О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-20/2-21 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25 августа 2022 года № 7С-30/6-22

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 280 954,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 117 516,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 950,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 152 488,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 281 955,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 498,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 947,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 732,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 739,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 253,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 755,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 755,8 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 363,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 108,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 755,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 363,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 117,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 213,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16 762,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 117,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 374,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 384,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 107,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 883,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 564,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 190,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 190,2 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 532,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 135,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 58,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 108,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 871,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -339,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,6 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18 843,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 265,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 23,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 555,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 272,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -429,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 429,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 431,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления –3 714,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 717,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 430,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -999,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 999,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 770,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 872,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 898,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 770,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 359,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 181,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 158,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 770,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -411,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411,9 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 16 362,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 626,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11 736,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 362,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2022-2024 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 66 160,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 423,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 737,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 224,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -64,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 64,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Новомарковка на 2022-2024 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 552,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 472,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 080,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 552,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2022-2024 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17 607,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 273,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 309,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 18 532,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -925,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,6 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в составе поступлений на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов предусмотрены целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов согласно приложению 43 к настоящему решению.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет города Ерейментау на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

281 954,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

117 516,0


01


Подоходный налог

10 989,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 989,0


04


Налоги на собственность

44 133,0



1

Налоги на имущество

11 682,0



4

Налог на транспортные средства

32 451,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62 394,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

62 154,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

240,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

11 950,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

11 950,0



1

Продажа земли

11 950,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

152 488,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

152 488,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

152 488,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

281 955,3

01



Государственные услуги общего характера

35 159,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 159,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 159,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 856,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

23 184,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

175 866,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175 866,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

150 866,0

15



Трансферты

29 074,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 074,3



043

Бюджетные изъятия

29 073,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

1,3


01


Остатки бюджетных средств

1,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

1,3

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 498,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 947,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

8 148,0



1

Налоги на имущество

872,0



4

Налог на транспортные средства

7 276,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 799,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 799,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

732,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

732,0



1

Продажа земли

732,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

18 739,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 739,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 739,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

34 253,8

01



Государственные услуги общего характера

25 578,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 578,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 578,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 168,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

168,0

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 755,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

4 755,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

4 755,8


01


Остатки бюджетных средств

4 755,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 755,8

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 363,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 108,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

3 095,0



1

Налоги на имущество

471,0



4

Налог на транспортные средства

2 624,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 963,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 963,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21 755,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 755,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 755,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 363,1

01



Государственные услуги общего характера

24 173,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 173,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 173,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 090,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 090,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

480,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 310,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Тургайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 117,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 213,0


01


Подоходный налог

50,0



2

Индивидуальный подоходный налог

50,0


04


Налоги на собственность

4 564,0



1

Налоги на имущество

371,0



4

Налог на транспортные средства

4 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 599,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 599,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

16 762,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 762,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 762,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 117,5

01



Государственные услуги общего характера

20 895,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 895,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 895,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 099,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Улентинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

19 374,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 384,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

2 474,0



1

Налоги на имущество

223,0



4

Налог на транспортные средства

2 251,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 885,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 885,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

107,0


01


Доходы от государственной собственности

107,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

14 883,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 883,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 883,5


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 564,7

01



Государственные услуги общего характера

18 224,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 224,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 136,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

87,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 690,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

490,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

650,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50,4

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 190,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 190,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 190,2


01


Остатки бюджетных средств

2 190,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 190,2

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 532,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 135,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

2 265,0



1

Налоги на имущество

380,0



4

Налог на транспортные средства

1 885,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 845,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 845,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58,0


01


Доходы от государственной собственности

58,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 108,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 078,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 078,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

30,0



1

Продажа земли

30,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 231,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 231,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 231,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 871,6

01



Государственные услуги общего характера

18 231,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 231,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 231,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 960,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 960,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

790,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 680,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-339,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

339,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

339,6


01


Остатки бюджетных средств

339,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

339,6

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

18 843,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 265,0


01


Подоходный налог

7,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7,0


04


Налоги на собственность

1 374,0



1

Налоги на имущество

130,0



4

Налог на транспортные средства

1 244,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 884,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 884,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23,0


01


Доходы от государственной собственности

23,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 555,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 555,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 555,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 272,0

01



Государственные услуги общего характера

17 088,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 088,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 088,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 583,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 583,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

933,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

601,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

601,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

601,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-429,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

429,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

429,0


01


Остатки бюджетных средств

429,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

429,0

  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Койтасского сельского округа на 2022 год

Категория     

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

13 431,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 714,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 526,0



1

Налоги на имущество

148,0



4

Налог на транспортные средства

1 378,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 188,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

9 717,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 717,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 717,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 430,0

01



Государственные услуги общего характера

12 611,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 611,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 611,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 319,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 319,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

999,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-999,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

999,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

999,0


01


Остатки бюджетных средств

999,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

999,0

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 770,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 872,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 650,0



1

Налоги на имущество

128,0



4

Налог на транспортные средства

1 522,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 222,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 222,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 898,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 898,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 898,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 770,2

01



Государственные услуги общего характера

15 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 550,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 550,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

620,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

620,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01


Остатки бюджетных средств

0,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,2

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

14 359,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 181,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

2 298,0



1

Налоги на имущество

125,0



4

Налог на транспортные средства

2 173,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 883,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 883,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

20,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

20,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

10 158,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 158,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 158,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14 770,9

01



Государственные услуги общего характера

13 000,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 000,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 000,9



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

280,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

520,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

770,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-411,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

411,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

411,9


01


Остатки бюджетных средств

411,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

411,9

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Аксуат на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

16 362,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 626,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 589,0



1

Налоги на имущество

168,0



4

Налог на транспортные средства

1 421,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 037,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 037,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

11 736,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 736,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 736,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 362,1

01



Государственные услуги общего характера

15 138,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 138,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

664,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

664,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

194,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

190,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

560,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

560,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01


Остатки бюджетных средств

0,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,1

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Селетинское на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

66 160,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 423,0


01


Подоходный налог

0,0



2

Индивидуальный подоходный налог

0,0


04


Налоги на собственность

1 337,0



1

Налоги на имущество

319,0



4

Налог на транспортные средства

1 018,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

86,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

86,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

64 737,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 737,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 737,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

66 224,0

01



Государственные услуги общего характера

15 024,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 024,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 024,1



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

799,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

799,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

426,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

195,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

50 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-64,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

64,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

64,0


01


Остатки бюджетных средств

64,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

64,0

 
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Новомарковка на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

21 552,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 472,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

3 133,0



1

Налоги на имущество

383,0



4

Налог на транспортные средства

2 750,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 314,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 314,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

13 080,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 080,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 080,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21 552,0

01



Государственные услуги общего характера

18 661,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 661,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 661,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 191,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

471,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

690,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 030,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Бюджет села Бозтал на 2022 год

Категория

Сумма,
тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

17 607,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 273,0


01


Подоходный налог

25,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25,0


04


Налоги на собственность

1 423,0



1

Налоги на имущество

65,0



4

Налог на транспортные средства

1 358,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

825,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

825,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

15 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 309,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 309,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18 532,6

01



Государственные услуги общего характера

16 737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 737,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 737,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 474,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 474,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

924,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

330,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

320,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

320,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

320,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

1,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,2



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-925,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

925,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

925,6


01


Остатки бюджетных средств

925,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

925,6

 
  Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 25 августа
2022 года № 7С-30/5-22
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного
маслихата от 24 декабря
2021 года № 7С-20/2-21

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

В том числе

Из республиканского
бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Целевые текущие трансферты

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Аппарат акима города Ерейментау

152 488,0

1 070,0

150 214,0

1 204,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

686,0

472,0

214,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

598,0

598,0

0,0

0,0

Средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау Акмолинской области (от поворота Карасу до улицы Каменный карьер 5 км), 2 очередь, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Средний ремонт городских дорог города Ерейментау по улице Мукатова, переулок улицы Казахская

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

1 204,0

0,0

0,0

1 204,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

1 572,0

1 054,0

138,0

380,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

691,0

553,0

138,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

501,0

501,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

380,0

0,0

0,0

380,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

1 471,0

748,0

150,0

573,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

524,0

374,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

374,0

374,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

573,0

0,0

0,0

573,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

1 680,0

1 030,0

136,0

514,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

693,0

557,0

136,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

473,0

473,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

514,0

0,0

0,0

514,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

964,0

379,0

76,0

509,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

268,0

192,0

76,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

187,0

187,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

509,0

0,0

0,0

509,0

Аппарат акима села Аксуат

1 341,0

698,0

120,0

523,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

476,0

356,0

120,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

342,0

342,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

523,0

0,0

0,0

523,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

1 826,0

1 000,0

200,0

626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

700,0

500,0

200,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

500,0

500,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

626,0

0,0

0,0

626,0

Аппарат акима села Новомарковка

2 127,0

878,0

148,0

1 101,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

504,0

356,0

148,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

522,0

522,0

0,0

0,0

На оформление правоустанавливающих документов

475,0

0,0

0,0

475,0

На оплату труда государственных служащих

626,0

0,0

0,0

626,0

Аппарат акима села Бозтал

2 167,0

775,0

78,0

1 314,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

493,0

415,0

78,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

360,0

360,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

534,0

0,0

0,0

534,0

Замена отопительного котла

780,0

0,0

0,0

780,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

2 121,0

428,0

86,0

1 607,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

312,0

226,0

86,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

202,0

202,0

0,0

0,0

На проведение противопаводковых мероприятий

980,0

0,0

0,0

980,0

На оплату труда государственных служащих

627,0

0,0

0,0

627,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

2 058,0

1 042,0

150,0

866,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

575,0

425,0

150,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

617,0

617,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

866,0

0,0

0,0

866,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

1 198,0

632,0

126,0

440,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

379,0

253,0

126,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

379,0

379,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

440,0

0,0

0,0

440,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

1 832,0

1 097,0

108,0

627,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

758,0

650,0

108,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

447,0

447,0

0,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

627,0

0,0

0,0

627,0

Аппарат акима села Селетинское

51 331,0

655,0

50 132,0

544,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

431,0

299,0

132,0

0,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)

356,0

356,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Селетинское Ерейментауского района

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

На оплату труда государственных служащих

544,0

0,0

0,0

544,0


Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-20/2-21 "2022-2024 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 25 тамыздағы № 7С-30/6-22 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-20/2-21 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 281 954,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 117 516,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 11 950,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 152 488,0 мың теңге;

      2) шығындар – 281 955,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1,3 мың теңге.

      2. 2022-2024 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 498,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 947,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 732,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 739,0 мың теңге;

      2) шығындар – 34 253,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 755,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 755,8 мың теңге.

      3. 2022-2024 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 363,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 108,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 500,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 21 755,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 363,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      4. 2022-2024 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 117,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 213,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 762,5 мың теңге;

      2) шығындар – 24 117,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      5. 2022-2024 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 374,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 384,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 107,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 14 883,5 мың теңге;

      2) шығындар – 21 564,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 190,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 190,2 мың теңге.

      6. 2022-2024 жылдарға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 16, 17 және тиісінше 18-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 532,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 135,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 58,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 108,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 231,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 871,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -339,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 339,6 мың теңге.

      7. 2022-2024 жылдарға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 19, 20 және тиісінше 21-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18 843,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 265,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 23,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 555,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18 270,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -429,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 429,0 мың теңге.

      8. 2022-2024 жылдарға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 22, 23 және тиісінше 24-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13 431,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 714,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 9 717,0 мың теңге;

      2) шығындар – 14 430,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -999,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 999,0 мың теңге.

      9. 2022-2024 жылдарға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 25, 26 және тиісінше 27-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 770,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 872,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 898,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16 770,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 мың теңге.

      10. 2022-2024 жылдарға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 28, 29 және тиісінше 30-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 359,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 181,0,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 10 158,0 мың теңге;

      2) шығындар – 14 770,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -411,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 411,9 мың теңге.

      11. 2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 362,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 626,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 11 736,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16 362,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      12. 2022-2024 жылдарға арналған Сілеті ауылы бюджеті осы шешімнің 34, 35 және тиісінше 36-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 66 160,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 423,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 64 737,0 мың теңге;

      2) шығындар – 66 224,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -64,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 64,0 мың теңге.

      13. 2022-2024 жылдарға арналған Новомарковка ауылы бюджеті осы шешімнің 37, 38 және тиісінше 39-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 552,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 472,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 080,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 552,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      14. 2022-2024 жылдарға арналған Бозтал ауылы бюджеті осы шешімнің 40, 41 және тиісінше 42-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 17 607,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 273,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 309,0 мың теңге;

      2) шығындар – 18 532,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -925,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 925,6 мың теңге.

      16. 2022 жылға арналған түсімдер құрамында Ерейментау қаласы, ауылдар және ауылдық округтердің бюджеттеріне осы шешімнің 43-қосымшасына сәйкес республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының хатшысы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

281 954,0

1



Салықтық түсімдер

117 516,0


01


Табыс салығы

10 989,0



2

Жеке табыс салығы

10 989,0


04


Меншікке салынатын салықтар

44 133,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

11 682,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

32 451,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

62 394,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

62 154,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

240,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 950,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

11 950,0



1

Жерді сату

11 950,0

4



Трансферттер түсімі

152 488,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

152 488,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

152 488,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

281 955,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

35 159,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 159,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 159,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 856,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 856,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 184,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 672,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

175 866,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175 866,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

150 866,0

15



Трансферттер

29 074,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 074,3



043

Бюджеттік алып қоюлар

29 073,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,3




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1,3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
4-қосымша

2022 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 498,0

1



Салықтық түсімдер

9 947,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 148,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

872,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 276,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 799,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 799,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

80,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

732,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

732,0



1

Жерді сату

732,0

4



Трансферттер түсімі

18 739,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18 739,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 739,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

34 253,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 578,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 578,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 578,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 507,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 672,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 168,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

168,0

15



Трансферттер

0,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-4 755,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 755,8

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4 755,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 755,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 755,8

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
7-қосымша

2022 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 363,0

1



Салықтық түсімдер

5 108,0


01


Табыс салығы

50,0



2

Жеке табыс салығы

50,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 095,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

471,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 624,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 963,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 963,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

21 755,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 755,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 755,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 363,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 173,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 173,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 173,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 090,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 090,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

480,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 310,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-0,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,1

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
10-қосымша

2022 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 117,5

1



Салықтық түсімдер

7 213,0


01


Табыс салығы

50,0



2

Жеке табыс салығы

50,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 564,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

371,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 193,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 599,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 599,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

16 762,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16 762,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 762,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24 117,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 895,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 895,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 895,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 122,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

382,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 040,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 099,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
5-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
13-қосымша

2022 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 374,5

1



Салықтық түсімдер

4 384,0


01


Табыс салығы

25,0



2

Жеке табыс салығы

25,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 474,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

223,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 251,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 885,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 885,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

107,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

107,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

107,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

14 883,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14 883,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 883,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 564,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 224,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 224,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 136,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

87,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 690,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 900,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

490,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

650,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

650,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50,4

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 190,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 190,2

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 190,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 190,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 190,2

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
6-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
16-қосымша

2022 жылға арналған Олжабай батыр атындығы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 532,0

1



Салықтық түсімдер

5 135,0


01


Табыс салығы

25,0



2

Жеке табыс салығы

25,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 265,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 885,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 845,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 845,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

58,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 108,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 078,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 078,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

30,0



1

Жерді сату

30,0

4



Трансферттер түсімі

15 231,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 231,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 231,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 871,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 231,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 231,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 231,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 960,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 960,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

790,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

690,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 680,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-339,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

339,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

339,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

339,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

339,6

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
7-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 7С-20/2-21 шешіміне
  19-қосымша

2022 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

18 843,0

1



Салықтық түсімдер

5 265,0


01


Табыс салығы

7,0



2

Жеке табыс салығы

7,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 374,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 244,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 884,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 884,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

23,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

13 555,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 555,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 555,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 272,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 088,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 088,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 088,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 583,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 583,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

933,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

601,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

601,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

601,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-429,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

429,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

429,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

429,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

429,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
8-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
22-қосымша

2022 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13 431,0

1



Салықтық түсімдер

3 714,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 526,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

148,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 378,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 188,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 188,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

9 717,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 717,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 717,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14 430,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12 611,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 611,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 611,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 319,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 319,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

999,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

190,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-999,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

999,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

999,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

999,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

999,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
9-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
25-қосымша

2022 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16 770,0

1



Салықтық түсімдер

2 872,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 650,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

128,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 522,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 222,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 222,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

13 898,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 898,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 898,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16 770,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 550,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 550,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

620,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

620,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-0,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,2

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,2

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
10-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
28-қосымша

2022 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14 359,0

1



Салықтық түсімдер

4 181,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 298,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

125,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 173,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 883,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 883,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

20,0



1

Жерді сату

20,0

4



Трансферттер түсімі

10 158,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10 158,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 158,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14 770,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 000,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 000,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 000,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

280,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

520,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

970,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

770,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

200,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-411,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

411,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

411,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

411,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

411,9

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
11-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
31-қосымша

2022 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16 362,0

1



Салықтық түсімдер

4 626,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 589,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

168,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 421,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 037,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 037,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

11 736,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11 736,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11 736,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16 362,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 138,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 138,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 138,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

664,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

664,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

194,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

190,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

280,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

560,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

560,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

560,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-0,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,1

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
12-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
34-қосымша

2022 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

66 160,0

1



Салықтық түсімдер

1 423,0


01


Табыс салығы

0,0



2

Жеке табыс салығы

0,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 337,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

319,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 018,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

86,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

86,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

64 737,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

64 737,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64 737,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

66 224,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 024,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 024,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 024,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

799,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

799,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

426,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

178,6



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

195,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

50 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 400,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-64,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

64,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

64,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

64,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

64,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
13-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
37-қосымша

2022 жылға арналған Новомарковка ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

21 552,0

1



Салықтық түсімдер

8 472,0


01


Табыс салығы

25,0



2

Жеке табыс салығы

25,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 133,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

383,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 750,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 314,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 314,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

13 080,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 080,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 080,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21 552,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 661,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 661,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 661,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 191,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 191,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

471,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

690,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 030,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

700,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
14-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
40-қосымша

2022 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17 607,0

1



Салықтық түсімдер

2 273,0


01


Табыс салығы

25,0



2

Жеке табыс салығы

25,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 423,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

65,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 358,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

825,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

825,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

15 309,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 309,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 309,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18 532,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16 737,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 737,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 737,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 474,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 474,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

924,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

330,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

320,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

320,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

320,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

1,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,2



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-925,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

925,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

925,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

925,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

925,6

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 25 тамыздағы
№ 7С-30/6-22 шешіміне
15-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С-20/2-21 шешіміне
43-қосымша

2022 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

Атауы

Барлығы,
мың теңге

Оның ішінде

Республикалық бюджеттен

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Нысаналы ағымды трансферттер

224 176,0

11 486,0

201 862,0

10 828,0

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

152 488,0

1 070,0

150 214,0

1 204,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

686,0

472,0

214,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

598,0

598,0

0,0

0,0

Ақмола облысы Ерейментау қаласының көше-жол желісін орташа жөндеу (Қарасу бұрылысынан Каменный карьер көшесіне дейін 5 км), 2 кезек, 2,550 м

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Ерейментау қаласының Мұқатов көшесі, Казахская көшесінің қиылысы бойындағы қала жолдарын орташа жөндеу

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 204,0

0,0

0,0

1 204,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

1 572,0

1 054,0

138,0

380,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

691,0

553,0

138,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

501,0

501,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

380,0

0,0

0,0

380,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

1 471,0

748,0

150,0

573,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

524,0

374,0

150,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

374,0

374,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

573,0

0,0

0,0

573,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

1 680,0

1 030,0

136,0

514,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

693,0

557,0

136,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

473,0

473,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

514,0

0,0

0,0

514,0

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

964,0

379,0

76,0

509,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

268,0

192,0

76,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

187,0

187,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

509,0

0,0

0,0

509,0

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

1 341,0

698,0

120,0

523,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

476,0

356,0

120,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

342,0

342,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

523,0

0,0

0,0

523,0

Өленті ауылдық округі әкімінің аппараты

1 826,0

1 000,0

200,0

626,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

700,0

500,0

200,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

500,0

500,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

626,0

0,0

0,0

626,0

Новомарковка ауылы әкімінің аппараты

2 127,0

878,0

148,0

1 101,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

504,0

356,0

148,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

522,0

522,0

0,0

0,0

Құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеуге

475,0

0,0

0,0

475,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

626,0

0,0

0,0

626,0

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

2 167,0

775,0

78,0

1 314,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

493,0

415,0

78,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

360,0

360,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

534,0

0,0

0,0

534,0

Жылыту қазандығын ауыстыру

780,0

0,0

0,0

780,0

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

2 121,0

428,0

86,0

1 607,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

312,0

226,0

86,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

202,0

202,0

0,0

0,0

Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге

980,0

0,0

0,0

980,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

627,0

0,0

0,0

627,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

2 058,0

1 042,0

150,0

866,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

575,0

425,0

150,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

617,0

617,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

866,0

0,0

0,0

866,0

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

1 198,0

632,0

126,0

440,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

379,0

253,0

126,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

379,0

379,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

440,0

0,0

0,0

440,0

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

1 832,0

1 097,0

108,0

627,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

758,0

650,0

108,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

447,0

447,0

0,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

627,0

0,0

0,0

627,0

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

51 331,0

655,0

50 132,0

544,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

431,0

299,0

132,0

0,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен)

356,0

356,0

0,0

0,0

Ерейментау ауданы Сілеті ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеу

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

544,0

0,0

0,0

544,0