Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 6/72 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 12 қыркүйегінде № 2146 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
«Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 622 825 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 690 196 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 044 346 мың теңге;
2) шығындар – 15 891 006,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 037 500 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 4 037 500 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 54 650 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 54 650 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 360 331,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 360 331,7 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 4 037 500 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақтағы:
3 абзацтағы «22,1» саны «19,5» санымен ауыстырылсын;
4,5,6,7 абзацтары келесі мазмұнда толықтырылсын:
«төлем көзі болып табылмайтын кірістерден жеке табыс салығы – 100 пайыз»;
бір жолғы талондар бойынша қызметін іске асырушы жеке тұлғалардан жеке табыс салығы – 100 пайыз;
төлем көзі болып табылатын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 44,7 пайыз;
төлем көзі болып табылмайтын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 100 пайыз».
3 тармақта:
3) тармақшаның 6 абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан әскерлердің жесірлеріне және екінші рет некеде тұрмағандарға 40 000 теңге көлемінде»;
4) тармақшаның 2, 3, 4 абзацтары алынып тасталсын.
6 тармақта:
2 абзацта «321 790» саны «235 790» санымен ауыстырылсын;
3 абзацта «32 776» саны «20 485» санымен ауыстырылсын;
12 абзацта «530» саны «484» санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 6-1 тармағымен толықтырылсын:
«6-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға облыстық бюджеттен Қазақстан Республикасының ЖОО-да оқуға облыс әкімінің грантын ұсынуға 10 000 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығын ескеру".
Келесі мазмұндағы 7-1 тармағымен толықтырылсын:
«7-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға республикалық бюджеттен келесі көлемде бюджеттік кредиттер қарастырылғандығын ескеру:
500 000 мың теңге - кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу;
3 537 500 мың теңге - тұрғын үй салу».
9 тармақтың 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы С. Токмашов
Қалалық мәслихаттың
хатшысы М. Молдағұлов
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің бастығы
А. Ким
2012 жыл 12 қыркүйек
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне
1-қосымша
2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
15 622 825 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
11 690 196 |
||
01 |
Табыс салығы |
5 606 457 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
5 606 457 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
2 890 724 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
2 890 724 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
2 108 685 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 058 393 |
||
3 |
Жер салығы |
348 764 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
701 463 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
65 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
709 525 |
||
2 |
Акциздер |
55 642 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
362 952 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
221 024 |
||
5 |
Құмар ойын бизнеске салық |
69 907 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
374 805 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
374 805 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
353 566 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
19 452 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
2 452 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 573 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 573 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
1 000 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
1 000 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
316 035 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
316 035 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
15 506 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсімдер |
15 506 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
534 717 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
74 000 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
74 000 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
460 717 |
||
1 |
Жерді сату |
416 145 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
44 572 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
3 044 346 |
||
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
3 044 346 |
|||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
3 044 346 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың тенге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
15 891 006,7 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
166 567 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
17 205 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
15 705 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
1 500 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
75 274 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
74 974 |
||
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
300 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
12 498 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
11 508 |
||
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
150 |
||
024 |
Ақпараттық жүйелер құру |
840 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
49 919 |
||
001 |
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 594 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
7 000 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
17 315 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
5 710 |
||
018 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
300 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
11 671 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
11 371 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
300 |
||
02 |
Қорғаныс |
15 303 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
15 303 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
15 303 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
73 142 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
73 142 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
73 142 |
||
04 |
Білім беру |
8 122 677 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
8 031 436 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
24 429 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
5 029 308 |
||
005 |
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
97 021 |
||
006 |
Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру |
299 059 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
15 193 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
2 336 167 |
||
015 |
Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
38 832 |
||
020 |
Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
46 497 |
||
021 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту |
20 610 |
||
063 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру |
3 655 |
||
064 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту |
95 665 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
25 000 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
91 241 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
91 241 |
||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
630 495 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
573 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
573 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
615 712 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
54 846 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
102 855 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
22 592 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
31 990 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
218 245 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
5 727 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
2 351 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
31 766 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
84 753 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 483 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі |
37 354 |
||
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
400 |
||
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
15 350 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
14 210 |
||
008 |
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
14 210 |
||
07 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
4 774 314,4 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
25 689 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
5 229 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
11 532 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
8 928 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
3 555 298,4 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу |
867 562 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
354 701,4 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
863 261 |
||
006 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
980 246 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
489 528 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 185 691 |
||
005 |
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу |
4 100 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
143 867 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
366 858 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
10 683 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
620 733 |
||
026 |
Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
39 450 |
||
479 |
Тұрғын-үй инспекция бөлімі |
7 636 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 436 |
||
005 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1 200 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
308 022 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
248 206 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 859 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
206 398 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
32 949 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
40 060 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 792 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
17 000 |
||
003 |
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
2 268 |
||
005 |
Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу |
8 000 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
19 756 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
7 017 |
||
004 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
150 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
8 104 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 485 |
||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
227 750 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
227 750 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
227 750 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
34 764 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
227 |
||
099 |
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
227 |
||
474 |
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
8 639 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 069 |
||
012 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
86 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
484 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
25 898 |
||
001 |
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 774 |
||
003 |
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру |
5 000 |
||
004 |
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
3 124 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
60 449 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
19 465 |
||
001 |
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
19 465 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
40 984 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 684 |
||
003 |
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу |
28 300 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
352 417 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
352 417 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
118 995 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
233 422 |
||
13 |
Өзгелер |
899 961,3 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
29 453 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 766 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
19 687 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
10 209,3 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
10 209,3 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
5 500 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
5 500 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
73 282 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28 082 |
||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
45 200 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
781 517 |
||
077 |
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту |
781 517 |
||
15 |
Трансферттер |
225 145 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
225 145 |
||
006 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
225 145 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
4 037 500 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
4 037 500 |
|||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
500 000 |
||
039 |
Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу |
500 000 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
3 537 500 |
||
019 |
Тұрғын үй салу |
3 537 500 |
||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
54 650 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
54 650 |
|||
13 |
Өзгелер |
54 650 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
9 650 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
9 650 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
45 000 |
||
065 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
45 000 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-4 360 331,7 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
4 360 331,7 |
|||
7 |
Қарыздар түсімі |
4 037 500 |
||
01 |
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
4 037 500 |
||
2 |
Қарыз алу келісім-шарттары |
4 037 500 |
||
16 |
Қарыздарды өтеу |
0 |
||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
322 831,7 |
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне2-қосымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функционалдық топ |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
|||
Бағдарлама |
|||
Атауы |
|||
Инвестициялық жобалар | |||
---|---|---|---|
04 |
Білім беру |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
||
006 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
||
13 |
Өзгелер |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
077 |
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту |
||
Инвестициялық бағдарламалар | |||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
||
024 |
Ақпараттық жүйелер құру |
||
13 |
Өзгелер |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
||
065 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |