В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2018 года № 707 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3497, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 6 января 2018 года № 3-4) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:
1) доходы – 111 488 717,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 77 864 798,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 792 279,3 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 008,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 810 630,9 тысяч тенге;
2) затраты – 109 584 927,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 147 986,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 833 706,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 981 692,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 736 673,1 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 744 511,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 7 837,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 315 102,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 315 102,8 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 37,5 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 95,1 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 15,5 процента;
городу Жанаозен – 43,5 процента.
2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов.
3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 6,5 процента;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 5,9 процента;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 72,6 процента.
4) Социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 37,6 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 95,2 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 15,3 процента;
городу Жанаозен – 43,5 процента.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"3. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты, в сумме 10 965 553,6 тысячи тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 5 185 474,6 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 545 712,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 5 234 367,0 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"13. Утвердить резерв акимата области в сумме 50 000,0 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председательствующий, секретарь областного маслихата | С. Трумов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
_____________ Альбекова М.Б.
"12" ноября 2018 года
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от "12" ноября 2018 года | |
№ 21/259 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от "13" декабря 2017 года | |
№ 15/173 |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. ДОХОДЫ | 111 488 717,0 | ||||||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 77 864 798,8 | |||||||
01 | Подоходный налог | 38 086 505,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 086 505,0 | |||||||
03 | Социальный налог | 33 664 013,8 | |||||||
1 | Социальный налог | 33 664 013,8 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 105 581,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 255 580,0 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 850 001,0 | |||||||
07 | Прочие налоги | 8 699,0 | |||||||
1 | Прочие налоги | 8 699,0 | |||||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 6 792 279,3 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 70 624,4 | |||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 791,9 | |||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 267,4 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 52 000,0 | |||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 469,3 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 095,8 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 432 094,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 432 094,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 289 560,9 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 289 560,9 | |||||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 21 008,0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 21 008,0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 21 008,0 | |||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 26 810 630,9 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 620 928,9 | |||||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 3 620 928,9 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 189 702,0 | |||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 23 189 702,0 | |||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 109 584 927,5 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 125 369,0 | |||||||
110 | Аппарат маслихата области | 47 698,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 42 323,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 375,0 | |||||||
120 | Аппарат акима области | 2 689 074,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 695 710,0 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 447,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 906 463,0 | |||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 2 227,0 | |||||||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 77 227,0 | |||||||
257 | Управление финансов области | 453 602,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 138 090,0 | |||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 21 587,0 | |||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 925,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 290 000,0 | |||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 367 121,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 355 245,0 | |||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 700,0 | |||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 7 176,0 | |||||||
269 | Управление по делам религий области | 100 487,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 57 877,0 | |||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 42 610,0 | |||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 98 822,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 95 340,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 482,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 196 612,4 | |||||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 196 612,4 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 120 515,6 | |||||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 120 515,6 | |||||||
718 | Управление государственных закупок области | 51 437,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 48 123,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 314,0 | |||||||
02 | Оборона | 121 111,0 | |||||||
120 | Аппарат акима области | 78 817,0 | |||||||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 117,0 | |||||||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 66 022,0 | |||||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 678,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 19 000,0 | |||||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 19 000,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 794,0 | |||||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 7 794,0 | |||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 15 500,0 | |||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 15 500,0 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 542 972,0 | |||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 522 972,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 661 354,0 | |||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 435,0 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 719 320,0 | |||||||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 41 796,0 | |||||||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 51 696,0 | |||||||
015 | Организация содержания служебных животных | 46 371,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 18 715,0 | |||||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 18 715,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 285,0 | |||||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 285,0 | |||||||
04 | Образование | 17 992 079,0 | |||||||
253 | Управление здравоохранения области | 206 424,0 | |||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 40 029,0 | |||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 166 395,0 | |||||||
261 | Управление образования области | 11 677 910,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 166 114,0 | |||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 196 205,0 | |||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 33 718,0 | |||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 710 242,0 | |||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 237 987,0 | |||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 245 710,0 | |||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 112 294,0 | |||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 119,0 | |||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 708 786,0 | |||||||
029 | Методическая работа | 452 119,0 | |||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 905 263,0 | |||||||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 175 964,0 | |||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 51 000,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 144 558,0 | |||||||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 2 058 102,0 | |||||||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 165 729,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 313 000,0 | |||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 974 335,0 | |||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 974 335,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 4 763 886,5 | |||||||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 344 680,0 | |||||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 419 206,5 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 369 523,5 | |||||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 369 523,5 | |||||||
05 | Здравоохранение | 4 258 392,0 | |||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 399 523,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 166 540,0 | |||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 52 351,0 | |||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 | |||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | |||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 51 448,0 | |||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 509,0 | |||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 282 812,0 | |||||||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 28 958,0 | |||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 5 200,0 | |||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 420 219,0 | |||||||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 23 567,0 | |||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 67 460,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 733 666,0 | |||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 733 666,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 125 203,0 | |||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 125 203,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 700 462,0 | |||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 391 681,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 581 967,0 | |||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 168 546,0 | |||||||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 289 932,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 254 306,0 | |||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 67 544,0 | |||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 230 456,0 | |||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24 379,0 | |||||||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 800,0 | |||||||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 74 365,0 | |||||||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 154 655,0 | |||||||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 9 590,0 | |||||||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 464 110,0 | |||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 33 379,0 | |||||||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 244,0 | |||||||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 25 600,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 808,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | ||||||||
261 | Управление образования области | 194 017,0 | |||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 146 860,0 | |||||||
037 | Социальная реабилитация | 47 157,0 | |||||||
263 | Управление внутренней политики области | 30 298,0 | |||||||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 30 298,0 | |||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 938,0 | |||||||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 938,0 | |||||||
297 | Управление труда области | 55 665,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 55 665,1 | |||||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 26 862,9 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 26 862,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 474 026,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 1 265 604,5 | |||||||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 633 258,0 | |||||||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 612 452,0 | |||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 19 894,5 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 141 667,5 | |||||||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 247 333,0 | |||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 37 246,5 | |||||||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 857 088,0 | |||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 066 754,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 113 421,0 | |||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 983,0 | |||||||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 908 395,0 | |||||||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 725 802,0 | |||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 152 910,0 | |||||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 7 680,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 157 563,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 358 056,3 | |||||||
262 | Управление культуры области | 1 279 078,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 71 484,0 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 185 165,0 | |||||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 426 447,0 | |||||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 478 144,0 | |||||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 77 809,0 | |||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 829,0 | |||||||
263 | Управление внутренней политики области | 813 575,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 144 274,0 | |||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 668 863,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 438,0 | |||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 99 697,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 65 325,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | |||||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 812,0 | |||||||
284 | Управление туризма области | 110 864,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 60 580,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 103,0 | |||||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 49 181,0 | |||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 751 262,3 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 52 103,3 | |||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 49 493,0 | |||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 649 666,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 21 164,3 | |||||||
016 | Развитие объектов культуры | 5 106,9 | |||||||
017 | Развитие объектов спорта | 16 057,4 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 69 944,7 | |||||||
024 | Развитие объектов спорта | 66 400,6 | |||||||
027 | Развитие объектов культуры | 3 544,1 | |||||||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 212 471,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 42 003,0 | |||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 000,0 | |||||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 132 528,0 | |||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 220,0 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 315 500,0 | |||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 315 500,0 | |||||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 500,0 | |||||||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 315 000,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 045 642,0 | |||||||
251 | Управление земельных отношений области | 124 604,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 53 046,0 | |||||||
003 | Регулирование земельных отношений | 71 067,0 | |||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 491,0 | |||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 635 070,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 68 562,0 | |||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 92 118,0 | |||||||
006 | Охрана животного мира | 136 256,0 | |||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 336 744,0 | |||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 150,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240,0 | |||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 136 907,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 87 466,0 | |||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 000,0 | |||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 000,0 | |||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 3 039,0 | |||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 12 191,0 | |||||||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 705,0 | |||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 635 960,0 | |||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 36 328,0 | |||||||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 224 532,0 | |||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 22 065,0 | |||||||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 10 000,0 | |||||||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 11 621,0 | |||||||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 26 000,0 | |||||||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 37 000,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 16 670,5 | |||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 16 670,5 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 20 142,5 | |||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 20 142,5 | |||||||
719 | Управление ветеринарии области | 56 936,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 54 926,0 | |||||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 010,0 | |||||||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 55 312,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 53 661,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 651,0 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 264 470,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 49 569,2 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 49 569,2 | |||||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 95 872,7 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 32 572,7 | |||||||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 63 300,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 61 935,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 61 935,1 | |||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 57 093,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 55 005,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 088,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 008 026,0 | |||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 008 026,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 41 541,0 | |||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 287 860,0 | |||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 276 908,0 | |||||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 639 981,0 | |||||||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 472 602,0 | |||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 96 739,0 | |||||||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 778 398,0 | |||||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 413 997,0 | |||||||
13 | Прочие | 4 056 090,0 | |||||||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | |||||||
257 | Управление финансов области | 50 000,0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 50 000,0 | |||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 335 001,0 | |||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 335 001,0 | |||||||
261 | Управление образования области | 523 580,0 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 523 580,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 1 167,3 | |||||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 1 167,3 | |||||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 731 635,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 60 857,0 | |||||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 464 778,0 | |||||||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 100 000,0 | |||||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 70 000,0 | |||||||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 36 000,0 | |||||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 250 760,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 105 240,0 | |||||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 145 520,0 | |||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 152 095,0 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 152 095,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 851,7 | |||||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 851,7 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 164 437,2 | |||||||
257 | Управление финансов области | 164 437,2 | |||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 22 403,2 | |||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 142 034,0 | |||||||
15 | Трансферты | 45 158 295,0 | |||||||
257 | Управление финансов области | 45 158 295,0 | |||||||
006 | Бюджетные изъятия | 31 316 423,0 | |||||||
007 | Субвенции | 10 965 553,6 | |||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 113 333,8 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 522 922,0 | |||||||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 111 498,0 | |||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 119 006,3 | |||||||
057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 558,3 | |||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 147 986,4 | ||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 6 833 706,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 175 608,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 173 080,0 | |||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 173 080,0 | |||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 002 528,0 | |||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 002 528,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 214 835,0 | |||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 439 089,0 | |||||||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 439 089,0 | |||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 775 746,0 | |||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 775 746,0 | |||||||
13 | Прочие | 1 443 263,0 | |||||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 443 263,0 | |||||||
015 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 900 000,0 | |||||||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 543 263,0 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 7 981 692,4 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 981 692,4 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 981 692,4 | |||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 9 558,3 | |||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 736 673,1 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 744 511,0 | ||||||||
13 | Прочие | 744 511,0 | |||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 77 000,0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 77 000,0 | |||||||
271 | Управление строительства области | 632 511,0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 632 511,0 | |||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 000,0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 35 000,0 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 7 837,9 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 7 837,9 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 7 837,9 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 315 102,8 | ||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 315 102,8 | ||||||||
7 | Поступления займов | 5 738 706,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 5 738 706,0 | |||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 3 175 608,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 2 563 098,0 | |||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
16 | Погашение займов | 8 101 685,0 | |||||||
257 | Управление финансов области | 8 101 685,0 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 623 958,0 | |||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 477 727,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 876,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 876,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 876,2 |