Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2, пунктом 3 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 сентября 2012 года № 5/72-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 13 сентября 2012 года № 2648) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы – 21 247 505,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 248 062,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 61 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 367 086,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 571 215,0 тысяч тенге»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 21 986 321,5 тысяч тенге;»;
в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 134 715,0 тысяч тенге;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 334,0 тысяч тенге;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) – 62 825,0 тысяч тенге;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на проведение первоочередных работ для обеспечения бесперебойного теплоснабжения – 240 000,0 тысяч тенге.»;
в пункте 10-1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на строительство хоккейного модуля в городе – 0 тысяч тенге;»;
пункт 10-5 изложить в следующей редакции:
«Предусмотреть в бюджете города Семей на 2012 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие из областного бюджета на реализацию региональных проектов (Дорожная карта) в сумме 116 668,0 тысяч тенге, в том числе:
капитальный ремонт объектов образования – 13 007,0 тысяч тенге;
электроснабжение домов индивидуальной застройки жилых массивов – 37 112,0 тысяч тенге;
средний ремонт дорог – 66 549 тысяч тенге.»;
Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
Приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
городского маслихата Е. Султанов
Секретарь городского маслихата Ж. Елюбаев
Приложение 1
к решению № 8/50-V
от 24 сентября 2012 года
Бюджет города Семей на 2012 год
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
21 247 505,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
10 248 062,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
4 803 532,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 803 532,0 |
||
03 |
Социальный налог |
3 486 818,0 |
||
1 |
Социальный налог |
3 486 818,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 499 838,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
759 561,0 |
||
3 |
Земельный налог |
200 284,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
537 596,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 397,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
377 247,0 |
||
2 |
Акцизы |
50 572,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
119 810,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
176 412,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30 453,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
80 627,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
80 627,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
61 142,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
25 414,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 897,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
19 517,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
698,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
698,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 270,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 270,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
32 760,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
32 760,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
367 086,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
202 202,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
202 202,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
164 884,0 |
||
1 |
Продажа земли |
150 656,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
14 228,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
10 571 215,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
10 571 215,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
10 571 215,0 |
Функ |
Функ |
Адми |
Прог |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
21 986 321,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
570 624,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
436 636,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 970,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 399,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
274,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
297,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
299 461,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
274 441,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
3 022,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
21 998,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
117 205,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
117 205,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
96 371,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
96 371,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
49 644,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 312,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
36 108,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 150,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 652,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 505,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
37 617,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
37 617,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
33 617,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 000,0 |
|||
02 |
Оборона |
48 947,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
39 466,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
39 466,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
39 466,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
9 481,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
9 481,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
9 481,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
38 838,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
38 838,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
36 838,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
36 838,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 000,0 |
|||
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
2 000,0 |
|||
04 |
Образование |
7 280 408,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
901 201,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
901 201,0 |
|||
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
626 855,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
6 305,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
268 041,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
5 983 364,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
5 983 364,0 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
5 492 462,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
346 102,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
7 065,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
137 735,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
109 237,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
109 237,0 |
|||
007 |
Организация профессионального обучения |
109 237,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
286 606,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
116 046,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
116 046,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
170 560,0 |
|||
008 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
14 568,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
52 846,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
12 820,0 |
|||
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
62 318,0 |
|||
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
28 008,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 283 200,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
1 171 524,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 171 524,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
321 076,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
6 282,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
78 320,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
51 715,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
279 499,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
48 859,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
67 988,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
74 228,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
129 698,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
23 810,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
41 511,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
48 538,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
111 676,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
111 676,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
101 770,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 001,0 |
|||
012 |
Создание информационных систем |
1 020,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 885,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 722 131,5 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 587 025,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
88 933,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1 436,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
4 960,0 |
|||
041 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
82 537,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 485 845,5 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
600 206,4 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
871 774,0 |
|||
019 |
Строительство жилья |
547 007,1 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
393 858,0 |
|||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
73 000,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
12 247,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
8 094,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 153,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
562 219,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
549,0 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
549,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
325 076,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
50 076,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
275 000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
236 594,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
155 632,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
80 962,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
572 887,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
19 934,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3 560,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
16 274,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
552 953,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
193 905,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
53 788,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
7 358,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
297 902,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
707 238,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
227 445,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
175 156,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
175 156,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
52 289,0 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
52 289,0 |
|||
2 |
Спорт |
219 133,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
51 400,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
51 400,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
167 733,0 |
|||
013 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 637,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
59 390,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
105 706,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
184 166,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
96 768,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
92 479,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
4 289,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
87 398,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
40 215,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
47 183,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
76 494,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
24 711,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
19 926,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
4 785,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
51 783,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
36 276,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
15 507,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6 122 093,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
6 122 093,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 122 093,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
6 122 093,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
136 932,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
53 810,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
3 068,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 068,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
50 742,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
33 255,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 196,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
10 291,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
37 751,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
37 751,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
37 751,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
45 371,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
45 371,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
45 371,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
117 526,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
117 526,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
40 091,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
39 791,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
77 435,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19 505,0 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
57 930,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 104 573,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 104 173,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
13 528,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
13 528,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 090 645,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
6 127,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 084 518,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
400,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
400,0 |
|||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
400,0 |
|||
13 |
Прочие |
570 997,9 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
24 899,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
24 899,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
24 899,0 |
|||
9 |
Прочие |
546 098,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
146 562,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
146 562,9 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
25 880,0 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
25 880,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
165 267,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
70 256,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
94 401,0 |
|||
020 |
Создание информационных систем |
610,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
208 389,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
36 851,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 555,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
167 983,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
26,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
26,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
26,0 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
26,0 |
|||
15 |
Трансферты |
282 787,1 |
|||
1 |
Трансферты |
282 787,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
282 787,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
165 671,1 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
117 116,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
223 240,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
224 649,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24 649,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24 649,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
24 649,0 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
24 649,0 |
|||
13 |
Прочие |
200 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
200 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
200 000,0 |
|||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
200 000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
1 409,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-962 056,5 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
962 056,5 |
Секретарь городского маслихата Ж. Елюбаев
Приложение 2
к решению № 8/50-V
от 24 сентября 2012 года
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2012 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
|||||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах" |
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
013 "Обеспечение функцио |
|||
1 |
Абралинский |
8 171 |
7 237 |
934 |
||||
2 |
Айнабулакский |
7 010 |
7 010 |
|||||
3 |
Акбулакский |
6 143 |
6 143 |
|||||
4 |
Алгабасский |
7 167 |
7 167 |
|||||
5 |
Достыкский |
7 260 |
7 260 |
|||||
6 |
Жазыкский |
6 181 |
5 632 |
549 |
||||
7 |
Жиеналинский |
7 556 |
7 556 |
|||||
8 |
Знаменский |
24 489 |
8 335 |
2 626 |
13528 |
|||
9 |
Иртышский |
7 862 |
7 862 |
|||||
10 |
Караоленский |
12 593 |
9 688 |
2905 |
||||
11 |
Новобаженовский |
22 639 |
9 270 |
13 369 |
||||
12 |
Озерский |
7 676 |
7 676 |
|||||
13 |
Приречный |
6 393 |
6 293 |
100 |
||||
14 |
Танатский |
6 050 |
6 050 |
|||||
15 |
поселок Шульбинск |
7 619 |
7 619 |
|||||
16 |
поселок Чаган |
6 407 |
6 407 |
|||||
Всего по бюджету |
151216 | 117205 | 100 | 549 | 3560 | 16274 | 13528 |
---|
Секретарь городского маслихата Ж. Елюбаев