Қалалық мәслихаттыә 2017 жылғы 15 желтоқсандағы №12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 16 мамырдағы № 15/176 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 мамырда № 3616 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 16 мамырдағы № 18/217 "Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 15/173 "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3511 болып тіркелген) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 29 976 177,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 20 407 986 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 146 679,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4 935 378,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 4 486 133 мың теңге;

      2)шығындар – 30 461 791 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 453 989,5 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 3 179 215,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 725 226 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 939 603,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 939 603,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 3 179 215,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 725 226 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 485 613,9 мың теңге.";

      2 тармақта:

      бірінші және төртінші абзацтар келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 15,4 пайыз;

      әлеуметтік салық – 15,3 пайыз.";

      3 тармақта:

      бірінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "33 500 мың теңге - тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;";

      бесінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5 788 мың теңге – "Өрлеу" пилоттық жобасы аясында 2014 жылдан бері оқытылған халықты жұмыспен қамту Орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттердің еңбекақысын төлеуге;";

      алтыншы абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "69 553 мың теңге - Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарын іске асыруға;";

      келесі мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:

      "46 880 мың теңге – ұлттық тесттен өткен және бастауыш, негізгі мен жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі үшін қосымша ақы төлеуге;";

      келесі мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:

      "459 667 мың теңге – білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша бастауыш, негізгі мен жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге;";

      келесі мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:

      "2 405 мың теңге – жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге.";

      4 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 2018 жылы – 3 710 163 мың теңге және 2020 жылы – 1 219 449 мың теңге бюджеттік нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.";

      5 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саланың мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 3 607,5 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер көзделгені ескерілсін.".

      келесі мазмұндағы 5-2 тармағымен толықтырылсын:

      "5-2. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 9 815 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";

      келесі мазмұндағы 5-3 тармағымен толықтырылсын:

      "5-3. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 3 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Көрсетілген шешімнің 5 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      4. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы - Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      6. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.

      Сессия төрайымы,қалалық мәслихат
      хатшысының өкілетін уақытша жүзеге асырушы Ж.Үмбетова

 

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Ақтау қалалық экономика және

      бюджеттік жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесі басшысы

      Ж.Түркменбаева

      "24" мамыр 2018 жыл

  Ақтау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 16 мамырдағы
№15/176 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы  




Атауы

 

 

 

1. КІРІСТЕР

29 976 177,1

1

 

 

Салықтық түсiмдер

20 407 986


01


Табыс салығы

8 606 311



2

Жеке табыс салығы

8 606 311


03


Әлеуметтік салық

4 513 222



1

Әлеуметтік салық

4 513 222


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 215 511



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 315 560



3

Жер салығы

342 697



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 557 224



5

Бірыңғай жер салығы 

30


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 391 228



2

Акциздер

28 789



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

300 468



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 019 539



5

Ойын бизнесіне салық

42 432


07


Басқа да салықтар

224 186



1

Басқа да салықтар

224 186


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

457 528



1

Мемлекеттiк баж

457 528

2

 

 

Салықтық емес түсімдер

146 679,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55 831,6



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

4 691



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38 405



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

12 735,6


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

340



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

340


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 164



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 164


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

70 344



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

70 344

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

4 935 378,5


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 650 921



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 650 921


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 284 457,5



1

Жерді сату

1 055 640,5



2

Материалдық емес активтерді сату

228 817

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

4 486 133


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 486 133



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 486 133

Функционалдық топ 

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 



Бағдарлама 




Атауы

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

30 461 791

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

317 707,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 003



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 003


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

168 759



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

159 379



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 380


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

65 314



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 671



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

5 000



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

25 443



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 078



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 578



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 954,6



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 454,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 000


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 599



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 599

02

 

 

Қорғаныс

29 091


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

29 091



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

29 091

03

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

64 741


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 466



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

37 466


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

27 275



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 275

04

 

 

Білім беру

12 246 515


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 436 214



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 084



003

Жалпы білім беру

6 498 454



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

416 606



006

Балаларға қосымша білім беру

375 315



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

34 189



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 929 906



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

51 948



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 445



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 635 409



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

436 858


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

318 395



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

318 395


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

491 906



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

491 906

06

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 896 633


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 894 388



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 286



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

261 024



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

168 260



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

125 569



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

776 976



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 131



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 315



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

44 163



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

119 096



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

214 569



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

62 999


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 922



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1 922


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

323

07

 

 

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

11 846 682,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 324



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

18 324


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 851 301,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 354 554,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 620 550



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

28 528



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

412 439



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

435 230


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

24 174



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 581



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 952 883



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

65 312,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 029 191,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

200 000



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

896 053,7



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 982,9



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 748 842,9

08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

614 151


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

338 966



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 139



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

265 393



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

46 106



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 328



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 000


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

142 592



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 993



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

83 599


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

61 837



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 125



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

22 312



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 400


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

70 756



008

Cпорт объектілерін дамыту

1 000



011

Мәдениет объектілерін дамыту

69 756

09

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

180 266


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

180 266



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

177 970



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 296

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

82 938


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

811



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

811


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

30 360



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 471



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 600



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

12 849



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

440


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

5 742



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

5 742


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

46 025



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 025



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000

11

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

72 750


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 828



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 828


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

33 922



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 922



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

2 000

12

 

 

Көлік және коммуникация

2 820 539


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 820 539



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 913



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100 564



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 577 885



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

992 627



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

116 550

13

 

 

Басқалар

164 577,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

8 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 111



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

30 111


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 466,5



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

26 466,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

100 000

14

 

 

Борышқа қызмет көрсету

12 735,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 735,6



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 735,6

15

 

 

Трансферттер

112 463,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

112 463,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 689,4



038

Субвенциялар

108 774

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

2 453 989,5




Бюджеттік кредиттер

3 179 215,5

07

 

 

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

3 175 608


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 175 608



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 175 608

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 607,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 607,5



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 607,5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

725 226

5

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

725 226


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

725 226



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

725 226

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 939 603,4

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 939 603,4

7

 

 

Қарыздар түсімі

3 179 215,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 179 215,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 179 215,5

16

 

 

Қарыздарды өтеу

725 226


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

725 226



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

725 226

8

 

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

485 613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

485 613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

485 613,9

  Ақтау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 16 мамырдағы
№ 15/176 шешіміне
2 қосымша

ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТ ПЕН ӨМІРЗАҚ АУЫЛЫ БЮДЖЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАҒЫ ТРАНСФЕРТТЕР КӨЛЕМІ 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҮШ ЖЫЛДЫҚ КЕЗЕҢГЕ

Атауы

2018

2019

2020

ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН АУЫЛ БЮДЖЕТІНЕ БЕРІЛЕТІН БЮДЖЕТТІК СУБВЕНЦИЯЛАР КӨЛЕМІ

108 774

101 663

115 290

Өмірзақ ауылы

108 774

101 663

115 290



О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года №12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 16 мая 2018 года № 15/176. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 29 мая 2018 года № 3616

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года №12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3511) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 976 177,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 407 986 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 146 679,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 935 378,5 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 486 133 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 461 791 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 453 989,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 725 226 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 725 226 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 485 613,9 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзацы первый и четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,4 процентов;

      социальный налог – 15,3 процентов.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "33 500 тысяч тенге - на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;";

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5 788 тысяч тенге - на оплату труда консультантов и ассистентов по социальной работе Центра занятости населения, которые прошли обучение с 2014 года, в рамках пилотного проекта "Өрлеу";";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "69 553 тысяч тенге - на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы;";

      дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

      "46 880 тысяч тенге – на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;";

      дополнить абзацем девятым следующего содержания:

      "459 667 тысяч тенге – на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования;";

      дополнить абзацем десятым следующего содержания:

      "2 405 тысяч тенге – на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.";

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "4. Учесть, что в городском бюджете предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из республиканского бюджета на 2018 год – 3 710 163 тысяч тенге и на 2020 год – 1 219 449 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются бюджетные кредиты из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 3 607,5 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

      "5-2. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 9 815 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 5-3 следующего содержания:

      "5-3. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 3 000 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      3. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      4. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии, временно осуществляющая
      полномочия секретаря городского маслихата Ж.Умбетова

      СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель

      государственного учреждения

      "Актауский городской отдел

      экономики и бюджетного

      планирования"

      Ж. Туркменбаева

      "24" мая 2018 года

  Приложение 1
к решению Актауского городского
маслихата от 16 мая 2018 года № 15/176

Бюджет города Актау на 2018 год

категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование

 

 

 

1 . ДОХОДЫ

29 976 177,1

1

 

 

Налоговые поступления

20 407 986


01


Подоходный налог

8 606 311



2

Индивидуальный подоходный налог

8 606 311


03


Социальный налог

4 513 222



1

Социальный налог

4 513 222


04


Hалоги на собственность

5 215 511



1

Hалоги на имущество

3 315 560



3

Земельный налог

342 697



4

Hалог на транспортные средства

1 557 224



5

Единый земельный налог

30


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 391 228



2

Акцизы

28 789



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

300 468



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 019 539



5

Налог на игорный бизнес

42 432


07


Прочие налоги

224 186



1

Прочие налоги

224 186


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

457 528



1

Государственная пошлина

457 528

2

 

 

Неналоговые поступления

146 679,6


01


Доходы от государственной собственности

55 831,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 691



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38 405



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

12 735,6


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

340



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

340


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 164



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20 164


06


Прочие неналоговые поступления

70 344



1

Прочие неналоговые поступления

70 344

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

4 935 378,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 650 921



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 650 921


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 284 457,5



1

Продажа земли

1 055 640,5



2

Продажа нематериальных активов

228 817

4

 

 

Поступления трансфертов

4 486 133


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 486 133



2

Трансферты из областного бюджета

4 486 133






Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

30 461 791

01

 

 

Государственные услуги общего характера

317 707,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 003



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 003


122


Аппарат акима района (города областного значения)

168 759



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

159 379



003

Капитальные расходы государственного органа

9 380


452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 314



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

34 671



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

5 000



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

25 443



018

Капитальные расходы государственного органа

200


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 078



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

29 578



004

Капитальные расходы государственного органа

500


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 954,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 454,6



007

Капитальные расходы государственного органа

1 500


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000



040

Развитие объектов государственных органов

1 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 599



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

3 599

02

 

 

Оборона

29 091


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 091



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 091

03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

64 741


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 466



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37 466


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

27 275



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

27 275

04

 

 

Образование

12 246 515


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 436 214



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

56 084



003

Общеобразовательное обучение

6 498 454



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

416 606



006

Дополнительное образование для детей

375 315



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

34 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 929 906



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

51 948



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 445



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 635 409



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

436 858


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

318 395



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

318 395


467


Отдел строительства района (города областного значения)

491 906



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

491 906

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 896 633


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 894 388



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

92 286



002

Программа занятости

261 024



005

Государственная адресная социальная помощь

168 260



006

Оказание жилищной помощи

125 569



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

776 976



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 131



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 315



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

44 163



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 096



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

214 569



021

Капитальные расходы государственного органа

14 000



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

62 999


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 922



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 922


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

323



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

323

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

11 846 682,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 324



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

18 324


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 851 301,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 354 554,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 620 550



005

Развитие коммунального хозяйства

28 528



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

412 439



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

435 230


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

24 174



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

23 581



005

Капитальные расходы государственного органа

593


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 952 883



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

65 312,3



003

Капитальные расходы государственного органа

1 500



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 029 191,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

200 000



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

896 053,7



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 982,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 748 842,9

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

614 151


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

338 966



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 139



003

Поддержка культурно-досуговой работы

265 393



006

Функционирование районных (городских) библиотек

46 106



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 328



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

142 592



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

38 993



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 000



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

83 599


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

61 837



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

26 125



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 312



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 400


467


Отдел строительства района (города областного значения)

70 756



008

Развитие объектов спорта

1 000



011

Развитие объектов культуры

69 756

09

 

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

180 266


467


Отдел строительства района (города областного значения)

180 266



009

Развитие теплоэнергетической системы

177 970



036

Развитие газотранспортной системы

2 296

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82 938


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

811



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

811


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

30 360



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

11 471



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 600



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

12 849



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

440


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

5 742



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

5 742


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

46 025



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

41 025



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 750


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 828



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

38 828


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

33 922



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

31 922



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

2 000

12

 

 

Транспорт и коммуникации

2 820 539


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 820 539



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

32 913



003

Капитальные расходы государственного органа

100 564



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 577 885



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

992 627



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

116 550

13

 

 

Прочие

164 577,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

8 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 111



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

30 111


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 466,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

26 466,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

100 000

14

 

 

Обслуживание долга

12 735,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 735,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 735,6

15

 

 

Трансферты

112 463,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 463,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 689,4



038

Субвенции

108 774

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 453 989,5




Бюджетные кредиты

3 179 215,5

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 175 608


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 175 608



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 175 608

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 607,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 607,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 607,5




Погашение бюджетных кредитов

725 226

5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

725 226


01


Погашение бюджетных кредитов

725 226



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

725 226

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 939 603,4

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 939 603,4

7

 

 

Поступление займов

3 179 215,5


01


Внутренние государственные займы

3 179 215,5



2

Договоры займа

3 179 215,5

16

 

 

Погашение займов

725 226


452


Отдел финансов района (города областного значения)

725 226



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

725 226

8

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

485 613,9


01


Остатки бюджетных средств

485 613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

485 613,9

  Приложение 2
к решению Актауского городского
маслихата от 16 мая 2018 года № 15/176

ОБЪЕМЫ ТРАНСФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТОМ СЕЛА УМИРЗАК НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ

Наименование

2018

2019

2020

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В СЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ

108 774

101 663

115 290

Село Умирзак

108 774

101 663

115 290