Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 30 қазандағы № 34/361 "Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 23/267 "2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4014 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 25/279 "2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3801 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019 – 2021 жылдарға арналған ауылдардың бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 126 504,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 123 170,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 020,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 002 313,1 мың теңге;
2) шығындар – 1 151 341,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо– 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 24 837,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 837,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 24 837,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е. Есенқосов).
3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Ж.Төлеғожаев |
Қарақия аудандық мәслихатының хатшысы | А.Мееров |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
22 қарашадағы № 35/365 шешіміне | |
1 қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
1 қосымша |
2019 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 442 169,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 31 616,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 6 048,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 048,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 25 568,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 348,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 540,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 24 680,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 250,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 250,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 250,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 410 303,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 410 303,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 410 303,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 452 108,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 42 650,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 650,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 010,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 640,0 | ||||||
04 | Білім беру | 337 199,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 337 199,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 337 199,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 674,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 674,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 674,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 851,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 851,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 37 230,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 621,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 734,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 734,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 155,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 579,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде | 2 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 939,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 9 939,0 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 939,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 939,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 939,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
22 қарашадағы № 35/365 шешіміне | |
2 қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
2 қосымша |
2019 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 384 720,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 72 210,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 16 127,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 127,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 56 083,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 158,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 39 619,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 16 306,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 400,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 400,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 400,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 312 110,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 312 110,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 312 110,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 393 977,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 432,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 432,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 252,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 180,0 | ||||||
04 | Білім беру | 252 420,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 252 420,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 252 420,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 576,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 576,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 576,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 76 443,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 443,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 40 320,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 123,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 106,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 106,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 400,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 706,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 257,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 9 257,0 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9 257,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 257,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 257,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
22 қарашадағы № 35/365 шешіміне | |
3 қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
3 қосымша |
2019 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 212 499,0 | |||||||
Салықтық түсімдер | 10 729,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1 823,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 823,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 906,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 181,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 151,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 574,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 118,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 118,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 118,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 201 652,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 201 652,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 201 652,0 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 216 055,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 35 820,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 820,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 042,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 778,0 | ||||||
04 | Білім беру | 137 046,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137 046,0 | ||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 137 046,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 152,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 152,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 152,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 411,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 411,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 222,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 189,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 626,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 626,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 626,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде | 2 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 556,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 3 556,0 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 556,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 556,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 556,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
22 қарашадағы №35/365 шешіміне | |
4 қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының 2019 жылғы | |
25 қаңтардағы № 25/279 шешіміне | |
4 қосымша |
2019 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 87 116,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 615,9 | |||||||
01 | Табыс салығы | 162,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 162,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 453,9 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 75,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 68,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 310,9 | |||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 252,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 252,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 252,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 248,1 | |||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 78 248,1 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 248,1 | |||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 89 201,9 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 33 053,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 053,9 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 053,9 | |||||||
04 | Білім беру | 32 326,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 326,0 | |||||||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 32 326,0 | |||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 233,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 233,0 | |||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 233,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 183,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 183,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 183,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 000,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 406,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 406,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 643,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 763,0 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 085,9 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 2 085,9 | ||||||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||
Қарыз алу келісім- шарттары | 0 | ||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 085,9 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 085,9 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 085,9 |