Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы №12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 7 желтоқсандағы № 20/220 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 11 желтоқсанда № 3725 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 қарашадағы №21/259 "Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 13 желтоқсандағы №15/173 "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3718 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы №12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3511 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 29 785 612,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 20 675 037,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 108 105 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4 286 416,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 4 716 053 мың теңге;

      2)шығындар – 28 632 472 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 178 785,5 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 3 179 215,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 430 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 025 645,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 025 645,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 3 179 215,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 639 184 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 485 613,9 мың теңге.".

      2 тармақта:

      бірінші және үшінші абзацтар келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 15,5 пайыз;

      төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 0 пайыз;

      3 тармақта:

      бірінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      29 962 мың теңге − тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      екінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      309 мың теңге − оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      үшінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      83 420 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне;

      төртінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      43 643 мың теңге − мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс беруші шығындарын субсидиялауға;

      бесінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      4 183 мың теңге – "Өрлеу" пилоттық жобасы аясында 2014 жылдан бері оқытылған халықты жұмыспен қамту Орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттердің еңбекақысын төлеуге;

      алтыншы абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      61 766 мың теңге − Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарын іске асыруға;

      жетінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      42 994 мың теңге – нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған Бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға.

      сегізінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      38 201 мың теңге – ұлттық тесттен өткен және бастауыш, негізгі мен жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі үшін қосымша ақы төлеуге;

      4 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      4. Қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 2018 жылы – 4 025 163 мың теңге және 2020 жылы – 1 219 449 мың теңге бюджеттік нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.;

      5-3 тармақ алып тасталсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Көрсетілген шешімнің 5 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      4. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      6. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.

      Сессия төрағасы Ы.Көшербай
      Қалалық мәслихат хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 7 желтоқсандағы
  №20/220 шешіміне
  1 қосымша

2018 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы  




Атауы

 

 

 

1. КІРІСТЕР

29 785 612,1

1

 

 

Салықтық түсiмдер

20 675 037,6


01


Табыс салығы

8 405 650



2

Жеке табыс салығы

8 405 650


03


Әлеуметтік салық

4 513 222



1

Әлеуметтік салық

4 513 222


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 507 169



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 337 511



3

Жер салығы

325 559



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 844 012



5

Бірыңғай жер салығы 

87


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

822 047



2

Акциздер

82 316



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

300 468



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393 770



5

Ойын бизнесіне салық

45 493


07


Басқа да салықтар

362 263,6



1

Басқа да салықтар

362 263,6


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 064 686



1

Мемлекеттiк баж

1 064 686

2



Салықтық емес түсімдер

108 105


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

46 629



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

4 158



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36 976



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 495


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

258



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

258


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 835



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 835


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

41 383



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

41 383

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

4 286 416,5


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

2 492 774,5



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

2 492 774,5


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 793 642



1

Жерді сату

1 700 000



2

Материалдық емес активтерді сату

93 642

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

4 716 053


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 716 053



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 716 053

Функционалдық топ 

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 



Бағдарлама 




Атауы

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

28 632 472

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

311 867,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21 918



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 808



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

166 230



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

156 740



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 490


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

62 524,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 652



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 007,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

22 135,2



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 257,5



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 578,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

679


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

29 338,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 701,2



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 637


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

2 000


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 599



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 599

02

 

 

Қорғаныс

29 091


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

29 091



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

29 091

03

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

116 167


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 834



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 834


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

27 333



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 223



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110

04

 

 

Білім беру

12 318 541,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 506 034



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 137



003

Жалпы білім беру

6 602 676



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

433 742



006

Балаларға қосымша білім беру

369 075



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

34 189



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 899 906



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 350



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

49 465



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 984



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 585 305



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

481 205


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

286 506,4



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

286 506,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

488 228,9



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

488 228,9


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

37 772



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

37 772

06

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 931 122,3


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 930 022,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 360



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

253 484



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

93 811



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

125 569



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

915 878,3



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 382



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 715



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

44 163



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

116 351



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

214 605



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 310



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

56 394


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

777



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

777


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

323

07

 

 

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

9 582 497,9


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 229,5



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

18 229,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 269 560,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

27 587



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 762 319,6



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

5 407



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

418 713,5



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

55 533


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 492,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 789,9



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

703


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 272 215,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

59 384,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 103



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 241 122,1



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

202 048



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

896 053,7



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 942,8



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 860 561,5

08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

888 352,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

621 134,2



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 158,4



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

323 297



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

43 606



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

4 522,8



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 550



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

230 000


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

139 970



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 256



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

83 599



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

115


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 998



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 559,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

19 145,3



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

11 183,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

64 649



008

Cпорт объектілерін дамыту

893



011

Мәдениет объектілерін дамыту

63 756


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

10 601,4



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

4 940,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

277



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

3 166,7



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

2 216,8

09

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

504 477


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

504 477



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

490 970



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

13 507

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

82 742,8


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

811



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

811


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

23 283,4



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 338,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 895,5



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

11 499,3



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

440


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 054,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

2 000,3



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

704,5



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 349,7


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

5 742



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

5 742


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 851,9



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 813,3



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

10 928,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110

11

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

81 216,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 636,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 526,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

32 579,6



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 394,6



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

2 000



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

185

12

 

 

Көлік және коммуникация

2 534 500,5


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 534 500,5



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 144



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

303 301



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 499 974,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

693 769,5



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

311,2

13

 

 

Басқалар

61 838,1


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

29 688,6



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

29 688,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32 149,5



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

32 149,5

14

 

 

Борышқа қызмет көрсету

8 077,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 077,6



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 077,6

15

 

 

Трансферттер

181 980,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

181 980,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 689,4



038

Субвенциялар

178 291

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

3 178 785,5




Бюджеттік кредиттер

3 179 215,5

07

 

 

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

3 175 608


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 175 608



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

3 175 608

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 607,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 607,5



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 607,5

5

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

430


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

430



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

430

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 025 645,4

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 025 645,4

7

 

 

Қарыздар түсімдері

3 179 215,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 179 215,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 179 215,5

16

 

 

Қарыздарды өтеу

1 639 184


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 639 184



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 639 184

8

 

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

485 613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

485 613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

485 613,9

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 7 желтоқсандағы
  №20/220 шешіміне
  2 қосымша

ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТ ПЕН ӨМІРЗАҚ АУЫЛЫ БЮДЖЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАҒЫ ТРАНСФЕРТТЕР КӨЛЕМІ 2018-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҮШ ЖЫЛДЫҚ КЕЗЕҢГЕ

Атауы

2018

2019

2020

ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН АУЫЛ БЮДЖЕТІНЕ БЕРІЛЕТІН БЮДЖЕТТІК СУБВЕНЦИЯЛАР КӨЛЕМІ

178 291

101 663

115 290

Өмірзақ ауылы

178 291

101 663

115 290


О внесении изменений в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года №12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 7 декабря 2018 года № 20/220. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 11 декабря 2018 года № 3725

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 12 ноября 2018 года №21/259 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года №15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3718) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года №12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3511) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1)доходы – 29 785 612,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 675 037,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 108 105 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 286 416,5 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 716 053 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 632 472 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 3 178 785,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 430 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 025 645,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 025 645,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 3 179 215,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 639 184 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 485 613,9 тысяч тенге.".

      в пункте 2:

      первый и третий абзацы изложить в новой редакции следующего содержания:

      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,5 процентов;

      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 0 процентов;

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      29 962 тысяч тенге − на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      309 тысяч тенге − на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      83 420 тысяч тенге − на выплату государственной адресной социальной помощи;

      абзац четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:

      43 643 тысяч тенге − на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      4 183 тысяч тенге − на оплату труда консультантов и ассистентов по социальной работе Центра занятости населения, которые прошли обучение с 2014 года, в рамках пилотного проекта "Өрлеу";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      61 766 тысяч тенге − на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы;

      абзац седьмой изложить в новой редакции следующего содержания:

      42 994 тысяч тенге − на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы;

      абзац восьмой изложить в новой редакции следующего содержания:

      38 201 тысяч тенге – на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      4. Учесть, что в городском бюджете предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из республиканского бюджета на 2018 год – 4 025 163 тысяч тенге и на 2020 год – 1 219 449 тысяч тенге.;

      пункт 5-3 исключить.

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      3. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      4. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Ы.Кошербай
      Секретарь городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского
  маслихата от 7 декабря 2018 года №20/220

Бюджет города Актау на 2018 год

категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование

 

 

 

1 . ДОХОДЫ

29 785 612,1

1

 

 

Налоговые поступления

20 675 037,6


01


Подоходный налог

8 405 650



2

Индивидуальный подоходный налог

8 405 650


03


Социальный налог

4 513 222



1

Социальный налог

4 513 222


04


Hалоги на собственность

5 507 169



1

Hалоги на имущество

3 337 511



3

Земельный налог

325 559



4

Hалог на транспортные средства

1 844 012



5

Единый земельный налог

87


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

822 047



2

Акцизы

82 316



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

300 468



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393 770



5

Налог на игорный бизнес

45 493


07


Прочие налоги

362 263,6



1

Прочие налоги

362 263,6


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 064 686



1

Государственная пошлина

1 064 686

2

 

 

Неналоговые поступления

108 105


01


Доходы от государственной собственности

46 629



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 158



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36 976



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 495


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

258



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

258


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 835



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 835


06


Прочие неналоговые поступления

41 383



1

Прочие неналоговые поступления

41 383

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

4 286 416,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 492 774,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 492 774,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 793 642



1

Продажа земли

1 700 000



2

Продажа нематериальных активов

93 642

4

 

 

Поступления трансфертов

4 716 053


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 716 053



2

Трансферты из областного бюджета

4 716 053






Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

28 632 472

01

 

 

Государственные услуги общего характера

311 867,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 918



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 808



003

Капитальные расходы государственного органа

110


122


Аппарат акима района (города областного значения)

166 230



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

156 740



003

Капитальные расходы государственного органа

9 490


452


Отдел финансов района (города областного значения)

62 524,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

32 652



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 007,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

22 135,2



018

Капитальные расходы государственного органа

730


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 257,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25 578,5



004

Капитальные расходы государственного органа

679


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29 338,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

27 701,2



007

Капитальные расходы государственного органа

1 637


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000



040

Развитие объектов государственных органов

2 000


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 599



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

3 599

02

 

 

Оборона

29 091


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 091



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 091

03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

116 167


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 834



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 834


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

27 333



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

27 223



003

Капитальные расходы государственного органа

110

04

 

 

Образование

12 318 541,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 506 034



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

47 137



003

Общеобразовательное обучение

6 602 676



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

433 742



006

Дополнительное образование для детей

369 075



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

34 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 899 906



012

Капитальные расходы государственного органа

1 350



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

49 465



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 984



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 585 305



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

481 205


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

286 506,4



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

286 506,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

488 228,9



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

488 228,9


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

37 772



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

37 772

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 931 122,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 930 022,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

83 360



002

Программа занятости

253 484



005

Государственная адресная социальная помощь

93 811



006

Оказание жилищной помощи

125 569



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

915 878,3



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 382



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 715



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

44 163



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

116 351



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

214 605



021

Капитальные расходы государственного органа

8 310



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

56 394


464


Отдел образования района (города областного значения)

777



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

777


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

323



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

323

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 582 497,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 229,5



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

18 229,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 269 560,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

27 587



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 762 319,6



005

Развитие коммунального хозяйства

5 407



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

418 713,5



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

55 533


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 492,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 789,9



005

Капитальные расходы государственного органа

703


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 272 215,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

59 384,3



003

Капитальные расходы государственного органа

1 103



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 241 122,1



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

202 048



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

896 053,7



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 942,8



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 860 561,5

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

888 352,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

621 134,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 158,4



003

Поддержка культурно-досуговой работы

323 297



006

Функционирование районных (городских) библиотек

43 606



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 522,8



010

Капитальные расходы государственного органа

1 550



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

230 000


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

139 970



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 256



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 000



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

83 599



006

Капитальные расходы государственного органа

115


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 998



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 559,5



004

Капитальные расходы государственного органа

110



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 145,3



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 183,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

64 649



008

Развитие объектов спорта

893



011

Развитие объектов культуры

63 756


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

10 601,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

4 940,9



003

Капитальные расходы государственного органа

277



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 166,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 216,8

09

 

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

504 477


467


Отдел строительства района (города областного значения)

504 477



009

Развитие теплоэнергетической системы

490 970



036

Развитие газотранспортной системы

13 507

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

82 742,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

811



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

811


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

23 283,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 338,6



003

Капитальные расходы государственного органа

110



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

4 895,5



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

11 499,3



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

440


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 054,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

2 000,3



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

704,5



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 349,7


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

5 742



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

5 742


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 851,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 813,3



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

10 928,6



007

Капитальные расходы государственного органа

110

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

81 216,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 636,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

48 526,7



017

Капитальные расходы государственного органа

110


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 579,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 394,6



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

2 000



004

Капитальные расходы государственного органа

185

12

 

 

Транспорт и коммуникации

2 534 500,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 534 500,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

37 144



003

Капитальные расходы государственного органа

303 301



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 499 974,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

693 769,5



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

311,2

13

 

 

Прочие

61 838,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

29 688,6



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

29 688,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 149,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

32 149,5

14

 

 

Обслуживание долга

8 077,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 077,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

8 077,6

15

 

 

Трансферты

181 980,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

181 980,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 689,4



038

Субвенции

178 291

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 178 785,5




Бюджетные кредиты

3 179 215,5

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 175 608


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 175 608



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

3 175 608

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 607,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 607,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 607,5

5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

430


01


Погашение бюджетных кредитов

430



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

430

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 025 645,4

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 025 645,4

7

 

 

Поступление займов

3 179 215,5


01


Внутренние государственные займы

3 179 215,5



2

Договоры займа

3 179 215,5

16

 

 

Погашение займов

1 639 184


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 639 184



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 639 184

8

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

485 613,9


01


Остатки бюджетных средств

485 613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

485 613,9

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 7 декабря 2018 года №20/220

ОБЪЕМЫ ТРАНСФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТОМ СЕЛА УМИРЗАК НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ

Наименование

2018

2019

2020

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В СЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ

178 291

101 663

115 290

Село Умирзак

178 291

101 663

115 290