Горняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 14 қаңтарда № 8879 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Горняцк кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 593,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 021,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 16,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 42 555,2 мың теңге;

      2) шығындар – 44 593,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 23.10.2020 № 524 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.12.2020 № 542 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. Рудный қаласының қалалық бюджетінен Горняцк кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемдері 2020 жылға 32 192,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      3. Горняцк кентінің бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемі 2020 жылға 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      4. Қашар кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 310 294,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 26 791,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 502,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 283 001,3 мың теңге;

      2) шығындар – 316 048,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 753,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 753,5 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 23.10.2020 № 524 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.12.2020 № 542 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      5. Рудный қаласының қалалық бюджетінен Қашар кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемдері 2020 жылға 205 557,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      6. Қашар кентінің бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемі 2020 жылға 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      7. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Он алтыншы кезекті сессияның төрағасы, Рудный қалалық мәслихатының хатшысы С. Байгужин

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
1-қосымша

Горняцк кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 11.12.2020 № 542 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

44 593,2

1



Салықтық түсімдер

2 021,7

1

01


Табыс салығы

735,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

735,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1 286,7

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,3

1

04

3

Жер салығы

41,8

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 204,6

2



Салықтық емес түсiмдер

16,3

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

16,3

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

16,3

4



Трансферттердің түсімдері

42 555,2

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 555,2

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42 555,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44 593,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 403,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 403,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 403,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 513,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

890,0

04




Бiлiм беру

3 861,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 861,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 861,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 861,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 037,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 037,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 037,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 308,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 729,0

12




Көлiк және коммуникация

6 292,0


1



Автомобиль көлiгi

6 292,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 292,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 292,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
2-қосымша

Горняцк кентінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

35783,0

1



Салықтық түсімдер

2914,0

1

01


Табыс салығы

373,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

373,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2541,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0

1

04

3

Жер салығы

66,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2431,0

2



Салықтық емес түсiмдер

74,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

4



Трансферттердің түсімдері

32795,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32795,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32795,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

35783,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23547,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23547,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23547,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23547,0

04




Бiлiм беру

6406,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6406,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6406,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6406,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4705,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4705,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4705,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1323,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3382,0

12




Көлiк және коммуникация

1125,0


1



Автомобиль көлiгi

1125,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1125,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1125,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
3-қосымша

Горняцк кентінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

36616,0

1



Салықтық түсімдер

2999,0

1

01


Табыс салығы

373,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

373,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2626,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

44,0

1

04

3

Жер салығы

66,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2516,0

2



Салықтық емес түсiмдер

74,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

4



Трансферттердің түсімдері

33543,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33543,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33543,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

36616,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23952,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23952,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23952,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23952,0

04




Бiлiм беру

6630,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6630,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6630,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

6630,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4870,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4870,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4870,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1370,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3500,0

12




Көлiк және коммуникация

1164,0


1



Автомобиль көлiгi

1164,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1164,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1164,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
4-қосымша

Қашар кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 11.12.2020 № 542 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

310 294,5

1



Салықтық түсімдер

26 791,2

1

01


Табыс салығы

6 590,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

6 590,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

20 201,2

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

470,0

1

04

3

Жер салығы

170,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

19 561,2

2



Салықтық емес түсiмдер

502,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

502,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

502,0

4



Трансферттердің түсімдері

283 001,3

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

283 001,3

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

283 001,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

316 048,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 119,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 119,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 119,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 298,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

71,0

04




Бiлiм беру

167 570,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

167 570,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167 570,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

167 570,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 345,9


3



Елді-мекендерді көркейту

29 345,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 345,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 291,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

511,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 543,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

45 127,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

45 127,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 127,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

45 127,0

12




Көлiк және коммуникация

34 859,1


1



Автомобиль көлiгi

34 859,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 859,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 384,5




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

26 474,6

15




Трансферттер

26,3


1



Трансферттер

26,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

26,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 753,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 753,5

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
5-қосымша

Қашар кентінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

237966,0

1



Салықтық түсімдер

29945,0

1

01


Табыс салығы

11708,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

11708,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

18237,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

459,0

1

04

3

Жер салығы

356,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17422,0

2



Салықтық емес түсiмдер

502,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

502,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

502,0

4



Трансферттердің түсімдері

207519,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

207519,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

207519,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

237966,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31859,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31859,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31859,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31859,0

04




Бiлiм беру

143944,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

143944,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143944,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

143944,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16608,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16608,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16608,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8892,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

514,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7202,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41029,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

41029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41029,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41029,0

12




Көлiк және коммуникация

4526,0


1



Автомобиль көлiгi

4526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4526,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4526,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Рудный қалалық мәслихатының
2020 жылғы 10 қаңтардағы
№ 420 шешіміне
6-қосымша

Қашар кентінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

240074,0

1



Салықтық түсімдер

30555,0

1

01


Табыс салығы

11708,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

11708,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

18847,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

459,0

1

04

3

Жер салығы

356,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18032,0

2



Салықтық емес түсiмдер

502,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

502,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

502,0

4



Трансферттердің түсімдері

209017,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

209017,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

209017,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

240074,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32425,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32425,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32425,0

04




Бiлiм беру

144098,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

144098,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144098,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

144098,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17189,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17189,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17189,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9203,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

532,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7454,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41678,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

41678,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41678,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41678,0

12




Көлiк және коммуникация

4684,0


1



Автомобиль көлiгi

4684,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4684,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4684,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2020-2022 годы

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 10 января 2020 года № 420. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 14 января 2020 года № 8879. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2020–2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 44 593,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 021,7 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 16,3 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 42 555,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 44 593,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Рудного Костанайской области от 23.10.2020 № 524 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.12.2020 № 542 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2020 год составляют 32 192,0 тысячи тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2020 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2020–2022 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 310 294,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 26 791,2 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 502,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 283 001,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 316 048,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 753,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 753,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Рудного Костанайской области от 23.10.2020 № 524 (вводится в действие с 01.01.2020); от 11.12.2020 № 542 (вводится в действие с 01.01.2020).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2020 год составляют 205 557,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2020 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель шестнадцатой очередной сессии, секретарь Рудненского городского маслихата С. Байгужин

  Приложение 1
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
  № 420

Бюджет поселка Горняцкий на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 11.12.2020 № 542 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

44 593,2

1



Налоговые поступления

2 021,7

1

01


Подоходный налог

735,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

735,0

1

04


Hалоги на собственность

1 286,7

1

04

1

Hалоги на имущество

40,3

1

04

3

Земельный налог

41,8

1

04

4

Hалог на транспортные средства

1 204,6

2



Неналоговые поступления

16,3

2

01


Доходы от государственной собственности

16,3

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

16,3

4



Поступления трансфертов

42 555,2

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 555,2

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 555,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44 593,2

01




Государственные услуги общего характера

27 403,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 403,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 403,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 513,2




022

Капитальные расходы государственного органа

890,0

04




Образование

3 861,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 861,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 861,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 861,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 037,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 037,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 037,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 308,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 729,0

12




Транспорт и коммуникации

6 292,0


1



Автомобильный транспорт

6 292,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 292,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 292,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Горняцкий на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




I. Доходы

35783,0

1



Налоговые поступления

2914,0

1

01


Подоходный налог

373,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

373,0

1

04


Hалоги на собственность

2541,0

1

04

1

Hалоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

66,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2431,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

4



Поступления трансфертов

32795,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32795,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32795,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35783,0

01




Государственные услуги общего характера

23547,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23547,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23547,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23547,0

04




Образование

6406,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6406,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6406,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6406,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4705,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4705,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4705,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1323,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3382,0

12




Транспорт и коммуникации

1125,0


1



Автомобильный транспорт

1125,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1125,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1125,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Горняцкий на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




I. Доходы

36616,0

1



Налоговые поступления

2999,0

1

01


Подоходный налог

373,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

373,0

1

04


Hалоги на собственность

2626,0

1

04

1

Hалоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

66,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2516,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

4



Поступления трансфертов

33543,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33543,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33543,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

36616,0

01




Государственные услуги общего характера

23952,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23952,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23952,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23952,0

04




Образование

6630,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6630,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6630,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

6630,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4870,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4870,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4870,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1370,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

1164,0


1



Автомобильный транспорт

1164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1164,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1164,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Качар на 2020 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 11.12.2020 № 542 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

310 294,5

1



Налоговые поступления

26 791,2

1

01


Подоходный налог

6 590,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

6 590,0

1

04


Hалоги на собственность

20 201,2

1

04

1

Hалоги на имущество

470,0

1

04

3

Земельный налог

170,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

19 561,2

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

502,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

502,0

4



Поступления трансфертов

283 001,3

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

283 001,3

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

283 001,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

316 048,0

01




Государственные услуги общего характера

39 119,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 119,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 119,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 298,7




022

Капитальные расходы государственного органа

750,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

71,0

04




Образование

167 570,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

167 570,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167 570,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

167 570,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 345,9


3



Благоустройство населенных пунктов

29 345,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 345,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 291,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 543,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

45 127,0


1



Деятельность в области культуры

45 127,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 127,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

45 127,0

12




Транспорт и коммуникации

34 859,1


1



Автомобильный транспорт

34 859,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 859,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 384,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 474,6

15




Трансферты

26,3


1



Трансферты

26,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

26,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 753,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 753,5

  Приложение 5
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Качар на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




I. Доходы

237966,0

1



Налоговые поступления

29945,0

1

01


Подоходный налог

11708,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

11708,0

1

04


Hалоги на собственность

18237,0

1

04

1

Hалоги на имущество

459,0

1

04

3

Земельный налог

356,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

17422,0

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

502,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

502,0

4



Поступления трансфертов

207519,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

207519,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

207519,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

237966,0

01




Государственные услуги общего характера

31859,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31859,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31859,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31859,0

04




Образование

143944,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

143944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143944,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

143944,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16608,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16608,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16608,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8892,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

514,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7202,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41029,0


1



Деятельность в области культуры

41029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41029,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41029,0

12




Транспорт и коммуникации

4526,0


1



Автомобильный транспорт

4526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению Рудненского
городского маслихата
от 10 января 2020 года
№ 420

Бюджет поселка Качар на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




I. Доходы

240074,0

1



Налоговые поступления

30555,0

1

01


Подоходный налог

11708,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

11708,0

1

04


Hалоги на собственность

18847,0

1

04

1

Hалоги на имущество

459,0

1

04

3

Земельный налог

356,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

18032,0

2



Неналоговые поступления

502,0

2

01


Доходы от государственной собственности

502,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

502,0

4



Поступления трансфертов

209017,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

209017,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

209017,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

240074,0

01




Государственные услуги общего характера

32425,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32425,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32425,0

04




Образование

144098,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

144098,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144098,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

144098,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17189,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17189,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17189,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9203,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

532,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7454,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41678,0


1



Деятельность в области культуры

41678,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41678,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41678,0

12




Транспорт и коммуникации

4684,0


1



Автомобильный транспорт

4684,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4684,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4684,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0