"Курчатов қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 20/131-V Курчатов қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2014 жылғы 31 қазандағы № 29/202-V қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 12 қарашада № 3543 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихаты аппаратының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 342 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихаты аппаратының 26.12.2014 № 342 хаты).

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 16 қазандағы № 22/280-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3508 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «Курчатов қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 20/131-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3146 нөмірімен тіркелген, облыстық «7 дней» газетінің 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 4 санында жарияланған) мәслихат шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақтағы 1)-6)-тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:
      «1) кірістер – 1 913 990,0 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 699 189,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 7 445,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 24 462,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 1 182 894,0 мың теңге;
      2) шығындар – 2 030 714,9 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 48 890,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 48 890,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -277,4 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 277,4 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -165 337,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 165 337,5 мың теңге.»;
      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «4. 2014 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 13 667,8 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «6. 2014 жылға арналған қалалық бюджетте мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек көрсетуге 29 715,0 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылсын.»;
      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «8. 2014 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер мынадай көлемдерде қарастырылсын:
      41 562,0 мың теңге - мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға, соның ішінде 2 013,0 мың теңге мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге;
      3 396,0 мың теңге - үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек төлемін арттыруға;
      3 316,0 мың теңге – ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен кірістері бар отбасыларға келісілген қаржылай көмекті енгізуге;
      140,0 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;
      90,0 мың теңге – 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;
      23 078,0 мың теңге - мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге.»;
      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «10. 2014 жылға арналған қалалық бюджетте моноқалаларды дамыту бағдарламасы аясындағы іс-шараларды жүзеге асыруға көшелерді жарықтандыруды қалпына келтіруге 186 540,0 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері қарастырылсын, соның ішінде:
      180 000,0 мың теңге республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен;
      6 540,0 мың теңге облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен.»;
      1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Сессия төрайымы, Курчатов
      қалалық мәслихатының хатшысы                      Г. Қарымбаева

Курчатов қалалық мәслихатының
2014 жылғы 31 қазандағы
№ 29/202-V шешіміне 1 қосымша

Курчатов қалалық мәслихатының
2013 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 20/131-V шешіміне 1 қосымша

Курчатов қаласының 2014 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Ерек
шелі
гі

Кірістер атауы

2014 жыл
(мың теңге)





Кірістер

1 913 990,0

1




Салықтық түсімдер

699 189,0


01



Табыс салығы

274 588,0



2


Жеке табыс салығы

274 588,0




01

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

219 319,0




02

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

20 500,0




04

Төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

34 769,0


03



Әлеуметтік салық

235 731,0



1


Әлеуметтік салық

235 731,0




01

Әлеуметтік салық

235 731,0


04



Меншікке салынатын салықтар

168 729,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

108 793,0




01

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық

107 316,0




02

Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық

1 477,0



3


Жер салығы

36 728,0




02

Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

3 223,0




08

Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

33 505,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

23 089,0




01

Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық

8 298,0




02

Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық

14 791,0



5


Бірыңғай жер салығы

119,0




01

Бірыңғай жер салығы

119,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

17 995,0



2


Акциздер

925,0




96

Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин (авиациалықты қоспағанда)

790,0




97

Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарға пайдаланылатын дизель отыны

135,0



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

12 673,0




15

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

12 673,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 397,0




01

Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым

346,0




02

Жекеленген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алынатын лицензиялық алым

584,0




03

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым

254,0




05

Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасы үшін алынатын алым

28,0




18

Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым

2 177,0




25

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуіндегі, аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардан тыс ашық кеңістіктегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және ауданда тіркелген көлік құралдарында орналастырғаны үшін төлемақыны қоспағанда, сыртқы (көрнекі) жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте және облыстық маңызы бар қалада тіркелген көлік құралдарында орналастырғаны үшін төлемақы

1 008,0


08



Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттілігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 146,0



1


Мемлекеттік баж

2 146,0




02

Мемлекеттік мекемелерге сотқа берілетін талап арыздарынан алынатын мемлекеттік бажды қоспағанда, мемлекеттік баж сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше талап ету істері арыздарынан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден, атқару парағының дубликатын беру туралы шағымдардан, аралық (төрелік) соттардың және шетелдік соттардың шешімдерін мәжбүрлеп орындауға атқару парағын беру туралы шағымдардың, сот актілерінің атқару парағының және өзге де құжаттардың көшірмелерін қайта беру туралы шағымдардан алынады

1 004,0




04

Азаматтық хал актiлерiн тiркегенi үшiн, сондай-ақ азаматтарға азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куәлiктердi және азаматтық хал актiлерi жазбаларын өзгертуге, толықтыруға және қалпына келтiруге байланысты куәлiктердi қайтадан бергенi үшiн мемлекеттік баж

588,0




05

Шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық беретiн құжаттарды ресiмдегенi үшiн, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерiстер енгiзгенi үшiн мемлекеттік баж

103,0




07

Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiру және Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресiмдегенi үшін мемлекеттік баж

18,0




08

Тұрғылықты жерін тіркегені үшін мемлекеттік баж

360,0




09

Аңшы куәлігін бергенi (қайта ресімдеу) және оны жыл сайын тіркегені үшiн алынатын мемлекеттік баж

1,0




10

Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толықтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерді қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж

15,0




12

Азаматтық, қызметтік қаруды және оның оқтарын сатып алуға, сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж

57,0

2




Салықтық емес түсімдер

7 445,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 373,0



5


Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 373,0




08

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 390,0




09

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер

4 983,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

72,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

72,0




09

Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер

72,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

24 462,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 433,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 433,0




02

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер

16 433,0


03



Жерді және материалдық емес активтер сату

8 029,0



1


Жерді сату

8 019,0




01

Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

8 019,0



2


Материалдық емес активтерді сату

10,0




02

Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

10,0

4




Трансферттердің түсімдері

1 182 894,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 182 894,0



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 182 894,0




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

265 715,0




02

Нысаналы даму трансферттері

775 980,0




03

Субвенциялар

141 199,0


Функ
цио
нал
дық
кіші
топ

Бюд
жет
тік
бағ
дар
лама
лар
дың
әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Кіші
бағ
дар
лама

Атауы

2014 жыл
(мың теңге)





ІІ. Шығындар

2 030 714,9





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

128 800,1

1




Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

103 801,5


112



Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 577,2



001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 308,7




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

60,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

14 248,7



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

268,5


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

89 224,3



001


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

85 044,3




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

797,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

84 247,3



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 180,0

2




Қаржылық қызмет

16 974,6


452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 974,6



001


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 140,1




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

256,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

13 884,1



003


Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

187,5



010


Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

345,0



011


Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

90,0



018


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 212,0

5




Жоспарлау және статистикалық қызмет

8 024,0


453



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 024,0



001


Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 770,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

153,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

7 617,0



004


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

254,0





Қорғаныс

16 955,0

1




Әскери мұқтаждар

11 955,0


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 955,0



005


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 955,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

66,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

11 889,0

2




Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

5 000,0


122



Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

5 000,0



006


Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

5 000,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

5 000,0





Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

800,0

9




Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер

800,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

800,0



021


Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

800,0





Білім беру

496 317,4

1




Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

96 706,0


471



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

96 706,0



003


Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

50 370,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

2 227,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

48 143,0



040


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

46 336,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

41 562,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

4 774,0

2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

326 742,0


471



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

326 742,0



004


Жалпы білім беру

298 042,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

17 210,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

280 832,0



005


Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

28 700,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

1 477,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

27 223,0

9




Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

72 869,4


471



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

64 369,4



009


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

10 231,7



020


Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

4 698,8



067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

49 438,9




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

49 438,9


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 500,0



037


Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

8 500,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

8 500,0





Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

79 387,3

2




Әлеуметтік көмек

57 372,3


451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

57 372,3



002


Жұмыспен қамту бағдарламасы

17 213,8




100

Қоғамдық жұмыстар

13 083,0




101

Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау

1 334,8




102

Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар

2 796,0



005


Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

481,5




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

140,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

341,5



006


Тұрғын үйге көмек көрсету

1 756,0



007


Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

32 305,0




028

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

29 715,0




029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

2 590,0



010


Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 778,0



014


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 804,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

92,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 712,0



016


18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 651,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

90,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 561,0



017


Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

383,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

383,0

9




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

22 015,0


451



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

22 015,0



001


Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 844,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

329,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

17 515,0



011


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

197,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

197,0



021


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

584,0



025


Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

3 390,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

3 316,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

74,0





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

719 232,6

1




Тұрғын үй шаруашылығы

590 794,1


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 354,1



003


Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

475,1



031


Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

879,0


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

589 440,0



003


Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

589 440,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

589 440,0

2




Коммуналдық шаруашылық

66 642,7


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

54 512,1



012


Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

54 512,1


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 130,6



006


Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

12 130,6




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

12 130,6

3




Елді-мекендерді абаттандыру

61 795,8


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

61 795,8



015


Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

12 369,6



016


Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

14 900,0



017


Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

900,0



018


Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

33 626,2





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

98 758,9

1




Мәдениет саласындағы қызмет

45 005,6


455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

45 005,6



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

45 005,6




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

1 535,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

43 470,6

2




Спорт

6 255,0


471



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 255,0



014


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

555,0



015


Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 700,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

5 700,0

3




Ақпараттық кеңістік

16 312,2


455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

14 128,2



006


Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

7 670,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

342,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

7 328,0



007


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 458,2




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

272,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

6 186,2


456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 184,0



002


Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 016,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 016,0



005


Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

168,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

168,0

9




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

31 186,1


455



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

12 644,1



001


Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 878,1




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

128,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

8 750,1



010


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

66,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 700,0


456



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18 542,0



001


Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 895,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

179,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

10 716,0



003


Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

7 227,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

263,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

6 964,0



006


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122,0



032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

298,0





Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 446,6

9




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 446,6


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

6 446,6



009


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 446,6




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

6 446,6





Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 588,0

1




Ауыл шаруашылығы

18 887,0


460



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі

18 887,0



001


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

12 178,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

167,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

12 011,0



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20,0



009


Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

6 000,0



012


Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

582,0



014


Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

107,0

9




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 701,0


460



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі

1 701,0



015


Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 701,0





Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 098,0

2




Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 098,0


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

10 098,0



001


Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 698,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

173,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

9 525,0



015


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0





Көлік және коммуникация

27 415,0

1




Автомобиль көлігі

27 415,0


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 415,0



023


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 415,0





Басқалар

373 937,9

9




Басқалар

373 937,9


452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 677,8



012


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 677,8




101

Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 600,0




102

Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

77,8


458



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

59 453,2



001


Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 635,2




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

189,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

12 446,2



013


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0



044


Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыру

46 418,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

46 418,0


471



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 396,9



001


Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

16 037,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

420,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

15 617,0



018


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 359,9


472



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

187 905,2



085


Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

187 905,2




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

180 000,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

7 905,2


493



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

92 504,8



001


Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 462,8




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

139,0




015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

9 323,8



003


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42,0



033


Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

75 000,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

75 000,0



034


Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру

8 000,0




011

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

8 000,0





Борышқа қызмет көрсету

7,7

1




Борышқа қызмет көрсету

7,7


452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7,7



013


Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7,7





Трансферттер

51 970,4

1




Трансферттер

51 970,4


452



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

51 970,4



006


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

51 970,4





III. Таза бюджеттік кредиттеу

48 890,0





Бюджеттік кредиттер

48 890,0





Басқалары

48 890,0

9




Басқалары

48 890,0


493



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

48 890,0



008


Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

48 890,0




013

Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен

48 890,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо:

-277,4





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

277,4





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-165 337,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

165 337,5

7




Қарыздар түсімі

48 890,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

48 890,0



2


Қарыз алу келісім шарттары

48 890,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

48 890,0


8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

116 447,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

116 447,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

116 447,5

О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 27 декабря 2013 года № 20/131-V "О бюджете города Курчатов на 2014-2016 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 31 октября 2014 года № 29/202-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 ноября 2014 года № 3543. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2014 года № 342)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26.12.2014 № 342).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии cо статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2014 года № 22/280-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы», (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3508) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Курчатов на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № 20/131-V, (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3146, опубликовано от 23 января 2014 года в областной газете «7 дней» № 4) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункты 1)-6) изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 1 913 990,0 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 699 189,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 7 445,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 24 462,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 1 182 894,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 2 030 714,9 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 48 890,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 48 890,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -277,4 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 277,4 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -165 337,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 165 337,5 тысяч тенге.»;
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      «4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2014 год в сумме 13 667,8 тысяч тенге.»;
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      «6. Предусмотреть в городском бюджете на 2014 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 29 715,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.»;
      пункт 8 изложить в новой редакции:
      «8. Предусмотреть в городском бюджете на 2014 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      41 562,0 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, из них 2 013,0 тысяч тенге на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
      3 396,0 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      3 316,0 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума;
      140,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
      90,0 тысяч тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
      23 078,0 тысяч тенге – на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов.»;
      пункт 10 изложить в новой редакции:
      «10. Предусмотреть в городском бюджете на 2014 год целевые трансферты на развитие на реализацию мероприятий в рамках программы развития моногородов в сумме 186 540,0 тысяч тенге на реконструкцию уличного освещения, в том числе:
      180 000,0 тысяч тенге за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета;
      6 540,0 тысяч тенге за счет целевых трансфертов из областного бюджета.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      
      
      Председатель сессии, секретарь
      Курчатовского городского маслихата                Г. Карымбаева

Приложение 1 к решению
Курчатовского городского маслихата
от 31 октября 2014 года № 29/202-V

Приложение 1 к решению
Курчатовского городского маслихата
от 27 декабря 2013 года № 20/131-V

Бюджет города Курчатов на 2014 год

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Спе
цифи
ка

Наименование доходов

2014 год
(тысяч тенге)





Доходы

1 913 990,0

1




Налоговые поступления

699 189,0


01



Подоходный налог

274 588,0



2


Индивидуальный подоходный налог

274 588,0




01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

219 319,0




02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

20 500,0




04

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты

34 769,0


03



Социальный налог

235 731,0



1


Социальный налог

235 731,0




01

Социальный налог

235 731,0


04



Налоги на собственность

168 729,0



1


Налоги на имущество

108 793,0




01

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

107 316,0




02

Налог на имущество физических лиц

1 477,0



3


Земельный налог

36 728,0




02

Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов

3 223,0




08

Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов

33 505,0



4


Налог на транспортные средства

23 089,0




01

Налог на транспортные средства с юридических лиц

8 298,0




02

Налог на транспортные средства с физических лиц

14 791,0



5


Единый земельный налог

119,0




01

Единый земельный налог

119,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 995,0



2


Акцизы

925,0




96

Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды

790,0




97

Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды

135,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

12 673,0




15

Плата за пользование земельными участками

12 673,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 397,0




01

Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей

346,0




02

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности

584,0




03

Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию

254,0




05

Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна и строящегося судна

28,0




18

Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2 177,0




25

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения и на транспортных средствах, зарегистрированных в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и на транспортных средствах, зарегистрированных в районе

1 008,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 146,0



1


Государственная пошлина

2 146,0




02

Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям

1 004,0




04

Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния

588,0




05

Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы

103,0




07

Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан

18,0




08

Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства

360,0




09

Государственная пошлина, взимаемая за выдачу (переоформления) удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию

1,0




10

Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно)

15,0




12

Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на приобретение, хранение или хранение и ношение, перевозку гражданского, служебного оружия и патронов к нему

57,0

2




Неналоговые поступления

7 445,0


01



Доходы от государственной собственности

7 373,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 373,0




08

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 390,0




09

Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 983,0


06



Прочие неналоговые поступления

72,0



1


Прочие неналоговые поступления

72,0




09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

72,0

3




Поступления от продажи основного капитала

24 462,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 433,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 433,0




02

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

16 433,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

8 029,0



1


Продажа земли

8 019,0




01

Поступления от продажи земельных участков

8 019,0



2


Продажа нематериальных активов

10,0




02

Плата за продажу права аренды земельных участков

10,0

4




Поступления трансфертов

1 182 894,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 182 894,0



2


Трансферты из областного бюджета

1 182 894,0




01

Целевые текущие трансферты

265 715,0




02

Целевые трансферты на развитие

775 980,0




03

Субвенции

141 199,0


Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор
бюд
жет
ных
прог
рамм

Прог
рам
ма

Под
прог
рамма

Наименование

2014 год
(тысяч тенге)





II. Затраты

2 030 714,9





Государственные услуги общего характера

128 800,1

1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

103 801,5


112



Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 577,2



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 308,7




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

60,0




015

За счет средств местного бюджета

14 248,7



003


Капитальные расходы государственного органа

268,5


122



Аппарат акима района (города областного значения)

89 224,3



001


Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

85 044,3




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

797,0




015

За счет средств местного бюджета

84 247,3



003


Капитальные расходы государственного органа

4 180,0

2




Финансовая деятельность

16 974,6


452



Отдел финансов района (города областного значения)

16 974,6



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

14 140,1




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

256,0




015

За счет средств местного бюджета

13 884,1



003


Проведение оценки имущества в целях налогообложения

187,5



010


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

345,0



011


Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

90,0



018


Капитальные расходы государственного органа

2 212,0

5




Планирование и статистическая деятельность

8 024,0


453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 024,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

7 770,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

153,0




015

За счет средств местного бюджета

7 617,0



004


Капитальные расходы государственного органа

254,0





Оборона

16 955,0

1




Военные нужды

11 955,0


122



Аппарат акима района (города областного значения)

11 955,0



005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 955,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

66,0




015

За счет средств местного бюджета

11 889,0

2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям

5 000,0


122



Аппарат акима района (города областного значения)

5 000,0



006


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 000,0




015

За счет средств местного бюджета

5 000,0





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

800,0

9




Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

800,0


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

800,0



021


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

800,0





Образование

496 317,4

1




Дошкольное воспитание и обучение

96 706,0


471



Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

96 706,0



003


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

50 370,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

2 227,0




015

За счет средств местного бюджета

48 143,0



040


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

46 336,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

41 562,0




015

За счет средств местного бюджета

4 774,0

2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

326 742,0


471



Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

326 742,0



004


Общеобразовательное обучение

298 042,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

17 210,0




015

За счет средств местного бюджета

280 832,0



005


Дополнительное образование для детей и юношества

28 700,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

1 477,0




015

За счет средств местного бюджета

27 223,0

9




Прочие услуги в области образования

72 869,4


471



Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

64 369,4



009


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

10 231,7



020


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 698,8



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

49 438,9




015

За счет средств местного бюджета

49 438,9


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 500,0



037


Строительство и реконструкция объектов образования

8 500,0




015

За счет средств местного бюджета

8 500,0





Социальная помощь и социальное обеспечение

79 387,3

2




Социальная помощь

57 372,3


451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

57 372,3



002


Программа занятости

17 213,8




100

Общественные работы

13 083,0




101

Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

1 334,8




102

Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

2 796,0



005


Государственная адресная социальная помощь

481,5




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

140,0




015

За счет средств местного бюджета

341,5



006


Оказание жилищной помощи

1 756,0



007


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

32 305,0




028

За счет трансфертов из областного бюджета

29 715,0




029

За счет средств бюджета района (города областного значения)

2 590,0



010


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 778,0



014


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 804,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

92,0




015

За счет средств местного бюджета

1 712,0



016


Государственные пособия на детей до 18 лет

1 651,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

90,0




015

За счет средств местного бюджета

1 561,0



017


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

383,0




015

За счет средств местного бюджета

383,0

9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

22 015,0


451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 015,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

17 844,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

329,0




015

За счет средств местного бюджета

17 515,0



011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

197,0




015

За счет средств местного бюджета

197,0



021


Капитальные расходы государственного органа

584,0



025


Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

3 390,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

3 316,0




015

За счет средств местного бюджета

74,0





Жилищно-коммунальное хозяйство

719 232,6

1




Жилищное хозяйство

590 794,1


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 354,1



003


Организация сохранения государственного жилищного фонда

475,1



031


Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

879,0


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

589 440,0



003


Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

589 440,0




015

За счет средств местного бюджета

589 440,0

2




Коммунальное хозяйство

66 642,7


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 512,1



012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

54 512,1


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 130,6



006


Развитие системы водоснабжения и водоотведения

12 130,6




015

За счет средств местного бюджета

12 130,6

3




Благоустройство населенных пунктов

61 795,8


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

61 795,8



015


Освещение улиц в населенных пунктах

12 369,6



016


Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 900,0



017


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

900,0



018


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 626,2





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

98 758,9

1




Деятельность в области культуры

45 005,6


455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

45 005,6



003


Поддержка культурно-досуговой работы

45 005,6




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

1 535,0




015

За счет средств местного бюджета

43 470,6

2




Спорт

6 255,0


471



Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 255,0



014


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

555,0



015


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 700,0




015

За счет средств местного бюджета

5 700,0

3




Информационное пространство

16 312,2


455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

14 128,2



006


Функционирование районных (городских) библиотек

7 670,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

342,0




015

За счет средств местного бюджета

7 328,0



007


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 458,2




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

272,0




015

За счет средств местного бюджета

6 186,2


456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 184,0



002


Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

2 016,0




015

За счет средств местного бюджета

2 016,0



005


Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

168,0




015

За счет средств местного бюджета

168,0

9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

31 186,1


455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

12 644,1



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 878,1




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

128,0




015

За счет средств местного бюджета

8 750,1



010


Капитальные расходы государственного органа

66,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 700,0


456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 542,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

10 895,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

179,0




015

За счет средств местного бюджета

10 716,0



003


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

7 227,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

263,0




015

За счет средств местного бюджета

6 964,0



006


Капитальные расходы государственного органа

122,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

298,0





Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 446,6

9




Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 446,6


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

6 446,6



009


Развитие теплоэнергетической системы

6 446,6




015

За счет средств местного бюджета

6 446,6





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20 588,0

1




Сельское хозяйство

18 887,0


460



Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения)

18 887,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений на территории района (города областного значения)

12 178,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

167,0




015

За счет средств местного бюджета

12 011,0



003


Капитальные расходы государственного органа

20,0



009


Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

6 000,0



012


Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

582,0



014


Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

107,0

9




Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 701,0


460



Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения)

1 701,0



015


Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 701,0





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 098,0

2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 098,0


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

10 098,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

9 698,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

173,0




015

За счет средств местного бюджета

9 525,0



015


Капитальные расходы государственного органа

400,0





Транспорт и коммуникации

27 415,0

1




Автомобильный транспорт

27 415,0


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 415,0



023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

27 415,0





Прочие

373 937,9

9




Прочие

373 937,9


452



Отдел финансов района (города областного значения)

13 677,8



012


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 677,8




101

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты

13 600,0




102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов

77,8


458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

59 453,2



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 635,2




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

189,0




015

За счет средств местного бюджета

12 446,2



013


Капитальные расходы государственного органа

400,0



044


Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

46 418,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

46 418,0


471



Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 396,9



001


Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

16 037,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

420,0




015

За счет средств местного бюджета

15 617,0



018


Капитальные расходы государственного органа

4 359,9


472



Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

187 905,2



085


Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

187 905,2




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

180 000,0




015

За счет средств местного бюджета

7 905,2


493



Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

92 504,8



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

9 462,8




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

139,0




015

За счет средств местного бюджета

9 323,8



003


Капитальные расходы государственного органа

42,0



033


Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

75 000,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

75 000,0



034


Предоставление грантов на развитие новых производств в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

8 000,0




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

8 000,0





Обслуживание долга

7,7

1




Обслуживание долга

7,7


452



Отдел финансов района (города областного значения)

7,7



013


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7,7





Трансферты

51 970,4

1




Трансферты

51 970,4


452



Отдел финансов района (города областного значения)

51 970,4



006


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

51 970,4





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

48 890,0





Бюджетные кредиты

48 890,0





Прочие

48 890,0

9




Прочие

48 890,0


493



Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

48 890,0



008


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах

48 890,0




013

За счет кредитов из республиканского бюджета

48 890,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

-277,4





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступление от продажи финансовых активов государства

277,4





V. Дефицит (профицит) бюджета

-165 337,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

165 337,5

7




Поступления займов

48 890,0


01



Внутренние государственные займы

48 890,0



2


Договоры займа

48 890,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

48 890,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

116 447,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

116 447,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

116 447,5