Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №17/220 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 мамырдағы № 23/278 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 3624 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 16 мамырдағы № 18/217 "Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 15/173 "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 17/220 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3508 болып тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 074 523,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 248 338 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 22 056,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша– 1 671 686 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 9 132 443 мың теңге.

      2) шығындар – 14 963 298,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 17 193 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 119 151 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 136 344 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 128 418,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 128 418,1 мың теңге.

      2 тармақтың 1), 2) және 4) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 95,6 пайыз;

      2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      4) әлеуметтік салық – 95,7 пайыз;";

      көрсетілген шешімнің 1 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Есенкулов
      Аудандық мәслихат хатшысы Б.Назар

 

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Мұнайлы аудандық экономика

      және қаржы бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің басшысы

      Ш. Сұңғат

      "25" мамыр 2018 жыл

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 мамырдағы
№ 23/278 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

16 074 523,1

1

 

 

Салықтық түсімдер

5 248 338,0


01


Табыс салығы

2 004 804,0



2

Жеке табыс салығы

2 004 804,0


03


Әлеуметтік салық

1 245 322,0



1

Әлеуметтік салық

1 245 322,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 786 383,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 781 057,0



3

Жер салығы

2 687,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 278,0



5

Бірыңғай жер салығы

361,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

188 104,0



2

Акциздер

4 932,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

27 367,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

155 799,0



5

Ойын бизнесіне салық

6,0


07


Басқа да салықтар

977,0



1

Басқа да салықтар

977,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

22 748,0



1

Мемлекеттік баж

22 748,0






2

 

 

Салықтық емес түсiмдер

22 056,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 359,1



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 636,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 371,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 371,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

9 326,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

9 326,0






3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 671 686,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 375 594,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 375 594,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

296 092,0



1

Жерді сату

267 190,0



2

Материалдық емес активтерді сату

28 902,0






4

 

 

Трансферттердің түсімдері

9 132 443,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 132 443,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 132 443,0






Функционалдық топ

Әкімші

Бағдарлама әкімшісі

Атауы

Сомасы, мың тенге

1

2

3

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

14 963 298,0

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

304 213,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 376,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 376,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

176 954,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 866,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

88,0







459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 053,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 822,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 498,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

428,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 830,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 634,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

618,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 578,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 000,0






02

 

 

Қорғаныс

11 805,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 805,0



005

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегі iс-шаралар

11 805,0






03

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

56 354,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 158,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

5 158,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

51 196,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 196,0






04

 

 

Білім беру

6 894 028,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 664 983,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 008,0



003

Жалпы білім беру

5 852 817,0



005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

346 791,0



006

Балаларға қосымша білім беру

233 689,0



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

4 781,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

24 652,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

546,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

67 279,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

65 163,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

18 257,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

169 354,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

169 354,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

59 691,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

59 691,0






06

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

928 210,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

849,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

849,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

880 553,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 980,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

90 967,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

40 390,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

170 307,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

172,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

344 673,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 669,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 308,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

44 559,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

59 021,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

37 855,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

24 887,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 765,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 808,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

46 808,0






07

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 627 412,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 536 263,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

971 656,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

35 307,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 429 300,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

91 149,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

91 149,0






08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

131 343,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

54 141,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 772,0




Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

240,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

20 609,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 500,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 020,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

66 202,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 429,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

23 865,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 098,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

570,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

11 000,0






10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

190 314,6


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 039,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 695,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

344,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

79 275,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 956,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

699,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

220,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

68 000,6



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

68 000,6






11

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

53 422,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 358,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 858,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 064,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 064,0






12

 

 

Көлiк және коммуникация

120 405,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

120 405,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

88 453,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

31 952,0






13

 

 

Басқалар

30 112,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

20 112,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 082,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

30,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0






14

 

 

Борышқа қызмет көрсету

2 636,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 636,1



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 636,1






15

 

 

Трансферттер

2 613 043,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 613 043,3



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

116 664,3



038

Субвенциялар

2 496 379,0






 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-17 193,0




Бюджеттік кредиттер

119 151,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

119 151,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

119 151,0






5

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 344,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 344,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

136 344,0






 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

1 128 418,1






 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-1 128 418,1






7

 

 

Қарыздар түсімдері

119 151,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

119 151,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

119 151,0

 

 

 

Қарыздарды өтеу

1 286 344,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 286 344,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 286 344,0






8

 

 

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

38 774,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

38 774,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

38 774,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 мамырдағы
№ 23/278 шешіміне 2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2018 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Функционалдық топ

Әкімші

Бағдарлама әкімшісі

Атауы

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту





04

 

 

Білім беру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау





07

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту





08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет объектілерін дамыту





12

 

 

Көлiк және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту


О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 25 мая 2018 года № 23/278. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 6 июня 2018 года № 3624

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 18 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 16 074 523,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 248 338 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 22 056,1 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 671 686 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 9 132 443 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 963 298 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 17 193 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 119 151 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 136 344 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 128 418,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 128 418,1 тысяч тенге.

      подпункт 1), 2) и 4) пункта 2 изложить в новой редакции:

      "1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 95,6 процентов.

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов.

      4) социальный налог – 95,7 процентов;";

      приложения 1 и 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комиссии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии С. Есенкулов
      Секретарь районного маслихата Б.Назар

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Мунайлинский

      районный отдел экономики и финансов"

      Ш. Сұңғат

      "25" мая 2018 год

  Приложение 1
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278

Районный бюджет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

16 074 523,1

1

 

 

Налоговые поступления

5 248 338,0


01


Подоходный налог

2 004 804,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 004 804,0


03


Социальный налог

1 245 322,0



1

Социальный налог

1 245 322,0


04


Hалоги на собственность

1 786 383,0



1

Hалоги на имущество

1 781 057,0



3

Земельный налог

2 687,0



4

Hалог на транспортные средства

2 278,0



5

Единый земельный налог

361,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

188 104,0



2

Акцизы

4 932,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

27 367,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

155 799,0



5

Налог на игорный бизнес

6,0


07


Прочие налоги

977,0



1

Прочие налоги

977,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

22 748,0



1

Государственная пошлина

22 748,0






2

 

 

Неналоговые поступления

22 056,1


01


Доходы от государственной собственности

9 359,1



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 643,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям

2 636,1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 371,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 371,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 326,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 326,0






3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

1 671 686,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 375 594,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 375 594,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

296 092,0



1

Продажа земли

267 190,0



2

Продажа нематериальных активов

28 902,0






4

 

 

Поступления трансфертов

9 132 443,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 132 443,0



2

Трансферты из областного бюджета

9 132 443,0






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

14 963 298,0

01

 

 

Государственные услуги общего характера

304 213,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 376,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 376,0







122


Аппарат акима района (города областного значения)

176 954,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

176 866,0



003

Капитальные расходы государственного органа

88,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 053,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 822,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 498,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

428,0



015

Капитальные расходы государственного органа

305,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 830,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

42 634,0



013

Капитальные расходы государственного органа

618,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 578,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

1 000,0






02

 

 

Оборона

11 805,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

11 805,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 805,0






03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

56 354,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 158,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 158,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

51 196,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

51 196,0






04

 

 

Образование

6 894 028,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

6 664 983,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

51 008,0



003

Общеобразовательное обучение

5 852 817,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

346 791,0



006

Дополнительное образование для детей

233 689,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 781,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

24 652,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

546,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

67 279,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

65 163,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

18 257,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

169 354,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

169 354,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

59 691,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

59 691,0






06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

928 210,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

849,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

849,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

880 553,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

47 980,0



002

Программа занятости

90 967,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

40 390,0



005

Государственная адресная социальная помощь

170 307,0



006

Оказание жилищной помощи

172,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

344 673,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 669,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 308,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

44 559,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

59 021,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

37 855,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

24 887,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 765,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 808,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

46 808,0






07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 627 412,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 536 263,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

971 656,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 307,0



005

Развитие коммунального хозяйства

100 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 429 300,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

91 149,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 149,0






08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

131 343,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

54 141,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

22 772,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

240,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

20 609,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 500,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 020,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

66 202,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

34 429,0



003

Капитальные расходы государственного органа

240,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

23 865,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

7 098,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

570,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 000,0



011

Развитие объектов культуры

11 000,0






10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

190 314,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 039,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 695,0



007

Капитальные расходы государственного органа

344,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

79 275,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

77 956,0



003

Капитальные расходы государственного органа

400,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

699,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

220,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

68 000,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

68 000,6






11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

53 422,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 358,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 858,0



017

Капитальные расходы государственного органа

500,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

22 064,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

22 064,0






12

 

 

Транспорт и коммуникации

120 405,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

120 405,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

88 453,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

31 952,0






13

 

 

Прочие

30 112,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

20 112,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

20 082,0



004

Капитальные расходы государственного органа

30,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0






14

 

 

Обслуживание долга

2 636,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 636,1



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из обласного бюджета

2 636,1






15

 

 

Трансферты

2 613 043,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2613043,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

116 664,3



038

Субвенции

2 496 379,0






 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-17 193,0

 

 

 

Бюджетные кредиты

119 151,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

119 151,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

119 151,0






5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

136 344,0


01


Погашение бюджетных кредитов

136 344,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

136 344,0






 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государстава

0,0






 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

1 128 418,1






 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-1 128 418,1

 

 

 

Поступления займов

119 151,0


01


Внутренние государственные займы

119 151,0



2

Договоры займа

119 151,0






 

 

 

Погашение займов

1 286 344,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 286 344,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 286 344,0






8

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

38 774,9


01


Остатки бюджетных средств

38 774,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

38 774,9

  Приложение 2
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278

Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2018 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

01

 

 

Государственные услуги общего характера


467


Отдел строительства района (города областного значения)



040

Развитие объектов государственных органов





04

 

 

Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования





07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах





08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры





12

 

 

Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры