В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 593,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 865,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 117,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 610,8 тысяч тенге;
2) расходы – 85 497,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 903,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 903,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 903,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 187-27/2 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль в сумме на 2022 год – 35 586,0 тысяч тенге, на 2023 год – 35 491,0 тысяч тенге, на 2024 год – 35 368,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2022 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 98-16/1 |
Бюджет поселка Белкуль на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 187-27/2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 81 593,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 865,4 | |||
01 | Подоходный налог | 1 211,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 211,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 654,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 626,0 | |||
3 | Земельный налог | 15 310,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 718 | |||
2 | Неналоговые поступления | 117,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 117,6 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 117,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 610,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 610,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 610,8 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 85 497,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 386,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 386,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 386,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 259,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 966,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 160,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 917,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 917,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 917,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 917,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 917,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 917,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 917,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 641,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 070,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 206,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 961,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 794,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 794,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 794,0 | |||
2 | Спорт | 167,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 167,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 244,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 244,0 | |||
15 | Трансферты | 71,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 71,1 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 71,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 903,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 903,4 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 903,4 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 903,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 903,4 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 60 148,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 449,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 447,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 15,0 | |||
3 | Земельный налог | 11 200,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 232,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 208,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 208,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 208,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 491,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 491,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 491,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 60 148,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 661,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 661,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 661,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 661,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 473,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 473,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 473,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 473,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 541,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 541,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 541,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 940,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 123,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 478,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 217,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 042,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 042,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 042,0 | |||
2 | Спорт | 175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 175,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 256,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 256,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 256,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 256,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 61 258,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 672,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 670,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 16,0 | |||
3 | Земельный налог | 11 760,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 894,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 218,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 218,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 218,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 368,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 368,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 368,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 61 258,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 988,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 988,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 988,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 988,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 480,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 480,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 480,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 480,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 019,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 019,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 019,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 337,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 180,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 502,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 502,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 318,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 318,0 | |||
2 | Спорт | 184,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 184,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 184,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 269,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 269,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 269,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 99-16/2 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкол на 2022 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |