В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3778), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 146 552,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 156 650,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 140,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 988 761,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1 171 389,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 24 837,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).2. В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов за счет бюджетных средств устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
4. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Е.Есенкосов |
Секретарь Каракиянского районного маслихата | А.Мееров |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Жетыбай на 2019 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 453 742,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 45 389,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 6 998,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 998,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 38 391,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 316,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 628,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 37 447,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 310,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 310,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 310,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 408 043,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 408 043,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 408 043,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 463 681,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 011,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 011,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 371,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 640,0 | ||||||
04 | Образование | 342 384,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 342 384,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 342 384,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 674,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 674,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 674,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 878,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 878,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 37 230,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 648,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 734,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 734,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 155,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 579,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 939,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 939,0 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 939,0 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Курык на 2019 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 385 723,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 88 800,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 18 580,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 580,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 70 220,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 280,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 47 200,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 22 740,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 460,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 460,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 460,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 296 463,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 296 463,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 296 463,0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 394 980,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 727,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 727,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 664,0 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 063,0 | |||||||
04 | Образование | 247 081,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 247 081,0 | |||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 247 081,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 623,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 623,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 623,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 443,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 443,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 320,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 123,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 106,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 106,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 706,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 257,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 257,0 | ||||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
8 | 01 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 257,0 | ||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 9 257,0 | |||||||
Свободные остатки бюджетных средств | 9 257,0 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Мунайшы на 2019 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 215 998,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 13 041,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 970,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 970,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 11 071,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 151,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 800,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 118,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 118,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 202 839,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 202 839,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 202 839,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 219 554,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 949,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 949,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 411,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 538,0 | ||||||
04 | Образование | 137 416,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 416,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 137 416,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 152,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 152,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 152,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 411,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 411,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 222,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 189,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 626,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 626,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 626,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 556,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 556,0 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 556,0 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Сенек на 2019 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 91 089,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 420,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 155,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 155,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 9 265,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 72,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 64,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 129,9 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 252,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 252,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 252,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 81 416,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 416,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 416,1 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 93 174,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 801,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 801,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 491,9 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310,0 | ||||||
04 | Образование | 32 511,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 511,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 32 511,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 273,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 273,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 273,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 183,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 183,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 183,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 406,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 406,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 643,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 763,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 085,9 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 085,9 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 085,9 |
Приложение 5 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Жетыбай на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 125 498,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 305,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 10 305,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 415,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 290,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 600,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 895,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 895,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 895,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 113 298,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113 298,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 113 298,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 125 498,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 660,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 660,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 660,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 560,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 560,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 66 447,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 113,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 278,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 278,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 070,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 208,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Курык на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 141 834,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 8 130,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 130,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 132 504,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 504,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 132 504,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 141 834,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 684,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 684,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 684,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 270,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 270,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 270,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 108,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 108,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 64 708,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 400,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 772,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 772,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 070,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 702,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Мунайшы на 2020 год
Категория | Класс | Пподкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 82 389,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 150,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 5 150,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 181,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 151,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 818,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 118,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 118,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 118,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 76 121,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 121,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 76 121,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 82 389,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 183,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 183,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 183,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 168,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 168,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44 118,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 050,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 038,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 038,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 503,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Сенек на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 51 515,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 886,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6 886,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 67,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 61,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 758,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 44 329,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 329,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 44 329,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 51 515,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 191,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 191,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 191,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 872,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 872,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 637,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 235,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 452,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 452,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 917,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Жетыбай на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 133 692,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 11 613,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 11 613,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 495,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 800,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 440,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 440,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 440,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 120 639,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 639,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 120 639,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 133 692,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 655,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 655,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 655,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 106 529,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 529,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 71 098,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 431,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 508,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 508,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 145,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 363,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Курык на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 150 170,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 140,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 9 140,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 200,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 139 830,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 830,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 139 830,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 150 170,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 233,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 233,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 233,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 765,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 765,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 765,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 136,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 136,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 69 238,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 898,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 036,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 036,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 145,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 891,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Мунайшы на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 87 632,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 510,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 5 510,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 193,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 162,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 155,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 095,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 095,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 095,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 81 027,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 027,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 81 027,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 87 632,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 072,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 072,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 072,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 380,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 380,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 47 206,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 174,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 180,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 180,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 608,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Сенек на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 53 567,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 368,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 7 368,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 72,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 65,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 231,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 45 899,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 899,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета | 45 899,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 53 567,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 191,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 191,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 191,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 823,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 823,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 802,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 021,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 553,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 553,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 981,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
Остатки бюджетных средств | 0 |