Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 29/321 "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 5 мамырдағы № 31/353 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 15 мамырда № 4211 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 24 cәуірдегі №35/424 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4200 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №29/321 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4093 болып тіркелген, 2020 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 435 784,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 985 862,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 98 788,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 685 537,8 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 14 665 596,0 мың теңге;

      2) шығындар – 41 058 213,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 14 991 208,7 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 14 992 127,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 918,3 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 15 613 637,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 613 637,8 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 14 992 127,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 926,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 622 436,8 мың теңге.";

      2 тармақта:

      екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 21,6 пайыз;";

      бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 21,6 пайыз.";

      3 тармақта:

      бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "457 824 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";

      алтыншы, жетінші абзацтар алынып тасталсын;

      5 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "5.Қала әкімдігінің резерві 25 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы,
      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 5 мамырдағы
  №31/353 шешіміне 1 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 24 желтоқсандағы
  №29/321 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы  




Атауы




1. Кірістер

40 435 784,5

1



Салықтық түсімдер

24 985 862,3


01


Табыс салығы

13 360 306,3



1

Корпоративтік табыс салығы

5 420 337,0



2

Жеке табыс салығы

7 939 969,3


03


Әлеуметтiк салық

5 187 713,0



1

Әлеуметтік салық

5 187 713,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 469 805,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 174 367,0



3

Жер салығы

310 553,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 984 885,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

876 690,6



2

Акциздер

137 823,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

320 046,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

408 074,0



5

Ойын бизнесіне салық

10 747,6


07


Басқа да салықтар

476,6



1

Басқа да салықтар

476,6


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 090 870,8



1

Мемлекеттік баж

1 090 870,8

2



Салықтық емес түсiмдер

98 788,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40 711,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40 711,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

146,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

146,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

20,3



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

20,3


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 602,7



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 602,7


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

54 308,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

54 308,4

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

685 537,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

224 444,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

224 444,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

461 093,8



1

Жерді сату

392 086,5



2

Материалдық емес активтерді сату

69 007,3

4



Трансферттердің түсімдері

14 665 596,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

1,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 665 595,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 665 595,0

Функционалдық топ

 
Сомасы, мың теңге

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

41 058 213,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

323 491,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 302,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 302,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

184 043,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

178 819,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 224,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

52 416,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 799,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 607,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 010,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 999,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 999,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 731,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 731,0

02



Қорғаныс

37 226,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 226,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 226,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

88 050,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

57 919,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

57 919,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

30 131,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 131,0

04



Білім беру

20 299 738,5


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 750 077,5



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 828,0



003

Жалпы білім беру

12 228 071,0



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

534 984,0



006

Балаларға қосымша білім беру

625 072,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

3 100,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 657 514,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

50 744,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 988,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 549 158,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

39 118,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 168 950,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 168 950,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

380 711,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

380 711,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 262 527,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 191 291,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 824,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

338 765,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

870 103,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

83 412,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 142 226,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

21 300,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

224 665,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

362 544,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

56 452,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 236,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1 236,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 000,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

70 000,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

10 234 877,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 495 790,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 083 170,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 347 763,8



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

31 745,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 032 778,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

334,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

23 742,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 742,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 715 344,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

67 514,4



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

796 558,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 237 466,5



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

10 500,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 503 305,5



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

100 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

643 034,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

427 311,5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 619,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

309 284,5



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

60 444,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 964,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

32 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

142 291,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 469,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 311,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

89 511,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 387,2



008

Cпорт объектілерін дамыту

7 387,2



011

Мәдениет объектілерін дамыту

10 000,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

56 044,3



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

40 914,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

10 851,7



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

4 278,6

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 155 138,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 155 138,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 287 847,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

867 291,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 063,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 214,3



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 214,3


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

49 631,7



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 668,7



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 954,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

23 009,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 217,0



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 127,0



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

90,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

222 418,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

56 737,8



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 737,8


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

165 681,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 921,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

122 760,0

12



Көлік және коммуникация

1 223 268,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 223 268,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 488,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

431 366,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

753 414,0

13



Басқалар

35 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

25 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

5 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

5 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

12 051,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 051,4



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 051,4

15



Трансферттер

423 330,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

423 330,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 196,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

84 860,0



038

Субвенциялар

332 274,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

14 991 208,7




Бюджеттік кредиттер

14 992 127,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

116 606,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116 606,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

116 606,0

04



Білім беру

1 741 058,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 241 058,0



003

Жалпы білім беру

10 722,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 230 336,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500 000,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

500 000,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

12 283 676,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 185 878,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 838 037,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

497 859,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

849 982,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 097 798,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 097 798,0

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

535 060,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

535 060,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

535 060,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 977,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 977,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 977,0

12



Көлік және коммуникация

311 750,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

311 750,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

311 750,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-15 613 637,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

15 613 637,8

7



Қарыздар түсімдері

14 992 127,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

14 992 127,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

14 992 127,0

16



Қарыздарды өтеу

926,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

926,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

926,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

622 436,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

622 436,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

622 436,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

622 436,8

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 5 мамырдағы
  №31/353 шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 24 желтоқсандағы
  №29/321 шешіміне 4 қосымша

2020-2022 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

Атауы

2020

2021

2022

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

332 274

126 866

128 167

Өмірзақ ауылы

332 274

126 866

128 167


О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года № 29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 5 мая 2020 года № 31/353. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 15 мая 2020 года № 4211

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 24 апреля 2020 года №35/424 "О внесении изменений и дополнений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4200), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4093, опубликовано 8 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 435 784,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 985 862,3 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 98 788,4 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 685 537,8 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 665 596,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 058 213,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 14 991 208,7 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 14 992 127,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 918,3 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 15 613 637,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 613 637,8 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 14 992 127,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 926,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 622 436,8 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,6 процентов;";

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "социальный налог – 21,6 процентов.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "457 824 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      абзацы шестой, седьмой исключить;

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5.Утвердить резерв акимата города в сумме 25 000 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Осуществляющий полномочия председателя сессии,
      секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 5 мая 2020 года №31/353
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года №29/321

Бюджет города Актау на 2020 год

Категория


Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

40 435 784,5

1



Налоговые поступления

24 985 862,3


01


Подоходный налог

13 360 306,3



1

Корпоративный подоходный налог

5 420 337,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 939 969,3


03


Социальный налог

5 187 713,0



1

Социальный налог

5 187 713,0


04


Hалоги на собственность

4 469 805,0



1

Hалоги на имущество

2 174 367,0



3

Земельный налог

310 553,0



4

Hалог на транспортные средства

1 984 885,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

876 690,6



2

Акцизы

137 823,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

320 046,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

408 074,0



5

Налог на игорный бизнес

10 747,6


07


Прочие налоги

476,6



1

Прочие налоги

476,6


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 090 870,8



1

Государственная пошлина

1 090 870,8

2



Неналоговые поступления

98 788,4


01


Доходы от государственной собственности

40 711,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40 711,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

146,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

146,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,3



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

20,3


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 602,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 602,7


06


Прочие неналоговые поступления

54 308,4



1

Прочие неналоговые поступления

54 308,4

3



Поступления от продажи основного капитала

685 537,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

224 444,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

224 444,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

461 093,8



1

Продажа земли

392 086,5



2

Продажа нематериальных активов

69 007,3

4



Поступления трансфертов

14 665 596,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 665 595,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 665 595,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

41 058 213,6

01



Государственные услуги общего характера

323 491,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 302,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 302,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

184 043,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

178 819,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 224,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

52 416,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

37 799,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 607,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 010,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 999,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

29 999,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 731,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 731,0

02



Оборона

37 226,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 226,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 226,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

88 050,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 919,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

57 919,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

30 131,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

30 131,0

04



Образование

20 299 738,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 750 077,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

59 828,0



003

Общеобразовательное обучение

12 228 071,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

534 984,0



006

Дополнительное образование для детей

625 072,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

3 100,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 657 514,0



012

Капитальные расходы государственного органа

500,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

50 744,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 988,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 549 158,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 118,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 168 950,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 168 950,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

380 711,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

380 711,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 262 527,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 191 291,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

88 824,0



002

Программа занятости

338 765,0



005

Государственная адресная социальная помощь

870 103,0



006

Оказание жилищной помощи

83 412,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 142 226,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

21 300,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

224 665,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

362 544,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

56 452,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 236,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 236,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 000,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

70 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 234 877,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 495 790,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 083 170,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 347 763,8



005

Развитие коммунального хозяйства

31 745,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 032 778,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

334,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

23 742,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

23 742,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 715 344,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

67 514,4



025

Освещение улиц в населенных пунктах

796 558,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 237 466,5



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 500,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 503 305,5



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

100 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

643 034,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

427 311,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 619,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

309 284,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 444,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 964,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

142 291,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

43 469,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 311,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 511,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 387,2



008

Развитие объектов спорта

7 387,2



011

Развитие объектов культуры

10 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

56 044,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

40 914,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 851,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 278,6

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 155 138,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 155 138,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

3 287 847,0



036

Развитие газотранспортной системы

867 291,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98 063,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 214,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 214,3


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

49 631,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

20 668,7



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 954,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

23 009,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 217,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 127,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

90,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

222 418,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

56 737,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

56 737,8


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

165 681,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 921,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

122 760,0

12



Транспорт и коммуникации

1 223 268,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 223 268,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 488,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

431 366,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

753 414,0

13



Прочие

35 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

5 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

5 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

5 000,0

14



Обслуживание долга

12 051,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 051,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 051,4

15



Трансферты

423 330,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

423 330,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 196,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

84 860,0



038

Субвенции

332 274,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

14 991 208,7




Бюджетные кредиты

14 992 127,0

01



Государственные услуги общего характера

116 606,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

116 606,0



040

Развитие объектов государственных органов

116 606,0

04



Образование

1 741 058,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 241 058,0



003

Общеобразовательное обучение

10 722,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 230 336,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

500 000,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 283 676,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 185 878,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 838 037,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

497 859,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

849 982,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 097 798,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 097 798,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

535 060,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

535 060,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

535 060,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 977,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 977,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 977,0

12



Транспорт и коммуникации

311 750,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

311 750,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

311 750,0




Погашение бюджетных кредитов

918,3

5



Погашение бюджетных кредитов

918,3


01


Погашение бюджетных кредитов

918,3



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

918,3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-15 613 637,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

15 613 637,8

7



Поступление займов

14 992 127,0


01


Внутренние государственные займы

14 992 127,0



2

Договоры займа

14 992 127,0

16



Погашение займов

926,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

926,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

926,0




Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8


01


Остатки бюджетных средств

622 436,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

622 436,8

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 5 мая 2020 года №31/353
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года №29/321

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2020-2022 годов

Наименование

2020

2021

2022

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

332 274

126 866

128 167

Село Умирзак

332 274

126 866

128 167