Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3778 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. 2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 146 552,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 156 650,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 140,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 988 761,1 мың теңге;
2) шығындар – 1 171 389,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 24 837,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 837,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 837,9 мың теңге.
Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 139 бабының 9 тармағына сәйкес, азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мамандарға, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша бюджет қаражаты есебiнен қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшiлердiң айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер белгіленсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).
4. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
5. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Е.Есенқосов |
Қарақия аудандық мәслихатының хатшысы | А.Мееров |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
1 қосымша |
Жетібай ауылының 2019 жылға бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 453 742,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 45 389,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 6 998,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 998,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 38 391,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 316,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 628,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 37 447,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 310,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 310,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 310,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 408 043,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 408 043,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 408 043,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 463 681,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 011,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 011,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 371,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 640,0 | ||||||
04 | Білім беру | 342 384,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 342 384,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 342 384,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 674,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 674,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 674,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 878,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 878,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 37 230,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 648,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 734,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 734,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 155,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 579,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде | 2 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 939,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 9 939,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 939,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 939,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 939,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
2 қосымша |
Құрық ауылының 2019 жылға бюджеті
Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 385 723,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 88 800,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 18 580,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 18 580,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 70 220,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 280,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 47 200,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 22 740,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 460,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 460,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 460,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 296 463,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 296 463,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 296 463,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 394 980,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 60 727,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 727,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 664,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 063,0 | ||||||
04 | Білім беру | 247 081,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 247 081,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 247 081,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 623,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 623,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 623,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 76 443,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 443,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 40 320,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 123,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 106,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 106,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 400,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 706,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 257,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 9 257,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 257,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 257,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 257,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
3 қосымша |
Мұнайшы ауылының 2019 жылға бюджеті
Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 215 998,0 | |||||||
Салықтық түсімдер | 13 041,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1 970,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 970,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 071,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 120,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 151,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 800,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 118,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 118,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 118,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 202 839,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 202 839,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 202 839,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 219 554,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 949,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 949,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 411,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 538,0 | ||||||
04 | Білім беру | 137 416,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137 416,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 137 416,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 152,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 152,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 152,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 411,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 411,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 222,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 189,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 626,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 626,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 626,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде | 2 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 556,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 3 556,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 556,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 556,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 556,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
4 қосымша |
Сенек ауылының 2019 жылға бюджеті
Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 91 089,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 420,9 | |||||||
01 | Табыс салығы | 155,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 155,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 265,9 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 72,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 64,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 129,9 | |||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 252,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 252,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 252,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 416,1 | |||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 81 416,1 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 81 416,1 | |||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 93 174,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 36 801,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 801,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 491,9 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 310,0 | |||||||
04 | Білім беру | 32 511,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 511,0 | |||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 32 511,0 | |||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 273,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 273,0 | |||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 273,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 183,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 183,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 183,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 000,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 406,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 406,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 643,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 763,0 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 085,9 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 085,9 | ||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 085,9 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 085,9 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 085,9 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
5 қосымша |
Жетібай ауылының 2020 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 125 498,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 305,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 305,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 415,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 290,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 600,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 895,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 895,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 895,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 113 298,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 113 298,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 113 298,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 125 498,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 660,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 660,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 660,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 99 560,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 560,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 66 447,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 113,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 278,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 278,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 070,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 208,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
6 қосымша |
Құрық ауылының 2020 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 141 834,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 130,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 130,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 80,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 50,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 200,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 200,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 200,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132 504,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 132 504,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 132 504,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 141 834,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 684,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 684,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 684,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 270,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 270,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 19 270,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 86 108,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 108,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 64 708,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 21 400,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 772,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 772,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 070,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 702,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
7 қосымша |
Мұнайшы ауылының 2020 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| |||
1 | 2 | 3 | |||||
I. Кірістер | 82 389,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 150,0 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 150,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 181,0 | |||||
3 | Жер салығы | 151,0 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 818,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 118,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 118,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 118,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 121,0 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 76 121 ,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 121,0 | |||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 82 389,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 20 183,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 183,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 183,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 60 168,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 168,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 44 118,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 050,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 038,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 038,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | |||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 503,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
8 қосымша |
Сенек ауылының 2020 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| |||
1 | 2 | 3 | |||||
I. Кірістер | 51 515,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 886,0 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 886,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 67,0 | |||||
3 | Жер салығы | 61,0 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 758,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 300,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 329,0 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 44 329,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 329,0 | |||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| |||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 51 515,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 191,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 191,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 191,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 872,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 872,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 637,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 235,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 452,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 452,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | |||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 917,0 | |||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
9 қосымша |
Жетібай ауылының 2021 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 133 692,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 613,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 613,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 495,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 318,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 800,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 440,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 440,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 440,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 120 639,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 120 639,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 120 639,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 133 692,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 23 655,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 655,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 655,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 106 529,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 529,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 71 098,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 431,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 508,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 508,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 145,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 363,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
10 қосымша |
Құрық ауылының 2021 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 150 170,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 140,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 140,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 50,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 200,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 200,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 200,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 139 830,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 139 830,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 139 830,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 150 170,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 34 233,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 233,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 233,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 765,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 765,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 19 765,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 92 136,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 136,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 69 238,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 898,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 036,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 036,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 145,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 891,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
11 қосымша |
Мұнайшы ауылының 2021 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 87 632,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 510,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 510,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 193,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 162,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 155,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 095,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 095,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 095,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 027,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 81 027,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 81 027,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 87 632,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 21 072,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 072,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 072,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 64 380,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 380,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 47 206,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 174,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 180,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 180,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 572,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 608,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
12 қосымша |
Сенек ауылының 2021 жылға бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 53 567,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 368,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 368,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 72,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 65,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 231,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 899,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 45 899,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 899,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 53 567,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 22 191,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 191,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 191,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 823,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 823,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 802,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 021,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 553,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 553,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 572,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 981,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану) | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |