Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 18 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:
1) доходы – 16 074 523,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 248 338 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22 056,1 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 671 686 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 132 443 тысяч тенге;
2) затраты – 14 963 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 193 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 119 151 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 136 344 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 128 418,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 128 418,1 тысяч тенге.
подпункт 1), 2) и 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
"1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 95,6 процентов.
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов.
4) социальный налог – 95,7 процентов;";
приложения 1 и 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комиссии Б.Сулейменов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | С. Есенкулов |
Секретарь районного маслихата | Б.Назар |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Мунайлинский
районный отдел экономики и финансов"
Ш. Сұңғат
"25" мая 2018 год
Приложение 1 к решению Мунайлинского районного маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278 |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 16 074 523,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 248 338,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 004 804,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 004 804,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 245 322,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 245 322,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 786 383,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 781 057,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 687,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 278,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 361,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 188 104,0 | ||
2 | Акцизы | 4 932,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 27 367,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 155 799,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 6,0 | ||
07 | Прочие налоги | 977,0 | ||
1 | Прочие налоги | 977,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 748,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 22 748,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 22 056,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 359,1 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 80,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 643,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 2 636,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 371,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3 371,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 326,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 326,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 671 686,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 375 594,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 375 594,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 296 092,0 | ||
1 | Продажа земли | 267 190,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 28 902,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 132 443,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 132 443,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 132 443,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 14 963 298,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 304 213,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 376,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22 376,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 176 954,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 176 866,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 88,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56 053,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 822,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 498,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 428,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 305,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 47 830,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42 634,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 618,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 578,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 000,0 | ||
02 | Оборона | 11 805,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 805,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 805,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 56 354,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 158,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 158,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 51 196,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 51 196,0 | ||
04 | Образование | 6 894 028,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 664 983,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 51 008,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 5 852 817,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 346 791,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 233 689,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 781,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 24 652,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 546,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 67 279,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 65 163,0 | ||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 18 257,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 169 354,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 169 354,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 59 691,0 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 59 691,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 928 210,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 849,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 849,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 880 553,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 47 980,0 | ||
002 | Программа занятости | 90 967,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 40 390,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 170 307,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 172,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 344 673,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 669,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 308,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 44 559,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 59 021,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 37 855,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 24 887,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 765,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46 808,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 46 808,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 627 412,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 536 263,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 971 656,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35 307,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 100 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 429 300,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 91 149,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 91 149,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 131 343,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54 141,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 22 772,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 20 609,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 500,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 020,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 66 202,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 34 429,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 865,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 098,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 570,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 11 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 190 314,6 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 039,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 695,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 344,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 79 275,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 77 956,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 699,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 220,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 000,6 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 68 000,6 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 53 422,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 358,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 30 858,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 064,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 22 064,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 120 405,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 120 405,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 88 453,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 31 952,0 | ||
13 | Прочие | 30 112,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 20 112,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 20 082,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 30,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 636,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 636,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из обласного бюджета | 2 636,1 | ||
15 | Трансферты | 2 613 043,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2613043,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 116 664,3 | ||
038 | Субвенции | 2 496 379,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -17 193,0 | |||
Бюджетные кредиты | 119 151,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 119 151,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 119 151,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 136 344,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 136 344,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 136 344,0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государстава | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 128 418,1 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 128 418,1 | |||
Поступления займов | 119 151,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 119 151,0 | ||
2 | Договоры займа | 119 151,0 | ||
Погашение займов | 1 286 344,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 286 344,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 286 344,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 38 774,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 38 774,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 38 774,9 |
Приложение 2 к решению Мунайлинского районного маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2018 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
01 | Государственные услуги общего характера | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | ||
04 | Образование | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
011 | Развитие объектов культуры | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры |