Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6427, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 декабря 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 120 716,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 39 536 183,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 575 631,8 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 314 008 901,4 тысяч тенге;
2) затраты – 354 419 653,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 90 618,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 14 237 653,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 147 034,5 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 610 443,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 610 443,9 тысяч тенге:
поступление займов – 13 282 311,0 тысяч тенге;
погашение займов – 14 018 850,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 126 095,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить:
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 36,6 процентов;
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов;
на 2020 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, в размере 100 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | Ф. Абитаев |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | В. Головатюк |
Областной бюджет на 2020 год
Категория |
Всегодоходы | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 355 120 716,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 536 183,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 409 350,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 409 350,5 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 17 409 350,5 | |||
03 | Социальный налог | 13 677 839,5 | |||
1 | Социальный налог | 13 677 839,5 | |||
01 | Социальный налог | 13 677 839,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 448 993,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 238 993,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 276 484,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 138 292,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 7 824 217,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 210 000,0 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 210 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 575 631,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 486 061,6 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 16 821,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 16 821,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 7 769,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 7 769,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 132 000,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 132 000,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 329 471,6 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 65 081,9 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 264 389,7 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 187 311,2 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 187 311,2 | |||
16 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 187 311,2 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 902 259,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 902 259,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 42 259,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 860 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 314 008 901,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 165 885,4 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 1 165 885,4 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 505 008,5 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 398,0 | |||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 660 478,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 312 843 016,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 312 843 016,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 61 873 156,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 35 958 680,0 | |||
03 | Субвенции | 215 011 180,0 |
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 354 419 653,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 694 687,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 004 284,5 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 64 641,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 64 641,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 620 089,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 398 236,4 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 368,1 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 185 485,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 319 554,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 305 306,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 248,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 212 745,0 | |||
257 | Управление финансов области | 126 085,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 126 065,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 86 660,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 84 932,0 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 728,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 261 216,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 261 216,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 240 186,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 16 550,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 216 442,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 216 442,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 132 669,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 83 773,0 | |||
02 | Оборона | 408 566,0 | |||
1 | Военные нужды | 84 077,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 84 077,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 494,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 30 583,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 324 489,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 92 426,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 80 000,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 12 426,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 232 063,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 57 388,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 174 675,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 870 972,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 13 870 972,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 870 972,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 563 965,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 10 115,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 260 767,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 125,0 | |||
04 | Образование | 67 393 131,1 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 11 261 214,8 | |||
261 | Управление образования области | 5 908 886,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 364 422,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 346 828,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 197 636,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 623 828,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 105 102,8 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 518 726,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 728 500,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 408 500,0 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 320 000,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 15 014 514,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 539 674,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 539 674,0 | |||
261 | Управление образования области | 14 474 840,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 409 287,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 65 553,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 209 002,3 | |||
120 | Аппарат акима области | 14 266,3 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 266,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 567 820,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 567 820,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 626 916,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 626 916,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 766 217,0 | |||
261 | Управление образования области | 766 217,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 766 217,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 38 142 183,0 | |||
261 | Управление образования области | 38 142 183,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 196 416,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 144 548,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 75 175,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 669 508,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 162 661,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 363 294,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 058,0 | |||
029 | Методическая работа | 465 326,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 885 049,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34 179 148,0 | |||
05 | Здравоохранение | 21 529 960,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 14 547 120,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 254 637,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 490 968,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 152 873,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 92 579,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 740,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 516 477,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 292 483,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 13 292 483,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 302 659,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 302 659,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 302 659,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 98 657,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 98 657,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 98 657,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 4 581 524,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 581 524,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 178 598,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 61 391,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 88 692,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 112 285,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 18 215 368,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 420 299,8 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 708 161,8 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 909 952,1 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 325 007,2 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 377 458,5 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 615 459,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 480 285,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 675 138,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 506 138,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 169 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 37 000,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 37 000,0 | |||
2 | Социальная помощь | 738 610,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 738 610,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 738 610,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10 056 458,8 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 878 180,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 271 989,8 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 40 690,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 206 653,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 528,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 489 679,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 144 480,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 270 369,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 449 792,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 32 984,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 32 984,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 145 294,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 134 370,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 924,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 351 647,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 348 192,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 335,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 15 335,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 332 857,0 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 5 332 857,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 30 003 455,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 30 003 455,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 171 874,8 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 15 813,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 587 615,6 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 14 614 163,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 349 566,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 041 154,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 223 268,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 970 186,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 665 852,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 4 056 354,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 6 342,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 778 827,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 271 185,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 609 498,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 609 498,0 | |||
2 | Спорт | 5 205 749,4 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 205 749,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 52 726,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 145 335,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 701 661,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 16 901,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 170 614,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 118 512,4 | |||
3 | Информационное пространство | 2 423 424,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 873 602,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 873 602,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 120 490,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 53 476,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 66 216,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 798,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 429 332,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 711 342,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 717 990,0 | |||
4 | Туризм | 1 764,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 764,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 1 764,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 673 397,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 528 768,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 412 297,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 471,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 015 954,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 82 162,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 037 002,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 866 790,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 128 675,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 57 344,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 71 331,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 692 534,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 692 534,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 616 959,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 616 959,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 75 575,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 75 575,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 170 325,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 814 471,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 23 381 610,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 177 872,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 075 880,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 422 138,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 200 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 8 139,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 52 083,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 14 392,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 725 299,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 504 339,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 446 069,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 95 938,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 7 613,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 900 186,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 500 000,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 219 585,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 32 077,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 452,0 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 27 452,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 405 409,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 63 904,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 37 262,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 10 257,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 76 814,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 3 582,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 27 081,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 186 509,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 144 481,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 144 481,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 11 974,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 507,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 357 620,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 357 620,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 328 100,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 29 520,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 608 285,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 608 285,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 152 435,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 154 304,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 720,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 76 120,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 223 706,0 | |||
6 | Земельные отношения | 245 468,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 163 072,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 162 879,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 193,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 82 396,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 78 335,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 061,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 684 003,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 684 003,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 29 609 758,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 138 350,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 200 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 55 000,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 29 216 408,6 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 74 245,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 74 245,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 235 230,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 617 275,5 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 19 617 275,5 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 137 562,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 048 247,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 431 466,5 | |||
4 | Воздушный транспорт | 311 136,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 311 136,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 311 136,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 306 819,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 300 805,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 329 489,1 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 501 882,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 150 833,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 318 601,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 013,8 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 6 013,8 | |||
13 | Прочие | 15 910 042,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 873 104,4 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 594 528,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 229 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 985 178,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 220 672,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 117 678,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 42 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 278 576,4 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 832 954,0 | |||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 1 445 622,4 | |||
9 | Прочие | 11 036 938,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 237 991,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 237 991,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 104 525,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 104 525,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 236 251,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 236 251,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 029 631,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 029 631,0 | |||
261 | Управление образования области | 4 426 672,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 426 672,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 237 218,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 232 573,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 645,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 238 318,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 238 318,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 52 671,0 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 52 671,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 473 661,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 473 661,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 77 638,4 | |||
1 | Обслуживание долга | 77 638,4 | |||
257 | Управление финансов области | 77 638,4 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 62 477,4 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 15 161,0 | |||
15 | Трансферты | 77 215 361,0 | |||
1 | Трансферты | 77 215 361,0 | |||
257 | Управление финансов области | 77 215 361,0 | |||
007 | Субвенции | 76 233 470,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 321 014,1 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 398,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 660 478,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 90 618,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 14 237 653,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 630 229,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 630 229,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 630 229,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 630 229,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 931 464,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 931 464,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 931 464,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 931 464,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 000 000,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 7 000 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 700 847,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 126 153,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 126 153,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 126 153,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 574 694,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 574 694,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 574 694,0 | |||
13 | Прочие | 975 113,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 975 113,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 975 113,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 325 113,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 650 000,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 147 034,5 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 147 034,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 14 147 034,5 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 8 354 692,5 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 5 792 342,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 610 443,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -610 443,9 | ||||
7 | Поступления займов | 13 282 311,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 13 282 311,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 7 000 000,0 | |||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 7 000 000,0 | |||
2 | Договоры займа | 6 282 311,0 | |||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 6 282 311,0 | |||
16 | Погашение займов | 14 018 850,0 | |||
1 | Погашение займов | 14 018 850,0 | |||
257 | Управление финансов области | 14 018 850,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 7 643 808,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6 375 042,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 126 095,1 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 126 095,1 |