Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 "2019 - 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 22 қарашадағы № 35/365 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 27 қарашада № 4039 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 30 қазандағы № 34/361 "Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4014 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 "2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3801 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 126 504,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 123 170,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 020,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 002 313,1 мың теңге;

      2) шығындар – 1 151 341,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 24 837,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 837,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 837,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е. Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж.Төлеғожаев
      Қарақия аудандық мәслихатының хатшысы А.Мееров

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  22 қарашадағы № 35/365 шешіміне
  1 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  1 қосымша

2019 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

442 169,0

1



Салықтық түсімдер

31 616,0


01


Табыс салығы

6 048,0



2

Жеке табыс салығы

6 048,0


04


Меншікке салынатын салықтар

25 568,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

348,0



3

Жер салығы

540,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

24 680,0

2



Салықтық емес түсімдер

250,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

250,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

250,0

4



Трансферттердің түсімдері

410 303,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

410 303,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

410 303,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

452 108,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

42 650,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 650,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 010,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

640,0

04



Білім беру

337 199,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

337 199,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

337 199,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 674,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 674,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 674,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 851,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

37 230,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 621,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 734,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 734,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 155,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 579,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 939,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 939,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 939,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 939,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 939,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  22 қарашадағы № 35/365 шешіміне
  2 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  2 қосымша

2019 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

384 720,0

1



Салықтық түсімдер

72 210,0


01


Табыс салығы

16 127,0



2

Жеке табыс салығы

16 127,0


04


Меншікке салынатын салықтар

56 083,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

158,0



3

Жер салығы

39 619,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

16 306,0

2



Салықтық емес түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400,0

4



Трансферттердің түсімдері

312 110,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

312 110,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

312 110,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

393 977,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

54 432,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 432,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 252,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 180,0

04



Білім беру

252 420,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

252 420,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

252 420,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 576,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 576,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 576,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 443,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 443,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40 320,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

36 123,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 106,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 106,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 706,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 257,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

9 257,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 257,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 257,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 257,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  22 қарашадағы № 35/365 шешіміне
  3 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  3 қосымша

2019 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

212 499,0




Салықтық түсімдер

10 729,0


01


Табыс салығы

1 823,0



2

Жеке табыс салығы

1 823,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 906,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3

Жер салығы

151,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 574,0

2



Салықтық емес түсімдер

118,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

 118,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

 118,0

4



Трансферттердің түсімдері

201 652,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

201 652,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201 652,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама



1

2

3




2. Шығындар

216 055,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

35 820,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 820,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 042,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 778,0

04



Білім беру

137 046,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 046,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

137 046,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 152,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 152,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 152,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 411,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 411,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 222,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 189,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 626,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 626,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

626,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 3 556,0




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 556,0




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 556,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 556,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 556,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  22 қарашадағы №35/365 шешіміне
  4 қосымша
  Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы
  25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне
  4 қосымша

2019 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

87 116,0

1



Салықтық түсімдер

8 615,9


01


Табыс салығы

162,0



2

Жеке табыс салығы

162,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 453,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

75,0



3

Жер салығы

68,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 310,9

2



Салықтық емес түсімдер

252,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

252,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

252,0

4



Трансферттердің түсімдері

78 248,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

78 248,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 248,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама



1

2

3




2. Шығындар

89 201,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 053,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 053,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 053,9

04



Білім беру

32 326,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 326,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

32 326,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 233,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 233,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 233,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 183,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 183,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 406,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 406,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 643,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

763,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 085,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

2 085,9




Қарыздар түсімі

0




Мемлекеттік ішкі қарыздар

0




Қарыз алу келісім- шарттары

0




Қарыздарды өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 085,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 085,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 085,9


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года № 25/279 "О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 22 ноября 2019 года № 35/365. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 27 ноября 2019 года № 4039

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 30 октября 2019 года № 34/361 "О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4014), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года № 25/279 "О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3801, опубликовано 31 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :

      "1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 126 504,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 123 170,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 020,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 002 313,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 151 341,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 24 837,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Ж.Тулегожаев
      Секретарь Каракиянского районного маслихата А.Мееров

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 22 ноября 2019 года № 35/365
  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Жетыбай на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

442 169,0

1



Налоговые поступления

31 616,0


01


Подоходный налог

6 048,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 048,0


04


Налоги на собственность

25 568,0



1

Налоги на имущество

348,0



3

Земельный налог

540,0



4

Налог на транспортные средства

24 680,0

2



Неналоговые поступления

250,0


01


Доходы от государственной собственности

250,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

4



Поступления трансфертов

410 303,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

410 303,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

410 303,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

452 108,0

01



Государственные услуги общего характера

42 650,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 650,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 010,0



022

Капитальные расходы государственного органа

640,0

04



Образование

337 199,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

337 199,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

337 199,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 674,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 674,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 674,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

59 851,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 851,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 230,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 621,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 734,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 734,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 155,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 579,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах

2 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 939,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 939,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 939,0


01


Остатки бюджетных средств

9 939,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 939,0

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 22 ноября 2019 года № 35/365
  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Курык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

384 720,0

1



Налоговые поступления

72 210,0


01


Подоходный налог

16 127,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 127,0


04


Налоги на собственность

56 083,0



1

Налоги на имущество

158,0



3

Земельный налог

39 619,0



4

Налог на транспортные средства

16 306,0

2



Неналоговые поступления

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0

4



Поступления трансфертов

312 110,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

312 110,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

312 110,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

393 977,0

01



Государственные услуги общего характера

54 432,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 432,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 252,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 180,0

04



Образование

252 420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

252 420,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

252 420,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 576,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 576,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 576,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 443,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 443,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 320,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 123,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 106,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 106,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 706,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 257,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 257,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 257,0


01


Остатки бюджетных средств

9 257,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

9 257,0

  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 22 ноября 2019 года № 35/365
  Приложение 3
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Мунайшы на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

212 499,0

1



Налоговые поступления

10 729,0


01


Подоходный налог

1 823,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 823,0


04


Налоги на собственность

8 906,0



1

Налоги на имущество

181,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

8 574,0

2



Неналоговые поступления

118,0


01


Доходы от государственной собственности

 118,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

 118,0

4



Поступления трансфертов

201 652,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

201 652,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201 652,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

216 055,0

01



Государственные услуги общего характера

35 820,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 820,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 042,0



022

Капитальные расходы государственного органа

1 778,0

04



Образование

137 046,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 046,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

137 046,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 152,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 152,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 152,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

38 411,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 411,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 222,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 189,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 626,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 626,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

626,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах

2 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 556,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 556,0




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 556,0


01


Остатки бюджетных средств

3 556,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 556,0

  Приложение 4
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 22 ноября 2019 года № 35/365
  Приложение 4
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 25/279

Бюджет села Сенек на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

87 116,0

1



Налоговые поступления

8 615,9


01


Подоходный налог

162,0



2

Индивидуальный подоходный налог

162,0


04


Налоги на собственность

8 453,9



1

Налоги на имущество

75,0



3

Земельный налог

68,0



4

Налог на транспортные средства

8 310,9

2



Неналоговые поступления

252,0


01


Доходы от государственной собственности

252,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

252,0

4



Поступления трансфертов

78 248,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

78 248,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 248,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

89 201,9

01



Государственные услуги общего характера

33 053,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 053,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 053,9

04



Образование

32 326,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 326,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

32 326,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 233,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 233,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 233,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 183,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 183,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 406,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 406,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2 643,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

763,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 085,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 085,9




Поступление займов

0




Внутренние государственные займы

0




Договоры займа

0




Погашение займов

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 085,9


01


Остатки бюджетных средств

2 085,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 085,9