Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 "2019 - 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 6 маусымдағы № 31/314 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 11 маусымда № 3925 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 16 мамырдағы № 30/308 "Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3896 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 "2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3801 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған), келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 026 700,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 94 600,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 4 753,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 927 347,0 мың теңге;

      2) шығындар – 1 051 537,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 24 837,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 837,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      мемлекеттік ішкі қарыздар – 0 теңге;

      қарыз алу келісім – шарттары – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 837,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А.Бекова
      Қарақия аудандық мәслихатының
      хатшысы А.Мееров

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  6 маусымдағы № 31/314 шешіміне
  1 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  1 қосымша

Жетібай ауылының 2019 жылға бюджеті

Санаты Сыныбы Кіші сыныбы  
Атауы
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



I. Кірістер

401 986,0

1



Салықтық түсімдер

20 236,0


01


Табыс салығы

5 048,0



2

Жеке табыс салығы

5 048,0


04


Меншікке салынатын салықтар

15 188,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

348,0



3

Жер салығы

540,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 300,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 691,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 691,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 691,0

4



Трансферттердің түсімдері

380 059,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

380 059,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

380 059,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
 
Атауы
 
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



2. Шығындар 411 925,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 602,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 602,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 602,0

04



Білім беру

287 541,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

287 541,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

287 541,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 439,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 439,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 439,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

37 230,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 770,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 343,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 343,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 155,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 188,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 939,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 939,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 939,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 939,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 939,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  6 маусымдағы №31/314 шешіміне
  2 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  2 қосымша

Құрық ауылының 2019 жылға бюджеті

Санаты Сыныбы Кіші сыныбы  
Атауы
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



I. Кірістер

353 015,0

1



Салықтық түсімдер

59 526,0


01


Табыс салығы

12 992,0



2

Жеке табыс салығы

12 992,0


04


Меншікке салынатын салықтар

46 534,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

158,0



3

Жер салығы

39 619,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 757,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 692,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 692,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 692,0

4



Трансферттердің түсімдері

291 797,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

291 797,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

291 797,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
 
Атауы
 
 
омасы, мың теңге

1
2 3



2. Шығындар

362 272,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

63 014,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 014,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 514,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 500,0

04



Білім беру

211 297,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

211 297,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

211 297,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 064,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 064,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 064,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

77 448,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 448,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40 320,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37 128,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 449,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 449,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

743,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 706,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 257,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 257,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 257,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 257,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 257,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  6 маусымдағы №31/314 шешіміне
  3 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  3 қосымша

Мұнайшы ауылының 2019 жылға бюджеті

Санаты Сыныбы Кіші сыныбы  
Атауы
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



I. Кірістер

192 776,0

1



Салықтық түсімдер

6 173,0


01


Табыс салығы

1 023,0



2

Жеке табыс салығы

1 023,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 150,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3

Жер салығы

151,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 818,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 118,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 118,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 118,0

4



Трансферттердің түсімдері

185 485,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

185 485,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

185 485,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

 
 
Атауы
 
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



2. Шығындар

196 332,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

39 811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 811,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 033,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 778,0

04



Білім беру

110 683,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110 683,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

110 683,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

990,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

990,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

990,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43 222,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 222,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 222,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 626,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 626,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

626,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 3 556,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 556,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 556,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 556,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 556,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  6 маусымдағы №31/314 шешіміне
  4 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  4 қосымша

Сенек ауылының 2019 жылға бюджеті

Санаты Сыныбы Кіші сыныбы  
 
Атауы
 
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



I. Кірістер

78 923,0

1



Салықтық түсімдер

8 665,0


01


Табыс салығы

97,0



2

Жеке табыс салығы

97,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 568,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

75,0



3

Жер салығы

68,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 425,0

2



Салықтық емес түсімдер

252,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

252,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

252,0

4



Трансферттердің түсімдері

70 006,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

70 006,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

70 006,0

Функционалдық топ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бағдарлама  
 
Атауы
 
 
Сомасы, мың теңге

1
2 3



2. Шығындар

81 008,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36 915,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 915,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 915,9

04



Білім беру

20 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 000,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

20 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 504,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 504,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 504,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 183,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 183,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 406,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 406,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 443,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

963,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 085,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

2 085,9




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 085,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 085,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 085,9


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года № 25/279 "О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 6 июня 2019 года № 31/314. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 11 июня 2019 года № 3925

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 16 мая 2019 года № 30/308 "О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3896), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года № 25/279 "О бюджетах сел на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3801, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :

      "1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 026 700,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 94 600,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 4 753,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 927 347,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 051 537,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретения финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      внутренние государственные займы – 0 тенге;

      договоры займа – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.";

      приложение 1, 2, 3 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А.Бекова
      Секретарь Каракиянского районного
      маслихата А.Мееров

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 6 июня 2019 года № 31/314
  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Жетыбай на 2019 год

Категория Класс Подкласс  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге
1 2 3



І. Доходы

401 986,0

1



Налоговые поступления

20 236,0


01


Подоходный налог

5 048,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 048,0


04


Налоги на собственность

15 188,0



1

Налоги на имущество

348,0



3

Земельный налог

540,0



4

Налог на транспортные средства

14 300,0

2



Неналоговые поступления

1 691,0


01


Доходы от государственной собственности

1 691,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 691,0

4



Поступления трансфертов

380 059,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

380 059,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

380 059,0

Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге

1
2 3



2.Затраты

411 925,0

01



Государственные услуги общего характера

54 602,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 602,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 602,0

04



Образование

287 541,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

287 541,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

287 541,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 439,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 439,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 439,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 230,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 770,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 343,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 343,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 155,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 188,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 939,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 939,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 939,0


01


Остатки бюджетных средств

9 939,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 939,0

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 6 июня 2019 года №31/314
  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Курык на 2019 год

Категория Класс Подкласс  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге
1 2 3



І. Доходы

353 015,0

1



Налоговые поступления

59 526,0


01


Подоходный налог

12 992,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 992,0


04


Налоги на собственность

46 534,0



1

Налоги на имущество

158,0



3

Земельный налог

39 619,0



4

Налог на транспортные средства

6 757,0

2



Неналоговые поступления

1 692,0


01


Доходы от государственной собственности

1 692,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 692,0

4



Поступления трансфертов

291 797,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

291 797,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

291 797,0

Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге

1
2 3



2. Затраты

362 272,0

01



Государственные услуги общего характера

63 014,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 014,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 514,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 500,0

04



Образование

211 297,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

211 297,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

211 297,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 064,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 064,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 064,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 448,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 448,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 320,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 128,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 449,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 449,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

743,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 706,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 257,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 257,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 257,0


01


Остатки бюджетных средств

9 257,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 257,0

  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 6 июня 2019 года № 31/314
  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Мунайшы на 2019 год

Категория Класс Подкласс  
Наименование
 
Сумма тысяч тенге
1 2 3



І. Доходы

192 776,0

1



Налоговые поступления

6 173,0


01


Подоходный налог

1 023,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 023,0


04


Налоги на собственность

5 150,0



1

Налоги на имущество

181,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

4 818,0

2



Неналоговые поступления

1 118,0


01


Доходы от государственной собственности

1 118,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 118,0

4



Поступления трансфертов

185 485,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

185 485,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

185 485,0

Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге

1
2 3



2. Затраты

196 332,0

01



Государственные услуги общего характера

39 811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 811,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 033,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 778,0

04



Образование

110 683,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 683,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

110 683,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

990,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

990,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

990,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

43 222,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 222,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 222,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 626,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 626,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

626,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 556,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 556,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 556,0


01


Остатки бюджетных средств

3 556,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 556,0

  Приложение 4
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 6 июня 2019 года № 31/314
  Приложение 4
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Сенек на 2019 год

Категория Класс Подкласс  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге
1 2 3



І. Доходы

78 923,0

1



Налоговые поступления

8 665,0


01


Подоходный налог

97,0



2

Индивидуальный подоходный налог

97,0


04


Налоги на собственность

8 568,0



1

Налоги на имущество

75,0



3

Земельный налог

68,0



4

Налог на транспортные средства

8 425,0

2



Неналоговые поступления

252,0


01


Доходы от государственной собственности

252,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

252,0

4



Поступления трансфертов

70 006,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 006,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

70 006,0

Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа  
 
Наименование
 
 
Сумма тысяч тенге

1
2 3



2. Затраты

81 008,9

01



Государственные услуги общего характера

36 915,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 915,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 915,9

04



Образование

20 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

20 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 504,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 504,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 504,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 183,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 183,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 406,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 406,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2 443,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

963,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 085,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 085,9




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 085,9


01


Остатки бюджетных средств

2 085,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 085,9