Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 тамыздағы №37/443 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4283 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. "2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №37/295 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4101 болып тіркелген, 2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің орыс тіліндегі кіріспесі жаңа редакцияда жазылды, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 10 869 478,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 244 018,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 18 703,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 148 435,7 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 5 458 321,2 мың теңге;
2) шығындар – 13 864 110,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 41 210,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 59 647,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 18 437,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 053 148,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 053 148,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 2 945 611,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 18 437,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 125 974,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (бас маман – заңгер Ә.Нәдірқожақызы) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Түпқараған аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озғамбаев К.) жүктелсін.
4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | М.Шырақбай |
Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы | А.Досанова |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 15 қыркүйектегі | |
№47/351 шешіміне | |
қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2019 жылғы 31 желтоқсандағы | |
№ 37/295 шешімі | |
1 қосымша |
2020 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 10 869 478,8 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 244 018,5 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 308 623,0 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 749 195,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 559 428,0 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 475 108,0 | ||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 475 108,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 273 623,5 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 195 942,5 | ||||||
3 | Жер салығы | 36 181,0 | ||||||
4 | Көлiк кұралдарына салынатын салық | 40 770,0 | ||||||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 730,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 176 751,0 | ||||||
2 | Акциздер | 2 764,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 160 115,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 13 584,0 | ||||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 288,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 9 913,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк баж | 9 913,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 18 703,4 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 8 696,4 | ||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 507,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7 021,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 168,4 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 30,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 30,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 057,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 057,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 920,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 8 920,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 148 435,7 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 815,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 815,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 143 620,7 | ||||||
1 | Жерді сату | 139 125,7 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 495,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 5 458 321,2 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 75,8 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 75,8 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 5 458 245,4 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 5 458 245,4 | ||||||
Функцио налдық топ | Бюджеттік бағдарла малардың әкімшісі | Бағдар лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 13 864 110,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 736 829,0 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 25 328,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 328,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 132 157,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 132 157,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 043,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 043,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 137 732,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 659,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 67 073,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 343 387,0 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 890,0 | ||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 100,0 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 290 397,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 40 591,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 591,0 | ||||||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 21 956,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 956,0 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 34 635,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 635,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 13 416,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 13 416,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 13 416,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 31 035,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 31 035,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 16 035,0 | ||||||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 15 000,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 4 605 423,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 173 765,0 | ||||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 173 765,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4 165 460,5 | ||||||
003 | Жалпы білім беру | 4 026 953,5 | ||||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 138 507,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 91 263,0 | ||||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 91 263,0 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 174 934,5 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 140,0 | ||||||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 90 664,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 5 040,0 | ||||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 8 924,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 31 166,5 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 484 993,3 | ||||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4 642,3 | ||||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 4 642,3 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 221 346,0 | ||||||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 221 346,0 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 239 005,0 | ||||||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 42 878,0 | ||||||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 10 890,0 | ||||||
007 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 75,0 | ||||||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 704,0 | ||||||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 137 330,0 | ||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 10 642,0 | ||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 15 232,0 | ||||||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 157,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 18 097,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 20 000,0 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 20 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 175 304,8 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 139 695,1 | ||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 50 265,1 | ||||||
070 | Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу | 89 430,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 035 609,7 | ||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 320 280,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 906 809,7 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 100,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 373 956,0 | ||||||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 434 464,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 203 127,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 17 262,0 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 14 184,0 | ||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 2 978,0 | ||||||
023 | Туризм объектілерін дамыту | 100,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 58 045,0 | ||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 58 045,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 5 016,0 | ||||||
006 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 1 121,0 | ||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 892,0 | ||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2 003,0 | ||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 57 811,0 | ||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 176,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750,0 | ||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 24 921,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2 964,0 | ||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 64 993,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 338,0 | ||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 42 655,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 122 310,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21 042,0 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 21 042,0 | ||||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 80 921,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 737,5 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 860,0 | ||||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1 323,5 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 20 347,0 | ||||||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 20 347,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 31 362,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 31 362,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 362,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 296 253,2 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 296 253,2 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 165 317,2 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 37 470,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді –мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 93 466,0 | ||||||
13 | Басқалар | 1 514 272,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10 000,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 10 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 522 547,0 | ||||||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 456 117,0 | ||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 66 430,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 981 725,0 | ||||||
062 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 469 294,0 | ||||||
064 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 512 431,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 168,4 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 168,4 | ||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 168,4 | ||||||
15 | Трансферттер | 1 649 616,5 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 649 616,5 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 322,7 | ||||||
038 | Субвенциялар | 1 637 265,7 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 12 028,1 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 41 210,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 59 647,0 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 59 647,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 59 647,0 | ||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 59 647,0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 18 437,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 18 437,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 18 437,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | - 3 053 148,4 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану) қаржыландыру | 3 053 148,4 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 2 945 611,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 2 945 611,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 2 945 611,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 18 437,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18 437,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 18 437,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 125 974,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 125 974,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 125 974,4 |