2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV "Семей қаласының 2012 - 2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2012 жылғы 24 қыркүйектегі N 8/50-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет Департаментінде 2012 жылғы 26 қыркүйекте № 2667 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 04 қаңтардағы N 01-26/02 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013.01.04 N 01-26/02 хаты).
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына3-тармағына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 11 қыркүйектегі 5/72-V «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2012 жылғы 13 қыркүйектегі № 2648 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV «Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 5-2-151 болып тіркелген, 2012 жылғы 3 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 21 247 505,0 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 10 248 062,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 61 142,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 367 086,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 571 215,0 мың теңге»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 21 986 321,5 мың теңге;»;
      10-тармақта:
      бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға және ҰОС мүгедектеріне, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына) – 134 715,0 мың теңге;»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 1 334,0 мың теңге;»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «аз қамтылған отбасыларының балаларын жоғары оқу орындарында оқытуға (оқыту құны, стипендия, жатақханада тұруы) – 62 825,0 мың теңге;»;
      он бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «үздіксіз жылумен қамтуға арналған бірінші кезекті жұмыстарды жүргізуге – 240 000,0 мың теңге.»;
      10-1-тармақта:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «қалада хоккей модулінің құрылысына – 0 мың теңге;»;
      10-5-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджетінде облыстық бюджеттен 116 668,0 мың теңге сомасында аймақтық жобаларды жүзеге асыру үшін нысаналы ағымдағы трансферттер мен дамуға арналған нысаналы транферттер (Жол қартасы) қарастырылсын, соның ішінде:
      білім беру нысандарына күрделі жөндеу жүргізу жұмыстарына – 13 007,0 мың теңге;
      тұрғын үй алаптарындағы жеке салынған үйлерді электрмен қамту – 37 112,0 мың теңге;
      жолдарға орташа жөндеу жұмыстарына – 66 549 мың теңге. »;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                               Е. Сұлтанов
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 24 қыркүйектегі
      № 8/50–V шешiмге
      1-қосымша

      Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 247 505,0

1



Салықтық түсiмдер

10 248 062,0


01


Табыс салығы

4 803 532,0



2

Жеке табыс салығы

4 803 532,0


03


Әлеуметтiк салық

3 486 818,0



1

Әлеуметтік салық

3 486 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 499 838,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

759 561,0



3

Жер салығы

200 284,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

537 596,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

377 247,0



2

Акциздер

50 572,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

119 810,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

176 412,0



5

Ойын бизнесіне салық

30 453,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

80 627,0



1

Мемлекеттік баж

80 627,0

2



Салықтық емес түсiмдер

61 142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25 414,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 897,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19 517,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

698,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

698,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 270,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 270,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 760,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 760,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

367 086,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

202 202,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

202 202,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

164 884,0



1

Жерді сату

150 656,0



2

Материалдық емес активтерді сату

14 228,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 571 215,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 571 215,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 571 215,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

21 986 321,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

570 624,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

436 636,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 970,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 399,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

274,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

297,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

299 461,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

274 441,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

3 022,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 998,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

117 205,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 205,0


2



Қаржылық қызмет

96 371,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

96 371,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 644,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 312,0




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

36 108,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 150,0




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 652,0




018

Мемлекеттік органдың күрделі шығыстары

4 505,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

37 617,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 617,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 617,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02




Қорғаныс

48 947,0


1



Әскери мұқтаждықтар

39 466,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 466,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 466,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 481,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 481,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

9 481,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

38 838,0


1



Құқық қорғау қызметi

38 838,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 838,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

36 838,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000,0




066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

2 000,0

04




Бiлiм беру

7 280 408,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

901 201,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

901 201,0




003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

626 855,0




025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

6 305,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

268 041,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

5 983 364,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 983 364,0




004

Жалпы білім беру

5 492 462,0




005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

346 102,0




063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 065,0




064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

137 735,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

109 237,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

109 237,0




007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

109 237,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

286 606,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116 046,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

116 046,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

170 560,0




008

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

14 568,0




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

52 846,0




010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0




020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

62 318,0




023

Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

28 008,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 283 200,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 171 524,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 171 524,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

321 076,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 282,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

78 320,0




006

Тұрғын үй көмегі

51 715,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

279 499,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 859,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

67 988,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

74 228,0




015

Аумақтық зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету орталығы

129 698,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

23 810,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

41 511,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

48 538,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

111 676,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

111 676,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 770,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 001,0




012

Ақпараттық жүйелер құру

1 020,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 885,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 722 131,5


1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 587 025,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 933,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 436,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

4 960,0




041

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

82 537,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 485 845,5




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

600 206,4




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

871 774,0




019

Тұрғын үй салу

547 007,1




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

393 858,0




074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

73 000,0



479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 247,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 094,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 153,0


2



Коммуналдық шаруашылық

562 219,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

325 076,0



4

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

50 076,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

275 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

236 594,0




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

155 632,0




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

80 962,0


3



Елді-мекендерді абаттандыру

572 887,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 934,0




008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

3 560,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 274,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

552 953,0




015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

193 905,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 788,0




017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 358,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

297 902,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

707 238,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

227 445,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

175 156,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

175 156,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 289,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

52 289,0

0

2



Спорт

219 133,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

51 400,0




008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

51 400,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

167 733,0




013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 637,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

59 390,0




015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

105 706,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

184 166,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 768,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 479,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 289,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 398,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 215,0




005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 183,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

76 494,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

24 711,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 926,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 785,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

51 783,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 276,0




003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

15 507,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 122 093,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 122 093,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 122 093,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 122 093,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

136 932,0


1



Ауыл шаруашылығы

53 810,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 068,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 068,0



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

50 742,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 255,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 196,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

10 291,0


6



Жер қатынастары

37 751,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

37 751,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 751,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

45 371,0



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

45 371,0




013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

45 371,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 091,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 791,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

77 435,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 505,0




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

57 930,0

12




Көлiк және коммуникация

1 104 573,0


1



Автомобиль көлiгi

1 104 173,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 528,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 528,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 090 645,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 127,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 084 518,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

400,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

400,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

400,0

13




Өзгелер

570 997,9


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 899,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 899,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 899,0


9



Өзгелер

546 098,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

146 562,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

146 562,9



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 880,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

25 880,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

165 267,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 256,0




013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

94 401,0




020

Ақпараттық жүйелер құру

610,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 389,0




001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

36 851,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 555,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

167 983,0

14




Борышқа қызмет көрсету

26,0


1



Борышқа қызмет көрсету

26,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

26,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26,0

15




Трансферттер

282 787,1


1



Трансферттер

282 787,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

282 787,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

165 671,1




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

117 116,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

223 240,0





Бюджеттік кредиттер

224 649,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 649,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 649,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 649,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

24 649,0

13




Өзгелер

200 000,0


9



Өзгелер

200 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200 000,0




039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

200 000,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 409,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-962 056,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

962 056,5

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 24 қыркүйектегі
      № 8/50–V шешiмге
      2-қосымша

      2012 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық
округтің,
кенттің
атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

008 "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

1

Абыралы

8 171

7 237



934



2

Айнабұлақ

7 010

7 010






3

Ақбұлақ

6 143

6 143






4

Алғабас

7 167

7 167






5

Достық

7 260

7 260






6

Жазық

6 181

5 632


549




7

Жиенәлі

7 556

7 556






8

Знаменка

24 489

8 335



2 626


13528

9

Ертіс

7 862

7 862






10

Қараөлең

12 593

9 688




2905


11

Новобаженово

22 639

9 270




13369


12

Озерки

7 676

7 676






13

Приречный

6 393

6 293

100





14

Таңат

6 050

6 050






15

Шүлбі кенті

7 619

7 619






16

Шаған кенті

6 407

6 407







Бюджет бойынша барлығы 151216 117205 100 549 3560 16274 13528

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24 сентября 2012 года N 8/50-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 26 сентября 2012 года за N 2667. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04 января 2013 года N 01-26/02)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
      
      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2, пунктом 3 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 сентября 2012 года № 5/72-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 13 сентября 2012 года № 2648) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 21 247 505,0 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 10 248 062,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 61 142,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 367 086,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 571 215,0 тысяч тенге»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 21 986 321,5 тысяч тенге;»;
      в пункте 10:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 134 715,0 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 334,0 тысяч тенге;»;
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      «для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) – 62 825,0 тысяч тенге;»;
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      «на проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения – 240 000,0 тысяч тенге.»;
      в пункте 10-1:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на строительство хоккейного модуля в городе – 0 тысяч тенге;»;
      пункт 10-5 изложить в следующей редакции:
      «Предусмотреть в бюджете города Семей на 2012 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие из областного бюджета на реализацию региональных проектов (Дорожная карта) в сумме 116 668,0 тысяч тенге, в том числе:
      капитальный ремонт объектов образования – 13 007,0 тысяч тенге;
      электроснабжение домов индивидуальной застройки жилых массивов – 37 112,0 тысяч тенге;
      средний ремонт дорог – 66 549 тысяч тенге.»;
      Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      Приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                                Е. Султанов
      
      Секретарь городского маслихата                      Ж. Елюбаев

      Приложение 1
      к решению № 8/50-V
      от 24 сентября 2012 года

      Бюджет города Семей на 2012 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

21 247 505,0

1



Налоговые поступления

10 248 062,0


01


Подоходный налог

4 803 532,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 803 532,0


03


Социальный налог

3 486 818,0



1

Социальный налог

3 486 818,0


04


Налоги на собственность

1 499 838,0



1

Налоги на имущество

759 561,0



3

Земельный налог

200 284,0



4

Налог на транспортные средства

537 596,0



5

Единый земельный налог

2 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 247,0



2

Акцизы

50 572,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

119 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

176 412,0



5

Налог на игорный бизнес

30 453,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

80 627,0



1

Государственная пошлина

80 627,0

2



Неналоговые поступления

61 142,0


01


Доходы от государственной собственности

25 414,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 897,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

19 517,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

698,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

698,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 270,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2 270,0


06


Прочие неналоговые поступления

32 760,0



1

Прочие неналоговые поступления

32 760,0

3



Поступления от продажи основного капитала

367 086,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

202 202,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

202 202,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

164 884,0



1

Продажа земли

150 656,0



2

Продажа нематериальных активов

14 228,0

4



Поступления трансфертов

10 571 215,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 571 215,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 571 215,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21 986 321,5

01




Государственные услуги общего характера

570 624,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

436 636,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 970,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 399,0




002

Создание информационных систем

274,0




003

Капитальные расходы государственного органа

297,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

299 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

274 441,0




002

Создание информационных систем

3 022,0




003

Капитальные расходы государственного органа

21 998,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

117 205,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

117 205,0


2



Финансовая деятельность

96 371,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

96 371,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 644,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 312,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

36 108,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 150,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 652,0




018

Капитальные расходы государственного органа

4 505,0


5



Планирование и статистическая деятельность

37 617,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 617,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

33 617,0




004

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0

02




Оборона

48 947,0


1



Военные нужды

39 466,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 466,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

39 466,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 481,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 481,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

9 481,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

38 838,0


1



Правоохранительная деятельность

38 838,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 838,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

36 838,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0




066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

2 000,0

04




Образование

7 280 408,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

901 201,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

901 201,0




003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

626 855,0




025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

6 305,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

268 041,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5 983 364,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 983 364,0




004

Общеобразовательное обучение

5 492 462,0




005

Дополнительное образование для детей и юношества

346 102,0




063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 065,0




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

137 735,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

109 237,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

109 237,0




007

Организация профессионального обучения

109 237,0


9



Прочие услуги в области образования

286 606,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

116 046,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

116 046,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

170 560,0




008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

14 568,0




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

52 846,0




010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

62 318,0




023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

28 008,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 283 200,0


2



Социальная помощь

1 171 524,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 171 524,0




002

Программа занятости

321 076,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 282,0




005

Государственная адресная социальная помощь

78 320,0




006

Оказание жилищной помощи

51 715,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

279 499,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 859,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

67 988,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

74 228,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

129 698,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

23 810,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

41 511,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

48 538,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

111 676,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

111 676,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

101 770,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 001,0




012

Создание информационных систем

1 020,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 885,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 722 131,5


1



Жилищное хозяйство

2 587 025,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 933,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 436,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4 960,0




041

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

82 537,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 485 845,5




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

600 206,4




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

871 774,0




019

Строительство жилья

547 007,1




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

393 858,0




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

73 000,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

12 247,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

8 094,0




005

Капитальные расходы государственного органа

4 153,0


2



Коммунальное хозяйство

562 219,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

325 076,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

50 076,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

275 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

236 594,0




005

Развитие коммунального хозяйства

155 632,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

80 962,0


3



Благоустройство населенных пунктов

572 887,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 934,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 560,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 274,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

552 953,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

193 905,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 788,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 358,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

297 902,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

707 238,0


1



Деятельность в области культуры

227 445,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

175 156,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

175 156,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

52 289,0




011

Развитие объектов культуры

52 289,0


2



Спорт

219 133,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

51 400,0




008

Развитие объектов спорта и туризма

51 400,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

167 733,0




013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 637,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

59 390,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

105 706,0


3



Информационное пространство

184 166,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 768,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 479,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 289,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 398,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 215,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 183,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

76 494,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

24 711,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 926,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 785,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

51 783,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 276,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 507,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 122 093,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 122 093,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 122 093,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

6 122 093,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 932,0


1



Сельское хозяйство

53 810,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 068,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 068,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

50 742,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

33 255,0




003

Капитальные расходы государственного органа

7 196,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 291,0


6



Земельные отношения

37 751,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

37 751,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 751,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 371,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

45 371,0




013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

45 371,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

117 526,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

117 526,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 091,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 791,0




017

Капитальные расходы государственного органа

300,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

77 435,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 505,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 930,0

12




Транспорт и коммуникации

1 104 573,0


1



Автомобильный транспорт

1 104 173,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 528,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

13 528,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 090 645,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 127,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 084 518,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

400,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

400,0

13




Прочие

570 997,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 899,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 899,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 899,0


9



Прочие

546 098,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

146 562,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

146 562,9



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 880,0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

25 880,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

165 267,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 256,0




013

Капитальные расходы государственного органа

94 401,0




020

Создание информационных систем

610,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 389,0




001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

36 851,0




018

Капитальные расходы государственного органа

3 555,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

167 983,0

14




Обслуживание долга

26,0


1



Обслуживание долга

26,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

26,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26,0

15




Трансферты

282 787,1


1



Трансферты

282 787,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

282 787,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

165 671,1




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

117 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

223 240,0





Бюджетные кредиты

224 649,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 649,0


1



Сельское хозяйство

24 649,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 649,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

24 649,0

13




Прочие

200 000,0


9



Прочие

200 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200 000,0




039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

200 000,0





Погашение бюджетных кредитов

1 409,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-962 056,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

962 056,5

      
      Секретарь городского маслихата                       Ж. Елюбаев

      Приложение 2
      к решению № 8/50-V
      от 24 сентября 2012 года

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2012 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 "Обеспечение функцио
нирования автомо
бильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

1

Абралинский

8 171

7 237



934



2

Айнабулакский

7 010

7 010






3

Акбулакский

6 143

6 143






4

Алгабасский

7 167

7 167






5

Достыкский

7 260

7 260






6

Жазыкский

6 181

5 632


549




7

Жиеналинский

7 556

7 556






8

Знаменский

24 489

8 335



2 626


13528

9

Иртышский

7 862

7 862






10

Караоленский

12 593

9 688




2905


11

Новобаженовский

22 639

9 270




13 369


12

Озерский

7 676

7 676






13

Приречный

6 393

6 293

100





14

Танатский

6 050

6 050






15

поселок Шульбинск

7 619

7 619






16

поселок Чаган

6 407

6 407







Всего по бюджету

151216 117205 100 549 3560 16274 13528

   
      Секретарь городского маслихата                       Ж. Елюбаев