонированию земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 449


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 465


468


Отдел архитектуры и градостроительства

40 984



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

28 300

12



Транспорт и коммуникации

352 417


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

352 417



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

233 422

13



Прочие

899 961,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 766



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 687


452


Отдел финансов

10 209,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 209,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 282



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 082



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

45 200


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 037 500




Бюджетные кредиты

4 037 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

500 000



039

Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

54 650




Приобретение финансовых активов

54 650

13



Прочие

54 650


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

45 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 360 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 360 331,7

7



Поступление займов

4 037 500


01


Внутренние государственные займы

4 037 500



2

Договоры займа

4 037 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

Инвестиционные программы

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



024

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.