Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 желтоқсанда № 8229 болып тіркелді. Тақырыбы жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2019 жылғы 4 қыркүйектегі № 309 шешімімен. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 04.09.2019 № 309 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 04.09.2019 № 309 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Асенкритов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 848,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 902,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 10 946,7 мың теңге;

      2) шығындар – 30 247,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 398,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 398,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 938,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      2-1. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 2-1-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-2. 2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 2-2-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Майский ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 60 302,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 862,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 440,8 мың теңге;

      2) шығындар – 63 700,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 397,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 397,6 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 39 329,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      4-1. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 4-1-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4-2. 2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 4-2-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      5. Новоильинов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 445,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 858,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 14 587,4 мың теңге;

      2) шығындар – 25 401,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 956,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 956,2 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 221,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      6-1. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 6-1-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6-2. 2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 6-2-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7. Әйет ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 205 687,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 31 919,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 21,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 173 747,6 мың теңге;

      2) шығындар – 208 711,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 024,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 024,3 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 88 997,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде облыстық бюджеттен жолдарды орташа жөндеуге ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін, оның iшiнде:

      1) Әйет ауылындағы көшелердің жарықтандырылуын ауыстыруға;

      2) Әйет ауылының жаяужолдарын дұрыстауға;

      3) "Айгөлек" балабақшасы ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10-1. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 10-1-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10-2. 2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 10-2-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      11. Тобыл кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 118 884,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 27 741,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 162,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 90 981,2 мың теңге;

      2) шығындар – 119 211,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,9 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 65 596,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      1) Тобыл кентінде көшелерді жарықтандыруды ауыстыруға;

      2) алып тасталды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-1. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 13-1-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-2. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде 0,2 мың теңге сомасында нысаналы трансферттердің қайтарылуы, оның ішінде аудандық бюджеттен бөлінген трансферттер 0,2 мың теңге сомасында қайтарылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 13-2-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      13-3. 2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 13-3-тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 23.09.2019 № 314 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
1-қосымша

2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

25848,7

1




Салықтық түсімдер

14902,0


01



Табыс салығы

8372,0



2


Жеке табыс салығы

8372,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6530,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

169,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6281,0

4




Трансферттердің түсімдері

10946,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10946,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10946,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

30247,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16802,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16802,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16802,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16552,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11404,3


3



Елді-мекендерді көркейту

11404,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11404,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4690,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6714,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

137,0

12




Көлiк және коммуникация

1904,0


1



Автомобиль көлiгi

1904,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1904,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1904,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4398,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4398,8

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
2-қосымша

2020 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

17967,0

1




Салықтық түсімдер

8592,0


01



Табыс салығы

2455,0



2


Жеке табыс салығы

2455,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6137,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

83,0



3


Жер салығы 

155,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5899,0

4




Трансферттердің түсімдері

9375,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9375,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9375,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

17967,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14380,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14380,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14380,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14380,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1616,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1616,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1616,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1368,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

248,0

12




Көлiк және коммуникация

1971,0


1



Автомобиль көлiгi

1971,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1971,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1971,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
3-қосымша

2021 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

18221,0

1




Салықтық түсімдер

8893,0


01



Табыс салығы

2541,0



2


Жеке табыс салығы

2541,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6352,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

86,0



3


Жер салығы 

160,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6106,0

4




Трансферттердің түсімдері

9328,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9328,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9328,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

18221,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14508,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14508,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14508,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14508,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1673,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1673,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1673,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1416,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

257,0

12




Көлiк және коммуникация

2040,0


1



Автомобиль көлiгi

2040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2040,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2040,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

60302,8

1




Салықтық түсімдер

11862,0


01



Табыс салығы

6736,0



2


Жеке табыс салығы

6736,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5126,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

80,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4966,0

4




Трансферттердің түсімдері

48440,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48440,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48440,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

63700,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20156,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20156,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20156,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20156,8

04




Бiлiм беру

36907,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

36907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36907,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

36907,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5801,6


3



Елді-мекендерді көркейту

5801,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5801,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4272,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1529,6

12




Көлiк және коммуникация

835,0


1



Автомобиль көлiгi

835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

835,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3397,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3397,6

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
5-қосымша

2020 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

51010,0

1




Салықтық түсімдер

9896,0


01



Табыс салығы

5212,0



2


Жеке табыс салығы

5212,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4684,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

186,0



3


Жер салығы 

186,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4312,0

4




Трансферттердің түсімдері

41114,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

41114,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

41114,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

51010,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16289,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16289,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16289,0

04




Бiлiм беру

31369,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

31369,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31369,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

31369,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2488,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2488,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2488,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2152,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

336,0

12




Көлiк және коммуникация

864,0


1



Автомобиль көлiгi

864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

864,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

864,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
6-қосымша

2021 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

51482,0

1




Салықтық түсімдер

10243,0


01



Табыс салығы

5394,0



2


Жеке табыс салығы

5394,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4849,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

193,0



3


Жер салығы 

193,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4463,0

4




Трансферттердің түсімдері

41239,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

41239,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

41239,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

51482,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16399,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16399,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16399,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16399,0

04




Бiлiм беру

31614,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

31614,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31614,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

31614,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2575,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2575,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2575,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2227,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

348,0

12




Көлiк және коммуникация

894,0


1



Автомобиль көлiгi

894,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

894,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

894,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
7-қосымша

2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

23445,4

1




Салықтық түсімдер

8858,0


01



Табыс салығы

4042,0



2


Жеке табыс салығы

4042,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4816,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

125,0



3


Жер салығы 

260,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4431,0

4




Трансферттердің түсімдері

14587,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14587,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14587,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

25401,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21245,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21245,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21245,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20787,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

457,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1893,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1893,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1893,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1519,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

374,5

12




Көлiк және коммуникация

2263,0


1



Автомобиль көлiгi

2263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2263,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2263,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1956,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1956,2

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
8-қосымша

2020 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

20407,0

1




Салықтық түсімдер

7616,0


01



Табыс салығы

3071,0



2


Жеке табыс салығы

3071,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4545,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

207,0



3


Жер салығы 

269,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4069,0

4




Трансферттердің түсімдері

12791,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12791,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12791,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

20407,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16323,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16323,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16323,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16323,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1741,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1741,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1741,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1572,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

169,0

12




Көлiк және коммуникация

2343,0


1



Автомобиль көлiгi

2343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2343,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2343,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
9-қосымша

2021 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

20649,0

1




Салықтық түсімдер

7882,0


01



Табыс салығы

3179,0



2


Жеке табыс салығы

3179,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4703,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

214,0



3


Жер салығы 

278,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4211,0

4




Трансферттердің түсімдері

12767,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12767,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12767,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

20649,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16422,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16422,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16422,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16422,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1802,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1802,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1802,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1627,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

175,0

12




Көлiк және коммуникация

2425,0


1



Автомобиль көлiгi

2425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2425,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2425,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
10-қосымша

2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

205687,6

1




Салықтық түсімдер

31919,0


01



Табыс салығы

18759,0



2


Жеке табыс салығы

18759,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12792,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

520,0



3


Жер салығы 

630,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11642,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

368,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

368,0

2




Салықтық емес түсімдер

21,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

21,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

173747,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173747,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173747,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

208711,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33239,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33239,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33239,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32839,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

04




Бiлiм беру

66068,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

66068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66068,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

66068,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47293,6


3



Елді-мекендерді көркейту

47293,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47293,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18988,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4224,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24080,6

12




Көлiк және коммуникация

62110,6


1



Автомобиль көлiгi

62110,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62110,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11462,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50648,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3024,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3024,3

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
11-қосымша

2020 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

121267,0

1




Салықтық түсімдер

30298,0


01



Табыс салығы

18484,0



2


Жеке табыс салығы

18484,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11433,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

249,0



3


Жер салығы 

311,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10873,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

381,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

381,0

2




Салықтық емес түсімдер

70,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70,0

4




Трансферттердің түсімдері

90899,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90899,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90899,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

121267,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23479,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23479,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23479,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23479,0

04




Бiлiм беру

57220,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

57220,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57220,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

57220,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28705,0


3



Елді-мекендерді көркейту

28705,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28705,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12285,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4140,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12280,0

12




Көлiк және коммуникация

11863,0


1



Автомобиль көлiгi

11863,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11863,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11863,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
12-қосымша

2021 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 10.04.2019 № 268 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

123199,0

1




Салықтық түсімдер

31456,0


01



Табыс салығы

19131,0



2


Жеке табыс салығы

19131,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11834,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

258,0



3


Жер салығы 

322,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11254,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

491,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

491,0

2




Салықтық емес түсімдер

72,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72,0

4




Трансферттердің түсімдері

91671,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91671,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91671,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

123199,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23621,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23621,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23621,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23621,0

04




Бiлiм беру

57591,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

57591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57591,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

57591,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29709,0


3



Елді-мекендерді көркейту

29709,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29709,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12715,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4284,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12710,0

12




Көлiк және коммуникация

12278,0


1



Автомобиль көлiгi

12278,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12278,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12278,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
13-қосымша

2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 18.12.2019 № 325 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

118884,2

1




Салықтық түсімдер

27741,0


01



Табыс салығы

12833,0



2


Жеке табыс салығы

12833,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14774,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

400,0



3


Жер салығы 

1200,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13174,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

134,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

134,0

2




Салықтық емес түсiмдер

162,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

43,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

119,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

119,0

4




Трансферттердің түсімдері

90981,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90981,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90981,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

119211,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31498,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31498,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31498,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30968,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

530,0

04




Бiлiм беру

61312,7


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

61312,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61312,7




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

61312,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

21170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21170,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12058,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2650,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6462,0

12




Көлiк және коммуникация

5230,0


1



Автомобиль көлiгi

5230,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5230,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5230,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,9

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
14-қосымша

2020 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

89171,0

1




Салықтық түсімдер

31379,0


01



Табыс салығы

12765,0



2


Жеке табыс салығы

12765,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

18527,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

455,0



3


Жер салығы 

3757,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

14315,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

87,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

87,0

2




Салықтық емес түсiмдер

88,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

88,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

88,0

4




Трансферттердің түсімдері

57704,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57704,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57704,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

89171,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25710,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25710,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25710,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25710,0

04




Бiлiм беру

50118,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

50118,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50118,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

50118,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8934,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8934,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4714,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2743,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1477,0

12




Көлiк және коммуникация

4409,0


1



Автомобиль көлiгi

4409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4409,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4409,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
15-қосымша

2021 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

90184,0

1




Салықтық түсімдер

32478,0


01



Табыс салығы

13212,0



2


Жеке табыс салығы

13212,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19176,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

471,0



3


Жер салығы 

3889,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

14816,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

90,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

90,0

2




Салықтық емес түсiмдер

91,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

91,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

91,0

4




Трансферттердің түсімдері

57615,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57615,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57615,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

90184,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25896,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25896,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25896,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25896,0

04




Бiлiм беру

50479,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

50479,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50479,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

50479,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9246,0


3



Елді-мекендерді көркейту

9246,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9246,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4879,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2838,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1529,0

12




Көлiк және коммуникация

4563,0


1



Автомобиль көлiгi

4563,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4563,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4563,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы

Решение маслихата Тарановского района Костанайской области от 27 декабря 2018 года № 241. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 29 декабря 2018 года № 8229. Заголовок - в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 4 сентября 2019 года № 309. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Сноска. Заголовок - в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 04.09.2019 № 309 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула с изменением, внесенным решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 04.09.2019 № 309 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 848,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 946,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 247,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 8 938,0 тысяч тенге.

      2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 2-2 в соответствии с решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 60 302,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 440,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 700,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 39 329,0 тысяч тенге.

      4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 4-2 в соответствии с решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 445,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 587,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 401,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

      6. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 12 221,0 тысяч тенге.

      6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 6-1 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 6-2 в соответствии с решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 205 687,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 919,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 21,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 173 747,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 208 711,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

      8. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 88 997,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019).

      9. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на средний ремонт дорог.

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019).

      10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

      1) замену уличного освещения в селе Әйет;

      2) обустройство тротуаров села Әйет;

      3) текущий ремонт кровли здания детского сада "Айгөлек".

      Сноска. Пункт 10 - в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 10-1 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 10-2 в соответствии с решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 118 884,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 741, 0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 162,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 90 981,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 119 211,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

      12. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 65 596,0 тысяч тенге.

      13. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

      1) замену уличного освещения в поселке Тобол;

      2) исключен решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).
      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); с изменением, внесенным решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019)..

      13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 13-1 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      13-2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 0,2 тысяч тенге, в том числе трансфертов, выделенных из районного бюджета в сумме 0,2 тысяч тенге.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 13-2 в соответствии с решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019).

      13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 13-3 в соответствии с решением маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 23.09.2019 № 314 (вводится в действие с 01.01.2019).

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

25848,7

1




Налоговые поступления

14902,0


01



Подоходный налог

8372,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8372,0


04



Hалоги на собственность

6530,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

169,0



4


Hалог на транспортные средства

6281,0

4




Поступления трансфертов

10946,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10946,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10946,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

30247,5

01




Государственные услуги общего характера

16802,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16802,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16802,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16552,2




022

Капитальные расходы государственного органа

250,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11404,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11404,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11404,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4690,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6714,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

1904,0


1



Автомобильный транспорт

1904,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1904,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1904,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4398,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4398,8

     

  Приложение 2
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

17967,0

1




Налоговые поступления

8592,0


01



Подоходный налог

2455,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2455,0


04



Hалоги на собственность

6137,0



1


Hалоги на имущество

83,0



3


Земельный налог

155,0



4


Hалог на транспортные средства

5899,0

4




Поступления трансфертов

9375,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9375,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9375,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

17967,0

01




Государственные услуги общего характера

14380,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14380,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14380,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14380,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1616,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1616,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1616,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1368,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

248,0

12




Транспорт и коммуникации

1971,0


1



Автомобильный транспорт

1971,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1971,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1971,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

18221,0

1




Налоговые поступления

8893,0


01



Подоходный налог

2541,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2541,0


04



Hалоги на собственность

6352,0



1


Hалоги на имущество

86,0



3


Земельный налог

160,0



4


Hалог на транспортные средства

6106,0

4




Поступления трансфертов

9328,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9328,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9328,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

18221,0

01




Государственные услуги общего характера

14508,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14508,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14508,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1673,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1673,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1673,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1416,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

257,0

12




Транспорт и коммуникации

2040,0


1



Автомобильный транспорт

2040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2040,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2040,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

60302,8

1




Налоговые поступления

11862,0


01



Подоходный налог

6736,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6736,0


04



Hалоги на собственность

5126,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

80,0



4


Hалог на транспортные средства

4966,0

4




Поступления трансфертов

48440,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48440,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48440,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

63700,4

01




Государственные услуги общего характера

20156,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20156,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20156,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20156,8

04




Образование

36907,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

36907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36907,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

36907,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5801,6


3



Благоустройство населенных пунктов

5801,6


3

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5801,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4272,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1529,6

12




Транспорт и коммуникации

835,0


1



Автомобильный транспорт

835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3397,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3397,6

     

  Приложение 5
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

51 010,0

1




Налоговые поступления

9 896,0


01



Подоходный налог

5 212,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 212,0


04



Hалоги на собственность

4 684,0



1


Hалоги на имущество

186,0



3


Земельный налог

186,0



4


Hалог на транспортные средства

4 312,0

4




Поступления трансфертов

41 114,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41 114,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

41 114,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

51 010,0

01




Государственные услуги общего характера

16 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 289,0

04




Образование

31 369,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

31 369,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 369,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31 369,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 488,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 488,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 488,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 152,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

336,0

12




Транспорт и коммуникации

864,0


1



Автомобильный транспорт

864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

864,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

864,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

51482,0

1




Налоговые поступления

10243,0


01



Подоходный налог

5394,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5394,0


04



Hалоги на собственность

4849,0



1


Hалоги на имущество

193,0



3


Земельный налог

193,0



4


Hалог на транспортные средства

4463,0

4




Поступления трансфертов

41239,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41239,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

41239,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

51482,0

01




Государственные услуги общего характера

16399,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16399,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16399,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16399,0

04




Образование

31614,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

31614,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31614,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31614,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2575,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2575,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2227,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

348,0

12




Транспорт и коммуникации

894,0


1



Автомобильный транспорт

894,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

894,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

894,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

23445,4

1




Налоговые поступления

8858,0


01



Подоходный налог

4042,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4042,0


04



Hалоги на собственность

4816,0



1


Hалоги на имущество

125,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

4431,0

4




Поступления трансфертов

14587,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14587,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14587,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

25401,6

01




Государственные услуги общего характера

21245,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21245,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21245,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20787,6




022

Капитальные расходы государственного органа

457,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1893,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1893,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1893,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1519,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

374,5

12




Транспорт и коммуникации

2263,0


1



Автомобильный транспорт

2263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2263,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2263,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1956,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1956,2

     

  Приложение 8
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

20407,0

1




Налоговые поступления

7616,0


01



Подоходный налог

3071,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3071,0


04



Hалоги на собственность

4545,0



1


Hалоги на имущество

207,0



3


Земельный налог

269,0



4


Hалог на транспортные средства

4069,0

4




Поступления трансфертов

12791,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12791,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12791,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

20407,0

01




Государственные услуги общего характера

16323,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16323,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16323,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16323,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1741,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1741,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1741,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1572,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169,0

12




Транспорт и коммуникации

2343,0


1



Автомобильный транспорт

2343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2343,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2343,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

20649,0

1




Налоговые поступления

7882,0


01



Подоходный налог

3179,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3179,0


04



Hалоги на собственность

4703,0



1


Hалоги на имущество

214,0



3


Земельный налог

278,0



4


Hалог на транспортные средства

4211,0

4




Поступления трансфертов

12767,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12767,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12767,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

20649,0

01




Государственные услуги общего характера

16422,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16422,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16422,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16422,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1802,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1802,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1802,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1627,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

175,0

12




Транспорт и коммуникации

2425,0


1



Автомобильный транспорт

2425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2425,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2425,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

205687,6

1




Налоговые поступления

31919,0


01



Подоходный налог

18759,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18759,0


04



Hалоги на собственность

12792,0



1


Hалоги на имущество

520,0



3


Земельный налог

630,0



4


Hалог на транспортные средства

11642,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

21,0


01



Доходы от государственной собственности

21,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

21,0

4




Поступления трансфертов

173747,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173747,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173747,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

208711,9

01




Государственные услуги общего характера

33239,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33239,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32839,7




022

Капитальные расходы государственного органа

400,0

04




Образование

66068,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

66068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66068,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

66068,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47293,6


3



Благоустройство населенных пунктов

47293,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47293,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18988,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24080,6

12




Транспорт и коммуникации

62110,6


1



Автомобильный транспорт

62110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3

     

  Приложение 11
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2020 год

      Сноска. Приложение 11 с изменением, внесенным решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

121267,0

1




Налоговые поступления

30298,0


01



Подоходный налог

18484,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18484,0


04



Hалоги на собственность

11433,0



1


Hалоги на имущество

249,0



3


Земельный налог

311,0



4


Hалог на транспортные средства

10873,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

381,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

381,0

2




Неналоговые поступления

70,0


01



Доходы от государственной собственности

70,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

70,0

4




Поступления трансфертов

90899,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90899,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

90899,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






II. Затраты

121267,0

01




Государственные услуги общего характера

23479,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23479,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23479,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23479,0

04




Образование

57220,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

57220,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57220,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

57220,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28705,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28705,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28705,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12285,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4140,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12280,0

12




Транспорт и коммуникации

11863,0


1



Автомобильный транспорт

11863,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11863,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11863,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2021 год

      Сноска. Приложение 12 с изменением, внесенным решением маслихата Тарановского района Костанайской области от 10.04.2019 № 268 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

123199,0

1




Налоговые поступления

31456,0


01



Подоходный налог

19131,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19131,0


04



Hалоги на собственность

11834,0



1


Hалоги на имущество

258,0



3


Земельный налог

322,0



4


Hалог на транспортные средства

11254,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

491,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

491,0

2




Неналоговые поступления

72,0


01



Доходы от государственной собственности

72,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

72,0

4




Поступления трансфертов

91671,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91671,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

91671,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






II. Затраты

123199,0

01




Государственные услуги общего характера

23621,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23621,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23621,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23621,0

04




Образование

57591,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

57591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57591,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

57591,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29709,0


3



Благоустройство населенных пунктов

29709,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29709,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12715,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4284,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12710,0

12




Транспорт и коммуникации

12278,0


1



Автомобильный транспорт

12278,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12278,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12278,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет поселка Тобол на 2019 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.12.2019 № 325 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

205687,6

1




Налоговые поступления

31919,0


01



Подоходный налог

18759,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18759,0


04



Hалоги на собственность

12792,0



1


Hалоги на имущество

520,0



3


Земельный налог

630,0



4


Hалог на транспортные средства

11642,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

21,0


01



Доходы от государственной собственности

21,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

21,0

4




Поступления трансфертов

173747,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173747,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173747,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

208711,9

01




Государственные услуги общего характера

33239,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33239,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32839,7




022

Капитальные расходы государственного органа

400,0

04




Образование

66068,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

66068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66068,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

66068,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47293,6


3



Благоустройство населенных пунктов

47293,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47293,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18988,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24080,6

12




Транспорт и коммуникации

62110,6


1



Автомобильный транспорт

62110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3

     

  Приложение 14
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет поселка Тобол на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

89171,0

1




Налоговые поступления

31379,0


01



Подоходный налог

12765,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12765,0


04



Hалоги на собственность

18527,0



1


Hалоги на имущество

455,0



3


Земельный налог

3757,0



4


Hалог на транспортные средства

14315,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

87,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

87,0

2




Неналоговые поступления

88,0


01



Доходы от государственной собственности

88,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

88,0

4




Поступления трансфертов

57704,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57704,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57704,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

89171,0

01




Государственные услуги общего характера

25710,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25710,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25710,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25710,0

04




Образование

50118,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

50118,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50118,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

50118,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8934,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8934,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4714,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2743,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1477,0

12




Транспорт и коммуникации

4409,0


1



Автомобильный транспорт

4409,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4409,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4409,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет поселка Тобол на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

90184,0

1




Налоговые поступления

32478,0


01



Подоходный налог

13212,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13212,0


04



Hалоги на собственность

19176,0



1


Hалоги на имущество

471,0



3


Земельный налог

3889,0



4


Hалог на транспортные средства

14816,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

90,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

90,0

2




Неналоговые поступления

91,0


01



Доходы от государственной собственности

91,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

91,0

4




Поступления трансфертов

57615,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57615,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57615,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

90184,0

01




Государственные услуги общего характера

25896,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25896,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25896,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25896,0

04




Образование

50479,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

50479,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50479,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

50479,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9246,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9246,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4879,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2838,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1529,0

12




Транспорт и коммуникации

4563,0


1



Автомобильный транспорт

4563,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4563,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4563,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0