В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 5 сентября 2012 года № 6/72 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2146 от 12 сентября 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения и дополнения:
«Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 690 196 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 044 346 тысяч тенге;
2) затраты – 15 891 006,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 54 650 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 54 650 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4360331,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 3 цифру «22,1» заменить цифрой «19,5»;
дополнить абзацем 4,5,6,7 следующего содержания:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты- 44,7 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
В пункте 3:
абзац 6 подпункта 3) изложить в новой редакции:
«вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге»;
абзац 2, 3, 4 подпункта 4) – исключить.
В пункте 6:
в абзаце 2 цифру «321 790» заменить цифрой «235 790»;
в абзаце 3 цифру «32 776» заменить цифрой «20 485»;
в абзаце 12 цифру «530» заменить цифрой «484»
Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге».
Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
500 000 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум;
3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья».
В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии С.Токмашов
Секретарь городского
маслихата М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного учреждения
«Актауский городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 сентября 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59
Бюджет города Актау на 2012 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
15 622 825 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
11 690 196 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 606 457 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 606 457 |
||
03 |
Социальный налог |
2 890 724 |
||
1 |
Социальный налог |
2 890 724 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 108 685 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 058 393 |
||
3 |
Земельный налог |
348 764 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
701 463 |
||
5 |
Единый земельный налог |
65 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
709 525 |
||
2 |
Акцизы |
55 642 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
362 952 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
221 024 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
69 907 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
374 805 |
||
1 |
Государственная пошлина |
374 805 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
353 566 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19 452 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 452 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
316 035 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
316 035 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
15 506 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
15 506 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
534 717 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
74 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
74 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
460 717 |
||
1 |
Продажа земли |
416 145 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 572 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3 044 346 |
||
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 044 346 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 044 346 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
15 891 006,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
166 567 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
17 205 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 705 |
||
002 |
Создание информационных систем |
1 500 |
||
122 |
Аппарат акима города |
75 274 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
74 974 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 498 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 508 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||
024 |
Создание информационных систем |
840 |
||
452 |
Отдел финансов |
49 919 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
19 594 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 000 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17 315 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
5 710 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
11 671 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
11 371 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
02 |
Оборона |
15 303 |
||
122 |
Аппарат акима города |
15 303 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
15 303 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
73 142 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
73 142 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
73 142 |
||
04 |
Образование |
8 122 677 |
||
464 |
Отдел образования |
8 031 436 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
24 429 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 029 308 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
97 021 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
299 059 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
15 193 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
2 336 167 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
38 832 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
46 497 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета. |
20 610 |
||
063 |
Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3 655 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета. |
95 665 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
25 000 |
||
467 |
Отдел строительства |
91 241 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
91 241 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
630 495 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
573 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
573 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
615 712 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
54 846 |
||
002 |
Программа занятости |
102 855 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
22 592 |
||
006 |
Жилищная помощь |
31 990 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
218 245 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 727 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 351 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
31 766 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
84 753 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 483 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
37 354 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
15 350 |
||
464 |
Отдел образования |
14 210 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
14 210 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 774 314,4 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
25 689 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 229 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
11 532 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 928 |
||
467 |
Отдел строительства |
3 555 298,4 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
867 562 |
||
004 |
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
354 701,4 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
863 261 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
980 246 |
||
007 |
Развития благоустройства городов и населенных пунктов |
489 528 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 185 691 |
||
005 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
4 100 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
143 867 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
366 858 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 683 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
620 733 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города |
39 450 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции |
7 636 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
6 436 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 200 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
308 022 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
248 206 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 859 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
206 398 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
32 949 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
40 060 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
12 792 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
17 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 268 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
8 000 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
19 756 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 017 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8 104 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 485 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
227 750 |
||
467 |
Отдел строительства |
227 750 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
227 750 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
34 764 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
227 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
227 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
8 639 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
8 069 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных |
86 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
484 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
25 898 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
17 774 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
5 000 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
3 124 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
60 449 |
||
467 |
Отдел строительства |
19 465 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
19 465 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
40 984 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
12 684 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
28 300 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
352 417 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
352 417 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
118 995 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
233 422 |
||
13 |
Прочие |
899 961,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
29 453 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
9 766 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
19 687 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 209,3 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 209,3 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 500 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
5 500 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
73 282 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
28 082 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
45 200 |
||
467 |
Отдел строительства |
781 517 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
781 517 |
||
15 |
Трансферты |
225 145 |
||
452 |
Отдел финансов |
225 145 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
225 145 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
4 037 500 |
|||
Бюджетные кредиты |
4 037 500 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
500 000 |
||
039 |
Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
500 000 |
||
467 |
Отдел строительства |
3 537 500 |
||
019 |
Строительство жилья |
3 537 500 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
54 650 |
|||
Приобретение финансовых активов |
54 650 |
|||
13 |
Прочие |
54 650 |
||
452 |
Отдел финансов |
9 650 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
9 650 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
45 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
45 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-4 360 331,7 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
4 360 331,7 |
|||
7 |
Поступление займов |
4 037 500 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
4 037 500 |
||
2 |
Договоры займа |
4 037 500 |
||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
322 831,7 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты | |||
---|---|---|---|
04 |
Образование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
007 |
Развития благоустройства городов и населенных пунктов |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
467 |
Отдел строительства |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
||
Инвестиционные программы | |||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
024 |
Создание информационных систем |
||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |