В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 11 декабря 2019 года № 48/452 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4059), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано 31 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 598 912,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 420 402,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 76,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 3 178 434,6 тысяч тенге;
2)затраты – 3 604 713,1 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов на 2019 год выделена субвенция в сумме 2 664 136,6 тысяч тенге, в том числе:
сельскому округу Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;
cельскому округу Баскудык - 454 377,1 тысяч тенге;
cельскому округу Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;
cеле Баянды – 189 437,4 тысяч тенге;
cельскому округу Даулет – 203 479,4 тысяч тенге;
cельскому округу Кызылтобе – 454 423,8 тысяч тенге;
cеле Мангистау – 708 332,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | К. Ильясов |
Секретарь Мунайлинского районного маслихата | Б. Назар |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 20 декабря 2019 года № 48/457 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 527 641,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 76 403,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 273,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 273,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 41 129,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 100,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 048,1 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 981,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 451 238,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 451 238,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 451 238,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 528 259,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 715,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 715,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 301,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 414,0 | ||
04 | Образование | 388 879,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 388 879,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 360 408,5 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 28 470,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 665,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 665,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 904,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 928,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 833,5 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -618,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 618,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 618,9 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года № 48/457 | |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 671 718,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 81 022,0 | ||
01 | Подоходный налог | 47 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 47 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 33 522,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 104,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 618,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 590 696,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 590 696,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 590 696,3 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 672 597,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 946,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 946,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 329,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 617,3 | ||
04 | Образование | 541 671,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 541 671,9 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 101 566,9 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 440 105,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 175,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 175,2 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 454,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 355,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 366,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 803,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 803,6 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 803,6 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -878,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 878,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 878,9 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года №48/457 | |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 478 164,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 516,9 | ||
01 | Подоходный налог | 13 387,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 387,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 129,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 950,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 453 647,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 453 647,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 453 647,1 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 478 579,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 372,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 372,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 872,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 336 943,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 336 943,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 224 110,6 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 112 832,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 264,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 264,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 051,9 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 162,1 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 050,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -415,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 415,8 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 415,8 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года №48/457 | |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет села Баянды на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 235 335,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 819,8 | ||
01 | Подоходный налог | 12 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 20 819,8 | ||
1 | Hалоги на имущество | 680,0 | ||
3 | Земельный налог | 963,8 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 176,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 202 515,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 202 515,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 202 515,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 235 630,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 042,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 042,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 567,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 137 375,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 375,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 137 375,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 523,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 523,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 567,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 955,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 690,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 690,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 590,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 100,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -295,1 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 295,1 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 295,1 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года №48/457 | |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 251 340,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 28 594,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 594,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 561,0 | ||
3 | Земельный налог | 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 854,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 222 746,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 222 746,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 222 746,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 251 954,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 508,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 508,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 030,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 477,5 | ||
04 | Образование | 145 284,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 284,4 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 10 396,5 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 134 887,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 301,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 301,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 979,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 333,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 989,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 860,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 860,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 860,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -613,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 613,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 613,9 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года № 48/457 | |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 552 285,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 65 130,6 | ||
01 | Подоходный налог | 30 493,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 493,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 34 637,6 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 194,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 883,6 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 560,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 76,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 487 079,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 487 079,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 487 079,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 553 289,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 716,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 716,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 133,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108,0 | ||
04 | Образование | 329 976,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329 976,3 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 329 976,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 570,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 570,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 122,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 003,6 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 445,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 026,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 026,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 026,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 003,6 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 003,6 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 003,6 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 20 декабря 2019 года №48/457 | |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 882 428,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 111 916,0 | ||
01 | Подоходный налог | 59 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 52 916,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 900,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 516,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 770 512,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 770 512,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 770 512,4 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. Затраты | 884 402,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 491,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 491,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 039,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 452,0 | ||
04 | Образование | 677 157,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 677 157,7 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 677 157,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 328,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 328,8 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 328,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139 424,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 424,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 958,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 466,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 974,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 974,0 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 974,0 |