"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 021 039,8 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті-601 657,0 мың теңге;
Белкөл кенті-200 565,4 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі-200 205,0 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі-499 540,2 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі-210 327,0 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі-104 406,2 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі-101 262,0 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі-103 077,0 мың теңге;
салықтық түсімдер – 139 618,0 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті-83 265,0 мың теңге;
Белкөл кенті-16 500,0 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі-3 675,0 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі-8 925,0 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі-13 598,0 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі-3 916,0 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі-5 302,0 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі-4 437,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 511,4 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті-656,0 мың теңге;
Белкөл кенті-0;
Ақжарма ауылдық округі-147,0 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі-189,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі-0;
Қарауылтөбе ауылдық округі-0;
Қызылөзек ауылдық округі-0;
Қосшыңырау ауылдық округі-519,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 879 910,4 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті-517 736,0 мың теңге;
Белкөл кенті-184 065,4 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі-196 383,0 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі-490 425,8 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі-196 729,0 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі-100 490,2 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі-95 960,0 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі-98 121,0 мың теңге.
2) шығындар – 2 069 727,6 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 613 945,0 мың теңге;
Белкөл кенті- 207 406,7 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 201 806,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 514 633,6 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 218 157,0 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 105 259,3 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 104 614,2 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 103 904,9 мың теңге.
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0.
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0.
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 12 288,0 мың теңге;
Белкөл кенті- 6 841,3 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 1 601,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 15 093,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 7 830,0 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 853,1 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 3 352,2 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 827,9 мың теңге.";
аталған шешімнің 1-8 қосымшалары осы шешімнің 1-8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ХХХХVІ сессиясының төрағасы |
Б. ЫСҚАҚОВ |
Қызылорда қалалық мәслихат хатшысының міндетін атқарушы |
М. КӘРІМБАЕВ |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 1-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 601 657,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 83 265,0 | |||
01 | Табыс салығы | 25 015,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 25 015,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 58 025,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 000,0 | |||
3 | Жер салығы | 13 505,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 43 520,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 225,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 225,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 656,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 183,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 183,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 473,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 473,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 517 736,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 517 736,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 517 736,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 613 945,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 826,9 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59 826,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 826,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 082,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 686,6 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 58,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 389 012,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 382 065,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 382 065,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 147 052,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 235 013,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 6 947,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 947,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 6 947,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 16 975,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 16 975,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 975,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 16 975,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 67 689,4 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 67 689,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 689,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 006,1 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 33 173,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 510,3 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 34 949,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 34 805,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 805,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 34 805,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 43 771,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 43 771,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 771,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 152,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 42 619,0 | |||
15 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
01 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 721,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 721,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 288,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 288,0 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 288,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 288,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 288,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 288,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 2-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 200 565,4 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 500,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 845,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 845,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 655,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120,0 | |||
3 | Жер салығы | 6 285,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 250,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 184 065,4 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 184 065,4 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 184 065,4 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 207 406,7 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 599,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 599,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 599,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 938,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 661,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 78 708,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 78 708,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 708,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 71 391,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 7 317,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 645,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 645,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 645,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 645,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 943,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 9 943,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 943,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 595,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 828,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 520,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 11 719,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 11 575,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 575,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 11 575,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 64 791,4 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 64 791,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 791,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 210,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 64 581,4 | |||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||
01 | Трансферттер | 0,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 841,3 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 841,3 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 841,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 3-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 200 205,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 675,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 785,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 785,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 890,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44,0 | |||
3 | Жер салығы | 113,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 733,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 147,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 147,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 147,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 196 383,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 196 383,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 196 383,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 201 806,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 285,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 285,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 285,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 508,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 777,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 32 262,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 994,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 994,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 994,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 49,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 49,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 49,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 474,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 8 474,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 474,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 164,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 810,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 500,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 726,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 582,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 582,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 582,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 116 785,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 116 785,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 116 785,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 252,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 116 533,0 | |||
13 | Басқалар | 2 225,0 | |||
09 | Басқалар | 2 225,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 225,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 225,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 601,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 601,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 601,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 4-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 499 540,2 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 925,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 835,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 835,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 090,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200,0 | |||
3 | Жер салығы | 850,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 040,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 189,4 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 189,4 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 189,4 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 490 425,8 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 490 425,8 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 490 425,8 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 514 633,6 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 109 221,2 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 109 221,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 221,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 126,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 078,2 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 78 016,8 | |||
4 | Бiлiм беру | 191 460,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 191 460,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 191 460,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 110 973,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 80 487,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 983,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 983,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 983,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 983,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 957,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 29 957,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 957,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 080,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 810,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 067,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 936,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 21 792,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 792,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 792,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 150 671,4 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 150 671,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 671,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 150 371,4 | |||
13 | Басқалар | 4 355,0 | |||
09 | Басқалар | 4 355,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 355,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 355,0 | |||
15 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
01 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 000,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 093,4 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 093,4 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 093,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 5-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 210 327,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 598,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3 343,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 3 343,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 255,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 231,0 | |||
3 | Жер салығы | 900,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 124,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 196 729,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 196 729,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 196 729,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 218 157,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 290,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 290,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 290,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 174,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 121 235,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 121 235,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 121 235,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121 235,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 041,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 2 041,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 041,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 041,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 128,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 17 128,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 128,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 764,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 170,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 194,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 613,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 24 470,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 470,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 470,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 16 936,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 16 936,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 936,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 559,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 16 377,0 | |||
13 | Басқалар | 6 864,0 | |||
09 | Басқалар | 6 864,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 864,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 6 864,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 830,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 830,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 830,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 6-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сумма, тысяч тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 104 406,2 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 916,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 200,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 200,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 716,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150,0 | |||
3 | Жер салығы | 800,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 766,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 100 490,2 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 100 490,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 100 490,2 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 105 259,3 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 485,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 485,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 485,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 369,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 631,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 631,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 631,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 760,1 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 9 760,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 760,1 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 813,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 026,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 921,1 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 283,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 140,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 140,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 140,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 50 230,2 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 50 230,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 230,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 429,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 49 801,2 | |||
13 | Басқалар | 1 870,0 | |||
09 | Басқалар | 1 870,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 870,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 870,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -853,1 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 853,1 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 853,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 7-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 101 262,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 302,0 | |||
01 | Табыс салығы | 735,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 735,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 567,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70,0 | |||
3 | Жер салығы | 262,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 235,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 960,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 960,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 960,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 104 614,2 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 252,2 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 252,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 252,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 801,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 450,3 | |||
4 | Бiлiм беру | 1 921,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 921,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 921,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1 921,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 47,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 47,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 47,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 103,7 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 11 103,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 103,7 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 305,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 713,7 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 084,2 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 564,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 421,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 421,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 421,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 45 458,9 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 45 458,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 458,9 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 226,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 45 232,9 | |||
13 | Басқалар | 3 267,4 | |||
09 | Басқалар | 3 267,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 267,4 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 267,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 352,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 352,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 352,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №255-46/1 шешіміне 8-қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8-қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 103 077,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 437,0 | |||
01 | Табыс салығы | 250,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 250,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 187,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70,0 | |||
3 | Жер салығы | 280,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 837,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 519,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 69,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 69,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 450,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 450,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 98 121,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 98 121,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 98 121,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 103 904,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 934,2 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33 934,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 934,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 351,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 583,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 31 739,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 471,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 471,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 471,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 462,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 16 462,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 462,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 337,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 891,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 234,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 318,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18 175,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 175,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 175,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 244,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 244,0 | |||
13 | Басқалар | 3 101,0 | |||
09 | Басқалар | 3 101,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 101,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 101,0 | |||
15 | Трансферттер | 106,7 | |||
01 | Трансферттер | 106,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 106,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -827,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 827,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 827,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 |