Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 37/295 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 15 қыркүйектегі № 47/351 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 17 қыркүйекте № 4290 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 тамыздағы №37/443 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4283 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №37/295 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4101 болып тіркелген, 2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің орыс тіліндегі кіріспесі жаңа редакцияда жазылды, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 869 478,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 244 018,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 18 703,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 148 435,7 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 5 458 321,2 мың теңге;

      2) шығындар – 13 864 110,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 41 210,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 59 647,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 18 437,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 053 148,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 053 148,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 2 945 611,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 18 437,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 125 974,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (бас маман – заңгер Ә.Нәдірқожақызы) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Түпқараған аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озғамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М.Шырақбай
      Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 15 қыркүйектегі
  №47/351 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 37/295 шешімі
  1 қосымша

2020 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

10 869 478,8

1



Салықтық түсiмдер

5 244 018,5


01


Табыс салығы

1 308 623,0



1

Корпоративтік табыс салығы

749 195,0



2

Жеке табыс салығы

559 428,0


03


Әлеуметтiк салық

475 108,0



1

Әлеуметтiк салық

475 108,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 273 623,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 195 942,5



3

Жер салығы

36 181,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

40 770,0



5

Бiрыңғай жер салығы

730,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

176 751,0



2

Акциздер

2 764,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160 115,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 584,0



5

Ойын бизнесіне салық

288,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

9 913,0



1

Мемлекеттiк баж

9 913,0

2



Салықтық емес түсiмдер

18 703,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 696,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 507,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 021,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

168,4


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

30,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

30,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 057,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 057,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

8 920,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

8 920,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

148 435,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 815,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 815,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

143 620,7



1

Жерді сату

139 125,7



2

Материалдық емес активтерді сату

4 495,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

5 458 321,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

75,8



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

75,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 458 245,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 458 245,4

Функцио налдық топ

Бюджеттік бағдарла малардың әкімшісі

Бағдар лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

13 864 110,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

736 829,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 328,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 328,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

132 157,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

132 157,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 043,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 043,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

137 732,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 659,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

67 073,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

343 387,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 890,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

290 397,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 591,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 591,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

21 956,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 956,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

34 635,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 635,0

02



Қорғаныс

13 416,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 416,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 416,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

31 035,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 035,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

16 035,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

15 000,0

04



Бiлiм беру

4 605 423,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

173 765,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

173 765,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 165 460,5



003

Жалпы білім беру

4 026 953,5



006

Балаларға қосымша білім беру

138 507,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

91 263,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

91 263,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

174 934,5



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 140,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

90 664,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

5 040,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

8 924,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

31 166,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

484 993,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 642,3



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 642,3


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

221 346,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

221 346,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

239 005,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

42 878,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10 890,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

75,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 704,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

137 330,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

10 642,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 

15 232,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 157,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

18 097,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

20 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 175 304,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

139 695,1



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

50 265,1



070

Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу

89 430,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 035 609,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

320 280,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 906 809,7



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

373 956,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

434 464,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

203 127,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 262,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

14 184,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

2 978,0



023

Туризм объектілерін дамыту

100,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 045,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

58 045,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 016,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 121,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 892,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 003,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

57 811,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 176,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 921,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 964,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

64 993,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 338,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

42 655,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

122 310,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 042,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 042,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

80 921,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 737,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

860,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 323,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 347,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

20 347,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

31 362,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 362,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 362,0

12



Көлiк және коммуникация

296 253,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

296 253,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

165 317,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

37 470,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді –мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

93 466,0

13



Басқалар

1 514 272,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

522 547,0



077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

456 117,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

66 430,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

981 725,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

469 294,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

512 431,0

14



Борышқа қызмет көрсету

168,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

168,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

168,4

15



Трансферттер

1 649 616,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 649 616,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

322,7



038

Субвенциялар

1 637 265,7



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

12 028,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

41 210,0




Бюджеттік кредиттер

59 647,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

59 647,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

59 647,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

59 647,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 3 053 148,4




6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану) қаржыландыру

3 053 148,4

7



Қарыздар түсімдері

2 945 611,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 945 611,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 945 611,0

16



Қарыздарды өтеу

18 437,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 437,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

18 437,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

125 974,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

125 974,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

125 974,4


О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года № 37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 15 сентября 2020 года № 47/351. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 17 сентября 2020 года № 4290

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4283), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года №37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4101, опубликовано 15 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции, текст на государственном языке не изменяется:

      "В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4068), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 869 478,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 244 018,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 18 703,4 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 148 435,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 458 321,2 тысяча тенге;

      2) затраты – 13 864 110,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 41 210,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 59 647,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 18 437,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 053 148,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 053 148,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 2 945 611,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 18 437,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 125 974,4 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (главный спецалист – юрист Ә.Нәдірқожақызы) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Тупкараганского районного маслихата.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии М.Шырақбай
      Секретарь Тупкараганского районного маслихата А.Досанова

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 15 сентября 2020 года
  №47/351
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 31 декабря 2019 года
  №37/295

Районный бюджет на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

10 869 478,8

1



Налоговые поступления

5 244 018,5


01


Подоходный налог

1 308 623,0



1

Корпоративный подоходный налог

749 195,0



2

Индивидуальный подоходный налог

559 428,0


03


Социальный налог

475 108,0



1

Социальный налог

475 108,0


04


Налоги на собственность

3 273 623,5



1

Налоги на имущество

3 195 942,5



3

Земельный налог

36 181,0



4

Налог на транспортные средства

40 770,0



5

Единый земельный налог

730,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

176 751,0



2

Акцизы

2 764,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160 115,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 584,0



5

Налог на игорный бизнес

288,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9 913,0



1

Государственная пошлина

9 913,0

2



Неналоговые поступления

18 703,4


01


Доходы от государственной собственности

8 696,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 507,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 021,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

168,4


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

30,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

30,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 057,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 057,0


06


Прочие неналоговые поступления

8 920,0



1

Прочие неналоговые поступления

8 920,0

3



Поступления от продажи основного капитала

148 435,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 815,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 815,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

143 620,7



1

Продажа земли

139 125,7



2

Продажа нематериальных активов

4 495,0

4



Поступления трансфертов

5 458 321,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

75,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

75,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 458 245,4



2

Трансферты из областного бюджета

5 458 245,4


Функцио нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

13 864 110,2

01



Государственные услуги общего характера

736 829,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 328,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 328,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

132 157,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

132 157,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 043,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 043,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

137 732,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 659,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

67 073,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

343 387,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 890,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 100,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

290 397,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40 591,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 591,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

21 956,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

21 956,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

34 635,0

02



Оборона

13 416,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 416,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 416,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

31 035,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

31 035,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

16 035,0



028

Развитие коммунального хозяйства

15 000,0

04



Образование

4 605 423,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

173 765,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

173 765,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 165 460,5



003

Общеобразовательное обучение

4 026 953,5



006

Дополнительное образование для детей

138 507,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

91 263,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

91 263,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

174 934,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

39 140,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

90 664,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

5 040,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8 924,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 166,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

484 993,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 642,3



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 642,3


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

221 346,0



010

Государственная адресная социальная помощь

221 346,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

239 005,0



004

Программа занятости

42 878,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10 890,0



007

Оказание жилищной помощи

75,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 704,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

137 330,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

10 642,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 232,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 157,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

18 097,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

20 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 175 304,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

139 695,1



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

50 265,1



070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

89 430,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 035 609,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

320 280,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 906 809,7



005

Развитие коммунального хозяйства

100,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

373 956,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

434 464,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

203 127,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 262,0



011

Развитие объектов культуры

14 184,0



008

Развитие объектов спорта

2 978,0



023

Развитие объектов туризма

100,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 045,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

58 045,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 016,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 121,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 892,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 003,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

57 811,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

29 176,0



003

Капитальные расходы государственного органа

750,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 921,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 964,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

64 993,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

22 338,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

42 655,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 310,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 042,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 042,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

80 921,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

78 737,5



003

Капитальные расходы государственного органа

860,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 323,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 347,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

20 347,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

31 362,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 362,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 362,0

12



Транспорт и коммуникации

296 253,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

296 253,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

165 317,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

37 470,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

93 466,0

13



Прочие

1 514 272,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

522 547,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

456 117,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

66 430,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

981 725,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

469 294,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

512 431,0

14



Обслуживание долга

168,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

168,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

168,4

15



Трансферты

1 649 616,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 649 616,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

322,7



038

Субвенции

1 637 265,7



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

12 028,1




3. Чистое бюджетное кредитование

41 210,0




Бюджетные кредиты

59 647,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

59 647,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59 647,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

59 647,0

5



Погашение бюджетных кредитов

18 437,0


01


Погашение бюджетных кредитов

18 437,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

18 437,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 053 148,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 053 148,4

7



Поступления займов

2 945 611,0


01


Внутренние государственные займы

2 945 611,0



2

Договоры займа

2 945 611,0

16



Погашение займов

18 437,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 437,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

18 437,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

125 974,4


01


Остатки бюджетных средств

125 974,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

125 974,4