Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 24 cәуірдегі №35/424 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4200 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №29/321 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4093 болып тіркелген, 2020 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 435 784,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 24 985 862,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 98 788,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 685 537,8 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 14 665 596,0 мың теңге;
2) шығындар – 41 058 213,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 14 991 208,7 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 14 992 127,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 918,3 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 15 613 637,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 613 637,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 14 992 127,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 926,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 622 436,8 мың теңге.";
екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 21,6 пайыз;";
бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"әлеуметтік салық – 21,6 пайыз.";
бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"457 824 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";
алтыншы, жетінші абзацтар алынып тасталсын;
5 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"5.Қала әкімдігінің резерві 25 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы, | |
Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 5 мамырдағы | |
№31/353 шешіміне 1 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№29/321 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1. Кірістер | 40 435 784,5 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 985 862,3 | ||||||
01 | Табыс салығы | 13 360 306,3 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 5 420 337,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 939 969,3 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 187 713,0 | ||||||
1 | Әлеуметтік салық | 5 187 713,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 469 805,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 174 367,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 310 553,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 984 885,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 876 690,6 | ||||||
2 | Акциздер | 137 823,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 320 046,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 408 074,0 | ||||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 10 747,6 | ||||||
07 | Басқа да салықтар | 476,6 | ||||||
1 | Басқа да салықтар | 476,6 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 090 870,8 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 1 090 870,8 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 98 788,4 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 40 711,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 40 711,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 146,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 146,0 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 20,3 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 20,3 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 602,7 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 602,7 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 54 308,4 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 54 308,4 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 685 537,8 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 224 444,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 224 444,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 461 093,8 | ||||||
1 | Жерді сату | 392 086,5 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 69 007,3 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 665 596,0 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 1,0 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер | 1,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 665 595,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 14 665 595,0 | ||||||
Функционалдық топ |
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 41 058 213,6 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 323 491,0 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 23 302,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 302,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 184 043,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 178 819,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 224,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 52 416,0 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 799,0 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 7 607,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 7 010,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 30 999,0 | ||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 999,0 | ||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 32 731,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 731,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 37 226,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 37 226,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 37 226,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 88 050,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 57 919,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 57 919,0 | ||||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 30 131,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 131,0 | ||||||
04 | Білім беру | 20 299 738,5 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 18 750 077,5 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 828,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 12 228 071,0 | ||||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 534 984,0 | ||||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 625 072,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 3 100,0 | ||||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2 657 514,0 | ||||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500,0 | ||||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 50 744,0 | ||||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 988,0 | ||||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 549 158,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 39 118,5 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 168 950,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 168 950,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 380 711,0 | ||||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 380 711,0 | ||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 262 527,0 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3 191 291,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 88 824,0 | ||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 338 765,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 870 103,0 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 83 412,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 142 226,0 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 21 300,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3 000,0 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 224 665,0 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 362 544,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 56 452,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 236,0 | ||||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 1 236,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 70 000,0 | ||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 70 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 10 234 877,2 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 495 790,8 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 083 170,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 347 763,8 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 31 745,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 032 778,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 334,0 | ||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 23 742,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 742,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 3 715 344,4 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 67 514,4 | ||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 796 558,0 | ||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 237 466,5 | ||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 10 500,0 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 503 305,5 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 100 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 643 034,2 | ||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 427 311,5 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 619,0 | ||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 309 284,5 | ||||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 60 444,0 | ||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 6 964,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 32 000,0 | ||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 142 291,2 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 469,0 | ||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 9 311,2 | ||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 89 511,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 17 387,2 | ||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 7 387,2 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 10 000,0 | ||||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 56 044,3 | ||||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 40 914,0 | ||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 10 851,7 | ||||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 4 278,6 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 4 155 138,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 155 138,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 3 287 847,0 | ||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 867 291,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 98 063,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 214,3 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 214,3 | ||||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 49 631,7 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 668,7 | ||||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 5 954,0 | ||||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 23 009,0 | ||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 47 217,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 127,0 | ||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 5 000,0 | ||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 222 418,8 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 56 737,8 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 737,8 | ||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 165 681,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 921,0 | ||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 122 760,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 223 268,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 223 268,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 488,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 431 366,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 753 414,0 | ||||||
13 | Басқалар | 35 000,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 25 000,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 25 000,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 5 000,0 | ||||||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 5 000,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 5 000,0 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 5 000,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 051,4 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 051,4 | ||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 12 051,4 | ||||||
15 | Трансферттер | 423 330,5 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 423 330,5 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 196,5 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 84 860,0 | ||||||
038 | Субвенциялар | 332 274,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 14 991 208,7 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 14 992 127,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 116 606,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 116 606,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 116 606,0 | ||||||
04 | Білім беру | 1 741 058,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 241 058,0 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 10 722,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 230 336,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 500 000,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 500 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 12 283 676,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 185 878,0 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 6 838 037,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 497 859,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 849 982,0 | ||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 4 097 798,0 | ||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 097 798,0 | ||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 535 060,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 535 060,0 | ||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 535 060,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 977,0 | ||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 977,0 | ||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 3 977,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 311 750,0 | ||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 311 750,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 311 750,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 918,3 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -15 613 637,8 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 15 613 637,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 14 992 127,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 14 992 127,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 14 992 127,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 926,0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 926,0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 926,0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 622 436,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 622 436,8 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2020 жылғы 5 мамырдағы | |
№31/353 шешіміне 2 қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2019 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№29/321 шешіміне 4 қосымша |
2020-2022 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
Атауы | 2020 | 2021 | 2022 | Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі | 332 274 | 126 866 | 128 167 |
Өмірзақ ауылы | 332 274 | 126 866 | 128 167 |