2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 3800 болып тіркелді.

      Ескерту. Шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 28.11.2019 № 47/446 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3794 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. 2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 598 912,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 420 402,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 76,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 178 434,6 мың теңге;

      2) шығындар – 3 604 713,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 800,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.

      Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Аудандық бюджеттен 2019 жылға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 664 136,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 390 900,7 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 454 377,1 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 263 185,7 мың теңге;

      Баянды ауылына – 189 437,4 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 203 479,4 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 454 423,8 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 708 332,5 мың теңге.

      Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      4. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Битан
      Аудандық мәслихат хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. Кірістер

527 641,0

1



Салықтық түсімдер

76 403,0


01


Табыс салығы

35 273,9



2

Жеке табыс салығы

35 273,9


04


Меншікке салынатын салықтар

41 129,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 100,0



3

Жер салығы

1 048,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

37 981,0

4



Трансферттердің түсімдері

451 238,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

451 238,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

451 238,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

528 259,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

62 715,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 715,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 301,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

414,0

04



Білім беру

388 879,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

388 879,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

360 408,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

28 470,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 665,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 665,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 904,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 833,5




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-618,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

 
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

671 718,3

1



Салықтық түсімдер

81 022,0


01


Табыс салығы

47 500,0



2

Жеке табыс салығы

47 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

33 522,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

1 104,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

30 618,0

4



Трансферттердің түсімдері

590 696,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

590 696,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

590 696,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

672 597,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 946,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 946,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 329,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

617,3

04



Білім беру

541 671,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

541 671,9



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

101 566,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

440 105,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 175,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 175,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 454,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 366,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

803,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

803,6



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

803,6




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-878,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

 
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

478 164,0

1



Салықтық түсімдер

24 516,9


01


Табыс салығы

13 387,9



2

Жеке табыс салығы

13 387,9


04


Меншікке салынатын салықтар

11 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 950,0

4



Трансферттердің түсімдері

453 647,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

453 647,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

453 647,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

478 579,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

44 372,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 372,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 872,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

336 943,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

336 943,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

224 110,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

112 832,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

97 264,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 264,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 051,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 162,1



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-415,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

 
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

      Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

235 335,2

1



Салықтық түсімдер

32 819,8


01


Табыс салығы

12 000,0



2

Жеке табыс салығы

12 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

20 819,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

680,0



3

Жер салығы

963,8



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 176,0

4



Трансферттердің түсімдері

202 515,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

202 515,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

202 515,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

235 630,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 042,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 042,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 567,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

137 375,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 375,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

137 375,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 523,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 523,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 567,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 955,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 690,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

590,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 100,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-295,1




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

 
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

251 340,2

1



Салықтық түсімдер

28 594,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

13 594,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

561,0



3

Жер салығы

179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 854,0

4



Трансферттердің түсімдері

222 746,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

222 746,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

222 746,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

251 954,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

47 508,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 508,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 030,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

477,5

04



Білім беру

145 284,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

145 284,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

10 396,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

134 887,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58 301,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 301,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 979,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 989,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-613,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

     

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.1.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

552 285,8

1



Салықтық түсімдер

65 130,6


01


Табыс салығы

30 493,0



2

Жеке табыс салығы

30 493,0


04


Меншікке салынатын салықтар

34 637,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 194,0



3

Жер салығы

1 883,6



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 560,0

2



Салықтық емес түсімдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0

4



Трансферттердің түсімдері

487 079,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

487 079,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

487 079,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

553 289,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

64 716,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 716,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 133,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

329 976,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

329 976,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

329 976,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 570,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 570,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 122,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

59 026,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 026,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 026,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 003,6




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

 
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 20.12.2019 № 48/457(01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

882 428,4

1



Салықтық түсімдер

111 916,0


01


Табыс салығы

59 000,0



2

Жеке табыс салығы

59 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

52 916,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

50 516,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

770 512,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

770 512,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

770 512,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

884 402,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

65 491,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 491,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 039,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

452,0

04



Білім беру

677 157,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

677 157,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

677 157,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 328,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 328,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 328,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 424,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 424,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 466,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 974,0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0


  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 8 қосымша

2020 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

478 996,0

1



Салықтық түсімдер

93 500,0


01


Табыс салығы

70 000,0



2

Жеке табыс салығы

70 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

23 500,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 840,0



3

Жер салығы

905,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

20 755,0

4



Трансферттердің түсімдері

385 496,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

385 496,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

385 496,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

478 996,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

60 824,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 824,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 824,0

04



Білім беру

333 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

333 122,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

327 122,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

84 550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

84 550,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

47 635,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

500,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 9 қосымша

2020 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

669 322,0

1



Салықтық түсімдер

113 420,0


01


Табыс салығы

70 500,0



2

Жеке табыс салығы

70 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

42 920,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 840,0



3

Жер салығы

830,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

40 250,0

4



Трансферттердің түсімдері

555 902,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

555 902,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

555 902,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

669 322,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

71 657,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 657,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 657,0

04



Білім беру

515 797,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

515 797,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

119 700,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

369 097,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

80 868,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 868,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

44 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 368,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 10 қосымша

2020 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

471 634,0

1



Салықтық түсімдер

42 455,0


01


Табыс салығы

36 000,0



2

Жеке табыс салығы

36 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 455,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

510,0



3

Жер салығы

1 205,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 740,0

4



Трансферттердің түсімдері

429 179,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

429 179,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

429 179,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

471 634,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

50 339,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 339,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 339,0

04



Білім беру

316 431,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

316 431,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

205 301,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

111 130,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

104 064,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 064,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

61 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

28 564,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

800,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 11 қосымша

2020 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

264 070,0

1



Салықтық түсімдер

32 609,0


01


Табыс салығы

16 000,0



2

Жеке табыс салығы

16 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

16 690,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

490,0



3

Жер салығы

353,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

15 847,0

4



Трансферттердің түсімдері

231 380,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

231 380,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

231 380,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

264 070,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40 110,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 110,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 110,0

04



Білім беру

148 884,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 884,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

148 884,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 863,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 863,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 863,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

21 213,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 213,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 313,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 12 қосымша

2020 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

287 668,0

1



Салықтық түсімдер

38 390,0


01


Табыс салығы

27 000,0



2

Жеке табыс салығы

27 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 390,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

305,0



3

Жер салығы

590,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 495,0

4



Трансферттердің түсімдері

249 278,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

249 278,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

249 278,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

287 668,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

45 565,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 565,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 565,0

04



Білім беру

172 634,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172 634,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

5 600,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

167 034,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 569,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 569,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

31 996,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 425,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 148,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 13 қосымша

2020 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

558 221,0

1



Салықтық түсімдер

84 934,0


01


Табыс салығы

55 525,0



2

Жеке табыс салығы

55 525,0


04


Меншікке салынатын салықтар

29 409,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

710,0



3

Жер салығы

1 034,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 665,0

4



Трансферттердің түсімдері

473 287,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

473 287,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

473 287,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

558 221,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

70 968,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 986,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 986,0

04



Білім беру

330 022,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 022,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

330 022,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

92 256,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 256,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

61 256,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

64 975,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 975,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

64 975,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 14 қосымша

2020 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

870 848,0

1



Салықтық түсімдер

107 840,0


01


Табыс салығы

70 000,0



2

Жеке табыс салығы

70 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 840,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 520,0



3

Жер салығы

920,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 400,0

4



Трансферттердің түсімдері

763 008,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

763 008,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

763 008,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

870 848,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

78 552,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 552,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 552,0

04



Білім беру

637 502,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

637 502,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

637 502,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 192,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 192,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 192,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

151 900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151 900,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

74 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 400,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

702,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

702,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

702,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 15 қосымша

2021 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

502 613,0

1



Салықтық түсімдер

98 665,0


01


Табыс салығы

74 000,0



2

Жеке табыс салығы

74 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

24 665,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 880,0



3

Жер салығы

910,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

21 875,0

4



Трансферттердің түсімдері

403 948,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

403 948,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

403 948,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

502 613,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

61 272,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 272,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 272,0

04



Білім беру

349 081,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

349 081,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

342 081,0



005

Ауылдықжерлердеоқушылардыжақынжердегімектепкедейінтегіналыпбарудыжәнеоданалыпқайтудыұйымдастыру

7 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 560,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 560,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

51 560,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

700,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

700,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 16 қосымша

2021 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

693 395,0

1



Салықтық түсімдер

118 205,0


01


Табыс салығы

74 500,0



2

Жеке табыс салығы

74 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

43 705,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 880,0



3

Жер салығы

835,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

40 990,0

4



Трансферттердің түсімдері

575 190,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

575 190,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

575 190,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

693 395,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

72 415,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 415,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 415,0

04



Білім беру

532 878,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

532 878,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

121 822,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

411 056,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

87 102,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 102,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 102,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 17 қосымша

2021 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

506 322,0

1



Салықтық түсімдер

43 260,0


01


Табыс салығы

36 500,0



2

Жеке табыс салығы

36 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 760,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

520,0



3

Жер салығы

1 240,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

463 062,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

463 062,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

463 062,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

506 322,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

51 389,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 389,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 389,0

04



Білім беру

344 899,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

344 899,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

218 809,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

126 090,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

109 224,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 224,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

63 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

31 724,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

810,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

810,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

810,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 18 қосымша

2021 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

285 939,0

1



Салықтық түсімдер

34 550,0


01


Табыс салығы

17 000,0



2

Жеке табыс салығы

17 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

17 550,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

443,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

16 607,0

4



Трансферттердің түсімдері

251 389,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

251 389,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

251 389,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

285 939,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40 681,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 681,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 681,0

04



Білім беру

163 843,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

163 843,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

163 843,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58 643,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 643,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 143,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

22 772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 772,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

950,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 822,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 19 қосымша

2021 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

306 770,0

1



Салықтық түсімдер

40 965,0


01


Табыс салығы

29 000,0



2

Жеке табыс салығы

29 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 965,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

310,0



3

Жер салығы

600,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

11 055,0

4



Трансферттердің түсімдері

265 805,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

265 805,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

265 805,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

306 770,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

46 036,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 036,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 036,0

04



Білім беру

187 794,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

187 794,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

5 800,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

181 994,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 040,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 040,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

33 322,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 102,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 616,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 20 қосымша

2021 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

580 522,0

1



Салықтық түсімдер

89 778,0


01


Табыс салығы

59 776,0



2

Жеке табыс салығы

59 776,0


04


Меншікке салынатын салықтар

30 002,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

802,0



3

Жер салығы

1 060,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 140,0

4



Трансферттердің түсімдері

490 744,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

490 744,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

490 744,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

580 522,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

71 881,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 881,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 881,0

04



Білім беру

334 981,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

334 981,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

334 981,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 930,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 930,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

63 930,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

67 730,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 730,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

67 730,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 21 қосымша

2021 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

888 787,0

1



Салықтық түсімдер

112 605,0


01


Табыс салығы

74 000,0



2

Жеке табыс салығы

74 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

38 605,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 540,0



3

Жер салығы

925,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

36 140,0

4



Трансферттердің түсімдері

776 182,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

776 182,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

776 182,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

888 787,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

79 856,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 856,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 856,0

04



Білім беру

652 465,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652 465,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

652 465,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 192,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 192,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 192,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

153 374,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

153 374,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

74 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

64 874,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 25 января 2019 года № 36/375. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 января 2019 года № 3800.

      Сноска. Заголовок изложен в новой редакции на казахском языке, текст на русском языке не меняется, решением Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 28.11.2019 № 47/446 (вводится в действие с 01.01.2019).

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 598 912,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 420 402,3 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 76,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 178 434,6 тысяч тенге;

      2)затраты – 3 604 713,1 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов на 2019 год выделена субвенция в сумме 2 664 136,6 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 454 377,1 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 189 437,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 203 479,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 454 423,8 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 708 332,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      4. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии С. Битан
      Секретарь районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс




1. Доходы

527 641,0

1



Налоговые поступления

76 403,0


01


Подоходный налог

35 273,9



2

Индивидуальный подоходный налог

35 273,9


04


Hалоги на собственность

41 129,1



1

Hалоги на имущество

2 100,0



3

Земельный налог

1 048,1



4

Hалог на транспортные средства

37 981,0

4



Поступления трансфертов

451 238,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

451 238,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

451 238,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ




Программа




2. Затраты

528 259,9

01



Государственные услуги общего характера

62 715,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 715,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 301,2



022

Капитальные расходы государственного органа

414,0

04



Образование

388 879,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

388 879,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

360 408,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

28 470,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 665,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 665,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 833,5




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-618,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

 
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

671 718,3

1



Налоговые поступления

81 022,0


01


Подоходный налог

47 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 500,0


04


Hалоги на собственность

33 522,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

1 104,0



4

Hалог на транспортные средства

30 618,0

4



Поступления трансфертов

590 696,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

590 696,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

590 696,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

672 597,2

01



Государственные услуги общего характера

57 946,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 946,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 329,2



022

Капитальные расходы государственного органа

617,3

04



Образование

541 671,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

541 671,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

101 566,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

440 105,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 175,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 175,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 454,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 366,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

803,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

803,6



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

803,6




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-878,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

 
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

478 164,0

1



Налоговые поступления

24 516,9


01


Подоходный налог

13 387,9



2

Индивидуальный подоходный налог

13 387,9


04


Hалоги на собственность

11 129,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

8 950,0

4



Поступления трансфертов

453 647,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

453 647,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

453 647,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

478 579,8

01



Государственные услуги общего характера

44 372,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 372,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 872,8



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

336 943,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

336 943,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

224 110,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

112 832,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

97 264,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 264,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 051,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 162,1



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-415,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

 
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

235 335,2

1



Налоговые поступления

32 819,8


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Hалоги на собственность

20 819,8



1

Hалоги на имущество

680,0



3

Земельный налог

963,8



4

Hалог на транспортные средства

19 176,0

4



Поступления трансфертов

202 515,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

202 515,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

202 515,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

235 630,3

01



Государственные услуги общего характера

38 042,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 042,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 567,7



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

137 375,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 375,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

137 375,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 523,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 523,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 567,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 955,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 690,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

590,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 100,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-295,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

 
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

251 340,2

1



Налоговые поступления

28 594,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

13 594,0



1

Hалоги на имущество

561,0



3

Земельный налог

179,0



4

Hалог на транспортные средства

12 854,0

4



Поступления трансфертов

222 746,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222 746,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222 746,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

251 954,1

01



Государственные услуги общего характера

47 508,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 508,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 030,8



022

Капитальные расходы государственного органа

477,5

04



Образование

145 284,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145 284,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

10 396,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

134 887,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

58 301,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 301,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 979,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 989,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-613,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

 
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

      Сноска. Приложение 6 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

552 285,8

1



Налоговые поступления

65 130,6


01


Подоходный налог

30 493,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 493,0


04


Hалоги на собственность

34 637,6



1

Hалоги на имущество

1 194,0



3

Земельный налог

1 883,6



4

Hалог на транспортные средства

31 560,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0

4



Поступления трансфертов

487 079,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

487 079,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

487 079,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

553 289,4

01



Государственные услуги общего характера

64 716,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 716,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 133,9



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

329 976,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

329 976,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

329 976,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

99 570,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 570,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 122,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

59 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

59 026,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 003,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

 
  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 48/457(вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

882 428,4

1



Налоговые поступления

111 916,0


01


Подоходный налог

59 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

59 000,0


04


Hалоги на собственность

52 916,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

50 516,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4



Поступления трансфертов

770 512,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

770 512,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

770 512,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. Затраты

884 402,4

01



Государственные услуги общего характера

65 491,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 491,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 039,8



022

Капитальные расходы государственного органа

452,0

04



Образование

677 157,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

677 157,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

677 157,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 328,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 328,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 328,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 424,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 424,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 466,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 974,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


  Приложение 8
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

478 996,0

1



Налоговые поступления

93 500,0


01


Подоходный налог

70 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 000,0


04


Hалоги на собственность

23 500,0



1

Hалоги на имущество

1 840,0



3

Земельный налог

905,0



4

Hалог на транспортные средства

20 755,0

4



Поступления трансфертов

385 496,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

385 496,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

385 496,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

478 996,0

01



Государственные услуги общего характера

60 824,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0

04



Образование

333 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333 122,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

327 122,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

84 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 550,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 635,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

669 322,0

1



Налоговые поступления

113 420,0


01


Подоходный налог

70 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 500,0


04


Hалоги на собственность

42 920,0



1

Hалоги на имущество

1 840,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

40 250,0

4



Поступления трансфертов

555 902,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

555 902,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

555 902,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

669 322,0

01



Государственные услуги общего характера

71 657,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 657,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 657,0

04



Образование

515 797,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

515 797,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

119 700,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

369 097,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

80 868,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 868,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

44 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 368,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

471 634,0

1



Налоговые поступления

42 455,0


01


Подоходный налог

36 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

36 000,0


04


Hалоги на собственность

6 455,0



1

Hалоги на имущество

510,0



3

Земельный налог

1 205,0



4

Hалог на транспортные средства

4 740,0

4



Поступления трансфертов

429 179,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

429 179,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

429 179,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа



 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

471 634,0

01



Государственные услуги общего характера

50 339,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 339,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 339,0

04



Образование

316 431,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

316 431,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

205 301,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

111 130,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

104 064,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 064,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 564,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

264 070,0

1



Налоговые поступления

32 609,0


01


Подоходный налог

16 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 000,0


04


Hалоги на собственность

16 690,0



1

Hалоги на имущество

490,0



3

Земельный налог

353,0



4

Hалог на транспортные средства

15 847,0

4



Поступления трансфертов

231 380,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

231 380,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

231 380,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

264 070,0

01



Государственные услуги общего характера

40 110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 110,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 110,0

04



Образование

148 884,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 884,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

148 884,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53 863,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 863,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 863,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 213,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 213,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 313,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

287 668,0

1



Налоговые поступления

38 390,0


01


Подоходный налог

27 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27 000,0


04


Hалоги на собственность

11 390,0



1

Hалоги на имущество

305,0



3

Земельный налог

590,0



4

Hалог на транспортные средства

10 495,0

4



Поступления трансфертов

249 278,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

249 278,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

249 278,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

287 668,0

01



Государственные услуги общего характера

45 565,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 565,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 565,0

04



Образование

172 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 634,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 600,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

167 034,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68 569,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 569,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

31 996,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 425,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 148,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

558 221,0

1



Налоговые поступления

84 934,0


01


Подоходный налог

55 525,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 525,0


04


Hалоги на собственность

29 409,0



1

Hалоги на имущество

710,0



3

Земельный налог

1 034,0



4

Hалог на транспортные средства

27 665,0

4



Поступления трансфертов

473 287,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

473 287,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

473 287,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

558 221,0

01



Государственные услуги общего характера

70 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 968,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 986,0

04



Образование

330 022,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 022,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

330 022,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92 256,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 256,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 256,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 975,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 975,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

64 975,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2020 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

870 848,0

1



Налоговые поступления

107 840,0


01


Подоходный налог

70 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

70 000,0


04


Hалоги на собственность

37 840,0



1

Hалоги на имущество

1 520,0



3

Земельный налог

920,0



4

Hалог на транспортные средства

35 400,0

4



Поступления трансфертов

763 008,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

763 008,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

763 008,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

870 848,0

01



Государственные услуги общего характера

78 552,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 552,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 552,0

04



Образование

637 502,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

637 502,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

637 502,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 192,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 192,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 192,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

151 900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151 900,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

74 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 400,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

702,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

702,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

702,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

502 613,0

1



Налоговые поступления

98 665,0


01


Подоходный налог

74 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 000,0


04


Hалоги на собственность

24 665,0



1

Hалоги на имущество

1 880,0



3

Земельный налог

910,0



4

Hалог на транспортные средства

21 875,0

4



Поступления трансфертов

403 948,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

403 948,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

403 948,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

502 613,0

01



Государственные услуги общего характера

61 272,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 272,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 272,0

04



Образование

349 081,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

349 081,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

342 081,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 560,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 560,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

693 395,0

1



Налоговые поступления

118 205,0


01


Подоходный налог

74 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 500,0


04


Hалоги на собственность

43 705,0



1

Hалоги на имущество

1 880,0



3

Земельный налог

835,0



4

Hалог на транспортные средства

40 990,0

4



Поступления трансфертов

575 190,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

575 190,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

575 190,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

693 395,0

01



Государственные услуги общего характера

72 415,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 415,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 415,0

04



Образование

532 878,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532 878,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

121 822,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

411 056,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 102,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 102,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 102,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

506 322,0

1



Налоговые поступления

43 260,0


01


Подоходный налог

36 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

36 500,0


04


Hалоги на собственность

6 760,0



1

Hалоги на имущество

520,0



3

Земельный налог

1 240,0



4

Hалог на транспортные средства

5 000,0

4



Поступления трансфертов

463 062,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

463 062,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

463 062,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

506 322,0

01



Государственные услуги общего характера

51 389,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 389,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 389,0

04



Образование

344 899,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

344 899,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

218 809,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

126 090,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

109 224,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 224,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 724,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

810,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

810,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

810,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

285 939,0

1



Налоговые поступления

34 550,0


01


Подоходный налог

17 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 000,0


04


Hалоги на собственность

17 550,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

443,0



4

Hалог на транспортные средства

16 607,0

4



Поступления трансфертов

251 389,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

251 389,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

251 389,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

285 939,0

01



Государственные услуги общего характера

40 681,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 681,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 681,0

04



Образование

163 843,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 843,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

163 843,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

58 643,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 643,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 143,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 772,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

950,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 822,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

306 770,0

1



Налоговые поступления

40 965,0


01


Подоходный налог

29 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29 000,0


04


Hалоги на собственность

11 965,0



1

Hалоги на имущество

310,0



3

Земельный налог

600,0



4

Hалог на транспортные средства

11 055,0

4



Поступления трансфертов

265 805,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265 805,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

265 805,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

306 770,0

01



Государственные услуги общего характера

46 036,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 036,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 036,0

04



Образование

187 794,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 794,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

5 800,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

181 994,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 040,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 040,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 322,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 102,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 616,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

580 522,0

1



Налоговые поступления

89 778,0


01


Подоходный налог

59 776,0



2

Индивидуальный подоходный налог

59 776,0


04


Hалоги на собственность

30 002,0



1

Hалоги на имущество

802,0



3

Земельный налог

1 060,0



4

Hалог на транспортные средства

28 140,0

4



Поступления трансфертов

490 744,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

490 744,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

490 744,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

580 522,0

01



Государственные услуги общего характера

71 881,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 881,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 881,0

04



Образование

334 981,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

334 981,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

334 981,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 930,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 930,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

63 930,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

67 730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 730,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

67 730,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Мангистау на 2021 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

 

 

 

1. ДОХОДЫ

888 787,0

1



Налоговые поступления

112 605,0


01


Подоходный налог

74 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

74 000,0


04


Hалоги на собственность

38 605,0



1

Hалоги на имущество

1 540,0



3

Земельный налог

925,0



4

Hалог на транспортные средства

36 140,0

4



Поступления трансфертов

776 182,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

776 182,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

776 182,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

888 787,0

01



Государственные услуги общего характера

79 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 856,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 856,0

04



Образование

652 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652 465,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

652 465,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 192,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 192,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 192,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

153 374,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153 374,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

74 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

64 874,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0