2019 - 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 қаңтарда № 3801 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3778 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. 2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 146 552,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 156 650,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 140,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 988 761,1 мың теңге;

      2) шығындар – 1 171 389,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 24 837,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 837,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 837,9 мың теңге.

      Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 139 бабының 9 тармағына сәйкес, азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мамандарға, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша бюджет қаражаты есебiнен қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшiлердiң айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер белгіленсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      4. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Е.Есенқосов
      Қарақия аудандық мәслихатының хатшысы А.Мееров

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  1 қосымша

Жетібай ауылының 2019 жылға бюджеті

      Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

453 742,0

1



Салықтық түсімдер

45 389,0


01


Табыс салығы

6 998,0



2

Жеке табыс салығы

6 998,0


04


Меншікке салынатын салықтар

38 391,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

316,0



3

Жер салығы

628,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

37 447,0

2



Салықтық емес түсімдер

310,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

310,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

310,0

4



Трансферттердің түсімдері

408 043,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

408 043,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

408 043,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

463 681,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

49 011,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 011,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 371,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

640,0

04



Білім беру

342 384,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

342 384,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

342 384,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 674,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 674,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 674,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 878,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 878,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

37 230,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 648,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 734,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 734,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 155,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 579,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 939,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 939,0

7



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім- шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 939,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 939,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 939,0

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  2 қосымша

Құрық ауылының 2019 жылға бюджеті

      Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

385 723,0

1



Салықтық түсімдер

88 800,0


01


Табыс салығы

18 580,0



2

Жеке табыс салығы

18 580,0


04


Меншікке салынатын салықтар

70 220,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

280,0



3

Жер салығы

47 200,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

22 740,0

2



Салықтық емес түсімдер

460,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

460,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

460,0

4



Трансферттердің түсімдері

296 463,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

296 463,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

296 463,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

394 980,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

60 727,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 727,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 664,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 063,0

04



Білім беру

247 081,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

247 081,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

247 081,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 623,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 623,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 623,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 443,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 443,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40 320,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

36 123,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 106,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 106,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 706,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 257,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 257,0

7



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім- шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 257,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 257,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 257,0

     

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  3 қосымша

Мұнайшы ауылының 2019 жылға бюджеті

      Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

215 998,0




Салықтық түсімдер

13 041,0


01


Табыс салығы

1 970,0



2

Жеке табыс салығы

1 970,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 071,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

120,0



3

Жер салығы

151,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 800,0

2



Салықтық емес түсімдер

118,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

118,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

118,0

4



Трансферттердің түсімдері

202 839,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

202 839,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

202 839,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама



1

2

3




2. Шығындар

219 554,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 949,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 949,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 411,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 538,0

04



Білім беру

137 416,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 416,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

137 416,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 152,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 152,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 152,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 411,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 411,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 222,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 189,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 626,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 626,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

626,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 3 556,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 556,0

7



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім- шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 556,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 556,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 556,0

     

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  4 қосымша

Сенек ауылының 2019 жылға бюджеті

      Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 36/377(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

91 089,0

1



Салықтық түсімдер

9 420,9


01


Табыс салығы

155,0



2

Жеке табыс салығы

155,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 265,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

72,0



3

Жер салығы

64,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 129,9

2



Салықтық емес түсімдер

252,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

252,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

252,0

4



Трансферттердің түсімдері

81 416,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

81 416,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

81 416,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама



1

2

3




2. Шығындар

93 174,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 801,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 801,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 491,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

310,0

04



Білім беру

32 511,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 511,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

32 511,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 273,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 273,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 273,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 183,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 183,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 406,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 406,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 643,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

763,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 085,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

2 085,9

7



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім- шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 085,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 085,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 085,9


  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  5 қосымша

Жетібай ауылының 2020 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

125 498,0

1



Салықтық түсімдер

10 305,0


04


Меншікке салынатын салықтар

10 305,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

415,0



3

Жер салығы

290,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 600,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 895,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 895,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 895,0

4



Трансферттердің түсімдері

113 298,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

113 298,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

113 298,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

125 498,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 660,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 660,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 660,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 560,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 560,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

66 447,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33 113,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 278,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 278,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 070,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 208,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  6 қосымша

Құрық ауылының 2020 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

141 834,0

1



Салықтық түсімдер

8 130,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 130,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

80,0



3

Жер салығы

50,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 200,0

4



Трансферттердің түсімдері

132 504,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

132 504,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

132 504,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

141 834,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 684,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 684,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 684,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19 270,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 270,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19 270,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 108,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 108,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

64 708,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 070,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 702,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  7 қосымша

Мұнайшы ауылының 2020 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

82 389,0

1



Салықтық түсімдер

5 150,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 150,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3

Жер салығы

151,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 818,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 118,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 118,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 118,0

4



Трансферттердің түсімдері

76 121,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

76 121 ,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 121,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

82 389,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 183,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 183,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 168,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

44 118,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 038,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 038,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

535,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 503,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  8 қосымша

Сенек ауылының 2020 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

51 515,0

1



Салықтық түсімдер

6 886,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 886,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3

Жер салығы

61,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 758,0

2



Салықтық емес түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

44 329,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

44 329,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44 329,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

51 515,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 191,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 191,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 191,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 872,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 872,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 637,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 235,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 452,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 452,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

535,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

917,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  9 қосымша

Жетібай ауылының 2021 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

133 692,0

1



Салықтық түсімдер

11 613,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 613,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

495,0



3

Жер салығы

318,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 800,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 440,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 440,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 440,0

4



Трансферттердің түсімдері

120 639,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

120 639,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

120 639,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

133 692,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 655,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 655,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

106 529,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 529,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

71 098,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

35 431,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 508,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 508,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 145,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 363,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  10 қосымша

Құрық ауылының 2021 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

150 170,0

1



Салықтық түсімдер

9 140,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 140,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

90,0



3

Жер салығы

50,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 200,0

4



Трансферттердің түсімдері

139 830,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

139 830,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

139 830,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

150 170,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

34 233,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 233,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 233,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

19 765,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 765,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

19 765,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

92 136,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 136,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

69 238,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 898,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 036,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 036,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 145,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 891,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  11 қосымша

Мұнайшы ауылының 2021 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

87 632,0

1



Салықтық түсімдер

5 510,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 510,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

193,0



3

Жер салығы

162,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 155,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 095,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 095,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 095,0

4



Трансферттердің түсімдері

81 027,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

81 027,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

81 027,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

87 632,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 072,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 072,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 072,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 380,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 380,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

47 206,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 174,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 180,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 180,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

572,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 608,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  12 қосымша

Сенек ауылының 2021 жылға бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

I. Кірістер

53 567,0

1



Салықтық түсімдер

7 368,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 368,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

72,0



3

Жер салығы

65,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 231,0

2



Салықтық емес түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

45 899,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

45 899,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 899,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Шығындар

53 567,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 191,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 191,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 191,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 823,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 823,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 802,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 021,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 553,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 553,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

572,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

981,0

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін қолдану)

0




Қарыздарды өтеу

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0




Бюджет қаражаты қалдықтары

0

О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 25 января 2019 года № 25/279. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 28 января 2019 года № 3801.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3778), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 146 552,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 156 650,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 140,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 988 761,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 171 389,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 24 837,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).

      2. В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов за счет бюджетных средств устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      4. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Е.Есенкосов
      Секретарь Каракиянского районного маслихата А.Мееров

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Жетыбай на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

453 742,0

1



Налоговые поступления

45 389,0


01


Подоходный налог

6 998,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 998,0


04


Налоги на собственность

38 391,0



1

Налоги на имущество

316,0



3

Земельный налог

628,0



4

Налог на транспортные средства

37 447,0

2



Неналоговые поступления

310,0


01


Доходы от государственной собственности

310,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0

4



Поступления трансфертов

408 043,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

408 043,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

408 043,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

463 681,0

01



Государственные услуги общего характера

49 011,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 011,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 371,0



022

Капитальные расходы государственного органа

640,0

04



Образование

342 384,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

342 384,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

342 384,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 674,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 674,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 674,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

59 878,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 878,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 230,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 648,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 734,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 734,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 155,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 579,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах

2 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 939,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 939,0

7



Поступление займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 939,0


01


Остатки бюджетных средств

9 939,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 939,0

     

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Курык на 2019 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

385 723,0

1



Налоговые поступления

88 800,0


01


Подоходный налог

18 580,0



2

Индивидуальный подоходный налог

18 580,0


04


Налоги на собственность

70 220,0



1

Налоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

47 200,0



4

Налог на транспортные средства

22 740,0

2



Неналоговые поступления

460,0


01


Доходы от государственной собственности

460,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

460,0

4



Поступления трансфертов

296 463,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

296 463,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

296 463,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

394 980,0

01



Государственные услуги общего характера

60 727,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 727,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 664,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 063,0

04



Образование

247 081,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

247 081,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

247 081,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 623,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 623,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 623,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 443,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 443,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 320,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 123,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 106,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 106,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 706,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 257,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 257,0

7



Поступление займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0

8

01


Используемые остатки бюджетных средств

9 257,0



1

Остатки бюджетных средств

9 257,0




Свободные остатки бюджетных средств

9 257,0

     

  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Мунайшы на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

215 998,0

1



Налоговые поступления

13 041,0


01


Подоходный налог

1 970,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 970,0


04


Налоги на собственность

11 071,0



1

Налоги на имущество

120,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

10 800,0

2



Неналоговые поступления

118,0


01


Доходы от государственной собственности

118,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

118,0

4



Поступления трансфертов

202 839,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

202 839,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

202 839,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

219 554,0

01



Государственные услуги общего характера

38 949,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 949,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 411,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 538,0

04



Образование

137 416,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 416,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

137 416,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 152,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 152,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 152,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38 411,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 411,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 222,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 189,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 626,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 626,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

626,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах

2 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 556,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 556,0

7



Поступление займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 556,0


01


Остатки бюджетных средств

3 556,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 556,0

     

 
  Приложение 4
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Сенек на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 36/377(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

91 089,0

1



Налоговые поступления

9 420,9


01


Подоходный налог

155,0



2

Индивидуальный подоходный налог

155,0


04


Налоги на собственность

9 265,0



1

Налоги на имущество

72,0



3

Земельный налог

64,0



4

Налог на транспортные средства

9 129,9

2



Неналоговые поступления

252,0


01


Доходы от государственной собственности

252,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

252,0

4



Поступления трансфертов

81 416,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 416,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 416,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

93 174,9

01



Государственные услуги общего характера

36 801,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 801,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 491,9



022

Капитальные расходы государственного органа

310,0

04



Образование

32 511,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 511,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

32 511,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 273,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 273,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 273,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 183,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 183,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 406,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 406,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2 643,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

763,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 085,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 085,9

7



Поступление займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 085,9


01


Остатки бюджетных средств

2 085,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 085,9


  Приложение 5
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Жетыбай на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

125 498,0

1



Налоговые поступления

10 305,0


04


Налоги на собственность

10 305,0



1

Налоги на имущество

415,0



3

Земельный налог

290,0



4

Налог на транспортные средства

9 600,0

2



Неналоговые поступления

1 895,0


01


Доходы от государственной собственности

1 895,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 895,0

4



Поступления трансфертов

113 298,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

113 298,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

113 298,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

125 498,0

01



Государственные услуги общего характера

22 660,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 660,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 660,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

99 560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 560,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

66 447,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 113,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 278,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 278,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 070,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 208,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Курык на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

141 834,0

1



Налоговые поступления

8 130,0


04


Налоги на собственность

8 130,0



1

Налоги на имущество

80,0



3

Земельный налог

50,0



4

Налог на транспортные средства

8 000,0

2



Неналоговые поступления

1 200,0


01


Доходы от государственной собственности

1 200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 200,0

4



Поступления трансфертов

132 504,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 504,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

132 504,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

141 834,0

01



Государственные услуги общего характера

32 684,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 684,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 684,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

19 270,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 270,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19 270,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

86 108,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 108,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

64 708,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 070,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 702,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Мунайшы на 2020 год

Категория

Класс

Пподкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

82 389,0

1



Налоговые поступления

5 150,0


04


Налоги на собственность

5 150,0



1

Налоги на имущество

181,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

4 818,0

2



Неналоговые поступления

1 118,0


01


Доходы от государственной собственности

1 118,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 118,0

4



Поступления трансфертов

76 121,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 121,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

76 121,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

82 389,0

01



Государственные услуги общего характера

20 183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 183,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 183,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 168,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

44 118,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 038,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 038,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

535,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 503,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Сенек на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

51 515,0

1



Налоговые поступления

6 886,0


04


Налоги на собственность

6 886,0



1

Налоги на имущество

67,0



3

Земельный налог

61,0



4

Налог на транспортные средства

6 758,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

44 329,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 329,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

44 329,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

51 515,0

01



Государственные услуги общего характера

22 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 191,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 872,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 872,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 637,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 235,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 452,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 452,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

535,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

917,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Жетыбай на 2021 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

133 692,0

1



Налоговые поступления

11 613,0


04


Налоги на собственность

11 613,0



1

Налоги на имущество

495,0



3

Земельный налог

318,0



4

Налог на транспортные средства

10 800,0

2



Неналоговые поступления

1 440,0


01


Доходы от государственной собственности

1 440,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 440,0

4



Поступления трансфертов

120 639,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

120 639,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

120 639,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

133 692,0

01



Государственные услуги общего характера

23 655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 655,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 655,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

106 529,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 529,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

71 098,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 431,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 508,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 508,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 145,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 363,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Курык на 2021 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

150 170,0

1



Налоговые поступления

9 140,0


04


Налоги на собственность

9 140,0



1

Налоги на имущество

90,0



3

Земельный налог

50,0



4

Налог на транспортные средства

9 000,0

2



Неналоговые поступления

1 200,0


01


Доходы от государственной собственности

1 200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 200,0

4



Поступления трансфертов

139 830,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139 830,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

139 830,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

150 170,0

01



Государственные услуги общего характера

34 233,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 233,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 233,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

19 765,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 765,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19 765,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92 136,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 136,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

69 238,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 898,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 036,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 036,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 145,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 891,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Мунайшы на 2021 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

87 632,0

1



Налоговые поступления

5 510,0


04


Налоги на собственность

5 510,0



1

Налоги на имущество

193,0



3

Земельный налог

162,0



4

Налог на транспортные средства

5 155,0

2



Неналоговые поступления

1 095,0


01


Доходы от государственной собственности

1 095,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 095,0

4



Поступления трансфертов

81 027,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 027,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

81 027,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

87 632,0

01



Государственные услуги общего характера

21 072,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 072,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 072,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 380,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 380,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

47 206,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 174,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 180,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 180,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

572,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 608,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Сенек на 2021 год

Категория

Класс

Подкласс

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

І. Доходы

53 567,0

1



Налоговые поступления

7 368,0


04


Налоги на собственность

7 368,0



1

Налоги на имущество

72,0



3

Земельный налог

65,0



4

Налог на транспортные средства

7 231,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

45 899,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 899,0



3

Трансферты из районного (города, областного значения) бюджета

45 899,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге

 

1

 

2

3

 

 

 

2. Затраты

53 567,0

01



Государственные услуги общего характера

22 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 191,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 823,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 823,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 802,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 021,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 553,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 553,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

572,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

981,0

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

0

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

0

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0




Погашение займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Используемые остатки бюджетных средств

0




Остатки бюджетных средств

0