Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 27 наурыздағы № 54/3-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 3 сәуірде № 6845 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 24.12.2020 № 64/2-VI шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 13 наурыздағы № 36/410-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6778 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI "Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6468 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 10 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2020 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 80 842 791,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 33 548 075,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 253 350,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 035 160,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 42 006 205,2 мың теңге;

      2) шығындар – 78 147 046,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 603 235,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 606 300,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 065,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 092 509,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 2 092 509,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 3 348 403,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 5 560 118,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 119 206,0 мың теңге.";

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2020 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 284 160,9 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 13 наурыздағы № 36/410-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6778 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2020 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) корпоративтік табыс салығы – 100,0 %;

      2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 36,6 %;

      3) әлеуметтік салық – 36,6 %.";

      5 тармақ алынып тасталсын;

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      көрсетілген шешімнің орыс тіліндегі 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын, көрсетілген шешімнің қазақ тіліндегі 4 қосымшасы өзгермейді.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрғасы А. Курмангалиев
      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 27 наурызы
№ 54/3-VI шешіміне
1 қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 52/2-VI шешіміне
1 қосымша

Өскемен қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

80 842 791,2

1



Салықтық түсімдер

33 548 075,3


01


Табыс салығы

18 532 189,5



1

Корпоративтік табыс салығы

7 214 425,6



2

Жеке табыс салығы

11 317 763,9


03


Әлеуметтік салық

7 896 039,8



1

Әлеуметтік салық

7 896 039,8


04


Меншікке салынатын салықтар

5 624 157,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 362 617,0



3

Жер салығы

586 460,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 675 080,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 015 295,0



2

Акциздер

227 276,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

202 500,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

585 519,0


07


Басқа да салықтар

394,0



1

Басқа да салықтар

394,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

480 000,0



1

Мемлекеттік баж

480 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

253 350,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

151 350,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

151 350,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 000,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

84 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

84 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 035 160,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 755 160,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 755 160,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

280 000,0



1

Жерді сату

180 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

100 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

42 006 205,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

42 006 205,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

42 006 205,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

78 147 046,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

805 453,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

35 710,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 710,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

270 115,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

267 115,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

82 968,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 429,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 459,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

77 211,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 551,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 960,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 084,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 084,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

57 334,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

57 334,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

63 641,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 141,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

118 389,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

115 609,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 780,0

02



Қорғаныс

59 640,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59 640,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

59 640,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

158 626,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

125 061,3



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

125 061,3


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

33 565,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 634,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 931,0

04



Бiлiм беру

31 079 679,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

30 820 056,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 829,0



003

Жалпы білім беру

23 717 008,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

418 606,0



006

Балаларға қосымша білім беру

1 152 898,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

16 500,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

3 768 271,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

121 234,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 784,0



023

Әдістемелік жұмыс

61 839,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 264 924,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

251 163,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 500,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

58 500,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

201 123,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

201 123,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 789 944,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 639 574,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 261,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

309 678,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 230,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

591 483,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

12 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

569 958,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

14 220,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

9 800,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

93 551,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

396 000,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

242 528,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 109,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

108 002,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

1 507,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

140 220,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 726,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 300,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

25 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

110 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

110 689,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

39 681,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

20 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

19 681,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 430 797,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 581 056,6



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

20 139,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 421 551,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 058,5



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

31 605,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 223 497,1



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

9 487,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 537 550,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

27 681,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

305 488,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

28 667 132,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 461 243,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

14 528 575,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 353 457,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

283 856,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

40 000,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

182 608,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 899,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

121 708,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 036 907,9


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

767 323,5



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 018,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

46 335,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

87 953,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

206 541,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

39 494,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

320 982,5


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

269 584,4



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

31 523,0



004

Туристік қызметті реттеу

2 500,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

188 345,4



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

18 134,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

29 082,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 069,7


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 069,7



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 870,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

199,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

99 579,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

69 020,8



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 020,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 559,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

30 559,0

12



Көлiк және коммуникация

6 833 301,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 833 301,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 041 713,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 438 073,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 353 514,9

13



Басқалар

1 423 700,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

284 160,9



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

284 160,9


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 890,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 890,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

447 677,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

447 677,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

677 473,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

677 473,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

12 500,0



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

12 500,0

14



Борышқа қызмет көрсету

234 780,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

234 780,7



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

234 780,7

15



Трансферттер

190 565,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

190 565,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

89 601,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

45 693,8



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

55 270,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

603 235,0




Қаржы активтерін сатып алу

606 300,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

606 300,0



054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

465 500,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

140 800,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 065,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

2 092 509,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-2 092 509,5

7



Қарыздар түсімдері

3 348 403,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 348 403,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 348 403,0

16



Қарыздарды өтеу

5 560 118,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

5 560 118,5



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 560 118,5

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

119 206,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

119 206,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

119 206,0


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 марта 2020 года № 54/3-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 3 апреля 2020 года № 6845. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 64/2-VI ( вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 марта 2020 года № 36/410-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6778), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6468, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 10 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 80 842 791,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 33 548 075,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 253 350,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 035 160,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 42 006 205,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 78 147 046,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 603 235,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 606 300,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 065,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 092 509,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 092 509,5 тысяч тенге;

      поступление займов – 3 348 403,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 5 560 118,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 119 206,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2020 год в сумме 284 160,9 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2020 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 марта 2020 года № 36/410-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6778):

      1) корпоративный подоходный налог – 100,0 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 36,6 %;

      3) социальный налог – 36,6 %.";

      пункт 5 исключить;

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      приложение 4 на русском языке к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению, приложение 4 на казахском языке к указанному решению не изменяется.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии А. Курмангалиев
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 27 марта 2020 года
№ 54/3-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 52/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

80 842 791,2

1



Налоговые поступления

33 548 075,3


01


Подоходный налог

18 532 189,5



1

Корпоративный подоходный налог

7 214 425,6



2

Индивидуальный подоходный налог

11 317 763,9


03


Социальный налог

7 896 039,8



1

Социальный налог

7 896 039,8


04


Налоги на собственность

5 624 157,0



1

Налоги на имущество

3 362 617,0



3

Земельный налог

586 460,0



4

Налог на транспортные средства

1 675 080,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 015 295,0



2

Акцизы

227 276,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

202 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

585 519,0


07


Прочие налоги

394,0



1

Прочие налоги

394,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

480 000,0



1

Государственная пошлина

480 000,0

2



Неналоговые поступления

253 350,0


01


Доходы от государственной собственности

151 350,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

151 350,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

18 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

18 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

84 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

84 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 035 160,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 755 160,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 755 160,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

280 000,0



1

Продажа земли

180 000,0



2

Продажа нематериальных активов

100 000,0

4



Поступления трансфертов

42 006 205,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 006 205,2



2

Трансферты из областного бюджета

42 006 205,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

78 147 046,7

01



Государственные услуги общего характера

805 453,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

35 710,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

35 710,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

270 115,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

267 115,3



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

82 968,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

65 429,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 459,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

77 211,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

74 551,0



004

Капитальные расходы государственного органа

700,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 960,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 084,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

100 084,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 334,0



040

Развитие объектов государственных органов

57 334,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

63 641,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

62 141,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

118 389,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

115 609,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 780,0

02



Оборона

59 640,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 640,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

59 640,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

158 626,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

125 061,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

125 061,3


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

33 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

31 634,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 931,0

04



Образование

31 079 679,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

30 820 056,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

44 829,0



003

Общеобразовательное обучение

23 717 008,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

418 606,0



006

Дополнительное образование для детей

1 152 898,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

16 500,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

3 768 271,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

121 234,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 784,0



023

Методическая работа

61 839,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 264 924,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

251 163,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 500,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

58 500,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

201 123,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

201 123,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 789 944,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 639 574,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

109 261,0



002

Программа занятости

309 678,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 230,0



005

Государственная адресная социальная помощь

591 483,5



006

Оказание жилищной помощи

12 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

569 958,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

14 220,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9 800,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

93 551,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

396 000,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

242 528,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2 109,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

108 002,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

1 507,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

140 220,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 726,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 300,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

25 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

110 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

110 689,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

39 681,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

19 681,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 430 797,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 581 056,6



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 139,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 421 551,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 058,5



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

31 605,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 223 497,1



028

Развитие коммунального хозяйства

9 487,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 537 550,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

27 681,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

305 488,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

28 667 132,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 461 243,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

14 528 575,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 353 457,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

283 856,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

40 000,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

182 608,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

60 899,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

121 708,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 036 907,9


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

767 323,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

66 018,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

46 335,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

87 953,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

206 541,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

39 494,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

320 982,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

269 584,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

31 523,0



004

Регулирование туристической деятельности

2 500,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

188 345,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

18 134,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

29 082,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 069,7


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 069,7



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 870,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

199,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 579,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

69 020,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

69 020,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 559,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

30 559,0

12



Транспорт и коммуникации

6 833 301,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 833 301,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 041 713,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 438 073,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 353 514,9

13



Прочие

1 423 700,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

284 160,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

284 160,9


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 890,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 890,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

447 677,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

447 677,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

677 473,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

677 473,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

12 500,0



014

Поддержка предпринимательской деятельности

12 500,0

14



Обслуживание долга

234 780,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

234 780,7



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

234 780,7

15



Трансферты

190 565,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

190 565,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

89 601,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

45 693,8



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

55 270,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

603 235,0




Приобретение финансовых активов

606 300,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

606 300,0



054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

465 500,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

140 800,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

3 065,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 092 509,5




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-2 092 509,5

7



Поступления займов

3 348 403,0


01


Внутренние государственные займы

3 348 403,0



2

Договоры займа

3 348 403,0

16



Погашение займов

5 560 118,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 560 118,5



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 560 118,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

119 206,0


01


Остатки бюджетных средств

119 206,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

119 206,0

  Приложение 2 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 27 марта 2020 года
№ 54/3-VI
  Приложение 4 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 52/2-VI

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2020 год

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа

Наименование

004



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение