В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года №26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3885), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года №23/267 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3778, опубликовано 19 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 769 032,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 155 801,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 12 848,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 168 243,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 432 139,0 тысяч тенге;
2) затраты – 12 823 621,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 152 353,3 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 196 950,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 596,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 206 942,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 206 942,2 тысяч тенге;
поступление займов – 196 950,0 тысяч тенге;
погашение займов – 44 596,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 54 588,9 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел выделена субвенция в сумме 902 509,1 тысяч тенге, в том числе:
села Жетыбай – 370 120,0 тысяч тенге;
села Курык – 282 540,0 тысяч тенге;
села Мунайшы – 181 929,0 тысяч тенге;
села Сенек – 67 920,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих объемах:
405 340,0 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов –психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;
642 888,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
1 314,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.";
пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
"4. Учесть, что в районном бюджете предусматриваются на реализацию местных бюджетных инвестиционных проектов целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2019 год в сумме 1 210 722,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции следующего содержания:
"7. Утвердить резерв акимата района в сумме 4 300,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Б.Куандык |
Секретарь Каракиянского районного маслихата | А.Мееров |
Приложение | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 16 мая 2019 года № 30/308 | |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 8 января 2019 года № 23/267 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 12 769 032,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 155 801,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 814 990,9 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 814 990,9 | ||||||
03 | Социальный налог | 650 154,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 650 154,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 577 546,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 8 495 414,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 21 543,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 58 384,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 2 205,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 105 761,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 555,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 93 000,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 206,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 200,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 200,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 150,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 7 150,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 12 848,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 882,2 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 821,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 61,2 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 947,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 947,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 019,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 019,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 168 243,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 27 392,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 27 392,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 140 851,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 134 851,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 6 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 432 139,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 432 139,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 432 139,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 12 823 621,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 491 896,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 136,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 136,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 168 484,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 168 484,0 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 91 229,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 90 229,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 35 304,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 304,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 54 213,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 765,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 813,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 000,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 635,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41 527,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 41 527,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 31 258,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 30 006,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 252,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 44 745,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 43 525,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 220,0 | ||||||
02 | Оборона | 1 600,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 600,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 600,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 000,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 000,0 | ||||||
04 | Образование | 4 614 997,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 395 546,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 47 288,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 3 778 135,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 166 308,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 148 373,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 683,0 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 167 328,0 | ||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 018,0 | ||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 190,0 | ||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 31 508,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 47 715,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 50 000,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 169 451,0 | ||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 169 451,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 498 731,0 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 203,0 | ||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 5 203,0 | ||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 493 428,0 | ||||||
004 | Программа занятости | 75 731,0 | ||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 419,0 | ||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 939,0 | ||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 154 082,0 | ||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 176 509,0 | ||||||
014 | Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 605,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 29 092,0 | ||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 829,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 27 791,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 22 431,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 100,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 694 857,0 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 55 200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 34 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 200,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 192 556,0 | ||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 40 000,0 | ||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 135 990,0 | ||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16 566,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 447 101,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 678 900,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 36 415,0 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 57 500,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 674 286,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 309 386,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 76 071,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков | 42 372,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 699,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 233 315,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 28 528,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 620,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 138 232,0 | ||||||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 318,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 057,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 560,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 117 088,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
| ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 39 284,0 | ||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 77 804,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 75 604,0 | ||||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 000,0 | ||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 200,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 546,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 43 546,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 43 546,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 410 863,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 410 863,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 154 508,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 256 355,0 | ||||||
13 | Прочие | 8 800,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 300,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4 300,0 | ||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 4 500,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 500,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 61,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61,2 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 61,2 | ||||||
15 | Трансферты | 4 624 795,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 624 795,8 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,7 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 3 722 275,0 | ||||||
038 | Субвенции | 902 509,1 | ||||||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 152 353,3 | |||||||
Бюджетные кредиты | 196 950,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 196 950,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 196 950,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 196 950,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44 596,7 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 206 942,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 206 942,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 196 950,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 196 950,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 196 950,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 44 596,7 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 596,7 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44 596,7 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 54 588,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 54 588,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 54 588,9 |