"2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 16 қазандағы N 39-5/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 21 қазанда N 4181 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 42-3 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2015 N 42-3 шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2015 жылғы 7 қазандағы № 32/379-V (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4173 тіркелген) шешім негізінде, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 тіркелген, "Жұлдыз"-"Новая жизнь" газетінің 2015 жылғы 18 қаңтардағы № 4-5, 2015 жылғы 1 ақпандағы № 8-9, 2015 жылғы 8 ақпандағы № 10-11, 2015 жылғы 15 ақпандағы № 12-13, 2015 жылғы 22 ақпандағы № 15 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 3 721 888,6 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 453 857,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 6 762,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 14,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 17 498,5 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3 229 632,2 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2 613 678,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 262,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 3 876,9 мың теңге;
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      2) шығындар – 3 706 026,6 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 14,0 мың теңге;
      3) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      3) таза бюджеттік кредит беру – 47 593,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 57 855,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 262,0 мың теңге;
      5) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -37 331,0 мың теңге;
      6) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 37 331,0 мың теңге.";
      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "4. Аудандық жергілікті атқарушы органының 2015 жылға арналған резерві 3 770,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "5. 2015 жылға аудандық бюджетте мұқтаж азаматтардың жеке санаттарына арналған әлеуметтік көмекке облыстық бюджеттен 38 313,0 мың теңге көлемінде ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "6. 2 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 79 202,1 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "7. 3 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 103 484,7 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттер ескерілсін.";
      8 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "8. 4 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 391 560,4 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
      аталған шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Б. Рахимов
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Р. Беспаев

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 қазандағы
№ 39-5/1 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 1 қосымша

2015 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы
 
 
 

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

 
 
 
І.КІРІСТЕР
3 721 888,6
1
 
 
Салықтық түсімдер
453 857,0
 
01
 
Табыс салығы
173 336,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
173 336,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
135 212,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
135 212,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
114 719,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
57 655,0
 
 
3
Жер салығы
5 834,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
45 730,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
5 500,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
26 466,0
 
 
2
Акциздер
3 048,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
10 800,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
12 429,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
189,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
4 124,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
4 124,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
6 762,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
1 655,0
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
0,0
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
1,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 640,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
14,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3,0
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
310,0
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
4 793,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
4 793,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
17 498,5
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
17 498,5
 
 
1
Жерді сату
17 498,5
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
3 229 632,2
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
3 229 632,2
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
3 229 632,2
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
10 262,0
7
 
 
Қарыздар түсімі
57 855,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
57 855,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
57 855,0
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
3 876,9
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
3 876,9
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
3 876,9

      

Функционалдық топ
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама
 
 
 
 

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫСТАР
3 706 026,6
1
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
449 891,7
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
336 830,4
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
14 231,4
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 191,4
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
40,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
103 854,7
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
101 309,7
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 545,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
218 744,3
 
 
 
1
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
218 676,3
 
 
 
22
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
68,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
1 327,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 327,0
 
 
 
3
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 147,0
 
 
 
10
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
180,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
97,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
97,0
 
 
 
61
Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
97,0
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
111 637,3
 
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
27 827,4
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 827,4
 
 
 
7
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
29 414,1
 
 
 
1
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 834,1
 
 
 
15
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
580,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
21 713,3
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 713,3
 
 
 
18
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 000,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
32 682,5
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32 482,5
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
200,0
2
 
 
 
Қорғаныс
15 861,0
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
9 503,6
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
9 503,6
 
 
 
5
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
9 503,6
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
6 357,4
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
6 357,4
 
 
 
6
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
4 757,3
 
 
 
7
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
1 600,1
3
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
500,0
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
500,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500,0
 
 
 
19
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
500,0
4
 
 
 
Бiлiм беру
2 229 132,3
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
210 351,2
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
210 351,2
 
 
 
3
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
72 468,2
 
 
 
40
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
137 883,0
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
1 868 972,8
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
1 868 972,8
 
 
 
4
Жалпы білім беру
1 777 507,8
 
 
 
5
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру
42 500,0
 
 
 
28
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
48 965,0
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
149 808,3
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
46 323,6
 
 
 
9
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
18 455,5
 
 
 
10
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
3 902,7
 
 
 
20
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
11 773,1
 
 
 
27
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
297,3
 
 
 
67
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
11 895,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
103 484,7
 
 
 
37
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
103 484,7
5
 
 
 
Денсаулық сақтау
17,0
 
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
17,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
17,0
 
 
 
2
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
17,0
6
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
328 698,0
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
7 998,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
7 998,0
 
 
 
30
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
7 998,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
213 044,2
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
213 044,2
 
 
 
2
Жұмыспен қамту бағдарламасы
19 625,0
 
 
 
4
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
15 480,0
 
 
 
5
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
20 795,0
 
 
 
6
Тұрғын үйге көмек көрсету
4 815,0
 
 
 
7
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
43 120,0
 
 
 
10
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 800,0
 
 
 
14
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
58 685,2
 
 
 
16
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
21 170,0
 
 
 
17
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
577,0
 
 
 
23
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
 
 
 
52
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу
23 977,0
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
107 655,8
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
107 655,8
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 247,0
 
 
 
11
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 000,0
 
 
 
21
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
615,0
 
 
 
25
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
77 310,0
 
 
 
50
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
2 130,0
 
 
 
67
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
353,8
7
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
180 523,5
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
35 786,1
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
6 357,2
 
 
 
26
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
6 357,2
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
29 428,9
 
 
 
7
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
7 300,0
 
 
 
8
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
3 078,9
 
 
 
11
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
19 050,0
 
 
 
74
Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу
0,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
50 748,5
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 748,5
 
 
 
16
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
50 748,5
 
 
 
58
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
0,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
93 988,9
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
64 380,3
 
 
 
8
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
28 042,3
 
 
 
9
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 655,0
 
 
 
10
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
600,0
 
 
 
11
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
25 083,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
29 608,6
 
 
 
29
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
29 313,6
 
 
 
31
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
295,0
8
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
201 095,8
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
106 134,4
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
106 134,4
 
 
 
3
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
106 134,4
 
2
 
 
Спорт
17 413,6
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
17 413,6
 
 
 
13
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
6 363,6
 
 
 
14
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
3 450,0
 
 
 
15
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
7 600,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
45 914,6
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
29 914,6
 
 
 
6
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
25 954,5
 
 
 
7
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
3 960,1
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
16 000,0
 
 
 
2
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
16 000,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
31 633,2
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
7 594,9
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 484,9
 
 
 
10
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
110,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
24 038,3
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 300,3
 
 
 
3
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
5 864,0
 
 
 
6
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 784,0
 
 
 
32
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
90,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
126 903,5
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
46 086,7
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
10 349,0
 
 
 
99
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
10 349,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
35 737,7
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 570,7
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
550,0
 
 
 
8
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
6 770,0
 
 
 
9
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
12 347,0
 
 
 
10
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
2 500,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
11 986,8
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
11 986,8
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11 636,8
 
 
 
7
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
350,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
68 830,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
68 830,0
 
 
 
11
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 830,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
135 681,9
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
135 181,9
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
4 049,8
 
 
 
13
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
4 049,8
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
131 132,1
 
 
 
23
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
122 393,0
 
 
 
45
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
8 739,1
 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
500,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500,0
 
 
 
24
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
500,0
13
 
 
 
Басқалар
33 113,0
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
0,0
 
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
0,0
 
 
 
6
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
0,0
 
9
 
 
Басқалар
33 113,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
29 343,0
 
 
 
40
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
29 343,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
3 770,0
 
 
 
12
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
3 770,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
14,0
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
14,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
14,0
 
 
 
21
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
14,0
15
 
 
 
Трансферттер
4 594,9
 
1
 
 
Трансферттер
4 594,9
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4 594,9
 
 
 
6
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
39,9
 
 
 
16
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
4 555,0
 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
47 593,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
47 593,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
47 593,0
 
 
 
18
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
47 593,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы
5 600,0
13
 
 
 
Басқалар
5 600,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
5 600,0
 
 
 
65
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
5 600,0
 
 
 
 
V. Бюджет дефициті (профициті)
-37 331,0
 
 
 
 
VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру
37 331,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
10 262,0
 
1
 
 
Қарыздарды өтеу
10 262,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
10 262,0
 
 
 
5
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
10 262,0

      

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 қазандағы
№ 39-5/1 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 4 қосымша

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1
Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде
48 712,0
патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
2 807,0
балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беруге
45 905,0
2
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге
6 770,0
3
Мал дәрігерлік дәрі-дәрмекті қолдану
12 323,0
4
Мал дәрігерлік дәрі-дәрмекті уақытша сақтау
24,0
5
Ақпараттық баспа мәліметтерді, әлеуметтік маңызы бар жарнамаларды әзірлеу және дайындау үшін
2 000,0
6
Автокөлік сатып алу үшін
1 610,0
7
Көптілді білім беру жүйесін дамыту бағдарламасы бойынша 5 және 11 сынып оқушыларына кітаптар, дәптерлер мен мультимедиалық дисктер сатып алу үшін
7 763,1
 
Барлығы
79 202,1

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 қазандағы
№ 39-5/1 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 5 қосымша

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері


Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға
103 484,7
 
Барлығы
103 484,7

      

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2015 жылғы 16 қазандағы
№ 39-5/1 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне 6 қосымша

2015 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1
Күнкөріс минимумы мөлшерінен төмен табыс табатын отбасыларға себепті ақшалай көмекті енгізуге
61 580,0
2
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
137 883,0
ҚР Мемлекеттік қорынан нысаналы трансферт
8 000,0
3
Үш сатылық жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға
20 906,0
4
Еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын, мемлекеттік мекемелер жұмысшыларының, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін айсайынғы қосымша ақы төлеуге
145 811,4
5
Мүгедектердің құқығын қамтамасәз ету және өсім сүру сапасын жақсартуға
2 130,0
6
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге
17 373,0
біржолғы материалдық көмек көрсетуге
17 195,0
материалдық көмек төлеуге екінші деңгейдегі банктерге комиссиялық сыйақыға
178,0
7
Профилактикалық дезинсекция және дератизация (инфекциялық және паразиттік аурулар табиғи ошақтары аумағында, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулар ошақтарында дезинсекциялау және дератизациялауды қоспағанда) жүргізуге
295,0
8
Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде
5 582,0
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының агроөнеркісіптік кешенінің бөлімшелерін ұстау үшін
4 441,0
Азаматтық хал актілерін жазу бөлімдерінің шаттық бірліктерін ұстау үшін
1 141,0
 
Барлығы
391 560,4

      

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 30-2 "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 октября 2015 года N 39-5/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 21 октября 2015 года N 4181. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года N 42-3

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 42-3 (вводится в действие с 01.01.2016).
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 октября 2015 года № 32/379-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4173), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы" от 24 декабря 2014 года № 30-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613, опубликовано в газете "Жулдыз" - "Новая жизнь" от 18 января 2015 года № 4-5, от 1 февраля 2015 года № 8-9, от 8 февраля 2015 года № 10-11, от 15 февраля 2015 года № 12-13, от 22 февраля 2015 года № 15) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      "1) доходы – 3 721 888,6 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 453 857,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 6 762,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета– 14,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 17 498,5 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3 229 632,2 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2 613 678,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 10 262,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 3 876,9 тысяч тенге;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      2) затраты – 3 706 026,6 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 14,0 тысяч тенге;
      подпункт 3) изложить в новой редакции:
      3) чистое бюджетное кредитование – 47 593,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 57 855,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 10 262,0 тысяч тенге;
      подпункт 5) изложить в новой редакции:
      5) дефицит (профицит) бюджета – -37 331,0 тысяч тенге;
      подпункт 6) изложить в новой редакции:
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
      37 331,0 тысяч тенге.";
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2015 год в сумме 3 770,0 тысяч тенге.";
      пункт 5 изложить в новой редакции:
      "5. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 38 313,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.";
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      "6. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 79 202,1 тысяч тенге согласно приложению 2.";
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      "7. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 103 484,7 тысяч тенге согласно приложению 3.";
      пункт 8 изложить в новой редакции:
      "8. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 391 560,4 тысяч тенге согласно приложению 4.";
      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии Б. Рахимов
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Р. Беспаев

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 16 октября 2015 года
№ 39-5/1
  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 30-2

Бюджет района на 2015 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс



Наименование

 
 
 
І. ДОХОДЫ
3 721 888,6
1
 
 
Налоговые поступления
453 857,0
 
1
 
Подоходный налог
173 336,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
173 336,0
 
3
 
Социальный налог
135 212,0
 
 
1
Социальный налог
135 212,0
 
4
 
Налоги на собственность
114 719,0
 
 
1
Налоги на имущество
57 655,0
 
 
3
Земельный налог
5 834,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
45 730,0
 
 
5
Единый земельный налог
5 500,0
 
5
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
26 466,0
 
 
2
Акцизы
3 048,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
10 800,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
12 429,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
189,0
 
8
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 124,0
 
 
1
Государственная пошлина
4 124,0
2
 
 
Неналоговые поступления
6 762,0
 
1
 
Доходы от государственной собственности
1 655,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
1,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 640,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
14,0
 
2
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
3
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1,0
 
4
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
310,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
310,0
 
6
 
Прочие неналоговые поступления
4 793,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
4 793,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
17 498,5
 
3
 
Продажа земли и нематериальных активов
17 498,5
 
 
1
Продажа земли
17 498,5
4
 
 
Поступления трансфертов
3 229 632,2
 
2
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 229 632,2
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
3 229 632,2
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
10 262,0
5
1
 
Погашение бюджетных кредитов
10 262,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
10 262,0
7
 
 
Поступления займов
57 855,0
 
1
 
Внутренние государственные займы
57 855,0
 
 
2
Договоры займа
57 855,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
3 876,9
 
1
 
Остатки бюджетных средств
3 876,9
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 876,9

      

Функциональная группа

Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
3 706 026,6
1
 
 
 
Государственные услуги общего характера
449 891,7
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
336 830,4
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 231,4
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 191,4
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
40,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
103 854,7
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
101 309,7
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
2 545,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
218 744,3
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
218 676,3
 
 
 
22
Капитальные расходы государственного органа
68,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
1 327,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 327,0
 
 
 
3
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 147,0
 
 
 
10
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
180,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
97,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
97,0
 
 
 
61
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
97,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
111 637,3
 
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
27 827,4
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
27 827,4
 
 
 
7
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 414,1
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
28 834,1
 
 
 
15
Капитальные расходы государственного органа
580,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
21 713,3
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта
18 713,3
 
 
 
18
Капитальные расходы государственного органа
3 000,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
32 682,5
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
32 482,5
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
200,0
2
 
 
 
Оборона
15 861,0
 
1
 
 
Военные нужды
9 503,6
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
9 503,6
 
 
 
5
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
9 503,6
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
6 357,4
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
6 357,4
 
 
 
6
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
4 757,3
 
 
 
7
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
1 600,1
3
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
500,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
500,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
19
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
500,0
4
 
 
 
Образование
2 229 132,3
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
210 351,2
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
210 351,2
 
 
 
3
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
72 468,2
 
 
 
40
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
137 883,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 868 972,8
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 868 972,8
 
 
 
4
Общеобразовательное обучение
1 777 507,8
 
 
 
5
Дополнительное образование для детей и юношества
42 500,0
 
 
 
28
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
48 965,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
149 808,3
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
46 323,6
 
 
 
9
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
18 455,5
 
 
 
10
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
3 902,7
 
 
 
20
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 773,1
 
 
 
27
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
297,3
 
 
 
67
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 895,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
103 484,7
 
 
 
37
Строительство и реконструкция объектов образования
103 484,7
5
 
 
 
Здравоохранение
17,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области здравоохранения
17,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
17,0
 
 
 
2
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
17,0
6
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
328 698,0
 
1
 
 
Социальное обеспечение
7 998,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
7 998,0
 
 
 
30
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
7 998,0
 
2
 
 
Социальная помощь
213 044,2
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
213 044,2
 
 
 
2
Программа занятости
19 625,0
 
 
 
4
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
15 480,0
 
 
 
5
Государственная адресная социальная помощь
20 795,0
 
 
 
6
Оказание жилищной помощи
4 815,0
 
 
 
7
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
43 120,0
 
 
 
10
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 800,0
 
 
 
14
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
58 685,2
 
 
 
16
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 170,0
 
 
 
17
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
577,0
 
 
 
23
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
 
 
 
52
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
23 977,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
107 655,8
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
107 655,8
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
25 247,0
 
 
 
11
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 000,0
 
 
 
21
Капитальные расходы государственного органа
615,0
 
 
 
25
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
77 310,0
 
 
 
50
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
2 130,0
 
 
 
67
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
353,8
7
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
180 523,5
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
35 786,1
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
6 357,2
 
 
 
26
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 357,2
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
29 428,9
 
 
 
7
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
7 300,0
 
 
 
8
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3 078,9
 
 
 
11
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
19 050,0
 
 
 
74
Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
0,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
50 748,5
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 748,5
 
 
 
16
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
50 748,5
 
 
 
58
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
0,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
93 988,9
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
64 380,3
 
 
 
8
Освещение улиц населенных пунктов
28 042,3
 
 
 
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 655,0
 
 
 
10
Содержание мест захоронений и погребение безродных
600,0
 
 
 
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
25 083,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
29 608,6
 
 
 
29
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
29 313,6
 
 
 
31
Обеспечение санитарии населенных пунктов
295,0
8
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
201 095,8
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
106 134,4
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
106 134,4
 
 
 
3
Поддержка культурно-досуговой работы
106 134,4
 
2
 
 
Спорт
17 413,6
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
17 413,6
 
 
 
13
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 363,6
 
 
 
14
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 450,0
 
 
 
15
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 600,0
 
3
 
 
Информационное пространство
45 914,6
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
29 914,6
 
 
 
6
Функционирование районных (городских) библиотек
25 954,5
 
 
 
7
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3 960,1
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
16 000,0
 
 
 
2
Услуги по проведению государственной информационной политики
16 000,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
31 633,2
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
7 594,9
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
7 484,9
 
 
 
10
Капитальные расходы государственного органа
110,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
24 038,3
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
16 300,3
 
 
 
3
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
5 864,0
 
 
 
6
Капитальные расходы государственного органа
1 784,0
 
 
 
32
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
90,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
126 903,5
 
1
 
 
Сельское хозяйство
46 086,7
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
10 349,0
 
 
 
99
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
10 349,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
35 737,7
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
13 570,7
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
550,0
 
 
 
8
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
6 770,0
 
 
 
9
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
12 347,0
 
 
 
10
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
2 500,0
 
6
 
 
Земельные отношения
11 986,8
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
11 986,8
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
11 636,8
 
 
 
7
Капитальные расходы государственного органа
350,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
68 830,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
68 830,0
 
 
 
11
Проведение противоэпизоотических мероприятий
68 830,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
135 681,9
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
135 181,9
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
4 049,8
 
 
 
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
4 049,8
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
131 132,1
 
 
 
23
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
122 393,0
 
 
 
45
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
8 739,1
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
500,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
24
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
500,0
13
 
 
 
Прочие
33 113,0
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
0,0
 
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
0,0
 
 
 
6
Поддержка предпринимательской деятельности
0,0
 
9
 
 
Прочие
33 113,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
29 343,0
 
 
 
40
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
29 343,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 770,0
 
 
 
12
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
3 770,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
14,0
 
1
 
 
Обслуживание долга
14,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
14,0
 
 
 
21
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
14,0
15
 
 
 
Трансферты
4 594,9
 
1
 
 
Трансферты
4 594,9
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
4 594,9
 
 
 
6
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
39,9
 
 
 
16
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
4 555,0
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
47 593,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
47 593,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
47 593,0
 
 
 
18
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
47 593,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
5 600,0
13
 
 
 
Прочее
5 600,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 600,0
 
 
 
65
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
5 600,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-37 331,0
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
37 331,0
16
 
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
1
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
10 262,0
 
 
 
5
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
10 262,0

      

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 16 октября 2015 года
№ 39-5/1
  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 30-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1
На разграничение полномочий между уровнями государственного управления, в том числе
48 712,0
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
2 807,0
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту
45 905,0
2
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой
6 770,0
3
На применение ветеринарных препаратов
12 323,0
4
На временное хранение ветеринарных препаратов
24,0
5
На разработку и изготовление социально-значимой рекламы, информационных печатных материалов
2 000,0
6
На приобретение автомашины
1 610,0
7
Для приобретения учебников, тетрадей и мультимедийных дисков для учащихся с 5 по 11 классы на реализацию программы по развитию полиязычия
7 763,1
 
Всего
79 202,1

      

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 16 октября 2015 года
№ 39-5/1
  Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 30-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1
На строительство и реконструкцию объектов образования
103 484,7
 
Всего
103 484,7

      

  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 16 октября 2015 года
№ 39-5/1
  Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 30-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1
На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
61 580,0
2
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, в том числе
137 883,0
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
8 000,0
3
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
20 906,0
4
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в том числе
145 811,4
5
На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
2 130,0
6
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе
17 373,0
на оказание единовременной материальной помощи
17 195,0
на комиссионное вознаграждение банкам второго уровня за выплату материальной помощи
178,0
7
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
295,0
8
В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в том числе
5 582,0
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
4 441,0
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
1 141,0
 
Всего
391 560,4