2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Горняцк және Қашар кенттерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 шешіміне (2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8879 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағында:
1), 2) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:
"1) кірістер – 44 593,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 021,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 16,3 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 42 555,2 мың теңге;
2) шығындар – 44 593,2 мың теңге;";
көрсетілген шешімнің 4-тармағында:
1), 2) тармақшалар жаңа редакцияда жазылсын:
"1) кірістер – 310 294,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 26 791,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 502,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 283 001,3 мың теңге;
2) шығындар – 316 048,0 мың теңге;";
көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Кезектен тыс сессияның төрағасы, қалалық мәслихат хатшысының міндетін атқарушы | К. Казбеков |
Мәслихаттың 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 542 шешіміне 1-қосымша |
|
Мәслихаттың 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 шешіміне 1-қосымша |
Горняцк кентінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 44 593,2 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 021,7 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 735,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 735,0 | |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 286,7 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 40,3 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 41,8 | |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 204,6 | |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 16,3 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 16,3 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 16,3 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 555,2 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 555,2 | ||
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42 555,2 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 44 593,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 403,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 403,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 403,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 513,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 890,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 3 861,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 3 861,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 861,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 3 861,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 037,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 037,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 037,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 308,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 729,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 292,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 6 292,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 292,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 292,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |
Мәслихаттың 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 542 шешіміне 2-қосымша |
|
Мәслихаттың 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 420 шешіміне 4-қосымша |
Қашар кентінің 2020 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 310 294,5 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 26 791,2 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 6 590,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 6 590,0 | |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 201,2 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 470,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 170,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 561,2 | |
2 | Салықтық емес түсiмдер | 502,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 502,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 502,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 283 001,3 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 283 001,3 | ||
4 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 283 001,3 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 316 048,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 119,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 119,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 119,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 298,7 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 71,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 167 570,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 167 570,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167 570,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 167 570,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 345,9 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 29 345,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 345,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 291,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 511,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 21 543,9 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 45 127,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 45 127,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 127,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 45 127,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 34 859,1 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 34 859,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 859,1 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 384,5 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 26 474,6 | |||
15 | Трансферттер | 26,3 | |||
1 | Трансферттер | 26,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 26,3 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 753,5 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 753,5 |