О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2018 года №205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 28 августа 2019 года № 255-46/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 2 сентября 2019 года № 6911. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6583, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 021 039,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 601 657,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 200 565,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 200 205,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 499 540,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 210 327,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 104 406,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек-101 262,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 077,0 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 139 618 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 83 265,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 16 500,0 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 3 675,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 8 925,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 13 598,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 3 916,0 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 5 302,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 4 437,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 511,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 656,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 0;

      сельский округ Акжарма- 147,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 189,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 0;

      сельский округ Карауылтобе- 0;

      сельский округ Кызылозек- 0;

      сельский округ Косшынырау- 519,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 879 910,4 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 517 736,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 184 065,4 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 196 383,0 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 490 425,8 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 196 729,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 100 490,2 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 95 960,0 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 98 121,0 тысяч тенге.

      2) расходы – 2 069 727,6 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 613 945,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 207 406,7 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 201 806,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 514 633,6 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 218 157,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 105 259,3 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 104 614,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 103 904,9 тысяч тенге.

      3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0.

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0.

      5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге.

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:

      поселок Тасбогет- 12 288,0 тысяч тенге;

      поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;

      сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;

      сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылжарма- 7 830,0 тысяч тенге;

      сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;

      сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;

      сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.";

      приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХVІ сессии
Кызылординского городского маслихата
Б. ИСКАКОВ
      Исполняющий обязанности секретаря
Кызылординского городского маслихата
М. КАРИМБАЕВ

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

601 657,0

1



Налоговые поступления

83 265,0


01


Подоходный налог

25 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 015,0


04


Hалоги на собственность

58 025,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

13 505,0



4

Hалог на транспортные средства

43 520,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

225,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225,0

2



Неналоговые поступления

656,0


01


Доходы от государственной собственности

183,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

183,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

473,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

473,0

4



Поступления трансфертов

517 736,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

517 736,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

517 736,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

613 945,0

1




Государственные услуги общего характера

59 826,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 826,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 826,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 082,3




022

Капитальные расходы государственного органа

13 686,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58,0

4




Образование

389 012,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

382 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382 065,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

147 052,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 013,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 947,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 947,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 947,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

16 975,0


02



Социальная помощь

16 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 975,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16 975,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 689,4


03



Благоустройство населенных пунктов

67 689,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 689,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 006,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 173,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 510,3

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

34 949,0


01



Деятельность в области культуры

34 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 805,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

34 805,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

43 771,0


01



Автомобильный транспорт

43 771,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 771,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 152,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 619,0

15




Трансферты

1 721,7


01



Трансферты

1 721,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 721,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 288,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 288,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 288,0


01



Остатки бюджетных средств

12 288,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

12 288,0

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

200 565,4

1



Налоговые поступления

16 500,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

14 655,0



1

Hалоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

6 285,0



4

Hалог на транспортные средства

8 250,0

4



Поступления трансфертов

184 065,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

184 065,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

184 065,4

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

207 406,7

1




Государственные услуги общего характера

40 599,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 599,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 599,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 938,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 661,0

4




Образование

78 708,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

78 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 708,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

71 391,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

7 317,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 645,0


02



Социальная помощь

1 645,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 645,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 645,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 943,9


03



Благоустройство населенных пунктов

9 943,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 943,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 595,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

828,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 520,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 719,0


01



Деятельность в области культуры

11 575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 575,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 575,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

64 791,4


01



Автомобильный транспорт

64 791,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 791,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

210,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64 581,4

15




Трансферты

0,4


01



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 841,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

6 841,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

6 841,3


01



Остатки бюджетных средств

6 841,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

6 841,3

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

200 205,0

1



Налоговые поступления

3 675,0


01


Подоходный налог

1 785,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04


Hалоги на собственность

1 890,0



1

Hалоги на имущество

44,0



3

Земельный налог

113,0



4

Hалог на транспортные средства

1 733,0

2



Неналоговые поступления

147,0


01


Доходы от государственной собственности

147,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

4



Поступления трансфертов

196 383,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196 383,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196 383,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

201 806,9

1




Государственные услуги общего характера

31 285,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 285,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 285,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 508,0




022

Капитальные расходы государственного органа

777,0

4




Образование

32 262,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 994,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 994,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 994,0

5




Здравоохранение

49,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

49,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

49,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 474,9


03



Благоустройство населенных пунктов

8 474,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 474,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 164,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,9

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 726,0


01



Деятельность в области культуры

10 582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 582,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 582,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

116 785,0


01



Автомобильный транспорт

116 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

252,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

116 533,0

13




Прочие

2 225,0


09



Прочие

2 225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 225,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 225,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 601,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 601,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 601,9


01



Остатки бюджетных средств

1 601,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 601,9

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

499 540,2

1



Налоговые поступления

8 925,0


01


Подоходный налог

2 835,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 835,0


04


Hалоги на собственность

6 090,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

850,0



4

Hалог на транспортные средства

5 040,0

2



Неналоговые поступления

189,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,4

4



Поступления трансфертов

490 425,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

490 425,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

490 425,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

514 633,6

1




Государственные услуги общего характера

109 221,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

109 221,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 221,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 126,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1 078,2




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

78 016,8

4




Образование

191 460,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

191 460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 460,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

110 973,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

80 487,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 983,0


02



Социальная помощь

1 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 983,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 983,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 957,0


03



Благоустройство населенных пунктов

29 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 957,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 067,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 936,0


01



Деятельность в области культуры

21 792,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 792,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 792,0


02



Спорт

144,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

144,0

12




Транспорт и коммуникации

150 671,4


01



Автомобильный транспорт

150 671,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 671,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 371,4

13




Прочие

4 355,0


09



Прочие

4 355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 355,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 355,0

15




Трансферты

5 000,0


01



Трансферты

5 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 093,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 093,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 093,4


01



Остатки бюджетных средств

15 093,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4




01

Свободные остатки бюджетных средств

15 093,4

  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

210 327,0

1



Налоговые поступления

13 598,0


01


Подоходный налог

3 343,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 343,0


04


Hалоги на собственность

10 255,0



1

Hалоги на имущество

231,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

9 124,0

4



Поступления трансфертов

196 729,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196 729,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196 729,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

218 157,0

1




Государственные услуги общего характера

29 290,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 290,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 174,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

4




Образование

121 235,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

121 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 235,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

121 235,0

5




Здравоохранение

50,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

50,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

50,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 041,0


02



Социальная помощь

2 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 041,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 041,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 128,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 128,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 764,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 170,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 194,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 613,0


01



Деятельность в области культуры

24 470,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 470,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 470,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

16 936,0


01



Автомобильный транспорт

16 936,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 936,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

559,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 377,0

13




Прочие

6 864,0


09



Прочие

6 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 864,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 864,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 830,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

7 830,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

7 830,0


01



Остатки бюджетных средств

7 830,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

7 830,0

  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

104 406,2

1



Налоговые поступления

3 916,0


01


Подоходный налог

1 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200,0


04


Hалоги на собственность

2 716,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

1 766,0

4



Поступления трансфертов

100 490,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 490,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100 490,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

105 259,3

1




Государственные услуги общего характера

31 485,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 485,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 485,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 369,0




022

Капитальные расходы государственного органа

116,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 631,0


02



Социальная помощь

1 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 631,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 760,1


03



Благоустройство населенных пунктов

9 760,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 760,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 813,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 026,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

921,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 283,0


01



Деятельность в области культуры

10 140,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 140,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 140,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

50 230,2


01



Автомобильный транспорт

50 230,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 230,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

429,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 801,2

13




Прочие

1 870,0


09



Прочие

1 870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 870,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 870,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-853,1





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

853,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

853,1


01



Остатки бюджетных средств

853,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

853,1




01

Свободные остатки бюджетных средств

853,1

  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

101 262,0

1



Налоговые поступления

5 302,0


01


Подоходный налог

735,0



2

Индивидуальный подоходный налог

735,0


04


Hалоги на собственность

4 567,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

262,0



4

Hалог на транспортные средства

4 235,0

4



Поступления трансфертов

95 960,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 960,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 960,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

104 614,2

1




Государственные услуги общего характера

27 252,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 252,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 252,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 801,9




022

Капитальные расходы государственного органа

2 450,3

4




Образование

1 921,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 921,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 921,0

5




Здравоохранение

47,0


09



Прочие услуги в области здравоохранения

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 103,7


03



Благоустройство населенных пунктов

11 103,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 103,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 305,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

713,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 084,2

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 564,0


01



Деятельность в области культуры

15 421,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 421,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 421,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

45 458,9


01



Автомобильный транспорт

45 458,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 458,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

226,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

45 232,9

13




Прочие

3 267,4


09



Прочие

3 267,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 267,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 267,4





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 352,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

3 352,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 352,2


01



Остатки бюджетных средств

3 352,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

3 352,2

  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 августа 2019 года № 255-46/1
  Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2

Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

103 077,0

1



Налоговые поступления

4 437,0


01


Подоходный налог

250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

250,0


04


Hалоги на собственность

4 187,0



1

Hалоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

280,0



4

Hалог на транспортные средства

3 837,0

2



Неналоговые поступления

519,0


01


Доходы от государственной собственности

69,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

450,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

450,0

4



Поступления трансфертов

98 121,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 121,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 121,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

103 904,9

1




Государственные услуги общего характера

33 934,2


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 934,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 934,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 351,2




022

Капитальные расходы государственного органа

583,0

4




Образование

31 739,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 268,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

29 268,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 471,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 471,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 462,0


03



Благоустройство населенных пунктов

16 462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 462,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 337,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 318,0


01



Деятельность в области культуры

18 175,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 175,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 175,0


02



Спорт

143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

143,0

12




Транспорт и коммуникации

244,0


01



Автомобильный транспорт

244,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

244,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

244,0

13




Прочие

3 101,0


09



Прочие

3 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 101,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 101,0

15




Трансферты

106,7


01



Трансферты

106,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

106,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-827,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

827,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

827,9


01



Остатки бюджетных средств

827,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

827,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

827,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.